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1、仓库物料掌握管理规定第一章总那么第一条:为规范仓储过程中的物料管理,削减铺张,提高物料利用率,杜绝流失, 保证公司财产平安,特制定本规定。第二条:仓库物料管理应坚持账目健全、单据凭证格式统一、填写规范、保存完 整,坚持定额管理、定期盘点、账物相符、标识清晰和先进先出的原那么。第三条:本规定所称物料,是指构成产成品的零部件、原材料、半成品和帮助材 料。第二章职责第四条:物流经理负责对库房的管理工作。每月对物料消耗、利用与掌握状况以 及存货周转率进行分析、评价。第五条:仓库主管负责库房的日常管理,以及各种出入库账目、单据和资讯报表、 选购进货的审核。第六条:仓库保管员负责编制日常选购方案,物料仓储
2、保管和出入库手续的办理, 定期进行盘点,确保流程规范、帐物相符。第七条:仓库开单员负责帐套系统、库房选购价格体系的维护以及出入库电脑手 续的办理,并依据财务部要求编制报表。第八条:财务部指导仓库健全相关账目,并催促分公司仓库执行有关财务制度。第三章选购方案第九条:各库房应按时编制月度选购方案,日常选购方案。第十条:月度方案由库房主管组织制定,分公司经理负责审批,日常选购方案由 保管员依据月度选购方案分解、因势而进库存限额和选购前置进度表填写物资选购 申请单,由库房主管审核。第十一条:物料由多家供应商供应的应严格依据资源管理部下达的选购比例填写 物资选购申请单,并注明供应商名称, 、以及交货时间
3、。第十二条:外购物料的物资选购申请单必需有供应部经理审核签字或盖章。第十三条:有特殊要求的物料保管员在填写物资选购申请单时须注明有关技术、质量、交货期等要求。第十四条:选购信息的传递,对于定点选购的物料经审核通过后 或 的形 式传递给供应商;外购的物料经审核后由库房主管交供应部选购员选购。第四章物料入库第十五条:物料入库前必需先经质检部进行进货质量检验,检验合格后开具原 材料、外协件含外购件检验入库凭单,并注明合格数量。第十六条:保管员须核对原材料、外协件含外购件检验入库凭单上所填写的 内容是否规范完整,物料的包装及标识是否符合要求。第十七条:保管员与送货人当面核实入库物料型号、规格、数量,在
4、确认无误后, 保管员在原材料、外协件含外购件检验入库凭单上进行入库实物数量签收确认, 并将原材料、外协件含外购件检验入库凭单的供应商联交供应商。第十八条:物料入库交接完成后,数量须准时上卡,物料有确定价格的仓库保管 员应准时依据供应部下达的有效价格在原材料、外协件含外购件检验入库凭单上 填写不含税开单价格,交库房电脑开单员在ERP系统开具入库单,双方签字确认 后准时上台帐。检验凭单没有检验人员签字的不得开具入库单据。第十九条:入库单和原材料、外协件含外购件检验入库凭单作为入库登 账的原始凭据要赐予妥当保管。在月未统一整理上交财务主管会计。第二十条:对于外地供应商及送货人未到场的,假设物料的交库
5、数与实数不符时, 应准时通知供应商核查。第二十一条:对“技术更改”或“让步接收”的物料入库时,仓库保管员要检查 物料是否有相应的标识及授权人员的签字凭证。此类物料在贮运过程中要实行必要的 隔离措施,并对标识进行维护。第二十二条:对于供应部月底才能确定入库价格的保管员应妥当保管原材料、 外协件含外购件检验入库凭单,并当天在台帐上进行数量登记,摘要栏注明原材 料、外协件含外购件检验入库凭单号。月末价格确定后交开单员开具电脑系统入 库单。并在台帐上补上入库价格和入库单号。对于供应部下达的价格调整单库房主 管和保管员、开单员应认真核实调整后的价格是否正确(特殊是调整单上的原价格确 定要精确),核实清晰
6、后方能开具入库单,否那么追究经济责任。无第二十三条:外购物资到库三天,未见结算单到库的,保管员应向选购员提出查 询直至完成入库为止。第二十四条:暂收物料(临时不能正常办理入库手续)需报仓库主管批准后方可 放入仓库存储。暂收物料须特地设立暂收物料账目。物料暂进库后确定要有明确的状 况标识(如待检,合格,不合格)和严格的批次管理(如按生产日期),以确保物料 的正确发放和先进先出。月末正式价格还未确定,但物料已经领用的,依据检验入库 凭单和供应部暂定价格开具入库单送财务入账。待正式价格审批下达后另行开具价格 调整单。第二十五条:委外加工物料的入库,保管员应认真核对委外加工领用的数量与加 工后的数量是
7、否全都。核实清晰后参照第十八条办理入库手续,如差额超出标准范围, 应准时追查缘由,并上报处理。保管员每月底编制当月托付加工物料对账单(见附录 B),对账单须供方签字确认。第二十六条:按整套办理入库的物料,在供应商送货不齐全的状况下不能办理入 库手续,具体参照第二十四条操作,但须登帐记录差缺配件的名称数量,等供应商全 套配件送齐全后方能依据正常手续办理入库。第二十七条:车间整件领用或不能依据方案量配套出库的原材料如漆包线、标准 件等,剩余局部车间应开具调拨单准时退回仓库;如车间需持续用法的,实物可不退 回仓库,但在月底盘点时假设还有实物剩余的应从账面上依据实际剩余数量先行退库冲 减当月的领用量,
8、再重新办理下月领用出库手续。第二十八条:车间退货产品拆解产生的配件经检验能能到达预期质量要求的或经 重新加工处理能充分质量要求的由车间汇合,统计员凭质检科出具的检验入库凭单 开具内部调拨单调入物料仓库,调拨单上需注明入库类别的编号(入库类别见附 录F) o仓库须在台帐和月报表上予以反响。需重新加工的物料仓库保管员须与正常 物料分开单独存放,同时要在仓库残次品物料汇总表上再次记录汇总。第五章物料出库第二十九条:标准限额领料出库,次日常规方案生产用料仓库保管员应在当日下 午3点钟前依据车间审批后的生产方案单进行限额配料,并填写流程卡或交接卡, 车间凭生产方案单领用。车间与仓库领料与发料时须当面交接
9、核对型号、规格和数量。第三十条:保管员应建立明细发料表,汇总每种物料当天的领料数量,并依据汇 总数量开具出库单,出库单应有车间统计员签字确认。出库单应妥当保存。 并在月末统一整理上交财务主管会计作为月报表的原始凭证。第三十一条:在保证物料先进先出的前提下,应考虑零散库存的优先取用及 设计变更和现有呆料的优先加速处理。第三十二条:仓库员在发放物料时,要留意先下帐或下卡,以防造成料卡或帐物 不符,物料出库时现场清点、核对。第三十三条:“技术更改”和“让步接收”的物料出库时,须在流程卡上注明相 应标识或“技术更改”和“让步接收”字样,做到“专件专用”。第三十四条:因修理、试验、超定额耗用等方案外用料
10、,分公司应单独填制领 料单并在领料单上注明领料用途即出库类别编号(见附录F),经分公司经理或其 授权人员审批后到仓库领取所需物料,仓库保管员凭领料单发料。第三十五条:发至生产车间的物料,因不合格需调换的车间应尽量安排集中调换, 调换时由车间班组长开具换料单并在备注栏里注明调换缘由,由工艺员和统计员 签字确认后一联随实物一起到仓库等量调换,保管员要把每天的换料数量在仓库残 次品物料汇总表上上进行统计,不需在台帐和财务报表上表达,但换料单和仓 库残次品物料汇总表上需在月底上交财务会计。与供应商数量打折调换的,损失部 分出库给生产公司计入生产本钱。第三十六条:对外销售零部件时,应验证销售价格是否正确
11、,假设价格不符,保管 员有权拒绝发货并准时向主管领导汇报;价格核实无误的,应马上开具内部调拨单 同物料一起送交成品库相应保管员签收。第三十七条:对外赠送的零部件出库,保管员须凭购销合同或公司领导审批签字 的凭据,开具出库单出库。第三十八条:托付外协加工物料的出库,在物料出库前,仓库保管员应作好备料 工作;托付外协单位前来领取物料时,保管员应核查其领料人员是否属托付加工方所 授权领料之人(授权书见附录A),核实后仓库保管员应开具出库单和物料出 门单双方需当面交接、签字,由仓库主管审核后出库。第三十九条:供应商退货物料的出库,对已验收入库的物料,在仓储和制造过程 中觉察品质不良,那么以退货单出库,
12、退回原供应厂商,退货出库前,必需有供应 商在退货单上签名,出门须照实开具出门单。第四十条:呆废料的报废出库:如库存呆料已不堪用法,由仓库保管员对呆料进 行隔离和标识,并填写呆废料报废申请单,经过有效审批后将物料转交废品库, 财务主管会计进行转交数量监督,由废品库保管员开具废品入库单,废品入库单应有 型号规格数量,假设废品处理时存在计量单位转换的应同时标注不同计量单位的计量数 量,以便入账统计分析。呆废料报废申请单作为废品入库单的附件一同上交财务。第六章物料储存保管第四十一条:物料的储存保管原那么上应以物料的属性、特点和用途规划设置仓库, 并依据仓库的条件考虑划区分工,但凡吞吐量大的落地堆放,流
13、转量小的用货架存放。第四十二条:物料保管,应依据其自然属性,考虑储存的场所和按保管常识处理, 可选择垫、垛、盖、通风、防潮、防雨、防爆、隔离等保管措施,常常轮翻保养所管 物资,勿使公司财产发生保管失职损失。第四十三条:物资的堆放原那么是:在堆垛合理、平安牢靠的前提下,依据特性, 必需做到过目检点便利、成行成列、文明整齐;同类物资堆放,要考虑先进先出,发 货便利,留有余地。第四十四条:保管员对其经管的物料,包括库存、代保管、待验收材料以及设备、 容器和用法工具等负有经济责任和法律责任;仓库物料如有损失、贬值、报废、盘盈、 盘亏等,保管员应以书面形式准时上报给仓库主管,分析缘由,查明责任,按规定办
14、 理报批手续。未经批准一律不得擅自处理,抽查帐、物、卡,觉察实物有余缺量,凭 上报数据为证,保管员不得实行“盈时多发,亏时扣发”的违纪做法。第四十五条:库存物资觉察不合格状况,应准时汇报,经判为不合格品后应标识 隔离存放,严禁投产用法,并参照第三十九条处理,如因标记不明或工作马虎,混入 生产,保管员应负失职之责。第七章统计与盘点第四十六条:实物入库只能开具一次入库单,无检验凭单、调价单等附件开具调 整单必需经供应部或财务部经理批准签字后才可执行。月度仓库报表不允许消失数量 或金额赤字。价格调整金额应计入调整当月物料加权平均,追溯调整计入当月物料会 造成波动异样(消失负数、3%以上)的,或当月无
15、可出库物料的,应将调整额挺直 全额出库调整销售本钱,不在仓库报表反响。第四十七条:仓库保管员须建立手工台帐并准时反响入出库数量,入库数量以检 验合格单上确认的清点数量为准,并于每月10日、20日、25日及月底必需做当期的 入出库数量汇总,手工台帐严禁用铅笔登记。第四十八条:每月末仓库保管员自行检查与电脑帐的出入库数据,有差异须一天 内找出缘由。实物入库只能开具一次入库单,检验凭单没有检验人员签字的不得开具入库单据。第四十九条:生产分公司经理、车间主任及库房主管于每月的11日、21日、26 日对仓库的入、出库数据进行检查,并编制检查记录;检查内容为检验单数量与手工 帐数量是否相符,生产方案单汇总
16、数与手工帐出库数及出库单汇总数是否相符。第五十条:财务人员将于每月12日、22日、27日或以后对当期材料出入库数量 进行检查。第五十一条:仓库保管员应不定期开呈现场物料滚动盘点,确保物料受控。第五十二条:每月底,各库房必需开展定期大盘点,编制盘存表、物料月 度收发存汇总表并签字确认,确保数据精确、账物相符,物料月度收发存汇总表 在每月3日上午上班前送交财务部,盘存表在每月3日下午下班前送交财务部, 材料出入库单据须在每月1日下午下班前送交财务部。第五十三条:各部门经理、生产部或财务部每月应不定期组织人员监督检查仓库 流程的规范性和帐物的相符性,并做好抽查记录,对不符合要求的地方提出整改意见。第五十四条:开单员每月上旬应供应存货周转率分析报表。分公司经理每月上旬 应组织开展月度物料消耗与掌握的分析和评价,查找问题与漏洞,制定实施改进措施。第八章附那么第五十五条:各部门可依据本制度,结合分公司库房的实际状况,制定分公司库 房物料掌握实施细那么。第五十六条:本规定自发布之日起生效。