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1、泓域咨询 /钛产品项目可行性研究报告钛产品项目可行性研究报告xx有限公司报告说明钛行业与经济周期有着紧密的关系,受经济景气度影响大。同时,钛产品价格也会随着景气度波动较大。以高钛渣为例,价格从2011年的9700元/吨一路跌到2016年的3969.3元/吨,从而对本行业产生不利影响。根据谨慎财务估算,项目总投资6440.12万元,其中:建设投资4814.21万元,占项目总投资的74.75%;建设期利息133.52万元,占项目总投资的2.07%;流动资金1492.39万元,占项目总投资的23.17%。项目正常运营每年营业收入13600.00万元,综合总成本费用11067.94万元,净利润1852
2、.42万元,财务内部收益率21.20%,财务净现值3081.41万元,全部投资回收期6.01年。本期项目具有较强的财务盈利能力,其财务净现值良好,投资回收期合理。本项目生产线设备技术先进,即提高了产品质量,又增加了产品附加值,具有良好的社会效益和经济效益。本项目生产所需原料立足于本地资源优势,主要原材料从本地市场采购,保证了项目实施后的正常生产经营。综上所述,项目的实施将对实现节能降耗、环境保护具有重要意义,本期项目的建设,是十分必要和可行的。本报告为模板参考范文,不作为投资建议,仅供参考。报告产业背景、市场分析、技术方案、风险评估等内容基于公开信息;项目建设方案、投资估算、经济效益分析等内容
3、基于行业研究模型。本报告可用于学习交流或模板参考应用。目录第一章 绪论10一、 项目概述10二、 项目提出的理由11三、 项目总投资及资金构成12四、 资金筹措方案13五、 项目预期经济效益规划目标13六、 原辅材料、设备13七、 项目建设进度规划14八、 项目实施的可行性14九、 环境影响15十、 报告编制依据和原则16十一、 研究范围17十二、 研究结论17十三、 主要经济指标一览表17主要经济指标一览表17第二章 项目投资主体概况20一、 公司基本信息20二、 公司简介20三、 公司竞争优势21四、 公司主要财务数据23公司合并资产负债表主要数据23公司合并利润表主要数据23五、 核心人
4、员介绍24六、 经营宗旨25七、 公司发展规划25第三章 背景、必要性分析31一、 行业与上下游关系31二、 不利因素31第四章 市场分析33一、 有利因素33二、 行业市场规模34三、 行业发展现状36第五章 建设规模与产品方案38一、 建设规模及主要建设内容38二、 产品规划方案及生产纲领38产品规划方案一览表40第六章 选址分析42一、 项目选址原则42二、 建设区基本情况42三、 创新驱动发展44四、 社会经济发展目标44五、 产业发展方向45六、 项目选址综合评价46第七章 原辅材料成品管理47一、 项目建设期原辅材料供应情况47二、 项目运营期原辅材料供应及质量管理47第八章 建筑
5、工程可行性分析49一、 项目工程设计总体要求49二、 建设方案50三、 建筑工程建设指标53建筑工程投资一览表53第九章 技术方案分析55一、 企业技术研发分析55二、 项目技术工艺分析57三、 质量管理59四、 项目技术流程60五、 设备选型方案64主要设备购置一览表64第十章 环境保护方案66一、 编制依据66二、 环境影响合理性分析67三、 建设期大气环境影响分析68四、 建设期水环境影响分析69五、 建设期固体废弃物环境影响分析70六、 建设期声环境影响分析70七、 营运期环境影响71八、 环境管理分析72九、 结论及建议75第十一章 劳动安全77一、 编制依据77二、 防范措施78三
6、、 预期效果评价82第十二章 项目节能说明84一、 项目节能概述84二、 能源消费种类和数量分析85能耗分析一览表86三、 项目节能措施86四、 节能综合评价88第十三章 人力资源配置89一、 人力资源配置89劳动定员一览表89二、 员工技能培训89第十四章 进度计划91一、 项目进度安排91项目实施进度计划一览表91二、 项目实施保障措施92第十五章 投资估算及资金筹措93一、 投资估算的编制说明93二、 建设投资估算93建设投资估算表95三、 建设期利息95建设期利息估算表95四、 流动资金96流动资金估算表97五、 项目总投资98总投资及构成一览表98六、 资金筹措与投资计划99项目投资
7、计划与资金筹措一览表99第十六章 经济效益评价101一、 基本假设及基础参数选取101二、 经济评价财务测算101营业收入、税金及附加和增值税估算表101综合总成本费用估算表103利润及利润分配表105三、 项目盈利能力分析105项目投资现金流量表107四、 财务生存能力分析108五、 偿债能力分析108借款还本付息计划表110六、 经济评价结论110第十七章 项目招标、投标分析111一、 项目招标依据111二、 项目招标范围111三、 招标要求112四、 招标组织方式114五、 招标信息发布118第十八章 风险评估119一、 项目风险分析119二、 公司竞争劣势124第十九章 总结125第二
8、十章 附表附件126营业收入、税金及附加和增值税估算表126综合总成本费用估算表126固定资产折旧费估算表127无形资产和其他资产摊销估算表128利润及利润分配表128项目投资现金流量表129借款还本付息计划表131建设投资估算表131建设投资估算表132建设期利息估算表132固定资产投资估算表133流动资金估算表134总投资及构成一览表135项目投资计划与资金筹措一览表136第一章 绪论一、 项目概述(一)项目基本情况1、项目名称:钛产品项目2、承办单位名称:xx有限公司3、项目性质:扩建4、项目建设地点:xx(以选址意见书为准)5、项目联系人:韩xx(二)主办单位基本情况公司将依法合规作为
9、新形势下实现高质量发展的基本保障,坚持合规是底线、合规高于经济利益的理念,确立了合规管理的战略定位,进一步明确了全面合规管理责任。公司不断强化重大决策、重大事项的合规论证审查,加强合规风险防控,确保依法管理、合规经营。严格贯彻落实国家法律法规和政府监管要求,重点领域合规管理不断强化,各部门分工负责、齐抓共管、协同联动的大合规管理格局逐步建立,广大员工合规意识普遍增强,合规文化氛围更加浓厚。公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略,以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召,融入各级城市的建设与发展,在商业模式思路上领先业界,对服务区域经济与社会发展做出了突出贡
10、献。 本公司秉承“顾客至上,锐意进取”的经营理念,坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。公司坚持“责任+爱心”的服务理念,将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本,在服务社会、方便大众中赢得信誉、赢得市场。“满足社会和业主的需要,是我们不懈的追求”的企业观念,面对经济发展步入快车道的良好机遇,正以高昂的热情投身于建设宏伟大业。公司在发展中始终坚持以创新为源动力,不断投入巨资引入先进研发设备,更新思想观念,依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势,不断加大新产品的研发力度,以实现公司的永续经营和品牌发展。(三)项目建设选址及用地规模本期项目选址位于xx(以选址意见书为准),占地面积约
11、14.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,非常适宜本期项目建设。(四)产品规划方案根据项目建设规划,达产年产品规划设计方案为:xx吨钛产品/年。二、 项目提出的理由受全球经济企稳的影响,航空航天、能源和石化等领域的钛需求逐渐复苏,加之国家目前大力大力实施的长江经济带等重大发展战略,以及合作推进“一带一路”战略,将有利于带动矿产资源的关联需求。伴随传统产业转型升级,新兴产业、国防军工、航空航天等迅速发展,对高档钛白粉、高端钛材的需求保持稳定增长,高钛渣行业的需求量也随其增长。钛金属利于工业应用、利于人体健康的优异性能已经逐渐被更多的行业与消费
12、群体接受。3D领域、医疗领域、艺术领域,体育领域,厨房制品,茗茶制品,佛教领域,旅游领域,甚至玩耍的如钛制的指尖陀螺等高端玩品或多或少都带动了需求的增长。高钛渣含钛量较高,综合处理高钛渣产生的“三废”量少,资源综合利用率高,环保治理成本较低。综合判断,在经济发展新常态下,我区发展机遇与挑战并存,机遇大于挑战,发展形势总体向好有利,将通过全面的调整、转型、升级,步入发展的新阶段。知识经济、服务经济、消费经济将成为经济增长的主要特征,中心城区的集聚、辐射和创新功能不断强化,产业发展进入新阶段。三、 项目总投资及资金构成本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资6
13、440.12万元,其中:建设投资4814.21万元,占项目总投资的74.75%;建设期利息133.52万元,占项目总投资的2.07%;流动资金1492.39万元,占项目总投资的23.17%。四、 资金筹措方案(一)项目资本金筹措方案项目总投资6440.12万元,根据资金筹措方案,xx有限公司计划自筹资金(资本金)3715.14万元。(二)申请银行借款方案根据谨慎财务测算,本期工程项目申请银行借款总额2724.98万元。五、 项目预期经济效益规划目标1、项目达产年预期营业收入(SP):13600.00万元。2、年综合总成本费用(TC):11067.94万元。3、项目达产年净利润(NP):1852
14、.42万元。4、财务内部收益率(FIRR):21.20%。5、全部投资回收期(Pt):6.01年(含建设期24个月)。6、达产年盈亏平衡点(BEP):5098.41万元(产值)。六、 原辅材料、设备(一)项目主要原辅材料该项目主要原辅材料包括金红石矿、石油焦、液氯、高纯氯化钠、硅酸钠、氢氧化铝、离子膜、甲苯、燃料煤、柴油、天然气。(二)主要设备主要设备包括:球磨机、雷蒙机、酸解罐、沉降池、压滤机、结晶器、晶种制备罐、圆盘过滤机、浓缩加热器、水解罐、叶滤机、过滤器、漂白罐、隔膜压滤机。七、 项目建设进度规划项目计划从可行性研究报告的编制到工程竣工验收、投产运营共需24个月的时间。八、 项目实施的
15、可行性(一)符合我国相关产业政策和发展规划近年来,我国为推进产业结构转型升级,先后出台了多项发展规划或产业政策支持行业发展。政策的出台鼓励行业开展新材料、新工艺、新产品的研发,促进行业加快结构调整和转型升级,有利于本行业健康快速发展。(二)项目产品市场前景广阔广阔的终端消费市场及逐步升级的消费需求都将促进行业持续增长。(三)公司具备成熟的生产技术及管理经验公司经过多年的技术改造和工艺研发,公司已经建立了丰富完整的产品生产线,配备了行业先进的染整设备,形成了门类齐全、品种丰富的工艺,可为客户提供一体化染整综合服务。公司通过自主培养和外部引进等方式,建立了一支团结进取的核心管理团队,形成了稳定高效
16、的核心管理架构。公司管理团队对行业的品牌建设、营销网络管理、人才管理等均有深入的理解,能够及时根据客户需求和市场变化对公司战略和业务进行调整,为公司稳健、快速发展提供了有力保障。(四)建设条件良好本项目主要基于公司现有研发条件与基础,根据公司发展战略的要求,通过对研发测试环境的提升改造,形成集科研、开发、检测试验、新产品测试于一体的研发中心,项目各项建设条件已落实,工程技术方案切实可行,本项目的实施有利于全面提高公司的技术研发能力,具备实施的可行性。九、 环境影响项目符合国家和地方产业政策,选址布局合理,拟采取的各项环境保护措施具有经济和技术可行性。建设单位在严格执行项目环境保护“三同时制度”
17、、认真落实相应的环境保护防治措施后,项目的各类污染物均能做到达标排放或者妥善处置,对外部环境影响较小,故项目建设具有环境可行性。十、 报告编制依据和原则(一)编制依据1、国家和地方关于促进产业结构调整的有关政策决定;2、建设项目经济评价方法与参数;3、投资项目可行性研究指南;4、项目建设地国民经济发展规划;5、其他相关资料。(二)编制原则1、所选择的工艺技术应先进、适用、可靠,保证项目投产后,能安全、稳定、长周期、连续运行。2、所选择的设备和材料必须可靠,并注意解决好超限设备的制造和运输问题。3、充分依托现有社会公共设施,以降低投资,加快项目建设进度。4、贯彻主体工程与环境保护、劳动安全和工业
18、卫生、消防同时设计、同时建设、同时投产。5、消防、卫生及安全设施的设置必须贯彻国家关于环境保护、劳动安全的法规和要求,符合行业相关标准。6、所选择的产品方案和技术方案应是优化的方案,以最大程度减少投资,提高项目经济效益和抗风险能力。科学论证项目的技术可靠性、项目的经济性,实事求是地作出研究结论。十一、 研究范围报告是以该项目建设单位提供的基础资料和国家有关法令、政策、规程等以及该项目相关内外部条件、城市总体规划为基础,针对项目的特点、任务与要求,对该项目建设工程的建设背景及必要性、建设内容及规模、市场需求、建设内外部条件、项目工程方案及环境保护、项目实施进度计划、投资估算及资金筹措、经济效益及
19、社会效益、项目风险等方面进行全面分析、测算和论证,以确定该项目建设的可行性、效益的合理性。十二、 研究结论由上可见,无论是从产品还是市场来看,本项目设备较先进,其产品技术含量较高、企业利润率高、市场销售良好、盈利能力强,具有良好的社会效益及一定的抗风险能力,因而项目是可行的。十三、 主要经济指标一览表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积9333.00约14.00亩1.1总建筑面积17082.80容积率1.831.2基底面积5226.48建筑系数56.00%1.3投资强度万元/亩339.802总投资万元6440.122.1建设投资万元4814.212.1.1工程费用万元4224.76
20、2.1.2其他费用万元439.952.1.3预备费万元149.502.2建设期利息万元133.522.3流动资金万元1492.393资金筹措万元6440.123.1自筹资金万元3715.143.2银行贷款万元2724.984营业收入万元13600.00正常运营年份5总成本费用万元11067.946利润总额万元2469.907净利润万元1852.428所得税万元617.489增值税万元517.9810税金及附加万元62.1611纳税总额万元1197.6212工业增加值万元3997.6813盈亏平衡点万元5098.41产值14回收期年6.0115内部收益率21.20%所得税后16财务净现值万元30
21、81.41所得税后第二章 项目投资主体概况一、 公司基本信息1、公司名称:xx有限公司2、法定代表人:韩xx3、注册资本:1400万元4、统一社会信用代码:xxxxxxxxxxxxx5、登记机关:xxx市场监督管理局6、成立日期:2011-8-67、营业期限:2011-8-6至无固定期限8、注册地址:xx市xx区xx9、经营范围:从事钛产品相关业务(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)二、 公司简介本公司秉承“顾客至上,锐意进取”的经营理念,坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优
22、质的服务。公司坚持“责任+爱心”的服务理念,将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本,在服务社会、方便大众中赢得信誉、赢得市场。“满足社会和业主的需要,是我们不懈的追求”的企业观念,面对经济发展步入快车道的良好机遇,正以高昂的热情投身于建设宏伟大业。公司在发展中始终坚持以创新为源动力,不断投入巨资引入先进研发设备,更新思想观念,依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势,不断加大新产品的研发力度,以实现公司的永续经营和品牌发展。三、 公司竞争优势(一)工艺技术优势公司一直注重技术进步和工艺创新,通过引入国际先进的设备,不断加大自主技术研发和工艺改进力度,形成较强的工艺技术优势。公司根据客户受托
23、产品的品种和特点,制定相应的工艺技术参数,以满足客户需求,已经积累了丰富的工艺技术。经过多年的技术改造和工艺研发,公司已经建立了丰富完整的产品生产线,配备了行业先进的设备,形成了门类齐全、品种丰富的工艺,可为客户提供一体化综合服务。(二)节能环保和清洁生产优势公司围绕清洁生产、绿色环保的生产理念,依托科技创新,注重从产品结构和工艺技术的优化来减少三废排放,实现污染的源头和过程控制,通过引进智能化设备和采用自动化管理系统保障清洁生产,提高三废末端治理水平,保障环境绩效。经过持续加大环保投入,公司已在节能减排和清洁生产方面形成了较为明显的竞争优势。(三)智能生产优势近年来,公司着重打造 “智慧工厂
24、”,通过建立生产信息化管理系统和自动输送系统,将企业的决策管理层、生产执行层和设备运作层进行有机整合,搭建完整的现代化生产平台,智能系统的建设有利于公司的订单管理和工艺流程的优化,在确保满足客户的各类功能性需求的同时缩短了产品交付期,提高了公司的竞争力,增强了对客户的服务能力。(四)区位优势公司地处产业集聚区,在集中供气、供电、供热、供水以及废水集中处理方面积累了丰富的经验,能源配套优势明显。产业集群效应和配套资源优势使公司在市场拓展、技术创新以及环保治理等方面具有独特的竞争优势。(五)经营管理优势公司拥有一支敬业务实的经营管理团队,主要高级管理人员长期专注于印染行业,对行业具有深刻的洞察和理
25、解,对行业的发展动态有着较为准确的把握,对产品趋势具有良好的市场前瞻能力。公司通过自主培养和外部引进等方式,建立了一支团结进取的核心管理团队,形成了稳定高效的核心管理架构。公司管理团队对公司的品牌建设、营销网络管理、人才管理等均有深入的理解,能够及时根据客户需求和市场变化对公司战略和业务进行调整,为公司稳健、快速发展提供了有力保障。四、 公司主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额2254.831803.861691.12负债总额805.72644.58604.29股东权益合计1449.111159.291086.83公司合并利润表主要
26、数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入7989.956391.965992.46营业利润1991.841593.471493.88利润总额1813.781451.021360.34净利润1360.341061.07979.44归属于母公司所有者的净利润1360.341061.07979.44五、 核心人员介绍1、韩xx,中国国籍,无永久境外居留权,1971年出生,本科学历,中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。2、蒋xx,1974年出生
27、,研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司;2006年8月至2011年3月,任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长;2019年8月至今任公司监事会主席。3、邹xx,中国国籍,1977年出生,本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任,2017年8月至今任公司监事。4、覃xx,中国国籍,无永久境外居留权,1961年出生,本科学历,高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。5、陈xx,中国国籍,1978年出生,本科学历,中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015
28、年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。6、邵xx,中国国籍,1976年出生,本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理;2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理;2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。7、冯xx,中国国籍,无永久境外居留权,1959年出生,大专学历,高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问;2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副
29、总经理、总工程师。8、余xx,1957年出生,大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司;2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。六、 经营宗旨以市场需求为导向;以科研创新求发展;以质量服务树品牌;致力于产业技术进步和行业发展,创建国际知名企业。七、 公司发展规划(一)公司未来发展战略公司秉承“不断超越、追求完美、诚信为本、创新为魂”的经营理念,贯彻“安全、现代、可靠、稳定”的核心价值观,为客户提供高性能、高品质、高技术含量的产品和服务,致力于发展成为行业内领先的供应商。未来公司将通过持续的研发投入和市场营销网络的建设进一步巩固公
30、司在相关领域的领先地位,扩大市场份额;另一方面公司将紧密契合市场需求和技术发展方向进一步拓展公司产品类别,加大研发推广力度,进一步提升公司综合实力以及市场地位。(二)扩产计划经过多年的发展,公司在相关领域领域积累了丰富的生产经验和技术优势,随着公司业务规模逐年增长,产能瓶颈日益显现。因此,产能提升计划是实现公司整体发展战略的重要环节。公司将以全球行业持续发展及逐渐向中国转移为依托,提高公司生产能力和生产效率,满足不断增长的客户需求,巩固并扩大公司在行业中的竞争优势,提高市场占有率和公司影响力。在产品拓展方面,公司计划在扩宽现有产品应用领域的同时,不断丰富产品类型,持续提升产品质量和附加值,保持
31、公司产品在行业中的竞争地位。(三)技术研发计划公司未来将继续加大技术开发和自主创新力度,在现有技术研发资源的基础上完善技术中心功能,规范技术研究和产品开发流程,引进先进的设计、测试等软硬件设备,提高公司技术成果转化能力和产品开发效率,提升公司新产品开发能力和技术竞争实力,为公司的持续稳定发展提供源源不断的技术动力。公司将本着中长期规划和近期目标相结合、前瞻性技术研究和产品应用开发相结合的原则,以研发中心为平台,以市场为导向,进行技术开发和产品创新,健全和完善技术创新机制,从人、财、物和管理机制等方面确保公司的持续创新能力,努力实现公司新技术、新产品、新工艺的持续开发。(四)技术研发计划公司将以
32、新建研发中心为契机,在对现有产品的技术和工艺进行持续改进、提高公司的研发设计能力、满足客户对产品差异化需求的同时,顺应行业技术发展,不断研发新工艺、新技术,不断提升产品自动化程度,在充分满足下游领域对产品质量要求不断提高的同时,强化公司自主创新能力,巩固公司技术的行业先进地位,强化公司的综合竞争实力。积极实施知识产权保护自主创新、自主知识产权和自主品牌是公司今后持续发展的关键。自主知识产权是自主创新的保障,公司未来三年将重点关注专利的保护,依靠自主创新技术和自主知识产权,提高盈利水平。公司计划在未来三年内大量引进或培养技术研发、技术管理等专业人才,以培养技术骨干为重点建设内容,建立一支高、中、
33、初级专业技术人才合理搭配的人才队伍,满足公司快速发展对人才的需要。公司将采用各种形式吸引优秀的科技人员。包括:提高技术人才的待遇;通过与高校、科研机构联合,实行对口培训等形式,强化技术人员知识更新;积极拓宽人才引进渠道,实行就地取才、内部挖掘和面向社会广揽人才相结合。确保公司产品的高技术含量,充分满足客户的需求,使公司在激烈的市场竞争中立于不败之地。公司将加强与高等院校、研发机构的合作与交流,整合产、学、研资源优势,通过自主研发与合作开发并举的方式,持续提升公司技术研发水平,提升公司对重大项目的攻克能力,提高自身研发技术水平,进一步强化公司在行业内的影响力。(五)市场开发规划公司根据自身技术特
34、点与销售经验,制定了如下市场开发规划:首先,公司将以现有客户为基础,在努力提升产品质量的同时,以客户需求为导向,在各个方面深入了解客户需求,以求充分满足客户的差异化需求,从而不断增加现有客户订单;其次,公司将在稳定与现有客户合作关系的同时,凭借公司成熟的业务能力及优质的产品质量逐步向新的客户群体拓展,挖掘新的销售市场;最后,公司将不断完善营销网络建设,提升公司售后服务能力,从而提升公司整体服务水平,实现整体业务的协同及平衡发展。(六)人才发展规划人才是公司发展的核心资源,为了实现公司总体战略目标,公司将健全人力资源管理体系,制定科学的人力资源开发计划,进一步建立完善的培训、薪酬、绩效和激励机制
35、,最大限度的发挥人才潜力,为公司的可持续发展提供人才保障。公司将立足于未来发展需要,进一步加快人才引进。通过专业化的人力资源服务和评估机制,满足公司的发展需要。一方面,公司将根据不同部门职能,有针对性的招聘专业化人才:管理方面,公司将建立规范化的内部控制体系,根据需要招聘行业内专业的管理人才,提升公司整体管理水平;技术方面,公司将引进行业内优秀人才,提升公司的技术创新能力,增加公司核心技术储备,并加速成果转化,确保公司技术水平的领先地位。另一方面,公司将建立人才梯队,以培养管理和技术骨干为重点,有计划地吸纳各类专业人才进入公司,形成高、中、初级人才的塔式人才结构,为公司的长远发展储备力量。培训
36、是企业人力资源整合的重要途径,未来公司将强化现有培训体系的建设,建立和完善培训制度,针对不同岗位的员工制定科学的培训计划,并根据公司的发展要求及员工的发展意愿,制定员工的职业生涯规划。公司将采用内部交流课程、外聘专家授课及先进企业考察等多种培训方式提高员工技能。人才培训的强化将大幅提升员工的整体素质,使员工队伍进一步适应公司的快速发展步伐。公司将制定具有市场竞争力的薪酬结构,制定和实施有利于人才成长和潜力挖掘的激励政策。根据员工的服务年限及贡献,逐步提高员工待遇,激发员工的创造性和主动性,为员工提供广阔的发展空间,全力打造团结协作、拼搏进取、敬业爱岗、开拓创新的员工队伍,从而有效提高公司凝聚力
37、和市场竞争力。第三章 背景、必要性分析一、 行业与上下游关系钛工业是石油、化工、航空航天制造业等工业的基础。完整的钛产业链可大致划分为三大部分:(1)上游资源产业,包括钛铁矿、金红石等钛矿资源,以及由钛铁矿加工而成的人造金红石、钛渣和四氯化钛;(2)中游包括海绵钛的还原或熔盐制取,进而熔铸钛锭和钛加工材(锻件、坯棒板管线丝材等),以及一个截然不同的行业钛白粉(化工)的制取;(3)下游各应用领域,钛零部件下游有航空航天、石油化工、海洋能源、核电、汽车、体育医药等行业,钛白粉的下游有涂料、造纸、塑料、日化等行业。以高钛渣产品为例,高钛渣的主要原材料为钛铁矿、焦粉、沥青等,其上游行业主要为相应的钛铁
38、矿、焦粉、沥青采选、加工业。下游行业为钛白粉和海绵钛生产企业,钛白粉的化学名称为二氧化钛,商用名称为钛白粉,化学分子式为TiO2。钛白粉具有高折射率,理想的粒度分布,良好的遮盖力和着色力,是一种性能优异的白色颜料,广泛应用于涂料、橡胶、塑料、造纸、印刷油墨、日用化工、电子工业、微机电和环保工业。海绵钛属于钛金属生产的初级产品,主要通过进一步熔铸后用于加工钛材、钛合金等。二、 不利因素1、价格波动较大钛行业与经济周期有着紧密的关系,受经济景气度影响大。同时,钛产品价格也会随着景气度波动较大。以高钛渣为例,价格从2011年的9700元/吨一路跌到2016年的3969.3元/吨,从而对本行业产生不利
39、影响。2、高低端钛材供需结构性失衡我国是钛矿资源的储量大国,但纯度较高的钛精矿仍需依赖进口;海绵钛产量已位列全球第一,海绵钛总体供给量远远大于需求,但航空航天级高端海绵钛产能仍然不足;在钛材加工领域,高端钛材产能相对匮乏,民机用钛几乎全部来自进口,而较为低端的工业用钛竞争激烈。3、资金来源渠道单一行业内企业绝大多数为民营企业,资金来源主要为企业留存收益的滚动投入和银行间接融资,融资渠道单一,不能够较好地促进企业规模的持续扩张,使得企业较好的投资项目实施较为困难,行业内企业的后续发展潜力受到制约。第四章 市场分析一、 有利因素1、市场需求利好受全球经济企稳的影响,航空航天、能源和石化等领域的钛需
40、求逐渐复苏,加之国家目前大力大力实施的长江经济带等重大发展战略,以及合作推进“一带一路”战略,将有利于带动矿产资源的关联需求。伴随传统产业转型升级,新兴产业、国防军工、航空航天等迅速发展,对高档钛白粉、高端钛材的需求保持稳定增长,高钛渣行业的需求量也随其增长。钛金属利于工业应用、利于人体健康的优异性能已经逐渐被更多的行业与消费群体接受。3D领域、医疗领域、艺术领域,体育领域,厨房制品,茗茶制品,佛教领域,旅游领域,甚至玩耍的如钛制的指尖陀螺等高端玩品或多或少都带动了需求的增长。2、环保治理成本较低高钛渣含钛量较高,综合处理高钛渣产生的“三废”量少,资源综合利用率高,环保治理成本较低。3、经济回
41、暖推动行业发展2017年,宏观经济温和复苏,全年GDP同比增长6.9%,钛白粉作为宏观经济的“晴雨表”复苏势头明显。在目前供给侧改革而导致的产能缩减、原材料钛矿大幅涨价及下游房地产、汽车行业的需求拉动、出口量同比大幅增长的大环境下,钛白粉全年价格呈现连续上涨的态势。从2015年至2017年,国内钛白粉经历了多轮提价后,累计价格涨幅达100%,与此同时,钛白粉出口增速保持高增长。根据海关统计数据,2016年全年,钛白粉全年出口量为72.05万吨,同比增长33.82%。在钛白粉行业出现拐点之际,公司管理层紧抓行业机遇,坚持以市场为导向,强化经营管理,经营业绩持续向好,较为出色的完成了本年度的经营目
42、标。二、 行业市场规模我国钛资源储量居世界之首,占全球探明储量的28.6%。我国98.9%的钛资源集中于钛铁矿,主要分布于四川、云南、广东、广西及海南等地,其中攀枝花-西昌是中国最大的钛资源基地,钛资源量占全国钛储量的90%。我国具备钛精矿产能的企业多达400余家,主要的钛精矿采选企业包括攀钢矿业、龙蟒矿冶、重钢西昌矿业以及安宁股份等。上述四家企业均集中于我国攀西地区,产品以钒钛铁精矿为主,四家公司的钛精矿年产能合计约225万吨。我国的钛铁矿属于伴生矿产,其开发利用受到其主矿产铁矿的影响,因此我国钛资源综合回收率只有26%左右;此外,我国的金红石探明储量较低,品味也相对较低,绝大部分选冶难度大
43、、成本高,因此在我国,生产钛金属所需的钛矿基本需要依靠进口。影响钛资源综合利用率的因素主要有两个:一是矿石的嵌布关系复杂,约50%的钛集中在钙钛矿中,渣中的钛分散在钙钛矿、富钛透辉石、攀钛透辉石、尖晶石和碳氮化钛等多种含钛矿物中;二是分散在高炉渣中的含钛矿物晶粒非常细小,平均只有10mm左右,采用常规选矿技术分离回收钛非常困难。因此,回收利用钛渣中的钛,难度较大,钛渣的综合利用率还有待提高。目前钛渣利用的主要方向有两方面:一是提纯钛渣中的TiO2,如制人造金红石;二是利用钛渣制各种材料制品,如用钛渣制陶瓷材料或混凝土等。人造金红石是制钛白粉的主要原料之一。钛白粉可以制涂料、高级白色油膝、白色橡
44、胶和高级纸张的填料。2011年到2015年,国内钛白粉的消费量增长20%,由162万吨增至195万吨。而国内钛白粉总产量增加31%,由175万吨增至230万吨。2015年我国钛白粉总产能已超过320万吨,供需失衡矛盾导致市场竞争激烈,价格持续下滑。在2016年,房地产景气度上升,钛白粉出口大幅增长,原材料钛矿价格持续快速增长和国内外过剩产能得到有效化解的前提下,钛白粉行业成功走出了前两年的低谷,全年价格持续多轮上涨,产品供应紧俏,库存大幅下降,已成功步入周期性复苏阶段。据钛白粉行业协会统计,2017年我国钛白粉行业有效产能为355万吨,国内41家企业共生产钛白粉286.95万吨,较2016年增
45、加27万吨,同比增长10.49%,行业产能利用率达到80.8%,较2016年提高5.8个百分点,而2018年钛白粉新增产能较少。钛精矿在钛白粉的成本中占比较大,且我国钛矿资源对外依存度达30%以上。国际钛精矿一直处于较高价格水平,推涨下游钛白粉价格走高。国内下游房地产、装饰装修、汽车等领域发展正处于复苏或平稳期,钛白粉需求稳定。国际下游建筑重涂市场将迎来景气周期的爆发期,将长期支撑钛白粉价格处于高位。三、 行业发展现状2017年,国内经济保持稳定,全年GDP增长为6.9%,但结构性问题仍较突出,发展不平衡和不充分是经济运行中的最主要问题。国内经济发展已从原来的单纯追求发展速度转向更多追求发展质
46、量。在目前“三去一降一补”的供给侧改革下,在环保督察毫无松劲、生态文明建设推进力度加大等背景下,延续上年度行业价格上涨态势,2017年钛行业总体价格略有上升,仍保持历史相对高位,需求量也进一步得到释放。根据海关总署统计数据,2017年,我国钛白粉出口仍然保持了增长态势,钛白粉出口83万吨,同比增长15.33%,成为国内钛白粉生产企业保持高开工率的主要原因之一。预计这种供求关系在2018年会继续深化,行业分化将进一步加深,优势企业会得到更强发展,总的行业需求将进一步提升。20122015年我国钛白粉市场经历了一轮悲观的低迷期。自2017年以来,因市场供应紧张,钛白粉需求持续向好。究其原因,一方面是国际市场钛白粉供应紧张,另一方面是国内