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1、学校审计个人年度工作参考总结(通用)我校审计工作在校党委,校行政的正确领导下,紧紧围绕学校中心工作,认真履行职责,积极开展了各项审计业务,现将一年的工作情况总结汇报如下:一,加强学习,更新审计观念学校内部审计工作肩负着对学校资金运作的监视与效劳职能,充分发挥内审的职能作用,就要不断的加强学习,更新审计观念。今年初,省教育厅下发了积极推进全省教育系统内部审计工作全面转型,促进我省教育事业又好又快开展的文件,通过学习使我们认识到:教育内部审计工作全面转型是教育改革和开展情势的需要。我们要积极探究内部审计转型的途径和方法,实现由传统审计向治理+效益审计转变。为习惯这一变革,做了以下几方面的工作:一是
2、加大宣传力度,使大家认清情势,自觉地成为审计工作转型的实践者。二是更新审计内容,在年度工作中增加治理审计,效益审计的工程,使同志们能逐步习惯内部审计工作全面转型后的工作要求。二,以科学开展观为指导,创新内审工作在新的情势面前,审计工作要习惯科学开展观的要求,也必需要转型和创新。本年度中对我校的基建工程工程:综合教学楼,实验楼进展了全过程跟踪审计。用招投标的方式确定了中介机构;与中介机构签订了委托合同;对内审人员进展了工程分工。在施工阶段的跟踪审计中,我们加大了全过程跟踪审计的力度,参与了合同的征询;主要材料的比价采购审计;工程进度款的审核;隐蔽工程的验收;已完工程量的签证验收;工程变更确实认等
3、重要环节。通过基建工程跟踪审计,将工程工程造价操纵由事后向事中,事前延伸,做到了关口前移,同时为工程决算积累了原始材料,以便获得更佳的经济效益。三,审计工作开展情况参与招投标工程,物资采购验收工程,维修工程验收签证工程160余项;监视签订经济合同60余份;涉及资金近5000万元。通过以上工作,充分发挥了内审工作效劳与监视的职能,使我校的内审工作在维护财经纪律,完善内部治理,提高经济效益等方面发挥了重要作用。基建维修工程工程审计,全年共开展基建维修工程76项,其中:委托审计14项,自审工程62项。全年审计资金总额1939。83万元,定案资金总额1832。16万元,审减额107。67万元。一年中,
4、在本人的工作岗位上尽职尽责,用用我们的辛勤工作为学校节约了大量资金。科研工作是高校开展的一项重要工作,我们集中力量加强了对科研专项资金的审查和监视,开展科研经费审鉴7项,使这些资金充分发挥了应有的效益。依照领导的安排,对我校50年校庆捐赠资金和学生突发事件的费用列支进展了专项审计,按照财务治理方法和内部审计准则,实事求是,客观公正的进展分析,论证,提出了合理化的建议,写出了全面详细的设计报告,为领导决策提供了参考依照。配合完成了年终班子及中层个人考核工作;干部竞聘的监视工作;人员招聘录用工作;职称评审监视工作;学校新生的录用工作;各种考试的监视工作;各项评先树优的考评活动。通过以上工作的参与,
5、标准了办事程序,防止了不正之风。依照党风廉政建立责任书,注重职业道德教育,不断强化廉政认识,坚持审计业务公开透明,发扬和保持了审计人员的良好形象。强化审计业务,提高综合审计工作才能。年中所有人员参加了会计和审计接着教育培训和考试,并获得了优良成绩,为实现审计工作的转型奠定了根底。四,工作体会和努力方向通过实践体会到领导的注重和支持是搞好内审工作的关键。在认真做好常规工作的同时,对内审工作的重要事项,都及时给领导汇报,以获得领导对内审工作的注重和支持。另外,内审工作要树立效劳认识,要在监视中表达效劳,在效劳中反应监视。总结一年的工作,成绩是主要的,同时也存在一些缺乏之处,如审计业务开展的不够全面,审计力度需进一步加强。在今后的工作中,我们将理清思路,求真务实,使内部审计工作再创新业绩。