2023年审计局副局长五年述职报告.docx

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1、2023年审计局副局长五年述职报告 五 年 述 职 报 告 自*年*月从市*局调入市审计局工作以来,在局党组的领导下,我紧紧围绕市委、市政府的中心工作,加强审计监督,优化审计方式,提高审计质量,遵纪守法,廉洁自律。五年共组织完成审计项目* 个,查出违纪违规金额*亿元,应缴财政资金*亿元,审计发现问题*多个,提出审计建议*多条,规范制度建设*多项,完成了“金审工程” 一、二期(部分)建设。本人先后获*年度审计署地方政府性债务审计全国先进个人,*、*年公务员年度考核优秀;组织完成的审计案例及专家经验有*篇获审计署奖励,有*个审计项目获全省系统表彰。现将五年来的履职及廉政情况报告如下: 一、加强学习

2、,努力提高政治理论水平和业务能力 加强学习、修身养德是每个干部的行政之要、立足之本。五年来,我始终把强化学习、提高思想政策水平摆在重要位置,坚持向书本学、向实践学、向他人学。一是参加了省第*期中青年培训班、*大学*省领导干部公共管理高级研修班、美国马里兰大学绩效审计培训班和市第*期中青年领导干部研讨班的学习,系统学习了党的路线方针政策、领导科学与领导能力建设、公共管理、社会经济法律法规等政治理论和管理知识。二是围绕工作职能学习了审计法及其实施条例、审计准则、省审计条例等法律法规和部门预算执行审计、政府绩效审计等业务知识。三是积极参加上级组织的各类政治学习、业务培训以及本局组织的学习教育活动。通

3、过学习,开阔了视野,提高了思想政治 1 水平,增强了执行党的路线方针政策的自觉性,提升了分析问题、解决问题、指导实践、推动工作、创新发展的能力。 二、务实创新,扎实有效地开展各项工作 1加强财政审计,促进公共财政管理体系的建立。 按照“揭示问题、规范管理、促进改革、提高效益、维护安全”的总体思路,自觉把财政审计融入我市经济社会发展全局,为政府加强预算管理、人大和社会公众加强预算监督提供重要依据和手段。一是把严肃财经纪律作为财政审计的重中之重,促进提高预算的执行力和约束力。五年来,通过财政审计,促进财政增收节支*亿多元。二是把推动财政体制改革作为财政审计的重要目标,促进公共财政体系的逐步健全和完

4、善。五年财政审计共提出审计建议并促进有关部门单位健全完善制度*多项。三是把政策执行、资金使用作为财政审计的重要内容,促进宏观调控政策的落实和财政资金使用绩效的提高。加大对重点民生工程和重大投资项目的监督力度,更加关注政策实施效果和资金使用效益。五年来,通过财政审计,促进节约资金或挽回损失*多亿元。四是完善“两个报告”和审计结果公告制度,促进政务公开。在市委、市政府的领导和人大的支持下,逐步健全和完善财政审计工作机制,建立起以“两个报告”为主体、单项审计结果公告做配套的审计报告制度。五是创新审计方式方法,促进财政审计制度的健全和完善。五年中,三次召开全市性会议,专题研究财政审计工作。依据财政审计

5、对象的预算资金规模和预算分配权等,采取了分类审计办法,突出对重点部门、重点领域和重点资金的审计力度,坚持做到同级审与上审下相结合、财政审计与专业审计相结合、揭露问题与促进整改相结合。 2加强部门预算执行审计,促进部门预算编制、执行的科学规 范。 作为财政审计的重要组成部分,部门预算执行审计在财政审计大格局中处于重要地位。五年来,部门预算执行审计经历了“积极开创、努力探索”、“夯实基础、实现定位”、“逐步规范、深化发展”的发展阶段,审计理念持续创新,审计思路适时调整,技术手段逐渐成熟,部门预算执行审计不断迈上新的台阶。一是坚持围绕中心,服务大局,从推动部门履行职责层面促进国家相关政策贯彻落实到位

6、。二是坚持严格查处、立足整改、规范提高的工作思路,推进预算管理的规范性、严肃性。三是坚持揭露问题与推进深化改革相结合,推动部门预算改革,预算的科学管理公开透明。五年来共有*个部门预算执行审计情况纳入同级审报告,查出虚报冒领财政资金、截留坐支非税收入、私设“小金库”、挪用专项资金等问题,促进相关部门采取有效措施,建立规范管理的长效机制。 3加强专项资金审计及审计调查,保证专项资金使用效果。 五年来,共组织开展了全市地方政府性债务、重点产业调整及振兴专项引导资金、新能源产业发展应用情况、扩大内需*亿元资金使用情况等*多项专项审计及审计调查,其中两个获省厅一等奖、一个获二等奖、两个三等奖。 去年开展

7、的全市地方政府性债务审计,是国务院部署的一项重要工作,责任大、任务重。根据省厅安排,市局对*市本级债务进行审计,并组织四市两区进行交叉审计。我身先士卒,加强学习,精准把握审计口径;超前谋划,周密部署,统筹审计项目进度质量;创新方法,提高效率,确保按时高效完成审计任务。我市地方政府性债务审计工作得到了省厅的充分肯定,被省厅表彰为债务审计方法创新先进单位。 4积极探索绩效审计和农村信用社审计。 推行绩效审计,是审计工作转型的必由之路。近年来,在构建财政审计大格局中,我注重把握绩效审计的切入点、关注点,一是关注对中央扩大内需、转变经济发展方式等宏观调控政策的执行情况,二是及时分析和发现财政资金使用中

8、存在的体制机制性问题,为地方财政预算公开提供有力支持。在推进绩效审计过程中,注意慎重计划立项、完善绩效评价标准、加强基础工作、合理利用外部力量,增强绩效审计效果。 积极探索地方金融审计。组织开展了农村商业银行2023年度资产负债损益情况审计。我们一是加强学习,从业务上弄清审计要求,并组织人员到有经验的审计局学习。二是深入研究审计方案,准确把握审计重点。三是加强交流,审计过程中及时请示,改进工作。通过努力,我们的审计达到了分析主要业务经营合规性和信贷资产质量,揭示内部控制和经营管理中存在的突出风险隐患、薄弱环节和重大违法违规问题,促进该行规范管理、改进工作,深化改革、加强管理,增强服务“三农”的

9、能力的目标。 5.加强审计信息化建设,提高审计科技手段。 五年来,我高度重视信息化工作,将其作为推进审计现代化的关键来抓,设立专门部门,配备专职人员,积极筹措资金,逐步更新计算机硬件设备,顺利完成了全市审计管理系统的部署,做到了市县两级审计机关的网络互联和数据集中,实现了公文办理、项目管理的电子化和信息化。2023年,全市共有*人参加AO认证培训考试,合格率100%,超额完成了省厅提出的2023年底*的业务人员通过AO认证考试的目标;有*余人通过了署计算机审计中级考试。通过强力推进,我局审计信息化建设取得丰硕成果。在*年*月审计署审计专家经验 评选中,我市共有*篇入选,其中*篇被评为优秀,是*

10、获奖的*篇优秀之一;在*年*月全国信息系统审计案例评选中,我局上报的*信息系统审计被审计署评为“信息系统审计优秀典型案例”,为全国入选的24篇之一; 在2023年至2023年审计署AO应用实例评选中,我市获优秀奖2篇、应用奖35篇;在2023年至2023年审计署计算机审计方法评选中,我局入选审计方法体系1篇,为全国入选的19篇之一。 三、廉洁自律,严格贯彻执行廉政建设责任制及各项规定 作为一名审计干部,我信守“为政重在廉,做人重在诚, 说话重在信,办事重在实”的做人准则,淡泊名利、弘扬正气,牢固树立正确的世界观、人生观、价值观。工作中认真执行廉政建设责任制的各项规定和审计“八不准”纪律,把廉政

11、建设责任制的各项规定变成自身的自觉行动,廉洁从政、廉洁从审。在我分管的工作中始终坚持按制度办事,勤俭节约,规范运行。 五年来,在各方面的关心支持和同志们的共同努力下,做了一些工作,取得了一定成绩,但还存在许多不足,如自身理论水平、业务水平有待进一步提高;工作中创新意识需进一步加强等。今后,我将继续坚持不懈地加强政治理论和业务学习,增进道德修养,增强战略思维能力、开拓创新能力、统筹协调能力,求真务实,扎实工作,不断提高服务经济社会科学发展的水平和能力。 审计局副局长五年述职报告 审计局副局长述职述廉报告 某年审计局副局长述职报告 审计局副局长述职述廉报告 审计局副局长年度述职报告 审计局副局长述职述廉报告 审计局副局长年度述职报告 审计局党组书记、副局长述职报告 区审计局副局长述职述廉报告 区审计局副局长述廉报告

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