某公司质量手册及程序文件019产品审核程序.docx

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1、XXXX有限公司 产品审核程序 版本/修订状态: B/0 Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.XXXX有有限公司司 控制状态:产品审核程程序 文件编号: SI/QP-0199 文件版本: BB 生效日期: 发文编号: 编制部门质量部审核XXX批准XXX1. 目的通过定期抽取已验收合格的产品定量或定性检测分析,以验证符合所有规定的要求。2. 适用用范围适用于产品品审核的的全过程程。3. 职责责3.1 质质量部负负责组织织产品审审核活动动,成立立审核组组。3.2 质质量部负负责编制制产品品审核年年

2、度计划划,技技术部负负责编制制产品品审核作作业指导导书,同同时提供供全尺寸寸检验所所需图纸纸。3.3 审审核组按按质量部部编制的的产品品审核年年度计划划进行行实施,并并对不合合格项的的纠正措措施进行行跟踪验验证。3.4 受受审核部部门负责责配合审审核组进进行审核核。4. 工作作程序4.1 审审核范围围审核包括外外协件、自自制件、产产品(总总成),重重点是产产品的审审核。4.2 审审核内容容4.2.11 产品品外观审审核:产产品标识识、印记记有无错错误或模模糊,产产品外观观有无磕碰碰、锈蚀蚀,清洁洁、防护护是否符符合要求求。4.2.22 产品品的功能能性审核核:检测测产品的的性能指指标和可可靠性

3、。4.2.33 产品品包装审审核:产产品内外外包装物物是否符符合包装装规范,产产品标识识、合格格证、说说明书是是否齐全全,装箱箱的配套套产品是是否有漏漏装、错错装。4.2.44 产品品的全尺尺寸检验验:自制制件由质质量部负负责检验验,外协协件由供供方按计计划的要要求和时时间检验验。4.3 产产品审核核计划的的编制4.3.11 由质质量部负负责编制制产品品审核年年度计划划和技技术部负负责编制制产品品审核作作业指导导书。针针对质量量事件和和其他原原因可随随时编制制临时的的产品品审核实实施计划划,报报管理者者代表批批准后实实施。4.4 审审核组的的组成4.4.11 审核核组组长长由质量量部经理理担任

4、,负负责组织织产品审审核的实实施。4.4.22 其他他审核人人员由技技术部、质质量部和和与产品品质量有有关的具具有一定定专业资资格的人人员组成成。4.5 产产品审核核的技术术文件可可以有以以下几种种,但不不局限于于这几种种:a. 技术术规范b. 检验验规范c. 工艺艺文件d. FMMEAe. 图纸纸f. 标准准4.6 审审核遵循循的原则则4.6.11 检验验、测量量和试验验设备要要在有效效期内。4.6.22 最好好使用不不同于批批量生产产中使用用的检测测方法和和测量试试验设备备。4.7 审审核的实实施4.7.11 审核核组按产产品审核核年度计计划和和产品品审核作作业指导导书中中规定的的内容进进

5、行审核核。4.7.22 在产产品审核核中,审审核组对对发现的的不合格格项进行行分析,找找出原因因并制定定相应的的纠正措措施/预预防措施施,对措措施的实实施和结结果进行行跟踪验验证。4.7.33 不合合格项的的责任单单位要及及时组织织对纠正正措施的的落实工工作。若若不能按按期完成成整改,要要向审核核组说明明原因,写写出延期期申请,经经审核组组同意后后方可延延期。4.7.44 在确确定不合合格项责责任单位位或措施施实施中中如发生生争议,难难以判定定时,要要上报管管理者代代表,进进行协调调和仲裁裁。4.8 编编制审核核报告4.8.11 每年年的年末末前由审审核组根根据全年年各方面面的审核核结果编编制

6、产产品审核核报告,以以供顾客客评审。4.8.22 在报报告中要要充分利利用质量量分析方方法对不不合格项项和各种种指标进进行分析析汇总,便便于了解解产品的的质量水水平和发发展趋势势。4.8.33 报告告可作为为下一步步编制产产品审核核年度计计划和和持续改改进的依依据。5. 相关关文件目目录5.1 产产品审核核作业指指导书6. 相关关记录及及保存期期6.1 产产品审核核报告 保保存期三三年6.2 产产品审核核年度计计划 保存存期三年年6.3 产产品审核核实施计计划 保存存期三年年XXXX有有限公司司产品审审核报告告产品名称生产日期产品批量审核数量审核日期审核员(签签字):审核组长(签签字)产品号缺陷号缺陷记录功能外观包装ABCDABCDABCD缺陷分级单单项累计计缺陷分级单单项累计计A BC D产品质量水水平(LLQ)LQ (1000A550B110CD) /n产品质量审审核总结结测试/日期期: 审审核/日日期: XXX有限限公司产产品审核核年度计计划 审核目的审核人员编制/日期期批准日/期期NO审核产品抽样数1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月表示计划划; 表示完完成 XXXX有有限公司司产品审核计计划 审核人员及及分工:NO审核产品/零件/部件图号抽样数计划日期备注功能试验性能试验全尺寸检查查外观检查包装检查8

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