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1、某数码科技有限限公司编号:版本:A发行日期: 合同评审管理程程序修订:0次生效日期: 共: 4页第1页1、目的确保公司在签订订合同前充分分了解顾客实实际的和潜在在的需求,并并确保本公司司有足够的能能力满足顾客客对质量、价价格、交货期期及服务的要要求。2、适用范围适用于公司工程程、销售合同同及工程维护护合同的管理理评审。3、职责3.1、由分公公司市场部提提交合同草案案,经合同管管理组组织总总经办、财务务部、物流部部、分公司相相关人员成立立合同评审小小组对合同进进行评审。 3.2、分公司司经理及以上上(含授权人人员)确认和和签订合同。4、相关文件4.1、GB/TI90001:20000 77.2.
2、2 5、定义(无)6、程序内容6.1、合同评评审应在向顾顾客提交标书书、签订合同、接受订单、订单及合合同更改之前前进行。6.2、合同评评审内容6.2.1、财财务部对合同同签定公司、税税务发票及税税率、合同的的付款方式及及期限进行评评审;6.2.2、物物流部就合同同涉及的设备备及材料,对对供应商、产产品型号、相相关报关进口口文件、价格格、交货期等等进行评审;6.2.3、总总经办所属的的研发中心及及分公司技术术部、方案组组就合同所涉涉及的产品性性能、技术指标标等进行评审审;6.2.4、分分公司对合同同所涉及的工工程项目的可可实施性、交交期和技术支支持保证等进进行评审。6.3、合同评评审小组根据据合
3、同评审结结果,形成合合同评审意见见书(QRRWLB001)。6.4、分公司司市场部根据据合同评审审意见书(QQRWLB001),负负责与顾客进进行沟通,直直至达成共识识,填写合合同评审意见见书(QRRWLB001),由由合同评审小小组长确认并并上报分公司司经理及以上上,经批准后后方可签订合合同。6.5、当合同同管理组无法法召集正常的的合同评审会会议,经公司司经理确认后后,由合同管管理组以电话话、E-maail等方式式与相关人员员联络,进行行特殊方式的的合同评审,填填写合同评评审意见书(QQRWLB001),相相关人员的签签字后补。6.6、合同为为公司商业机机密受控文件件,合同管理理组及业务分分
4、公司(部门门)应严格履履行保管职责责。合同签订订后,合同管管理组保管合合同正本,合合同副本须加加盖绝密章及及副本章,并并编制合同副副本受控号,分分发给合同归归属业务分公公司及部门,同同时严格控制制合同副本的的复印。合同同关闭后,业业务分公司(部部门)负责将将合同副本及及相关合同文文件移交合同同管理组统一一归档。6.7、合同修修订6.7.1、顾顾客提出更改改要求时由分分公司市场部部与顾客进行行沟通并达成成共识(有双双方联络认可可资料作为凭凭证),报原原合同评审小小组确认,及及时将合同变变更内容送达达相关部门;6.7.2、公公司内部对合合同内容有异异议时,由市市场部与顾客客沟通并达成成共识(有双双
5、方联络认可可资料作为凭凭证),方可可进行合同变变更,并由市市场部及时将将合同变更内内容送达顾客客及相关部门门;6.7.3、合合同修订后由由分公司市场场部填写合合同变更记录录(QRWLB002),报报合同管理组组备案。6.8、合同评评审记录的保保存 合同文文件、合同同评审意见书书(QRWLB001)、合合同变更记录录(QRWLB002)等等由合同管理理组归档存放放。7、流程图 (无无)8、附件8.1、合同同评审意见书书(QRWLB001)8.2、合同同变更记录(QQRWLB002)合同评审意见书合同名称合同编号责任人合同营运评审意意见 审核人签字字:审核日期:采购部门评审意意见 审核人签字字:审核日期:技术部门评审意意见 审核人签字字:审核日期:财务部门评审意意见 审核人签字字:审核日期:营运中心评审意意见 审核人签签字:审核日期:合同变更记录 NO:合同编号及名称称签署日期变更原因变更内容变更部门意见 经理签字:合同评审小组意意见签 名: