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1、生产设备管理程序文件编号QB-QP-027版本版次 C/0制订部门生产部制订日期 制订审核批准温馨提示:本文件为本公司机密文件,未经许可,不得私自外借或复印!文件类别生产设备管理程序文件编号QB-QP-027版本号C/0流程性文件页次2/5生效日期2021-05-05修订记录制定/修订日期修订内容摘要页次版本/版次总页数2010-06-24首次发行A/052014-03-01架构、流程优化全面更新升版ALLB/052021-05-05IATF重新修订发行ALLC/05文件类别生产设备管理程序文件编号QB-QP-027版本号C/0流程性文件页次3/5生效日期2021-05-051.0目的对产品实
2、现所使需的设备进行有效的控制,确保过程能力满足产品实现的需要。2.0适用的范围适用于本公司对产品实现所需的设备设施的控制。如工作场所、仪器、设备和支持性服务 等。3. 0职责3.1生产部是本程序的归口管理部门,负责本程序的编制和修改。3. 2生产部负责对所使用的生产设备进行日常维护和保养。4.0定义无5. 0工作程序5.1 设施的提供设施的需求:相关部门依据生产情况可以考虑设施的增补需求,并提出相关的策 划方案或可行性报告提交生产部复核,管理者代表审核,然后呈总经理核准后方可进 入采购阶段(具体采购过程依据采购管理程序进行)。5. 2设备验收、编号由申购部门编制设备设施验收计划,并按照此计划进
3、行设备设施的验收。5. 2. 2设备由生产部统一编号,并登记于设备设施一览表中。5. 2. 3设备编号规那么为WE - XX-00011顺序号设备类型(代码)公司代码本公司设备代码为:设备名称代码设备名称代码生产设备SC办公设备BG测量设备CL后勤保障设施IIQ模具/工装夹具MJ其他设备设施HB5. 2. 4设备的精度等级代码为:精密优良一般文件类别生产设备管理程序文件编号QB-QP-027版本号C/0流程性文件页次4/5生效日期2021-05-05ABC精度高、对品质影响大,不可更换的设备,列为本公司的关键设备,关键设备需要在设备清单 内及生产现场内进行标识,生产备要对关键设备备件进行管理,
4、制定平安库存标准。5. 3设备管理与保养计划5. 3.1由生产部对所有设备设施建立设备设施一览表,对于模具与工装夹具生产部 也应建立总览表,当使用部门需要增加装置时,生产部应依据总览表对增补申请进 行复核,防止重复购买。5. 3. 2由生产部建立生产设备管理程序,建立设备保养计划规范设备的周期性 的保养工程、频率,如日常保养、周期性的大保养等,日常保养由使用人员进行, 周期性保养由设备管理人员进行。5. 3. 3预测性保养由设备维修人员根据维修履历表及产品不合格可能由设备引起的原因 进行维护保养,相关的保养维修要做好相应的记录。5. 4设备保养计划的实施设备操作人员按生产设备管理进行设备保养,
5、记录于设备保养记录表上。 设备保养维修时,保养维修人员应记录设备保养或异常的原因分析及对策措施,故 障停机时间等内容,另还需填写设备保养维修履历。此内容应进行半年度的检讨, 并反映在年度的保养计划中,并据此改订保养指导书。5. 5设备维修作业5. 1当设备发生故障时,使用人员应立即通知车间负责人,由车间负责人安排机修人 员进行维修,当机修人员不能修理好设备时,由车间负责人报生产部负责人组织 人员专题攻关解决或请外部专业人员进行维修。5. 5. 3当设备维修好后,由主要维修人员填写设备维修记录。5. 6设备的报废当设备不能修复时,使用部门填写设备申请单,由部门负责人签名确认,经财务 部核实后,报总经理批准。6. 0相关记录6. 1设备申请单6. 2设备维修记录文件类别生产设备管理程序文件编号QB-QP-027版本号C/0流程性文件页次5/5生效日期2021-05-056.3设备保养记录表6. 4设备设施一览表6. 5设备验收单6. 6年度设备维护保养计划表7.0相关文件7.1采购管理程序8. 0流程图:设备设施购买提出总经理核准采购购买退货S合格设备验收