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1、2023年三公经费专项检查情况的报告(五篇) (篇一) 我区自接*省财政厅关于开展“三公经费”支出状况专项检查的通知以来,主动组织全区预算单位开展三公经费自查工作。现将检查状况汇报如下: 1.公务用车购置及运行维护费。我区*年公务用车购置费及运行维护费175万元,同比下降22%。无未经审批、超编制、超标准配备公务用车,无借用,向下属机构摊派支付公务用车购置及运行维护费状况。 2.公务接待费。*年我区公务接待费36万元,同比下降39%。我区公务接待审批制度齐全、无超标准接待、无私设小金库状况。 3.依据自查结果,我区对严格三公经费支出管理,提出以下几条建议。 (一)建议市级刚好下达下一年的出国安
2、排,便于财政部门年初支配因公出国预算。 (二)加强对考察及差旅费的管理。限制出省、市参与会议、考察的人数,担心排没有实际意义的公务考察活动。 (三)加强对公务车辆的管理。从严支配出车,限制用车成本,提高车辆运用效率;规范单位因公用车管理,从严限制用车费用;严禁公车私用;严禁酒后驾车;严禁非专业司机驾驶公车。节假日实行封车制度,特别状况需申请,得到批准后方能派车。 (四)限制公务接待费用。简化公务接待,严格限制宴请、接待规模和规格;严禁用公款大吃大喝;公务消费严格根据市政府要求接待,且做到三“不”,即不上高档菜,不上烟,不上酒;严禁公款私请。 (篇二) 交通街道办事处结合以“为民务实清廉”为主题
3、党的群众路途教化实践活动,接着深化正风肃纪、提质提效专项行动,着力集中解决“四风”问题。严格实行中心八项规定、六项禁令以及区委作风建设的有关规定,严格执行廉洁自律各项规定、党政机关厉行节约反对奢侈条例、党政机关国内公务接待管理规定。以廉洁准则为镜子,时刻比照、检查自己的思想行为和工作行动,进一步增加工作主动性、主动性和自觉性,不断提高干部综合素养、理论水平和业务实力,全面提升街道反腐倡廉工作水平。 一、加强组织领导。 交通街道办事处对专项整治四风问题高度重视,成立了专项整治工作领导小组,详细组成人员如下: 领导小组下设办公室,办公室设在纪检监察审计室,成员从各科室各社区抽调,并进一步明确了工作
4、职责和工作要求。 二、召开专项整治工作会议。 街道召开了专项整治行动动员会,曹书记作了重要讲话,要求街道全体干部职工统一思想,仔细实行党政机关厉行节约反对奢侈条例、党政机关国内公务接待管理规定、仔细实行中心八项规定和自治区28项详细规定、市委21条详细规定、区委“6个一律、10个不准”,严格执行厉行勤俭节约有关规定,深化开展“四风”突出问题专项整治的总体要求,对贯彻执行状况进行监督检查,实行有力措施整治用公款消费、公款旅游等不正之风,有效遏制违规行为,促进街道社区干部职工廉洁自律。 三、自查自纠状况。 通过专项整治公款消费、公款旅游等工作,我街道不存在公款消费、变相发放福利和补贴、变相处理个人
5、费用等行为;不存在公款旅游,严控各种考察学习培训活动,差旅费实行公务卡结算,严控因私临时出国境活动;严控公务接待活动,单位之间不存在相互公款宴请、送礼等行为;公职人员不存在参加赌博或以盈利为目的的消遣活动、不存在工作期间饮酒、酒后上班及饮酒驾驶机动车辆等违纪违法行为;在履职过程中未出现看法蛮横、言行粗暴、拖拉散漫、有意刁难等不作为、乱作为状况;街道不存在吃空饷人员;严格公务用车回放制度,严控公车审批备案,推行公车费用单车核算和标示制度;不存在收受礼金、有价证券、支付凭证、电子消费卡等。 四、接着深化正风肃纪、提质提效行动。 一是依据党政机关厉行节约反对奢侈条例、党政机关国内公务接待管理规定的有
6、关精神,肃穆财经纪律,从源头上堵塞来源渠道,落实财务管理制度,构建专项整治工作长效机制。二是要有自律与自省意识。做到常常“回头看”,对自身的行为自查自省,刚好修正自己的行为,培育良好的政治品质,做好表率。三是要有务实与实干意识。每个同志要专心的干事,务虚的工作少一点,务实的工作多一点,把街道各项工作做出成效。四是要有持续与创新意识。特殊是对新来的同志,主动向身边的老同志学习,在创新中有所作为。五是接着加强干部学习制度,在学习中不断提高自己的素养,加强自身修养。六是完善监督举报机制,加大舆论监督力度,使违纪行为无可逃遁。 (篇三) 为进一步加强我局“三公”经费的管理运用,结合*年本单位实际状况,
7、进行比照检查,现将自查状况汇报如下: 一、截止5月底“三公”经费支出状况: 1、公务接待费方面:未发生公务接待费。 2、公务用车费用方面:共计支出32409.42元(包含汽 油费、车辆保险,修理费等)。无违规购车、豪华装修行为; 车辆实行统一调度、定点修理、定点加油、定点保险、统一结账的方法进行管理。提倡驾驶员自己动手进行日常保养,削减车辆修理次数。严格限制车辆过路费。制定百公里油耗定额标准,努力降低油耗。办公室车辆管理人员每月对单车运行、费用等状况进行统计分析,并报分管办领导,加强管理和限制。 3、出国(境)及外出学习考察费用方面:无出国(境)学习考察状况。国内参与学习培训必需有业务相关部门
8、会议通知并经主管局长同意后才能进行,差费报销严格根据规定标准进行,不存在用公款支付应由个人负担的费用。 4、其他方面:无公款旅游、违规发放津补贴和奖金等行为。严格限制一般性支出,不发生与业务开展无关的费用,厉行节约,提高财政资金运用效益。 二、执行公务卡消费制度状况: 1、建立公务卡管理制度状况:一般公务支出尽量运用转帐支付,差旅费及其他零星购买支出在具备刷卡条件状况下按要求运用公务卡结算。只有个别金额较小或无刷卡条件的支出以现金报销,如司机停车费、过路过桥费等。 2、办卡及运用状况:根据财政实行公务卡消费制度的时间为单位在编人员办理了公务卡,现在基本实现一人一卡,便于工作。 3、根据公务卡强
9、制结算书目要求,符合公务卡结算状况下强制运用公务卡进行结算。 4、公务卡报销根据相关财务制度进行报销。 三、“三公”经费公开状况: 对*年“三公”经费预算状况在政府门户网站进行了公示,5月份,对今年1-5月份本单位各项经费支出(包括“三公”经费)在本单位范围内进行了公示。公示数据与账务数据一样。 (篇四) 依据*市“一问责八清理”专项行动和“三公”经费清理工作实施方案的工作部署,对我局*年公出国(境)经费、公务车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费运用状况进行了自查,现将详细状况汇报如下: 一、加强领导,建立专项检查机制 依据文件精神,我局成立了以局长张世房为组长、纪检组长刘永兴副组长、其他
10、班子成员为成员的“三公”经费管控工作领导小组,制定车辆运用与管理制度和科技局公务接待制度,要求局各科室加强协同协作,形成工作合力,建立长效机制,扎实推动“三公”经费专项检查工作的开展。 二、狠抓落实,严控“三公”经费支出 严格遵守国家的有关财务管理规定,不得私设帐外帐和“小金库”,严禁公款私存。我局三公经费中无因公出国(境)经费,*年“三公”经费支出25343元,不存在超支现象。 (一)公务接待费用 公务接待工作由主管局长审核同意,各项详细服务工作由办公室负责,接待费用严格根据相关的接待标准执行,否则超支部分自付。经查,我局不存在公款吃喝玩乐及参加高消费消遣、健身等状况。 (二)公款出国(境)
11、费用 *年我局没有出国(境)事项发生,此项费用不存在。 (三)公车购置及运行费用状况 我局严格按根据上级关于公务用车的相关要求,规范公务用车的运用,执行运用人填写派车单、办公室主任和主管局长审批的程序管理,确保公务用车的严控运用。 三、完善监管,防控共建长效机制 依据自查结果,我局对严格“三公”支出管理,提出了五项强化措施。 一是加强对考察及差旅费的管理。限制出参与会议、考察的人数,担心排没有实际意义的公务考察活动。 二是加强对公务车辆的管理。严格根据上级关于公务用车管理实施细则规范和限制公务用车修理、用油等行为,最大限度提高公务用车运用效率。 三是限制公务接待费用。严格遵循公务接待管理制度,
12、限制接待标准。 四是规范大宗购置及办公用品管理。大宗商品购置一律按政府选购规定实施,办公用品选购实行定点选购。 五是规范财务管理。公务费用支出实行安排管理,规范批报手续,实行审批和财务公开制度。 (篇五) 依据市纪委要求,我局对*年1月到*年上半年这一段时期的“三公”经费预算及执行状况进行了全面自查,并深化进行整改。现将有关状况报告如下: 一、加强领导 我局高度重视“三公”经费自查工作,仔细组织全局干部职工学习了文件精神,特地成立了以局长为组长,其他班子成员为成员的“三公经费”管控领导小组,并由专人负责详细的“三公经费”管理及公务卡制度执行状况的日常事务。 二、自查状况 1、因公出国(境)经费
13、状况 *年以来,我局没有出国(境)事项发生,单位预算中没有设置专项项目资金支配的出国考察或培训项目,此项费用不存在,没有接受或变相接受企事业单位的资助、摊派和转嫁费用等行为。 2、公务用车购置及运行经费状况 我局对公车运行费用实行定点修理、定点加油、统一保险和统一报废更新制度,不存在在专项项目经费中超预算列支公务用车购置及运行经费等状况,公务用车购置、油修、保险严格执行了政府选购程序。照实登记上报公务车辆状况,节假日严格执行公务车辆统一停放在单位院内的规定。目前,我局共有公务用车2辆,监察执法车3辆,自*年起,我局没有购置公务用车;*年公务用车运行费用为208458.4元,*年公务用车运行费用
14、为161789.03元,*年上半年公务用车运行费用为41658元。 3、公务接待经费状况 我局的公务接待严格执行上级有关规定,建立履行了内部审批制度,不存在公务接待经费超预算,截留、挪用、挤占财政专项资金,公款大吃大喝及高消费消遣等行为。*年度公务款待费用38057元、会议费用16288元;*年公务款待费用4250元、会议费用15960元;*年上半年公务款待费用7240元。 4、其他经费状况 不存在截留、挪用、挤占财政专项资金行为,没有用公款旅游或变相公款旅游,没有违规发放奖金、福利和津贴。公务卡能有严格根据关规定正常运用。 三、整改措施 依据自查结果,我局严格“三公”支出管理,提出了八项强化措施。 一是提高工作效能,努力提高执行力。增加行政成本意识,超前谋划预算,节约成本。 二是加强对会议经费的管理。限制会议时间、会议规模,尽量利用机关会议室,能够简化会议形式的肯定要简化。 三是加强对考察及差旅费的管理。限制出市参与会议、考察的人数,担心排没有实际意义的公务考察活动。 四是加强对公务车辆的管理。规范和限制公务用车修理、用油等行为;最大限度提高单车运用效率。 五是加强用电管理。对空调、照明等进行统一管理,提倡节约用电。 六是限制公务接待费用。严格执行“三定”、“四不准”制度,限制接待标准。 七是规范购置及办公用品管理。商品购置一律按政府选购规定实施,办公用品选购实行定点选购。