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1、质量记录清单记录名称记录编号保存期(年)设施检修计划2设施报废单长期设施日常检查登登记卡2产品要求评审表表3合同评审表3合同更改通知单单3定单确认表3工艺(工艺)技技术文件长期产品报价单3模夹具调整记录录3项目建议书长期设计开发任务书书长期零件调整结论表表长期设计开发输入清清单长期工艺设计开发鉴鉴定报告长期设计开发输出清清单长期供方评定记录表表长期合格供方名录长期供方业绩评估表表3月生产物资计划划单2质量记录清单记录名称记录编号保存期(年) 计划单2采购合同3检验通知单2工艺消耗定额表表长期月生产计划2生产日报表2合格证长期零(台)件检查查记录2顾客财产问题通通知单3产品质量信息反反馈单3纠正
2、和预防措施施处理单3材料明细台帐3产品出库单3产品检验入库通通知单3产品收发清单3材料标识卡长期计量器具抽查记记录3计量器具管理台台帐长期计量器具周期校校准计划2计量器具报废单单长期质量记录清单记录名称记录编号保存期(年)内校记录表长期计量器具借用记记录3计量器具校准合合格证2计量器具降级使使用标识长期顾客满意程度调调查表2产品质量意见征征求书2年度内审计划3审核实施计划3不符合报告3内部质量管理体体系审核报告告3内审首(末)次次会议签到表表3不符合项分布表表3内审检查表3控制图2产品质量检查报报告单2紧急(例外)放放行申请单3三检卡1废品通知单3返修品通知单3不合格品报告3质量记录清单记录名
3、称记录编号保存期(年)偏差件回用申请请单3改进计划长期改进、纠正和预预防措施实施施情况一览表表2文件发放登记表表2技术资料发放登登记表长期产品(工艺)更更改通知单3文件更改通知单单3质量管理体系文文件清单长期文件销毁申请3管理评审计划3管理评审报告3改进、预防、纠纠正措施报告告3年度培训计划3培训审批表2培训记录表3员工培训档案长期生产设施配置申申请单3设施管理台帐长期设施验收单长期生产设施一览表表长期质量记录清单记录名称记录编号保存期(年)领料单2设施日常点检卡卡2不符合项报告编号: 序号:受审核部门部门负责人审核员审核日期不合格事实描述述:不合格标准条款款: 审审核员: 部部门负责人:不合
4、格类型: 时间:不合格原因: 部门负责人人: 时间:纠正措施计划:预定完成日期: 部门负责责人: 日期期:纠正措施完成情情况: 部门门负责人: 日期:纠正措施的验证证: 审核员: 日期期:注:本表一式一一份,由审核核组织给责任任部门。内部质量管理体体系审核报告告(可另附纸纸叙述)编号: 序号号:审核目的:审核范围:审核依据:受审核部门:审核组长:审核过程综述:不合格项统计与与分析(包括括:数量、严严重程度、特特定部门优缺缺点、特定要要素执行情况况,存在的主主要问题等):对质量管理体系系的评估(包包括:文件化化体系与标准准的符合程度度、实施效果果,发现和改改进体系运作作的机制及措措施等)。结论:
5、顾客财产问题通通知单编号: 序号:产品名称规格型号数量顾客指定的用途途负责部门发现问题:签名: 日日期:验证记录:签名: 日日期:顾客处理意见:签名: 日期:产品质量信息反反馈单编号: 序号:图号验收依据到货数检查日期年 月 日产品名称抽检数反馈质量情况技术要求检查员处理意见经办人:处理结果经办人:组长注:本表一式四四联内部质量损失统统计台帐年产品名称生产废料工序计算单位质量情况简述废品损失次品损失返修损失停工损失累计损失金额月日数量单价金额数量单价金额数量单价金额数量单价金额收文处理情况登登记表日期行文单位标 题题主送单位收回时间处理结果检 验 原 始始 记 录年安装人检验员检验情况不合格原
6、因应收数实检数合计备注月日口 头 订 单单 登 记 台 帐序号订货单位订货日期联系人联系方式订货产品名称数量付款方式承办人备注设施(工、模、卡卡具)管理台台帐序号名称编号单位数量购制时间购制单价购制单位使用部门存放位置备注质量信息反馈统统计台帐年反馈单位产品名称及图号计量单位数量反馈信息记录处理时间处理方法处理结果处理人月日原材料、外协外外购件入库验验收统计台帐帐年物资名称及规格计量单位入库检验数量检验与抽验数检验结果质量记录不合格品处理结结果检验员月日合格品不合格品挑选返修退货产 品 质 量量 统 计 台 帐单位:年产品(零件)名名称及图号计量单位本月生产数交检数合格数返修数工废数料废数回用
7、数合格率%返修率%废品率%回用率%备注月日产 品 售 后后 服 务 登 记 表表年被服务单位服务方式服务情况记录用户需求服务处理结果服务人员月日文 件 回 收收 情 况 登 记 表表部 门文件名称(或文文号)回收原因份数(或页数)回收时间处理结果计 量 周 期期 校 准 计 划编 号:序号设施(台件)编编号设施(台件)名名称使用部门计划校准日期校准机构备注编制批 准日 期注:本表一式三三份,计量室室、技术质检检科及被通知知部门各一份份。计量器具报废申申请单编号:序号计量器具名称计量器具编号使用部门(人)报废原因报废日期负责人签字会签: 审核核:零(台)件质量量抽查记录十堰 有限限公司 车间间:
8、 零件件名称; 零件件号:项目序号检查项目及要求求实 测 结 果12345678910重要项目123456一般项目78910111213测验项目合格项数荐次合格率不能检测的项目目数测量件数合格件数件数合格率过渡标准的项目目数经济合同签订履履行台帐、统统计、分析一一览表单位: 年 月 日合同类别签 订订 情 况标的名称标的金额(万元元)签约时间鉴证时间约定履行时 间签约地约定履行地对方单位名 称对方签约人姓 名我方签约人姓 名履 行 情 况逾 期 未未 履 行处 理 措 施施履行时间已履行全部履行部分履行转下期份数金额(万元)责任方违约解除自行调解申请仲裁向法院申诉份数金额(万元)份数金额(万元
9、)份数金额(万元)份数金额(万元)对方违约我方违约份数金额(万元)份数金额(万元)逾期未发行原因因应注明(不不可抗拒力、显显失公平、无无发行能力、国国家政策调整整、违纪违法法、无效合同同等)某种具具体原因:十堰市 有限限公司设备日日常点检卡机床编号: 型号: 年 月月 操操作者: 机机 电序号点检内容日期类别2122232425262728293031123456789101112131415161718192012345678910111213方法听、看、试、摸摸、唤、闻符号每天将点检情况况按符号划入入栏内,完好好“”、异常常“”、待修修“”、修好好“”注:本表一式一一份,由机动动工具科每月
10、月发给生产车车间。技 术 文 件件 发 放 登 记 表表编 号:发放日期文件名称文件图号套/张有效版本标识收件人签字(日日期)部门回收记录(日期期)备注注:本表只限 发放放技术文件使使用。产品(工艺)更更改通知单零件名称文件编号零件编号原设计图:更改后图:更改原因:发送单位:设计校对审核执行注:本单份数根根据更改内容容,由 确定发放放范围。年 月生产物物资计划单年 月 日日 编编号:序号物资名称规格型号及材质质计量单位本月需用数量现库存数量相差数量计划单价(元)需用资金(万元元)实际购回数量计划购回时间实际购回时间备注审批: 审核: 编制: 年 月 日日注:本表随生产产计划同时下下发,份数同同
11、生产计划。采 购 计 划划单位: 年 月 日 编号:序号品名规格型号单位数量供货单位交货时间实际交货时间主管: 计划员:外协、外购件检检验通知单墙报单位: 编号: 年 月月 日供货单位:通知单号:序号产品名称产品图号单位数量备注注:本表一式两两份,供销科科及技术质检检科各一份。生 产 计 划年 月 编号:零件号产量12345678910111213141516171819202122232425262728293031审批: 编制: 日日期:年 月份销销售产值、销销售产品产量量指标计划表表编制单位:序号指标名称计量单位单价本月计划其中市内销售计计划外销发货时间实际销售量合计现库存量备注其他上旬
12、中旬下旬主管领导: 审核: 制表人: 年 月 日 十堰市市 有限公司产产品质量征求求意见书亲爱的用户:为了使我公司的的产品质量不不断提高,更更好地发挥它它在汽车工业业生产中的作作用,满足用用户需要和要要求,特请您您将该产品在在实际使用中中发现的问题题和改进意见见,详细地填填写在意见书书上,寄交我我公司,供我我公司今后在在生产制造中中改进,我们们表示由衷的的感谢!使用单位 通信地地点及电话号号码 产品名称产品出厂编号出厂日期产品型号使用时间对产品使用后发发现的质量问问题对今后产品质量量和其他方面面的建议对该产品质量总总的评价备注注:本表一式一一份,收回后后由 保存年 月份原材材料购销存月月报表材料名称及规格格型号计量单位上月结存购进消耗库存备注数量金额本月累计本月累计数量金额数量金额数量平均单价金额数量金额数量平均单价金额