《2023年我国上市公司审计委员会存在的问题及对策.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2023年我国上市公司审计委员会存在的问题及对策.docx(10页珍藏版)》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、2023年我国上市公司审计委员会存在的问题及对策 本科生毕业设计(论文)封面 ( 2023 届) 论文(设计)题目 作 者 学 院、专 业 班 级 指导教师(职称) 论 文 字 数 论文完成时间 大学教务处制 会计原创毕业论文参考选题 (200个) 一、论文说明 本写作团队致力于会计毕业论文写作与辅导服务,精通前沿理论研究、仿真编程、数据图表制作,专业本科论文3000起,具体可以联系qq 805990749。下列所写题目均可写作。 二、原创论文参考题目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
2、 28 29 30 31 32 33 34 35 中小民营企业财务风险成因及防范分析 权责发生制在我国政府财务会计中的应用研究 财务困境原因及摆脱困境方法研究以某公司为例 金融行业审计风险及其防范 某公司成本控制存在的问题及对策 某公司财务风险控制体系研究 企业实行会计电算化的风险与对策 关于公允价值会计计量的探讨 中小企业问题研究 德力西集团无形资产的探讨分析 基于平衡计分卡的企业战略性绩效管理 企业内部审计外部化问题研究 新债务重组准则实行中有关问题的思考 基于公司治理的内部控制浅析 我国房地产上市公司盈余管理研究 上市公司IPO抑价影响因素分析研究 金融衍生工具在某公司中作用的研究 公允
3、价值在我国的应用研究 企业内部制度的设计研究 基于公司治理的内部控制浅析 某电器公司存货管理存在的问题及对策研究 基于偿债、营运和获利能力的财务指标分析以某公司为例 关于服装企业推行预算管理的思考以xx服饰有限公司为例 小微企业财务风险研究 基于公司治理的内部控制浅析 期权在公司财务金融中的应用研究 低碳经济下企业财务分析指标体系的构建 浅论固定资产的避税筹划 天士力集团投资价值分析 基于公司治理的内部控制浅析 上市公司IPO抑价影响因素分析研究 EVA和BSC的综合应用对上市公司绩效评价的影响研究以苏宁云商为例 建筑工程项目成本管理研究 上市公司IPO抑价影响因素分析研究 我国小企业会计准则
4、存在的问题及对策研究 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 某电气公司成本管理问题研究 基于公司治理的内部控制浅析 全面预算管理在中小企业中的应用以某公司为例 论中小企业内部会计控制问题 基于公司治理的内部控制浅析 房地产投资项目可行性研究中主要问题的理论分析与应用研究 上市公司IPO抑价影响因素分析研究 新资产减值准则对公司盈余管理的影响分析 基于公司治理的内部控制浅析
5、 基于公司治理的内部控制浅析 对卫东机械厂成本核算方法的调查研究 基于价值链的企业环境绩效审计研究 论规范公司治理的独立会计措施 我国加工制造企业成本控制方法研究 上市公司IPO抑价影响因素分析研究 上市公司IPO抑价影响因素分析研究 基于公司治理的内部控制浅析 上市公司IPO抑价影响因素分析研究 基于公司治理的内部控制浅析 中国邮政速递物流公司物流会计核算的现状及其对策 基于公司治理的内部控制浅析 民营企业成长期危机管理研究 国美电器资本结构优化的探讨 个人所得税自行申报制度研究 中小企业供应链融资方式研究 企业会计人员职业道德缺失问题探讨 基于公司治理的内部控制浅析 国有企业绩效评价指标研
6、究 关于银行存款保险制度的探索 某公司营运资金管理分析 论非公允关联交易及其审计 作业成本管理在制造企业中的应用探讨 固定资产加速折旧探讨 试论企业内部审计风险的成因及其防范 房地产上市公司的价值评估以金融街控股股份有限公司为例 论商业信用筹资在企业融资管理中的应用研究以某公司为例 苏宁物流采购成本控制的研究 高新技术企业认定中的会计问题研究 我国商业银行个人理财业务发展中存在的问题及解决对策 基于财务战略的中小企业纳税筹划研究 上市公司IPO抑价影响因素分析研究 某公司应收账款存在的问题及对策 浅论温州市佳利达鞋业有限公司存货管理 基于公司治理的内部控制浅析 80 审计过程中的舞弊形式及原因
7、分析 81 企业信用政策研究以某镀锌厂为例 82 新所得税法下的资产税务处理与会计准则的差异 83 基于经济增加值的企业价值管理研究 84 上市公司IPO抑价影响因素分析研究 85 我国上市公司财务舞弊模式研究与对策解析 86 公立医院社会责任会计成本核算研究 87 上市公司IPO抑价影响因素分析研究 88 民营房地产企业境外买壳上市研究以金地集团为例 89 会计法治的困境与对策以中国人寿xx支公司为例 90 分析性复核在某化纤公司审计中的应用研究 91 成长型企业适度负债经营的问题研究 92 上市公司IPO抑价影响因素分析研究 93 出口退税管理实践中的风险管理研究 94 某公司固定资产管理
8、研究 95 浅析实质重于形式原则的实际运用 96 财务舞弊的防范与治理 97 上市公司绩效评价方法应用研究以某公司为例 98 论企业负债经营与风险控制 99 中小企业税务外包问题探究 100 天津万华公司会计信息化实施案例分析 101 杜邦分析法在某公司的应用研究 102 家庭理财规划问题的研究 103 企业现金流量与持续经营的关系研究 104 企业成本管理的分析与强化对策 105 企业流动资金紧缺分析 106 民营中小企业成本管理研究 107 上市公司财务报表的粉饰与甄别 108 浅析民营酒店预算控制 109 上市公司成长性评价指标体系初探 110 会计电算化系统应用的问题及其解决对策 11
9、1 黄金现货投资的优势和风险控制研究 112 民间金融对中小企业融资支持的研究 113 上市公司IPO抑价影响因素分析研究 114 企业存货审计的研究 115 会计信息质量控制问题探讨 116 基于公司治理的内部控制浅析 117 某电缆公司采购与付款业务的内部控制研究 118 风险投资管理研究 119 资产减值会计的对策与应用 120 基于ABC理论的战略成本管理 121 关于会计师事务所全面预算管理的思考 122 上市公司股利政策研究 123 股权分置改革对上市公司盈利能力影响研究以三一重工为例 124 基于公司治理的内部控制问题研究以国美电器控制权之争为例 125 浅析外资并购中国企业效率
10、改进以日本朝日啤酒及伊藤忠商社入股康师傅为例 126 私营企业内部控制的现状与改进 127 我国固定资产初始计量问题探讨 128 中小企业应收账款管理的问题及对策研究 129 上市公司IPO抑价影响因素分析研究 130 企业责任会计研究 131 企业横向并购的绩效分析以燕京啤酒收购月山啤酒为例 132 企业社会责任信息披露效应研究 133 基于作业的全面预算应用研究 134 战略导向的企业预算管理研究 135 股东价值最大化与高管激励模式选择 136 中小企业营运资金管理探讨 137 某房地产公司货币资金内部控制的问题与对策研究 138 我国中小企业财务战略研究基于某公司的案例研究 139 某
11、民营公司成本管理研究 140 杜邦分析法在某保险公司财务分析中的应用研究 141 中小制造型企业销售与收款内部控制研究以某公司为例 142 我国房地产企业并购筹资风险研究 143 某公司成本控制研究 144 商誉会计研究及国际比较 145 我国房地产企业融资策略研究 146 当前税务筹划在我国企业中的应用 147 xx印刷公司研究 148 企业存货风险应对策略的研究 149 低碳经济下xx公司成本管理的分析 150 我国上市公司内部控制存在问题及对策 151 某针布厂成本降低途径研究 152 浅析我国高校债务的现状、成因及对策 153 略论企业内部会计制度建设 154 浅议上市公司财务报表舞弊
12、方法与治理 155 上市公司IPO抑价影响因素分析研究 156 企业集团中预算控制研究以某集团为例 157 基于公司治理的内部控制浅析 158 市场价格与会计计量属性关系研究 159 制造企业作业成本法及其应用研究 160 某某公司问题研究 161 基于公司治理的内部控制浅析 162 中小企业债务融资的风险及其防范以某公司为例 163 我国上市公司自愿性信息披露探讨 164 作业成本法在某公司的应用设计 165 中小企业营运资金管理现状和对策分析 166 某房地产公司的资金链管理问题研究 167 上市公司IPO抑价影响因素分析研究 168 中小企业内部会计控制研究以某公司为例 169 关联方交
13、易审计风险控制对策研究 170 企业人力资本投资财务研究 171 xx公司内部审计存在的问题及对策 172 基于现金流的房地产行业财务危机预警实证研究 173 两税合并对企业的影响分析 174 物流企业应收账款管理研究 175 作业成本法下中石化成品油物流成本的控制研究 176 基于EVA的家电零售企业业绩评价指标体系研究 177 资产减值会计的对策与应用 178 关于组建农家坊绿色食品有限公司可行性研究 179 创业板上市公司财务报表分析以网宿科技为例 180 现金流量角度上市公司财务预警指标体系的构建 181 上市公司非财务信息披露存在的问题与对策 182 信息技术对企业内部控制的影响及对
14、策研究以xx公司为例 183 上市公司IPO抑价影响因素分析研究 184 中小企业应收账款管理研究 185 某装饰公司现金流管理研究 186 知识密集型企业期间费用管理问题研究以某公司为例 187 中小企业存货内部控制问题研究 188 从成本与收益角度看企业诚信 189 浅谈基于价值链的成本管理 190 上市公司IPO抑价影响因素分析研究 191 A企业的企业所得税收筹划实证研究 192 企业财务预警与防范企业资金链断裂的研究 193 企业内部财务控制研究xx公司全面预算管理分析与完善 194 所得税会计下资产的纳税调整事项研究 195 中小企业并购的财务风险研究 196 论对赊销风险的防范管理 197 某建材集团公司会计舞弊的治理研究 198 关于合并商誉的会计思考 199 审计主体在环境审计中的作用 200 浅谈行政事业单位固定资产管理 我国上市公司审计委员会存在的问题及对策 我国上市公司审计委员会现状及建议研究 我国上市公司独立董事存在的问题及对策 我国上市公司内部控制存在问题及对策 我国上市公司信息披露存在的问题及对策分析 我国上市公司信息披露中存在的问题及对策 我国上市公司内部审计问题与对策 我国上市公司股权激励存在的问题与对策 上市公司治理结构存在的问题及对策研究 上市公司关联交易存在的问题及对策优秀