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1、Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.测绘产品质量检验制度1.领导责任。a. 负责对测绘产品品的检验实行行质量管理。b. 负责产品的考察察、评估、检检验、并建立立测绘产品的的质量档案。c. 组织对产品的检检验工作,编编写质量评评定报告并并进行分析、评评定、报公司司备案。d. 对优质产品和不不合格产品提提出奖惩意见见报送公司。e. 对出现的不合格格产品承担领领导责任。2质检员责任任。a. 负责产品的质检检。根据测测绘项目技术术设计书要要求,编写测测绘项目技术术总结。b. 将产品检查意见见上报质量负
2、负责人审核。c. 对外业测量控制制点的埋设情情况记录做100%的检查。d. 对提交的总结成成果做全面检检查做好记录录。e. 监督作业是否按按测绘项目目技术任务书书要求进行行。3.依据。 测绘产产品质量评定定标准、测测绘产品检查查验收规定。4.检查规定。a. 作业小组必须对对产品进行100%的自查,再再由作业人员员互查后,交交公司测绘主主管人员检查查。b. 公司测绘主管人人员检查认定定后,送公司司领导审核,再再交请上级业业务主管部门门检查。c. 评定质量标准先先由公司业务务主管部门评评定,经公司司领导审核后后,再报上级级业务主管部部门评定d. 检查记录的格式式。最终检查记录表表项目名称检查方式图
3、幅号作业员序号问题记载处理意见处理结果检查员/日期处理者/日期复查者结论及质质量评定:复查者: 年 月 日自查、互查记录录表项目名称检查方式图幅号序号问题记载处理结果自查、互查结论论:自查员(互查员员): 日 期:注:1、测绘产产品质量评定定的规定。严严格执行测测绘产品质量量评定标准。2.经检验合格格产品交付用用户,羊按以以下程序办理理:a. 总工办将检验合合格的产品送送交测绘所;b. 测绘所将产品送送交公司领导导审核;c. 测绘所将经公司司领导同意签签发的产品交交档案室;d. 经营部负责将产产品送用户(同时将有关关成果资料送送档案室)。测绘成果质量管管理规定1 目的和范围围为了提高测绘生生产
4、质量管理理水平,确保保测绘产品质质量,依据中中华人民共和和国测绘法及及有关法规,特特制订本程序序。本程序适适于承接测绘绘任务、组织织准备、项目目策划、技术术设计、生产产作业及产品品交付全过程程实施的质量量管理。2 职责(1) 总经理负责(重重大)不合格格品的信息反反馈。负责重重大项目或非非常规项目测测绘成果签发发。(2) 总工负责测绘成成果质量评定定与签发,负负责不合格品品的通报与处处理。(3) 总工办代表公司司验检测绘成成果。负责不不合格品的验验检。负责一一次性合格率率的月统计和和公示, 负责不合格格品的信息反反馈,不合格格品的扣减事事宜,(4) 测绘所负责测绘绘成果的质检检。负责不合合格品
5、的处理理和复查。(5) 项目负责人负责责测绘成果的的互检及不合合格的返工处处理。(6) 作业员负责测绘绘成果的自检检和不合格品品返工。 3 工作程序3.1基本要求求(1) 重大项目由部门门经理/项目负责人人编写项目策策划书,工程程工作方案和和技术方案,经经总工审批后后执行。执行行中如发现问问题应及时上上报部门经理理并修改方案案,再交总工工审批后执行行。一般项目目由项目负责责人编写工程程工作方案。(2) 公司实施三级检检查验收制(即即:项目组一一级互检、总总工办二级质质检及总工三三级验收)。(3) 由项目负责人负负责向甲方提提交测量成果果和售后服务务支持。由总总工办负责测测量成果的存存档。(4)
6、 测绘成果质量评评定分优良、合合格、不合格格三个等级。(5) 项目组一次交付付的产品合格格率达90(消灭粗粗差、优化网网形).(6) 本公司执行国家家和地方(专专业)测绘技技术标准及测测绘成果验收收标准。3.2可参考的的技术规范(1) 城市测量规范范 CJJ/T8-20011;(2) 工程测量规范范 GB 550026-2007;(3) 国家基本比例例尺地图图式式 第一部分:1:500 1:1000 1:2000地形图图式式GB/T220257.1-20007;(4) 房产测量规范范GB/T117986.1-20000;(5) 卫星定位城市市测量规范CJJ/TT73-20010;(6) 国家三
7、、四等等水准测量规规范GB/T112898-2009;(7) 城市地下管线线探测技术规规程CJJJ 61-2003;(8) 近景摄影测量量规范GB/T 129799-20088;(9) 地理信息元数数据GB/T 197100-20055;(10) 电子文件归档档与管理规范范GB/T 1889442002;(11) 测绘作业人员员安全规范 CH 11016-22008(12) 其他规定(具体体项目所要求求遵守的国家家及地方的有有关规定,以以及项目设计计方案中的相相关规定)3.3测绘成果果质量验收标标准(1) 中华人民共和和国测绘测绘绘成果质量检检查与验收标准GB/T 243356-20009(2
8、) 数字测绘成果果质量检查与与验收GBB/T 183166-20088;(3) 有关测绘行业国国家标准和行行业标准,相相应的项目设设计方案中所所列的标准要要求。3.4“二检一一验”制(1) 一级互检。首先先由作业组内内、外业人员员进行自检,确确保测绘数据据提交符合要要求,基础数数据的录入、计计算绘图准确确无误,成果果报告完整无无误。在自检检的基础上,由由项目负责人人另派人员(或或聘其他作业业组人员)进进行互检并对对存在的问题题作详细记录录,认为合格格后交生产部部门。项目负负责人对产品品质量负直接接责任。(2) 二级质检。在一一级互检的基基础上,由总总工办的质检检员依据测绘绘任务书、有有关规范的
9、要要求,对项目目组提交的产产品进行全面面的检查,并并对重点部分分和薄弱环节节进行详查。要要检查成果各各部分之间、成成果与作业依依据之间的逻逻辑对应关系系。同时,对对照草图进行行核查(3) 判定草图数据、现现场其他资料料(如照片、录录像)与成果果报告是否完完整准确。质质检员发现问问题,应提出出处理意见,并并退回项目组组进行修改。修修改后重新检检查。质检员员对所查产品品存在的问题题和性质做详详细记录,认认为合格后签签字,一并交交公司总工办办;(4) 一、二级检查必必须做好记录录,认真填写写工程项目质质检记录并签签字。(5) 公司验检:二级级检查合格后后,公司委托托总工办专职职检查人员对对测绘成果按
10、按CH10003-95测绘产品品质量评定标标准验检。重重点为:一、二二级检查是否否按照既定的的检查程序工工作,检查记记录是否完整整,检查出现现的问题是否否已处理等等等。同时,依依据测绘任务务书等辅助资资料的要求进进行重点抽查查。如发现错错误,应提出出处理意见,返返回给生产部部或项目负责责人修改,修修改后重新检检查。并对所所查产品存在在的问题作详详细记录,认认真填写“工程项目验验检记录”。认为合格格后签字,一一并交总工最最后审核验收收。3.5不合格品品处理 (1) 在现场发现数据据异常,分析析原因,问题题解决后立即即重新测量,重重新复核,直直至正常;(2) 在进行互检、质质检发现数据据异常时,质
11、质检员对异常常数据做出标标识(可用铅铅笔标出),并填写工程项目质检记录。交项目负责人审核并进行原因分析,提出处置意见。(3) 在进行公司验检检发现数据异异常时,对异异常数据做出出标识(可用用铅笔标出),并填写工程项目验检记录和提出处置意见。(4) 在进行公司验检检发现数据有有重大错误或或异常时,对对异常数据做做出标识(在在异常数据下下用红线标出出),并填写写不合格报告告单(,特别别采取的纠正正/预防措施,然然后交项目负负责人。项目目负责人确认认签字后,责责令作业组长长按不合格报报告单进行返返工。返工后后,再次进行行复核。 (5) 由顾客发现数据据有重大错误误或异常时,由总工办填写“不合格报告单
12、”中的“不合格描述”,项目负责人填写不合格原因及处置意见,部门经理填写处置结果。不合格品应记录在“不合格报告单”中,经修改后,应重新进行质量检查;不能进行修改的,应予返工并报行政人事部和总工办备案。(6) 当甲方要求提前前交付未审验验的产品时,可可采用“紧急放行”处置。但必必须:l 有总工的签字l 限期做完审验工工作,交付甲甲方l 向甲方申明:不不作为正式成成果,如发现现问题,乙方方有权收回产产品进行改正正3.5测绘成果果质量评定与与交付(1) 测绘成果质量评评定分优良、合合格(含甲方方的让步合格格)、不合格格三个等级。不不合格品应记记录在“不合格报告告单”中,修改后后,应重新进进行质量检查查
13、;不能进行行修改的,应应予返工并由由总工办备案案。(2) 由总工(或总经经理)代表公公司进行成果果质量评定和和签发。总工工按照相关产产品质量标准准进行抽样验验检,并作质质量评定并签签字; (3) 经审验合格后的的产品,由项项目负责人交交付委托单位位。(4) 总工办负责打印印OA每月的“项目合格率率统计表”和“项目奖励与与扣减统计表表”并予以公示示。(5) 因技术方案失误误、或组织管管理不当给公公司造成损失失的,或因工工作不认真,连连续产生错误误并造成损失失的,公司将将追究相关(签签字)人员和和项目负责人人的责任。测绘成果资料管管理制度1、为加强我公公司测绘成果果资料的管理理,确保测绘绘成果的合
14、理理利用,结合合我公司实际际,特制定本本制度。2、数据室负责责本公司测绘绘成果资料管管理工作。3、公司测绘成成果的归档范范围 (1)机密资料料:地籍数据据光盘,土地地利用数据光光盘,街坊数数据光盘,C级、D级GPS控制测量观观测资料、控控制测量计算算资料、成果果表、点之记记。(2)秘密资料料:勘界报告告、土地变更更调查资料、初初始地籍资料料及影象数据据光盘,土地地利用资料,地地价数据光盘盘,1:1万DLG、DOM数据光盘,遥遥感数据及其其他数据光盘盘、技术设计计书、技术总总结、检查报报告、仪器鉴鉴定资料原件件,公司质量量体系要求的的质量记录。(3)各种图式式、规范、规规程、细则、仪仪器手册、专
15、专业书籍。4、所有测绘成成果资料必须须统一管理,定定点存放,并并按测绘成果果资料的密级级归档、分类类、造册,建建立电子资资料目录,做做到方便查询询。5、资料室专人人专管,资料料员必须对收收进和归还的的各种资料做做好检查确认认,及时填写写入库资料料登记本,确确保资料的安安全和完整。6、资料员对收收进和借出的的各种资料的的数量、名称称、秘密等级级和利用情况况,必须定期期检查整理,每每半年书面上上报一次资料料室资料的管管理状况。7、 测绘成果果资料的借阅阅要求7.1测绘成果果资料借阅须须履行借阅登登记手续,认认真填写文文件(资料)借借阅表。外外单位借阅必必须经公司长长在文件(资资料)借阅表表签字同意
16、意。借阅人必必须保证资料料的完好并及及时归还。7.2机密资料料的查阅范围围:公司领导导、总工办人人员、各室主主任。根据项项目要求可以以局部复制点点之记。7.3各种图式式、规范、规规程、细则、仪仪器手册、专专业书籍等的的借阅期限为为1个月,丢失失的由当事人人照价赔偿。7.4备份光盘盘数据当天借借当天归还。7.5勘界报告告、技术文件件的资料汇编编等技术资料料借阅期限为为1个星期。7.6土地变更更调查资料的的借阅期限为为2个月。7.7资料到借借阅期限仍在在使用中的,必必须重新办理理借阅登记手手续。7.8资料管理理员每月进行行一次资料借借阅的清理,对对将到期的进进行催还,对对逾期未还的的进行登记,经经
17、总工办报公公司里处理。8、在资料员进进行工作变动动时,要办理理资料移交手手续,一式三三份,移交人人、接交人、总总工办各一份份。9、未经公司长长批准,任何何测绘成果不不得擅自复制制、出售或外外借,确需复复制、出售的的,必须经主主管领导同意意。10、对于现势势性较差的测测绘成果资料料,需销毁时时,必须逐件件编造清册,经经公司务会讨讨论、审查、鉴鉴定,公司长长批准后销毁毁。 11、销毁测绘绘资料时,需需两人以上同同时监销。销销毁清单经确确认无误后,方方可销毁,并并在销毁记录录上签字。12、处罚、处处理规定12.1 借阅阅公司里测绘绘成果资料,未未按期归还者者,扣罚当事事人200元;12.2造成资资料
18、丢失经公公司务会根据据事故处理理办法测测绘成果保密密管理规定进进行处理。12.3对于其其他方面在测测绘成果管理理、使用中,违违反本制度造造成不良后果果的直接责任任人,进行500元-2000元的经济处处罚。测绘成果及资料料档案保密制制度 一、总则(一)、目的和和范围目的:根据国家家测绘局的有有关规定以及及测绘成果的的保密制度,依依据国家中中华人民共和和国保守国家家秘密法有有关法律法规规,制定本公公司测绘成果果及资料档案案管理制度,并并要求公司所所有员工遵守守。适用范围:全体体员工。二、职责法人代表为本单单位测绘成果果资料档案的的第一责任人人,并指定总总工程师为业业务主管,并并指导档案管管理工作。
19、档档案管理人员员经常检查测测绘成果资料料的档案工作作,发现问题题及时解决,并并做好问题记记录以备查。(一)、档案室室的基本任务务和职责1、贯彻执行国国家关于档案案工作的政策策法规,规划划单位的档案案工作;2、制定单位档档案工作规章章制度,监督督、指导、检检查执行情况况;3、负责收集、征征集、整理、分分类、鉴定、保保管、统计单单位各档案及及有关资料;4、开展档案的的开放和利用用工作,主动动为单位的各各项管理工作作服务;5、参加信息工工作的整体化化建设,负责责编辑档案参参考资料,编编制检索工具具,积极开发发档案信息资资料源; 6、参加档案案工作协作和和交流活动; 7、开展档案案的利用和宣宣传工作;
20、8、完成单位领领导下达的其其它工作。(二)、 档案案管理人员职职责1、档案工作人人员必须严格格执行中华华人民共和国国保守国家秘秘密法的各各项条例。热热爱档案事业业,忠于职守守,遵守纪律律,具备档案案业务知识和和一定的科学学文化知识;2、主要负责公公司人事、文文书、会计、科科技、资质等等所有档案的的收集、整理理、鉴定、保保管、借阅等等工作;3、做好资料室室的防火、防防盗等安全工工作;4、负责所保管管资料基础数数据的统计工工作;按照技技术资料管理理规定,将资资料进行分类类归档;5、负责所属经经营、资质证证书的保管、登登记、年检、到到期的换证工工作。(三)、测绘成成果资料档案案的形成、整整理和归档制
21、制度1、测绘成果资资料档案的形形成、整理(1)、档案的的形成 单位管管理人员按工工作程序,对对于在测绘活活动中形成的的各类载体的的文件材料按归档档要求整理、立立卷;(2)、档案的的整理对于在测绘活动动中形成的各各类载体的文文件材料,必必须按规定向向档案人员移移交,各测绘绘项目的最终终成果(含文文件)必须完完整,达到归归档要求,任任何个人不得得占为己有,否否则不能通过过检查和验收收。各测绘项项目的最终成成果(含文件件)必须完整整,达到归档档要求,任何何个人不得占占为(3)、测绘资资料归档的基基本要求(4)、编写要要求 汇交的的成果测绘资资料应按国家家有关报告编编制规范编写写;(5)、归档内内容
22、成果测绘资料料应汇交齐全全,包括正文文、附图、照照片、图版、附附件等,且编编制符合有关关格式标准和和规范 ;(6)、归档要要求a、汇交的测绘绘资料应信息息完整、齐全全,采取A4打印,无缺缺页、多页或或页码颠倒等等错误,字迹迹、符号、线线条等内容须须制印清晰,着着墨牢固,有有利于长期保保存;单页资资料应按类别别粘贴在相应应的资料或报报告中,若粘粘贴不方便,应应外加封皮,以以防资料磨损损或丢失;附附图应按手风风琴式折叠,规规格与报告正正文相同(A4),图签向向外;审批文文件等尽量使使用原件、单单独成册的报报告、附表、附附件等厚度不不得超过2厘米;装订订时不得使用用易锈蚀的金金属物或易老老化的塑料物
23、物进行装订,禁禁止使用塑料料封面;汇交交时应有汇交交人签章; b、汇交的电电子文档(光光盘)应与纸纸质资料相一一致。 c、汇交数量量:原始地质质资料1套,成果地地质资料6-12份,电子文文档1份,实物测测绘资料等1份。 d、附附有项目任务务书、仪器鉴鉴定证书复印印件、仪器自自检记录等资资料; e、经过认定定、评审、鉴鉴定、验收等等批准程序的的测绘资料,应应附相应的批批准文件;三、测绘成果资资料的分类、范范围及保管期期限制度 一级级类目是单位位测绘资料档档案实体分类类的最高层次次。根据我单单位测绘资料料档案产生的的领域范畴,结结合档案记述述的内容性质质,确定为五五个一级类目目。(一)、测绘成成果
24、资料的汇汇交制度1、所有的测绘绘成果资料形形成后,由汇汇交人按资料料汇交基本要要求和汇交时时间配合资料料室负责人对对资料进行装装裱,填写各各类汇交表。2、汇交人统一一填写资料入入库清单(见见表1)。 3、资资料室负责人人按档案管理理要求对所交交资料进行立立卷归档。4、汇交完毕。表1 资料入库清清单资 料 名 称称份 数正 文附图附表附 件项目资 金 来 源编 制 日 期期审批日期入库日期编 制 单 位位编制人汇交人原 始 资 料料电子文档四、对各类测绘绘档案的形成成与归档的时时间和保管的的规定 资料管管理人员对汇汇交的资料及及时整理统一一归档,认真真填写档案案案卷目录,所所有的测绘资资料应放在
25、指指定的文件柜柜中,不得与与其它资料混混放。五、测绘成果资资料档案目录录格式的规定定测绘资料档案目目录应采用国国家的测绘成成果资料档案案案卷目录格格式,统一采采用案卷卷总总目录和分类类。六、测绘成果资资料档案的保保管制度(一)、档案室室内设有专用用资料柜存放放测绘资料以以便保管、查查找、利用。(二)、资料室室内应空气清清新、通风、干干燥、无污染染源。做好防防潮、防霉、防防火、防盗、防防尘工作,防防火器材安全全可靠有效。(三)、应规定定接受档案的的检查和登记记记录格式。七、档案借阅制制度(一)、公司内内部借阅人员员须填写资料料出库单(见见下表1),由部门门领导审批资资料出库单后后借阅。(二)、外
26、部人人员借阅档案案,必须取的的公司领导同同意签字批示示就地查阅。(三)、借阅档档案资料的人人员因公出差差、休假、探探亲、调动工工作和离、退退休时,必须须将所借阅的资料料提前归还。附资料出库单:表1 资料出库清清单资料名称份 数正 文附图附表附 件项目类型(资金来源)编制单位编制人借阅人编制日期审批日期出库日期原始资料出库理由(四)、借阅资资料的人员对对所借阅的资资料应负责安安全、保密职职责,不得损损毁、丢失、抽抽取、拆散、不不得自行转借借、复印、擅擅自带出公司司公司外;严严禁在文件上上涂改和做任任何文字标记记等。 (五)、任任何使用资料料的人员未经经公司主管领领导批示,不不得私自将知知情的资料
27、内内容披露、提提供和转借或或拷贝给他人人。(六)、资料外外借期间,发发生丢弃,损损坏,及资料料外泄等情况况,追究其责责任,并处相相应处罚。如如触犯国家法法律,上报公公安机关,追追究其刑事责责任。八、测绘成果资资料档案的保保密制度 (一)、档档案管理人员员必须履行各各项保密制度度,严守保密密纪律,遵守守保密守则,遵遵守全国测测绘资料档案案管理规定、中中华人名共和和国测绘成果果管理条例、中中华人民共和和国档案法等等国家相关法法律条例及保保密条例。保密档案的管理理和利用,密密级的变更和和解密,必须须按照国家有有关保密的法法律和行政法法规的规定办办事。未经批批准,不得利利用职权擅自自扩大档案的的利用范
28、围,不不得泄露档案案机密内容,确确保档案机密密的安全。 各类秘秘密文件,图图纸复制时,必必选按审批权权限,经主管管部门或部门门负责人批准准不得携带秘秘密文件、图图纸参观、旅旅游、探亲访访友,却因工工作需要,必必须经负责人人批准,由俩俩人共同携带带,严禁带入入与工作无关关的场所。 坚持做好节节假日的保密密检查工作,对对借出的秘密密文件、图纸纸必须返回入入库。 (二)、违反反规定处罚 1、未未依照规定的的期限汇交测测绘资料的,由由公司资料室室通知限期汇汇交;逾期不不汇交的,处处500-11000元罚款,并并予以通报。 2、未未经公司领导导批准私自披披露、提供和和转借或拷贝贝公司内部测测绘资料的,对
29、对直接责任人人员给与处分分;给公司造造成损失的,经经调查核实后后,按损失大大小予以违规规当事人3000-100000元的罚款,测测绘主管部门门工作人员玩玩忽职守、徇徇私舞弊、滥滥用职权构成成犯罪的,依依法追究刑事事责任;尚不不构成犯罪的的,对负有直直接责任的主主管人员和其其他责任人员员,依法给与与处分。 3、不不按照规定管管理测绘资料料, 造成测绘资资料损毁、散散失的,测绘绘资料利用人人应按公开购购买价赔偿;造成公司内内部测绘资料料损毁、散失失的,处1000-3000元罚款。九、测绘仪器的的管理制度 1、仪仪器设备技术术资料和台帐帐:a、仪器设备备的维修、校校验、鉴定证证书等相关的的技术资料按
30、按时间顺序保保存完好,由由借阅登记手手续,用完及及时归档,并并应有维修、鉴鉴定等情况的的明细记录可可查;使用仪仪器必须在有有效鉴定期限限之内。2、仪器设备的的调拨、使用用、租借、归归还、卖出以以及报废等须须有台帐记录录,其中调拨拨、卖出以及及报废等还应应按有关的规规定负有必要要的证明、说说明等相关资资料。 3、仪仪器设备的台台帐必须有仪仪器室(库)专专人永久保管管,交接应有有认真详细和和清晰的交接接记录。 4、负负责测绘业务务的有关负责责人随机抽样样仪器室(库库)管理工作作和仪器台帐帐的记录,及及时解决在抽抽查中发现问问题,并有领领导抽查工作作记录 5、对对精密、大型型、贵重的仪仪器设备,需需
31、进行培训熟熟悉后才能上上岗操作。 6、对对仪器设备管管理人员有相相应的奖惩,按按测绘仪器设设备保管员的的奖惩规定,并并执行。十、计算机使用用制度 1、用用户使用密码码登陆。 2、根根据资料密级级设置用户权权限,使资料料做到仅相关关人员可见。 3、一一旦电脑中资资料出现未经经同意拷贝、修修改、删除等等情况造成公公司损失的,追追究其行政责责任,若触及及国家法律的的,追究其刑刑事责任。 4、电电脑使用完毕毕,退出登陆陆界面,以防防意外情况发发生(如资料料被他人盗用用),责任到到人。 5、所所有资料必须须备份,以免免因电脑故障障造成的损失失。测绘成果资料:具体包括在在测绘工作中中形成的文字字、图表、光
32、光盘、电磁介介质等形式的的测绘原始资资料、成果测测绘资料如测测量技术设计计、测量技术术总结、观测测记录、平差差计算、各种种图纸、光盘盘、任务书、仪仪器鉴定证书书、各阶段工工作内外业检检查记录、质质量验收检查查报告等实物物测绘资料测绘成果保密管管理规定1、为了认真贯贯彻中华人人民共和国测测绘成果管理理规定和新新疆维吾尔自自治区测绘成成果实施办法法,以及测测绘管理工作作国家秘密范范围的规定的的文件精神。加加强我公司测测绘成果的管管理,结合我我公司实际,特特制定本规定定。2、本公司测绘绘资料成果的的密级分为:机密和秘密密二级。3、本公司测绘绘资料成果的的保密期限为为:长期。4、机密资料为为:地籍数据
33、据光盘,土地地利用数据光光盘,街坊数数据光盘,C级、D级GPS控制测量观观测资料、控控制测量计算算资料、成果果表、点之记记。5、秘密资料为为:勘界报告告、土地变更更调查资料、初初始地籍资料料及影象数据据光盘,土地地利用资料,地地价数据光盘盘,1:1万DLG、DOM数据光盘,遥遥感数据及其其他数据光盘盘、技术设计计书、技术总总结、检查报报告、仪器鉴鉴定资料原件件,公司质量量体系要求的的质量记录。6、凡已经确定定为密级的测测绘成果资料料,我公司任何何个人与部门门不能随意改改变测绘成果果的密级和保保密期限。同同时,不能擅擅自向外借阅阅,如果确需向向外借阅,必必须经公司领领导在文件件(资料)借借阅表签
34、字字同意。7、凡已经确定定机密级的资资料(点之记记除外)不得得擅自复制,确确需复制时,必必须经公司长长同意。对收收集的版权不不属于我公司司的各种成果果资料,严禁禁向外提供。8、各部门对废废图、废纸必必须严加管理理,不用时要要及时撕碎,不不能将未经处处理的废旧资资料随意乱扔扔或处置。9、凡对在测绘绘成果管理、使使用过程中,由由于工作失职职、玩忽职守守违反本规定定造成测绘成成果的泄密或或擅自提供复复制的,依照照事故处理理办法第四四款执行。 产品防护管理办办法1 目的为使测绘产品在在内部处理和和交付到预定定的地点期间间和过程中确确保产品的符符合性,避免免意外损坏。2 范围适用于公司产品品形成过程中中
35、所涉及的包包括设备在内内的所有产品品的防护。3 职责3.1 综合办办负责实施和和归口管理;3.2 相关产产品的管理由由各部门负责责各自的产品品防护。4 程序内容容4.1搬运中的的防护4.1.1 采采购的硬件产产品由行政部部负责对不同同产品的搬运运作出相应的的要求,制定定适应的防护护措施。4.1.2 顾顾客财产一般般由顾客自行行搬运防护,公公司按规定验验收。如果必必须由公司搬搬运的,根据据不同产品的的要求,按相相关规定执行行。4.1.3 设设备、仪器的的搬运由使用用部门组织进进行,设备装装卸必须使用用必要的装卸卸工具,严禁禁野蛮装卸,防防止碰撞或挤挤压造成设备备的损坏、失失准。仪器必必须装箱搬运
36、运,采取必要要的防震、防防潮、防失落落措施。4.1.4 计计算机输出纸纸质图或晒兰兰图,卷筒搬搬运,防止折折压、雨淋和和受潮。4.1.5 测测绘成果纸质质文件用厚质质包装纸打包包或装入专用用资料箱搬运运。4.1.6 测测绘成果成图图的光盘、磁磁盘应装盒搬搬运,防磁、防防潮、防折压压。4.1.7 过过程产品按不不同的介质参参照上述要求求执行。4.2 贮存中中的防护4.2.1 对对采购的硬件件产品的贮存存a. 产品应应建立收发台台帐,按不同同的产品分别别标识存放在在规定的货架架上,必须落落地堆放的,应应有隔离垫板板衬底。b. 产品应应防水、防潮潮、防损、防防虫害、防暴暴晒,并定期期进行检查。c.
37、产品的的发放必须登登记,并做好好发放台帐,做做到先进行出出。d. 在贮存存处必须设置置消防器材,贮存室必须须安防盗门。4.2.2 对对生产设备的的贮存a. 对电子子产品设备定定期充电或更更换电池。b. 对光学学产品设备定定期开箱通风风,晾干及烤烤干干燥剂,如如有霉斑应及及时用专用试试剂擦净。c. 对不允允许弯曲的设设备,应平放放贮存,不应应斜搁或重压压。d. 对仪器器、设备必须须按规定贮存存、标识并做做好收、发台台帐。e. 所有设设备使用完毕毕应擦拭干净净,上架贮存存。采取防火火、防潮、防防尘措施,不不允许任意存存放。4.2.3 测测绘成果纸质质文件应归类类(或项目)存存放在规定的的柜中,防潮
38、潮、防霉、防防虫蛀和鼠害害。4.2.4测绘绘成果成图的的光盘、磁盘盘文件应装盒盒密封,防磁磁、防折压、霉变。4.2.5 顾顾客财产和过过程产品按不不同产品要求求,参照上述述条例执行。4.2.6 对对其他的,均均需按照不同同产品的要求求和特性贮存存防护。4.2.7 为加强对仓仓库贮存和资资料室贮存的的规范管理,公公司制定了测绘成果及资料档案保密制度,对仓库及资料室管理及产品的防护作出详细的规定。4.3 包装中中的防护4.3.1 清清绘图、资料料汇编,应按按不同产品的的要求分装,分分装数量以取取图方便为限限,并在相应应包装物上进进行标识。4.3.2 测测绘成果纸质质文件应统。一一格式归类装装订包装
39、,在在菲页上注明明工程编号、工工程名称、测测绘日期、单单位名称等4.3.3测绘绘成果成图的的光盘、软盘盘用专用盒包包装,并标识识清晰、完整整,注明工程程名称或目录录清单,同一一工程的测绘绘成果包装后后应归放于独独立的资料盒盒内,盒外粘粘贴相应标识识。4.3.4 仪仪器、设备必必须用专用包包装箱包装。4.3.5 采采购的硬件有有包装的,在在未使用前应应保证包装的的完好。4.4 交付付和归档4.4.1 各各类测绘成果果成图资料应应检验合格后后,加盖公司司资料专用章章后才能交付付顾客,公司司内部测绘成成果或成图资资料的借用必必须按文件件和记录控制制程序执行行,经批准后后才能放行。4.4.2 测测绘成
40、果成图图资料的交付付必须按相关关要求详细填填写,经顾客客签名盖章认认可后才能交交付。公司邮邮寄或派员上上门交付的,应应保存相应的的邮寄凭证或或送货回执,由由资料室保存存相关记录。4.4.3 产产品的归档测绘成果成图原原件或备份由由资料室归档档,存档资料料至少保存一一份,只供查查阅不许外借借。计算机、网络设设备及外围设设备管理制度度为保证公司计算算机、网络设设备及外围设设备长期安全全的使用,规规范作业行为为,消除事故故隐患,结合合我公司实际际制定以下办办法:一、计算机、网网络设备及外外围设备等硬硬件申请采购购、验收、发发放使用管理理规定1、系统室根据据工作的需要要,做好所需需计算机、网网络设备及
41、外外围设备等硬硬件功能、性性能、价格和和同类产品比比较等工作,填填写申购单,报报办公室,经经公司长批准准后,由办公公室负责组织织采购。2、系统室负责责协助办公室室进行相关供供方的评定。3、采购的软硬硬件产品应文文档齐全、符符合软硬件产产品技术指标标中所规定要要求,并能提提供安装、技技术培训、软软硬件升级和和软硬件维护护等条件。4、系统室负责责协助办公室室对已采购的的计算机软硬硬件、网络设设备、外围设设备的验收,填填写计算机设设备验收单,办办公室负责入入库。5、系统室根据据工作需要,填填写计算机机设备领用确确认单,领领用计算机、网网络设备、外外围设备等硬硬件。6、系统室应做做好所领用计计算机、网
42、络络设备、外围围设备等硬件件的使用、发发放记录,每每季度到办公公室进行领用用设备的核销销。二、客户机安全全使用管理规规定1、公司所有客客户机使用的的应用软件一一律通过服务务器传递安装装,严禁作业业员在计算机机上安装任何何自带软件,严严禁往计算机机上拷贝与工工作无关的数数据。2、严禁工作人人员修改客户户机的网络设设置,客户机机只将D盘设置为共共享,访问人人数与权限由由网络管理员员设置。3、未经许可,禁禁止搬动计算算机设备,在在工作期间或或带电情况下下严禁插、拔拔任何部件,如如软件狗、网网线等。4、下班时,应应检查计算机机设备是否关关闭(如主机机、显示器、UPS等)。5、计算机设备备在使用过程程中
43、,软、硬硬件如有问题题应及时告知知系统室维修修,作业员不不准私自拆装装计算机。7、定期清洁个个人使用的计计算机。三、服务器、交交换机安全使使用管理规定定 1、服务器、交交换机由系统统室进行管理理。2、服务器、交交换机在日常常工作时不关关机,如遇长长假将服务器器关机,长假假结束后重新新开机。3、服务器上由由网络管理员员安装网络版版防病毒软件件,网络管理理员每周通过过服务器对全全公司客户机机杀毒,防病病毒软件及时时升级。4、网络出现故故障时,由网网络管理员进进行检测,如如需更换端口口应由管理员员请示系统室室主任,经同同意后方可插插、拔网线。5、服务器、交交换机如出现现故障应及时时上报公司领领导,并
44、联系系供应商进行行维修,任何何人不准拆卸卸服务器及交交换机。四、便携机安全全使用规定1、携带便携机机外出作业必必须经部门领领导批准方可可带出,外业业作业时严禁禁将便携机随随意搁置。2、野外作业时时要做好便携携机的防雨、防防雪、防水保保护。3、严禁将便携携机转借他人人使用。4、便携机如出出现故障由系系统室负责维维护,严禁任任何人私自维维修。5、使用便携机机时严禁将与与工作无关数数据拷入便携携机中,以防防病毒感染。6、便携机由系系统室安装防防病毒软件并并定时杀毒,更更新杀毒软件件。五、计算机外围围设备及打印印机、扫描仪仪、绘图仪的的安全使用规规定1、计算机外围围设备包括键键盘、鼠标、UPS,外围设
45、备备使用时应注注意定时清洁洁,UPS应定时充电电。 2、打印机、绘绘图仪的使用用应严格按操操作规程进行行。3、打印机、绘绘图仪缺墨时时由专人更换换墨盒。4、扫描仪使用用时应正确的的将图纸放入入,扫描的图图纸要检查图图面是否干净净,以免污染染扫描仪镜头头,扫描仪镜镜头应定期清清洁。5、打印机、绘绘图仪、扫描描仪出现故障障,由系统室室负责处理。六、硬盘安全使使用规定1、计算机无论论工作状态还还是空闲状态态,都不能直直接切断电源源。2、计算机开机机状态严禁移移动主机,关关机状态禁止止剧烈震动。3、注意防尘,保保持使用环境境的清洁卫生生,尽量少将将室外灰尘带带入室内。4、尽量使主机机周围空气畅畅通,防止音音箱、喇叭、电电机、电台靠靠近硬盘。5、最多一个月月需要对整个个硬盘做一次次碎片整理。6、磁盘整理之之前最好使用用WINDOOWS自带磁盘清清理工具清理理系统垃圾,并并删除CAD下无用的文文件*.AC$、*.SV$、*.BAK等。7、注意日常病病毒防范。 8、如果出现文文件丢失、硬硬盘有异常错错误或响声,保保持现状并立立即通知系统统室。七、机房管理制制度1、系统室工作作人员要严格格遵守操作规规程,严