曲靖关于成立汽车线束公司可行性研究报告范文模板.docx

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1、曲靖关于成立汽车线束公司可行性研究报告xx(集团)有限公司目录第一章 筹建公司基本信息8一、 公司名称8二、 注册资本8三、 注册地址8四、 主要经营范围8五、 主要股东8公司合并资产负债表主要数据9公司合并利润表主要数据9公司合并资产负债表主要数据10公司合并利润表主要数据11六、 项目概况11第二章 行业、市场分析15一、 国内汽车零部件行业发展概况15二、 国内汽车线束行业发展阶段16三、 国内汽车整车行业基本概况17第三章 项目背景、必要性24一、 汽车线束行业的市场规模24二、 汽车线束定义与分类24三、 项目实施的必要性24第四章 公司成立方案26一、 公司经营宗旨26二、 公司的

2、目标、主要职责26三、 公司组建方式27四、 公司管理体制27五、 部门职责及权限28六、 核心人员介绍32七、 财务会计制度33第五章 发展规划41一、 公司发展规划41二、 保障措施42第六章 法人治理结构44一、 股东权利及义务44二、 董事47三、 高级管理人员51四、 监事54第七章 项目风险防范分析56一、 项目风险分析56二、 公司竞争劣势63第八章 选址方案分析64一、 项目选址原则64二、 建设区基本情况64三、 创新驱动发展67四、 社会经济发展目标68五、 产业发展方向69六、 项目选址综合评价69第九章 环保分析70一、 编制依据70二、 环境影响合理性分析70三、 建

3、设期大气环境影响分析71四、 建设期水环境影响分析72五、 建设期固体废弃物环境影响分析72六、 建设期声环境影响分析72七、 营运期环境影响73八、 环境管理分析74九、 结论及建议75第十章 投资计划方案77一、 投资估算的依据和说明77二、 建设投资估算78建设投资估算表80三、 建设期利息80建设期利息估算表80四、 流动资金81流动资金估算表82五、 总投资83总投资及构成一览表83六、 资金筹措与投资计划84项目投资计划与资金筹措一览表84第十一章 项目经济效益86一、 经济评价财务测算86营业收入、税金及附加和增值税估算表86综合总成本费用估算表87固定资产折旧费估算表88无形资

4、产和其他资产摊销估算表89利润及利润分配表90二、 项目盈利能力分析91项目投资现金流量表93三、 偿债能力分析94借款还本付息计划表95第十二章 进度实施计划97一、 项目进度安排97项目实施进度计划一览表97二、 项目实施保障措施98第十三章 总结说明99第十四章 补充表格100主要经济指标一览表100建设投资估算表101建设期利息估算表102固定资产投资估算表103流动资金估算表103总投资及构成一览表104项目投资计划与资金筹措一览表105营业收入、税金及附加和增值税估算表106综合总成本费用估算表107固定资产折旧费估算表108无形资产和其他资产摊销估算表108利润及利润分配表109

5、项目投资现金流量表110借款还本付息计划表111建筑工程投资一览表112项目实施进度计划一览表113主要设备购置一览表114能耗分析一览表114报告说明xx(集团)有限公司主要由xx集团有限公司和xxx投资管理公司共同出资成立。其中:xx集团有限公司出资360.00万元,占xx(集团)有限公司25%股份;xxx投资管理公司出资1080万元,占xx(集团)有限公司75%股份。根据谨慎财务估算,项目总投资32700.16万元,其中:建设投资26879.89万元,占项目总投资的82.20%;建设期利息354.03万元,占项目总投资的1.08%;流动资金5466.24万元,占项目总投资的16.72%。

6、项目正常运营每年营业收入65100.00万元,综合总成本费用52608.18万元,净利润9126.76万元,财务内部收益率21.76%,财务净现值18522.70万元,全部投资回收期5.48年。本期项目具有较强的财务盈利能力,其财务净现值良好,投资回收期合理。自2009年以来,商用车产销量随着经济周期变动具有一定的波动性,除2010年、2013年产销突破400万辆外,其他年份产销量均在300-400万辆之间。2016年度,商用车产销量分别为369.81万辆、365.13万辆,其中自主品牌商用车销量为344.72万辆,占全年销量的94.41%,自主品牌商用车在中国市场占绝对主导地位。本期项目是基

7、于公开的产业信息、市场分析、技术方案等信息,并依托行业分析模型而进行的模板化设计,其数据参数符合行业基本情况。本报告仅作为投资参考或作为学习参考模板用途。第一章 筹建公司基本信息一、 公司名称xx(集团)有限公司(以工商登记信息为准)二、 注册资本1440万元三、 注册地址曲靖xxx四、 主要经营范围经营范围:从事汽车线束相关业务(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)五、 主要股东xx(集团)有限公司主要由xx集团有限公司和xxx投资管理公司发起成立。(一)xx集团有限公司基本情

8、况1、公司简介公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念,倡导“诚信尊重”的企业情怀;坚持“品质营造未来,细节决定成败”为质量方针;以“真诚服务赢得市场,以优质品质谋求发展”的营销思路;以科学发展观纵观全局,争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。 展望未来,公司将围绕企业发展目标的实现,在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下,围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑,推动体制机制改革和管理及业务模式的创新,加强团队能力建设,提升核心竞争力,努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资

9、产总额14772.1811817.7411079.14负债总额6051.274841.024538.45股东权益合计8720.916976.736540.68公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入49048.1139238.4936786.08营业利润10336.128268.907752.09利润总额9575.527660.427181.64净利润7181.645601.685170.78归属于母公司所有者的净利润7181.645601.685170.78(二)xxx投资管理公司基本情况1、公司简介公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作

10、共赢的市场战略,以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召,融入各级城市的建设与发展,在商业模式思路上领先业界,对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。 公司不断建设和完善企业信息化服务平台,实施“互联网+”企业专项行动,推广适合企业需求的信息化产品和服务,促进互联网和信息技术在企业经营管理各个环节中的应用,业通过信息化提高效率和效益。搭建信息化服务平台,培育产业链,打造创新链,提升价值链,促进带动产业链上下游企业协同发展。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额14772.1811817.7411079.14负债总额6051.274

11、841.024538.45股东权益合计8720.916976.736540.68公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入49048.1139238.4936786.08营业利润10336.128268.907752.09利润总额9575.527660.427181.64净利润7181.645601.685170.78归属于母公司所有者的净利润7181.645601.685170.78六、 项目概况(一)投资路径xx(集团)有限公司主要从事关于成立汽车线束公司的投资建设与运营管理。(二)项目提出的理由国务院2012年发布的节能与新能源汽车产业发展规划(2012202

12、0年)明确提出,“到2015年,当年生产的乘用车平均燃料消耗量降至6.9升/百公里,节能型乘用车燃料消耗量降至5.9升/百公里以下。到2020年,当年生产的乘用车平均燃料消耗量降至5.0升/百公里,节能型乘用车燃料消耗量降至4.5升/百公里以下;商用车新车燃料消耗量接近国际先进水平”。2015年国产乘用车平均燃料消耗量实际值为6.98升/100公里,2010年达到5.0升/百公里目标,乘用车平均燃料消耗量降低28.37%,对整个行业压力比较大。实施创新能力提升工程以创新型城市建设为目标,组织实施制造业创新体系建设行动计划,建立以企业为主体、市场为导向、政产学研用相结合的制造业创新体系。强化企业

13、创新主体地位,发挥企业家在科技创新中的重要作用,支持企业牵头组建创新联合体,大力推进技术创新示范企业和企业技术中心建设,形成国家级、省级、市级企业技术中心体系,攻克一批对产业竞争力整体提升具有全局性影响、带动性强的关键共性技术,以新技术产业化、规模化、市场化应用带动传统产业改造升级,力争铝、铅、锌、锗等研发创新方面成为全省制高点。引进一批科技创新型企业,着力培育一批具有曲靖特色的知识产权优势企业、国家级高新技术企业。(三)项目选址项目选址位于xx园区,占地面积约70.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,非常适宜本期项目建设。(四)生产规模项

14、目建成后,形成年产xxx千米汽车线束的生产能力。(五)建设规模项目建筑面积83409.74,其中:生产工程52550.77,仓储工程19812.95,行政办公及生活服务设施6341.99,公共工程4704.03。(六)项目投资根据谨慎财务估算,项目总投资32700.16万元,其中:建设投资26879.89万元,占项目总投资的82.20%;建设期利息354.03万元,占项目总投资的1.08%;流动资金5466.24万元,占项目总投资的16.72%。(七)经济效益(正常经营年份)1、营业收入(SP):65100.00万元。2、综合总成本费用(TC):52608.18万元。3、净利润(NP):912

15、6.76万元。4、全部投资回收期(Pt):5.48年。5、财务内部收益率:21.76%。6、财务净现值:18522.70万元。(八)项目进度规划项目建设期限规划12个月。(九)项目综合评价经分析,本期项目符合国家产业相关政策,项目建设及投产的各项指标均表现较好,财务评价的各项指标均高于行业平均水平,项目的社会效益、环境效益较好,因此,项目投资建设各项评价均可行。建议项目建设过程中控制好成本,制定好项目的详细规划及资金使用计划,加强项目建设期的建设管理及项目运营期的生产管理,特别是加强产品生产的现金流管理,确保企业现金流充足,同时保证各产业链及各工序之间的衔接,控制产品的次品率,赢得市场和打造企

16、业良好发展的局面。第二章 行业、市场分析一、 国内汽车零部件行业发展概况1、国内汽车零部件行业发展阶段汽车零部件为汽车整车的配套零件,国内汽车零部件行业发展与国内汽车整车行业发展息息相关,国内汽车零部件行业主要分为三个发展阶段。第一阶段为计划经济时期的零部件工业,零部件厂商(单位)附属于整车厂商,规模小,产品技术由整车厂商提供或者仿制获得,工艺落后,质量不高。第二阶段为改革开放初期至20世纪90年代中期,汽车整车行业通过合资经营,引进了轿车、重型车、轻型卡车制造技术;汽车零部件行业厂商开始接触到国外先进技术、质量和管理方式,以实现国家倡导的汽车零部件国产化;除原有整车厂商的零部件厂商(单位)外

17、,军转民和乡镇企业进入零部件工业;此阶段,汽车零部件行业规模仍然不大。第三阶段为20世纪90年代中期至今,随着我国汽车产业政策的明确及汽车市场需求潜力的释放,外资大举进入汽车及零部件制造领域;为跟上整车配套需求,解决资金、技术和管理等问题,轿车零部件企业纷纷寻求与国外合作、合资、独资,零部件企业大量增加;大批民营企业进入零部件制造领域,为零部件行业带来了活力;中国生产的零部件开始大批进入国际市场。2、汽车零部件供应商与整车企业之间的关系目前世界上主要的汽车制造发达国家,如欧美国家、日本、韩国等,汽车零部件企业和汽车整车企业之间基本形成了多层次供货关系。在多层次供货关系中,汽车整车企业直接向一级

18、零部件供应商采购,一级零部件供应商向二级零部件供应商采购等。汽车整车企业主要负责整车的车型及技术开发,零部件供应商负责相关部件的设计、制造、检验、及时供货等,汽车整车企业与零部件供应商之间优势互补、分工协作。3、自主品牌汽车、合资品牌汽车零部件供应体系国内汽车整车市场主要包括自主品牌及欧洲、美国、日本、韩国等合资品牌,各品牌体系零部件配套供应的市场化程度有较大差异。对于国内自主品牌零部件企业,主要配套自主品牌汽车厂商;少部分研发能力强、规模大的自主品牌供应商有机会进入欧美等合资品牌的供应商体系;由于日韩等合资品牌与其原有供应商之间有着股权、资源投入等关系,市场化程度较低,国内自主品牌零部件企业

19、较难进入。二、 国内汽车线束行业发展阶段汽车线束行业属于汽车零部件的一个组成部分,国内汽车线束行业发展阶段与国内汽车零部件行业发展阶段类似,与国内汽车整车行业发展密切相关,主要分为三个发展阶段。第一阶段为新中国成立至改革开放前,汽车线束厂作为整车厂的附属单位存在,基本不存在独立的汽车线束厂,工艺、技术、生产等各方面接受整车厂商管理,鉴于汽车整车处于仿制或较低水平的研发阶段,此阶段汽车线束厂工艺落后,技术水平低。第二阶段为改革开放后至20世纪末,国内汽车线束行业处于初步发展阶段。改革开放后至20世纪90年代初,开始出现极少的独立汽车线束厂,大多为全民所有制或集体所有制企业,进行汽车线束加工;20

20、世纪90年代初至20世纪末期,汽车产量由1991年的71.66万辆/年增加至2000年的217.75万辆/年,汽车整车行业的快速发展以及汽车线束劳动密集型特点,较多独立的集体所有制或私营汽车线束厂成立,从事线束加工业务;随着汽车整车的合资经营模式的引进,少量外资汽车线束厂为配套整车厂商,也随之成立。第三阶段为21世纪初至今,属于汽车线束行业的全面发展阶段。此阶段主要特点是:大量外资汽车线束厂商在国内设立公司,为合资品牌汽车公司及自主品牌汽车公司供货,截至目前,世界上主要的汽车线束厂商均已在国内设立汽车线束厂,并占据国内汽车线束市场的绝大部分份额;从事汽车线束加工的民营企业大量设立,主要从事自主

21、品牌汽车的配套业务;随着自主品牌汽车的崛起,一些自主品牌的汽车线束厂商也发展壮大,开始参与、主导汽车整车线束同步开发。三、 国内汽车整车行业基本概况1、国内汽车整车行业发展阶段国内汽车整车行业经过60余年的发展,已形成多品种、全系列的整车生产局面,主要分为四个发展阶段。第一阶段为创建阶段(1949年-1965年),“第一汽车制造厂”1953年建立,于1956年制造出国产第一辆解放牌载货汽车,并仿照国外样车自行设计轿车,于1958年试制成功了东风牌小轿车和红旗牌高级轿车;60年代,在国家和省市支持下,形成了一批汽车制造厂、制配厂、和改装厂,其中南京、上海、北京和济南四个较有基础的汽车制配厂经技术

22、改造后,成为继一汽之后的第一批地方汽车制造厂;1965年末,国内形成了一大四小5个汽车制造厂,年生产能力近6万辆,为国内汽车整车行业发展奠定了基础。第二阶段为初步成长阶段(1966年-1980年),根据国家政策,重点建设三线汽车厂,重点开发和生产中、重型载货汽车和越野汽车,同时发展矿用自卸车。其中:第一汽车制造厂以及南京、上海、北京、济南等5个老厂分别承担了包建和支援第二汽车制造厂、四川和陕西汽车制造厂等三线汽车厂的建设任务;60年代中后期,为满足冶金行业采矿需要,上海、天津、常州、北京、长春、甘肃等地汽车厂相继研发成功矿用自卸车;为满足重型载货汽车的需求,济南汽车制造厂扩建了黄河牌8T重型载

23、货汽车的生产能力,安徽淝河、南阳、丹东、黑龙江和湖南等地方汽车厂也投入同类车型生产;截至1980年,汽车年产量达22.20万辆,基本为载货汽车。第三阶段为全面发展阶段(1981年至20世纪末),在改革开放方针指引下,中国汽车工业得到全面发展,汽车工业生产体系得到进一步完善,主要特点为:商用车方面,汽车老产品(解放、跃进、黄河车型)完成升级换代,商用车产品结构得到调整,轻、中、重型载货汽车趋于合理,汽车企业具有了一定的自主开发能力;乘用车方面,汽车工业企业通过引进技术和合资经营方式,成立了一批合资汽车公司,用于乘用车规模化建设,80年代中后期及90年代初期,主要汽车合资企业包括北京吉普汽车有限公

24、司(1983年)、上海大众汽车有限公司(1985年)、广州标致汽车公司(1985年)、一汽-大众汽车有限公司(1991年)、神龙汽车有限公司(1992年)、重庆长安铃木汽车有限公司(1993年)、重庆长安铃木汽车有限公司(1993年)、郑州日产汽车有限公司(1993年)等。国务院1994年颁布汽车工业产业政策,明确了中国汽车工业发展的政策和目标,90年代中后期,世界上各大汽车公司纷纷进入中国的汽车市场,在产业政策的框架下建立了合资汽车公司,如东南(福建)汽车工业有限公司(1995年)、上海通用汽车有限公司(1997年)、南京菲亚特汽车有限公司(1999年)、天津一汽丰田汽车有限公司(2000年

25、)等;为了适应汽车产业全球化,中国汽车产品按照采用国际标准和国外先进标准的方针,在已实施产品技术标准、法规的基础上,开展国际汽车界的交流与研讨,积极组织实施汽车行业的标准化工作,如1997年发布实施的汽车整车产品质量评定方法,在企业行业内推广ISO9000质量管理体系认证等。1997年党的十五大召开,确定了以公有制为主体、多种所有制经济共同发展的基本经济制度,极大地促进了汽车工业的调整与改革,汽车行业兼并重组以及多元化资本改造。第四阶段为全面融入世界汽车工业体系阶段(21世纪初至今),在国家经济高速增长的环境下,汽车产销量屡创新高,于2009年成为世界汽车产销第一大国,并维持至今。本阶段主要特

26、点为:合资汽车公司的全面发展,世界主要汽车公司仍以合资方式在国内设立公司,进行汽车制造与销售,如长安福特汽车有限公司(2001年)、北京现代汽车有限公司(2002年)、东风悦达起亚汽车有限公司(2002年)、东风日产乘用车公司(2003年)、东风本田汽车有限公司(2003年)、华晨宝马汽车有限公司(2003年)、广汽丰田汽车有限公司(2004年)、北京奔驰汽车有限公司(2005年)等,截至目前,世界主要汽车品牌均已进入中国市场。乘用车领域国产自主品牌汽车的崛起,21世纪初,地方国企如奇瑞汽车、华晨汽车、江淮汽车等,民营企业如吉利汽车、比亚迪汽车、长城汽车等,率先突破政策限制,获准进入轿车制造领

27、域;一汽集团、上汽集团、长安汽车、东风汽车等大型汽车集团逐步加入自主品牌汽车的开发行列。汽车生产、销售规模增幅巨大,汽车产销规模由2001年末的230余万辆增加到2016年末的2800余万辆,自2009年起成为世界汽车产销第一大国,并维持至今。2、国内汽车产销状况自2003年至2016年,国内汽车产销基本持平,且两者一直处于增长状态,2009汽车年产销量分别为1,379.10万辆、1,364.48万辆,成为世界汽车产销第一大国,并一直维持至今,2016年汽车产销量分别达2,811.88万辆、2,802.82万辆,国内汽车市场容量巨大。3、每千人汽车保有量分析通过对比2003年至2011年数据,

28、中国每千人汽车保有量远在100辆以下,主要发达国家如美国、日本、德国、法国、英国每千人汽车保有量均在400辆以上,韩国每千人汽车保有量在200-300辆之间,中国与主要发达国家之间的每千人汽车保有量差距较大。通过对比中国与德国2008年至2015年数据,一方面,两国每千人汽车保有量均保持增长态势,其中德国每千人汽车保有量增长缓慢,中国每千人汽车保有量增长较快;另一方面,德国每千人汽车保有量一直保持在500辆-600辆,2015年底达到了591辆,而中国每千人汽车保有量2013之前低于100辆,2014年每千人汽车保有量超过100辆,达到105.83辆,2015年每千人汽车保有量为118.38辆

29、。通过上述数据分析,目前中国与发达国家之间在千人汽车保有量方面仍存在巨大差距,也预示着中国汽车仍有很大的发展空间。4、自主品牌乘用车市场状况分析自主品牌乘用车的发展经历大致分为三个阶段3。第一阶段是21世纪的前十年,自主品牌从无到具有一定规模,这个阶段主要特点为自主品牌以低价竞争,与合资品牌价差相对较大,两者形成竞争错位。第二个阶段是从2011年到2014年,由于合资品牌价格下探产生了很大的市场挤压,自主品牌的技术积累尚不够支撑强有力的产品出来与合资对抗,导致市场占有率下滑。第三阶段为2015年以后,自主品牌推出高配置、高性价比产品,产品品质大幅提升,销售量走强,在价格方面牢牢稳住10-15万

30、区间SUV市场后,推出20万以上的车型逐渐攻占合资品牌。2009年至2016年,自主品牌销售量处于增加状态,特别是2015年以后,销售量大幅增加,远高于各合资品牌,2016年底销售量达1,050.39万辆;自主品牌市场占有率2009年至2014年一直处于下滑状态,但自2015年起,自主品牌市场占有率明显回升,同时各合资品牌市场占有率均有不同程度的下降,2016年底,自主品牌占有率达43.24%。5、商用车市场状况分析自2009年以来,商用车产销量随着经济周期变动具有一定的波动性,除2010年、2013年产销突破400万辆外,其他年份产销量均在300-400万辆之间。2016年度,商用车产销量分

31、别为369.81万辆、365.13万辆,其中自主品牌商用车销量为344.72万辆,占全年销量的94.41%,自主品牌商用车在中国市场占绝对主导地位。6、新能源汽车市场状况分析新能源汽车是国家的战略新兴行业,是汽车未来发展的重要方向。受国家政策、财政补贴、新能源汽车技术等方面的影响,新能源汽车产销量2013年开始起色,2014年-2016年成倍增长,2016年度,新能源汽车产销量分别为517,000辆、507,000辆,连续两年居于世界第一位。根据国务院2016年11月29日发布的“十三五”国家战略性新兴产业发展规划,“到2020年,实现当年产销200万辆以上,累计产销超过500万辆,整体技术水

32、平保持与国际同步,形成一批具有国际竞争力的新能源汽车整车和关键零部件企业”,新能源汽车市场前景广阔。第三章 项目背景、必要性一、 汽车线束行业的市场规模汽车线束与汽车市场密切相关,据行业专家预测目前单车线束成本大约3500元,2016年我国销售汽车2,802.82万辆,2016年国内线束汽车容量为980.99亿元;2016年自主品牌汽车销售量达1395.11万辆,2016年自主品牌汽车相关线束市场容量达488.29亿元。二、 汽车线束定义与分类汽车线束是指由铜材冲制而成的接触件端子(连接器)与电线电缆压接后,外面再塑压绝缘体或外加金属壳体等,以线束捆扎形成连接电路的组件,一般由导线、导管、端子

33、、塑件、密封件、橡胶件、胶带、卡扣等组成。汽车线束存在于每辆汽车中,是汽车电路的网络主体,连接着汽车各个电器和电子元件,素有汽车神经之称。汽车线束通常按照使用部位进行分类,整车线束一般包括前舱线束、仪表线束、发动机线束、车身线束、车门线束、顶棚线束、电瓶线束等。三、 项目实施的必要性(一)提升公司核心竞争力项目的投资,引入资金的到位将改善公司的资产负债结构,补充流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力,降低公司财务费用水平,提升公司盈利能力,促进公司的进一步发展。同时资金补充流动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支持,提高公司核心竞争力。第四章 公司成立方案一、 公司经

34、营宗旨以市场经济为导向,立足主业,引进新项目、开发新技术、开辟新市场,以求高信誉、高效率、高效益,为用户提供一流的产品和服务,为股东和投资者获得更多的利益,实现社会效益和经济效益的最大化。二、 公司的目标、主要职责(一)目标近期目标:深化企业改革,加快结构调整,优化资源配置,加强企业管理,建立现代企业制度;精干主业,分离辅业,增强企业市场竞争力,加快发展;提高企业经济效益,完善管理制度及运营网络。远期目标:探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌,提升企业核心竞争力。此外,面向国际、国内两个市场,优化资源配置,实施多元化战略,向产业集团化发展,力争利用3-5年的时间把

35、公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。(二)主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策,在国家宏观调控和行业监管下,以市场需求为导向,依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、汽车线束行业发展规划和市场需求,制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、深化企业改革,加快结构调整,转换企业经营机制,建立现代企业制度,强化内部管理,促进企业可持续发展。4、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设,统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产,搞好公司企业文化建设。5、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下,公司可依照公司法等有关规定,集中资产收益

36、,用于再投入和结构调整。三、 公司组建方式xx(集团)有限公司主要由xx集团有限公司和xxx投资管理公司共同出资成立。其中:xx集团有限公司出资360.00万元,占xx(集团)有限公司25%股份;xxx投资管理公司出资1080万元,占xx(集团)有限公司75%股份。四、 公司管理体制xx(集团)有限公司实行董事会领导下的总经理负责制,各部门按其规定的职能范围,履行各自的管理服务职能,而且直接对总经理负责;公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系,确立各部门相应的经济责任目标,加强产品质量和定额目标管理,确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行,有力促进企业的高效、健康、快速发展。总

37、经理的主要职责如下:1、全面领导企业的日常工作;对企业的产品质量负责;向本公司职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性;2、制定并正式批准颁布本公司的质量方针和质量目标,采取有效措施,保证各级人员理解质量方针并坚持贯彻执行;3、负责策划、建立本公司的质量管理体系,批准发布本公司的质量手册;4、明确所有与质量有关的职能部门和人员的职责权限和相互关系;5、确保质量管理体系运行所必要的资源配备;6、任命管理者代表,并为其有效开展工作提供支持;7、定期组织并主持对质量管理体系的管理评审,以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。五、 部门职责及权限(一)综合管理部1、协助管理者代表组织建立文件化质量体系,并

38、使其有效运行和持续改进。2、协助管理者代表,组织内部质量管理体系审核。3、负责本公司文件(包括记录)的管理和控制。4、负责本公司员工培训的管理,制订并实施员工培训计划。5、参与识别并确定为实现产品符合性所需的工作环境,并对工作环境中与产品符合性有关的条件加以管理。(二)财务部1、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。2、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。3、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。4、负责对财务工作有关的外部及政府部门,如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。5、负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析,向公司领导报告公

39、司经营情况。6、负责销售统计、复核工作,每月负责编制销售应收款报表,并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作,并及时送交银行。7、负责每月转账凭证的编制,汇总所有的记账凭证。8、负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对,每月5日前完成会计报表的编制,并及时清理应收、应付款项。9、协助出纳做好楼款的收款工作,并配合销售部门做好销售分析工作。10、负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。11、负责银行财务管理,负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管,办理银行收付业务。12、负责先进管理,审核收付原始凭证。13、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证,登记银行存款及现金日记账

40、,月末与银行对账单和对银行存款余额,并编制余额调节表。14、负责公司员工工资的发放工作,现金收付工作。(三)投资发展部1、调查、搜集、整理有关市场信息,并提出投资建议。2、拟定公司年度投资计划及中长期投资计划。3、负责投资项目的储备、筛选、投资项目的可行性研究工作。4、负责经董事会批准的投资项目的筹建工作。5、按照国家产业政策,负责公司产业结构、投资结构的调整。6、及时完成领导交办的其他事项。(四)销售部1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标,并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标,明确营销策略,制定营销计划和拓展销售网络,并对任务进行分解,策划组织实施销售工作,确保实现预期

41、目标。3、负责收集市场信息,分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等,并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收,并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户,整理和归纳客户资料,掌握客户情况,进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表,并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测,建立起牢固可靠的物资供应网络,不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息,并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估,根据公司需求计划,编制与之相配套的采购计划,并进行采购谈判和产品采购,保证产品供应及时,确保产品价格合理、质量

42、符合要求。9、建立发运流程,设计最佳运输路线、运输工具,选择合格的运输商,严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理,定期分析费用开支,查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作,不断培养、挖掘、引进销售人才,建设高素质的销售队伍。六、 核心人员介绍1、何xx,1974年出生,研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司;2006年8月至2011年3月,任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长;2019年8月至今任公司监事会主席。2、邓xx,中国国籍,1977年出生,本科学历。2018

43、年9月至今历任公司办公室主任,2017年8月至今任公司监事。3、邵xx,中国国籍,无永久境外居留权,1970年出生,硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。4、向xx,中国国籍,1976年出生,本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理;2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理;2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。5、林xx,中国国籍,1978年出生,本科学历,中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司

44、董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。6、武xx,1957年出生,大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司;2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。7、汤xx,中国国籍,无永久境外居留权,1971年出生,本科学历,中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。8、熊xx,中国国籍,无永久境外居留权,1958年出生,本科学历,高级经济师职称。1994年6

45、月至2002年6月任xxx有限公司董事长;2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长;2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理;2019年3月至今任公司董事。七、 财务会计制度(一)财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定,制定公司的财务会计制度。上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。2、公司除法定的会计账簿外,将不另立会计账簿。公司的资产,不以任何个人名义开立账户存储。3、公司分配当年税后利润时,应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的,可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前

46、年度亏损的,在依照前款规定提取法定公积金之前,应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后,经股东大会决议,还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润,按照股东持有的股份比例分配,但本章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定,在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的,股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。4、公司持有的本公司股份不参与分配利润。公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是,资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时,所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。5、公司股东大会对利润分配方案作出决议后,公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利(或股份)的派发事项。6、公司利润分配政策为:(1)利润分配原则:公司的利润分配应重视对社会公众股东的合理投资回报,以维护股东权益和保证公司可持续发展为宗旨,保持利润分配的连续性和稳定性,并符合法律、法规的相关规定;(2)利润分配决策程序:公司年度的利润分配方案由董事会结合公司的经营数据、盈利情况、资金需求等拟订,董事会审议现金分红方案时,应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序等事项。公司也

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