正原安全生产标准化考评表(申报表)16414.docx

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1、煤矿安全全生产标标准化检检查考核核总评表表煤矿名称称:一、基本本条件:序号基本条件件检查情况况1采矿许可可证、安安全生产产许可证证、营业业执照是是否齐全全有效;2矿长、副副矿长、总总工程师师、副总总工程师师(技术术负责人人)是否否在规定定的时间间内参加加由煤矿矿安全监监管部门门组织的的安全生生产知识识和管理理能力考考核,并并取得考考核合格格证;3是否存在在各部分分所列举举的重大大事故隐隐患。4是否建立立矿长安安全生产产承诺制制度,矿矿长是否否每年向向全体职职工公开开承诺,牢牢固树立立安全生生产“红红线意识识”,及及时消除除事故隐隐患,保保证安全全投入,持持续保持持煤矿安安全生产产条件,保保护矿

2、工工生命安安全。二、检查查情况序号123456789101112项目名称称安全风险险分级管管控事故隐患患排查治治理通风地质灾害害防治与与测量采煤掘进机电运输职业卫生生安全培训训和应急急管理调度和地地面设施施合计检查得分分权重系数数0.1000.1000.1660.1110.0990.0990.0990.0880.0660.0660.0661折合得分分三、煤矿矿安全生生产标准准化评级级:是否满足足基本条条件煤矿安全全生产标标准化得得分煤矿安全全生产标标准化等等级检查人员员: 考考评员: 负负责人: 年 月 日日煤矿安全全风险分分级管控控标准化化评分表表煤矿名称称:项目项目内容容基本要求求标准分值

3、值评分方法法存在的问问题及扣扣分情况况得分一、工作作机制(110分)职责分工1建立立安全风风险分级级管控工工作责任任体系,矿长全全面负责责,分管管负责人人负责分分管范围围内的安安全风险险分级管管控工作作4查资料和和现场。未未建立责责任体系系不得分分,随机机抽查,矿领导导1人不不清楚职职责扣11分2有负负责安全全风险分分级管控控工作的的管理部部门2查资料。未未明确管管理部门门不得分分制度建设建立安全全风险分分级管控控工作制制度,明明确安全全风险的的辨识范范围、方方法和安安全风险险的辨识识、评估估、管控控工作流流程4查资料。未未建立制制度不得得分,辨辨识范围围、方法法或工作作流程 1 处处不明确确

4、扣 22 分二、安全全风险辨辨识评估估(400分)年度辨识评估每年底矿矿长组织织各分管管负责人人和相关关业务科科室、区区队进行行年度安安全风险险辨识,重重点对井井工煤矿矿瓦斯、水水、火、煤煤尘、顶顶板、冲冲击地压压及提升升运输系系统,露露天煤矿矿边坡、爆爆破、机机电运输输等容易易导致群群死群伤伤事故的的危险因因素开展展安全风风险辨识识;及时时编制年年度安全全风险辨辨识评估估报告,建建立可能能引发重重特大事事故的重重大安全全风险清清单,并并制定相相应的管管控措施施;将辨辨识评估估结果应应用于确确定下一一年度安安全生产产工作重重点,并并指导和和完善下下一年度度生产计计划、灾灾害预防防和处理理计划、

5、应应急救援援预案10查资料。未未开展辨辨识或辨辨识组织织者不符符合要求求不得分分,辨识识内容(危危险因素素不存在在的除外外)缺 1 项项扣 22 分,评评估报告告、风险险清单、管管控措施施缺 11 项扣扣 2分分,辨识识成果未未体现缺缺1 项项扣 11 分专项辨识评估新水平、新新采(盘盘)区、新新工作面面设计前前,开展展 1 次专项项辨识:1.专项项辨识由由总工程程师组织织有关业业务科室室进行;2.重点点辨识地地质条件件和重大大灾害因因素等方方面存在在的安全全风险;3.补充充完善重重大安全全风险清清单并制制定相应应管控措措施;4.辨识识评估结结果用于于完善设设计方案案,指导导生产工工艺选择择、

6、生产产系统布布置、设设备选型型、劳动动组织确确定等8查资料和和现场。未未开展辨辨识不得得分,辨辨识组织织者不符符合要求求扣 22 分,辨辨识内容容缺 11 项扣扣 2分分,风险险清单、管管控措施施、辨识识成果未未在应用用中体现现缺 11 项扣扣 1 分生产系统统、生产产工艺、主主要设施施设备、重重大灾害害因素(露露天煤矿矿爆破参参数、边边坡参数数)等发发生重大大变化时时,开展展1 次次专项辨辨识:1.专项项辨识由由分管负负责人组组织有关关业务科科室进行行;2.重点点辨识作作业环境境、生产产过程、重重大灾害害因素和和设施设设备运行行等方面面存在的的安全风风险;3.补充充完善重重大安全全风险清清单

7、并制制定相应应的管控控措施;4.辨识识评估结结果用于于指导重重新编制制或修订订完善作作业规程程、操作作规程8查资料和和现场。未未开展辨辨识不得得分,辨辨识组织织者不符符合要求求扣 22 分,辨辨识内容容缺 11 项扣扣 2分分,风险险清单、管管控措施施、辨识识成果未未在应用用中体现现缺 11 项扣扣 1 分专项辨识评估启封火区区、排放放瓦斯、突突出矿井井过构造造带及石石门揭煤煤等高危危作业实实施前,新新技术、新新材料试试验或推推广应用用前,连连续停工工停产 1 个个月以上上的煤矿矿复工复复产前,开开展 11 次专专项辨识识:1.专项项辨识由由分管负负责人组组织有关关业务科科室、生生产组织织单位

8、(区区队)进进行;2.重点点辨识作作业环境境、工程程技术、设设备设施施、现场场操作等等方面存存在的安安全风险险;3.补充充完善重重大安全全风险清清单并制制定相应应的管控控措施;4.辨识识评估结结果作为为编制安安全技术术措施依依据8查资料和和现场。未未开展辨辨识不得得分,辨辨识组织织者不符符合要求求扣 22 分,辨辨识内容容缺 11 项扣扣 2分分,风险险清单、管管控措施施、辨识识成果未未在应用用中体现现缺 11 项扣扣 1 分本矿发生生死亡事事故或涉涉险事故故、出现现重大事事故隐患患或所在在省份发发生重特特大事故故后,开开展 11 次针针对性的的专项辨辨识;1.专项项辨识由由矿长组组织分管管负

9、责人人和业务务科室进进行;2.识别别安全风风险辨识识结果及及管控措措施是否否存在漏漏洞、盲盲区;3.补充充完善重重大安全全风险清清单并制制定相应应的管控控措施;4.辨识识评估结结果用于于指导修修订完善善设计方方案、作作业规程程、操作作规程、安安全技术术措施等等技术文文件6查资料和和现场。未未开展辨辨识不得得分,辨辨识组织织者不符符合要求求扣 22 分,辨辨识内容容缺 11 项扣扣 2分分,风险险清单、管管控措施施、辨识识成果未未在应用用中体现现缺 11 项扣扣 1 分三、安全全风险管管控(335分)管控措施1.重大大安全风风险管控控措施由由矿长组组织实施施,有具具体工作作方案,人人员、技技术、

10、资资金有保保障5查资料。组组织者不不符合要要求、未未制定方方案不得得分,人人员、技技术、资资金不明明确、不不到位 1 项项扣1 分2.在划划定的重重大安全全风险区区域设定定作业人人数上限限4查资料和和现场。未未设定人人数上限限不得分分,超 1人扣扣 0.5 分分定期检查1.矿长长每月组组织对重重大安全全风险管管控措施施落实情情况和管管控效果果进行一一次检查查分析,针针对管控控过程中中出现的的问题调调整完善善管控措措施,并并结合年年度和专专项安全全风险辨辨识评估估结果,布布置月度度安全风风险管控控重点,明明确责任任分工8查资料。未未组织分分析评估估不得分分,分析析评估周周期不符符合要求求,每缺缺

11、 1次次扣 33 分,管管控措施施不做相相应调整整或月度度管控重重点不明明确1处处扣2分分,责任任不明确确 1 处扣11 分2.分管管负责人人每旬组组织对分分管范围围内月度度安全风风险管控控重点实实施情况况进行一一次检查查分析,检检查管控控措施落落实情况况,改进进完善管管控措施施8查资料。未未组织分分析评估估不得分分,分析析评估周周期不符符合要求求,每缺缺 1次次扣 33 分,管管控措施施不做相相应调整整 1 处扣 2分现场检查按照煤煤矿领导导带班下下井及安安全监督督检查规规定,执执行煤矿矿领导带带班制度度,跟踪踪重大安安全风险险管控措措施落实实情况,发发现问题题及时整整改6查资料和和现场。未

12、未执行领领导带班班制度不不得分,未未跟踪管管控措施施落实情情况或发发现问题题未及时时整改 1 处处扣 22 分公告警示在井口(露露天煤矿矿交接班班室)或或存在重重大安全全风险区区域的显显著位置置,公告告存在的的重大安安全风险险、管控控责任人人和主要要管控措措施4查现场。未未公示不不得分,公公告内容容和位置置不符合合要求 1 处处扣 11 分四、保障障措施(115分)信息管理采用信息息化管理理手段,实实现对安安全风险险记录、跟跟踪、统统计、分分析、上上报等全全过程的的信息化化管理4查现场。未未实现信信息化管管理不得得分,功功能每缺缺1 项项扣 11 分教育培训1入井井(坑)人人员和地地面关键键岗

13、位人人员安全全培训内内容包括括年度和和专项安安全风险险辨识评评估结果果、与本本岗位相相关的重重大安全全风险管管控措施施6查资料。培培训内容容不符合合要求 1 处处扣 11 分2每年年至少组组织参与与安全风风险辨识识评估工工作的人人员学习习 1 次安全全风险辨辨识评估估技术5查资料和和现场。未未组织学学习不得得分,现现场询问问相关学学习人员员,1 人未参参加学习习扣 11 分得分合计计缺项分值值实得分检查人员员: 考考评员: 负负责人: 年 月 日日煤矿事故故隐患排排查治理理标准化化评分表表煤矿名称称:项目项目内容容基本要求求标准分值值评分方法法存在的问问题及扣扣分情况况得分一、工作作机制(11

14、0分)职责分工1有负负责事故故隐患排排查治理理管理工工作的部部门2查资料。无无管理部部门不得得分2建立立事故隐隐患排查查治理工工作责任任体系,明明确矿长长全面负负责、分分管负责责人负责责分管范范围内的的事故隐隐患排查查治理工工作,各各业务科科室、生生产组织织单位(区区队)、班班组、岗岗位人员员职责明明确4查资料和和现场。责责任未分分工或不不明确不不得分,矿矿领导不不清楚职职责 11人扣 2 分分、部门门负责人人不清楚楚职责 1 人人扣 00.5分分分级管理对排查出出的事故故隐患进进行分级级,并按按照事故故隐患等等级明确确相应层层级的单单位(部部门)、人人员负责责治理、督督办、验验收4查资料和和

15、现场。未未对事故故隐患进进行分级级扣 22分,责责任单位位和人员员不明确确 1 项扣 1 分分二、事故故隐患排排查(330分)基础工作编制事故故隐患年年度排查查计划,并并严格落落实执行行4查资料和和现场。未未编制排排查计划划或未落落实执行行不得分分周期范围1矿长长每月至至少组织织分管负负责人及及安全、生生产、技技术等业业务科室室、生产产组织单单位(区区队)开开展一次次覆盖生生产各系系统和各各岗位的的事故隐隐患排查查,排查查前制定定工作方方案,明明确排查查时间、方方式、范范围、内内容和参参加人员员6查资料和和现场。未未组织排排查不得得分,组组织人员员、范围围、频次次不符合合要求 1 项项扣 22

16、 分,未未制定工工作方案案扣 11 分、方方案内容容缺 11 项扣扣 0.5 分分2.矿各各分管负负责人每每旬组织织相关人人员对分分管领域域进行 1次全全面的事事故隐患患排查6查资料和和现场。分分管负责责人未组组织排查查不得分分,组织织人员、范范围、频频次不符符合要求求 1 项扣 2 分分3生产产期间,每每天安排排管理、技技术和安安检人员员进行巡巡查,对对作业区区域开展展事故隐隐患排查查5查资料和和现场。未未安排不不得分,人人员、范范围、频频次不符符合要求求 1 项扣 1 分分4岗位位作业人人员作业业过程中中随时排排查事故故隐患4查资料和和现场。未未进行排排查不得得分登记上报1建立立事故隐隐患

17、排查查台账,逐逐项登记记排查出出的事故故隐患3查资料。未未建立台台账不得得分,登登记不全全缺 11项扣 0.55 分2排查查发现重重大事故故隐患后后,及时时向当地地煤矿安安全监管管监察部部门书面面报告,并并建立重重大事故故隐患信信息档案案2查资料。不不符合要要求不得得分三、事故故隐患治治理(225分)分级治理1事故故隐患治治理符合合责任、措措施、资资金、时时限、预预案“五五落实”要要求2查资料和和现场。不不符合要要求不得得分2重大大事故隐隐患由矿矿长组织织制定专专项治理理方案,并并组织实实施;治治理方案案按规定定及时上上报6查资料和和现场。组组织者不不符合要要求或未未按方案案组织实实施不得得分

18、,治治理方案案未及时时上报扣扣2 分分3不能能立即治治理完成成的事故故隐患,由由治理责责任单位位(部门门)主要要责任人人按照治治理方案案组织实实施4查资料和和现场。组组织者不不符合要要求或未未按方案案组织实实施不得得分4能够够立即治治理完成成的事故故隐患,当当班采取取措施,及及时治理理消除,并并做好记记录5查资料和和现场。当当班未采采取措施施或未及及时治理理不得分分,不做做记录扣扣3 分分,记录录不全 1 处处扣0.5 分分安全措施1事故故隐患治治理有安安全技术术措施,并并落实到到位4查资料和和现场。没没有措施施、措施施不落实实不得分分2对治治理过程程危险性性较大的的事故隐隐患,治治理过程程中

19、现场场有专人人指挥,并并设置警警示标识识;安检检员现场场监督4查资料和和现场。现现场没有有专人指指挥不得得分、未未设置警警示标识识扣 11 分、没没有安检检员监督督扣 11分四、监督督管理(220分)治理督办1事故故隐患治治理督办办的责任任单位(部部门)和和责任人人员明确确;2对未未按规定定完成治治理的事事故隐患患,由上上一层级级单位(部部门)和和人员实实施督办办;3挂牌牌督办的的重大事事故隐患患,治理理责任单单位(部部门)及及时记录录治理情情况和工工作进展展,并按按规定上上报7查资料。督督办责任任不明确确、不落落实 11 次扣扣 2分分,未实实行提级级督办 1次扣扣 2 分,未未及时记记录或

20、上上报 11 次扣扣 2 分验收销号1煤矿矿自行排排查发现现的事故故隐患完完成治理理后,由由验收责责任单位位(部门门)负责责验收,验验收合格格后予以以销号4查资料和和现场。未未进行验验收不得得分,验验收单位位不符合合要求扣扣 2 分,验验收不合合格即销销号的不不得分2负有有煤矿安安全监管管职责的的部门和和煤矿安安全监察察机构检检查发现现的事故故隐患,完完成治理理后,书书面报告告发现部部门或其其委托部部门(单单位)4查资料和和现场。未未按规定定报告不不得分公示监督1每月月向从业业人员通通报事故故隐患分分布、治治理进展展情况;2及时时在井口口(露天天煤矿交交接班室室)或其其他显著著位置公公示重大大

21、事故隐隐患的地地点、主主要内容容、治理理时限、责责任人、停停产停工工范围;3建立立事故隐隐患举报报奖励制制度,公公布事故故隐患举举报电话话,接受受从业人人员和社社会监督督5查资料和和现场。未未定期通通报、未未及时公公告扣 2分,通通报和公公告内容容每缺 1 项项扣 11 分,未未设立举举报电话话扣 22 分,接接到举报报未核查查或核实实后未进进行奖励励扣 22 分五、保障障措施(115分)信息管理采用信息息化管理理手段,实实现对事事故隐患患排查治治理记录录统计、过过程跟踪踪、逾期期报警、信信息上报报的信息息化管理理3查资料和和现场。未未采取信信息化手手段不得得分,管管理内容容缺 11 项扣扣

22、1 分改进完善矿长每月月组织召召开事故故隐患治治理会议议,对一一般事故故隐患、重重大事故故隐患的的治理情情况进行行通报,分分析事故故隐患产产生的原原因,提提出加强强事故隐隐患排查查治理的的措施,并并编制月月度事故故隐患统统计分析析报告3查资料。未未召开会会议定期期通报、未未编制报报告不得得分,报报告内容容不符合合要求扣扣 2 分资金保障建立安全全生产费费用提取取、使用用制度。事事故隐患患排查治治理工作作资金有有保障3查资料和和现场。未未建立并并执行制制度不得得分,资资金无保保障扣 2 分分专项培训每年至少少组织安安全管理理技术人人员进行行 1 次事故故隐患排排查治理理方面的的专项培培训3查资料

23、。未未按要求求开展培培训不得得分考核管理1建立立日常检检查制度度,对事事故隐患患排查治治理工作作实施情情况开展展经常性性检查;2检查查结果纳纳入工作作绩效考考核3查资料。未未建立制制度、未未执行制制度不得得分,检检查结果果未运用用扣 11 分得分合计计缺项分值值实得分检查人员员: 考考评员: 负负责人: 年 月 日日煤矿通风风标准化化评分表表(通风风系统)煤矿名称称:项目项目内容容基本要求求标准分值值评分方法法存在的问问题及扣扣分情况况得分一、通风风系统(100分)系统管理1.全矿矿井、一一翼或者者一个水水平通风风系统改改变时,编编制通风风设计及及安全技技术措施施,经企企业技术术负责人人审批;

24、巷道贯贯通前应应当制定定贯通专专项措施施,经矿矿总工程程师审批批;井下下爆炸物物品库、充充电硐室室、采区区变电所所、实现现采区变变电所功功能的中中央变电电所有独独立的通通风系统统20查资料和和现场。改改变通风风系统(巷巷道贯通通)无审审批措施施的扣 10 分,其其他 11 处不不符合要要求扣 5 分分2.井下下没有违违反煤煤矿安全全规程规规定的扩扩散通风风、采空空区通风风和利用用局部通通风机通通风的采采煤工作作面;对对于允许许布置的的串联通通风,制制定安全全技术措措施,其其中开拓拓新水平平和准备备新采区区的开掘掘巷道的的回风引引入生产产水平的的进风中中的安全全技术措措施,经经企业技技术负责责人

25、审批批,其他他串联通风的安安全技术术措施,经经矿总工工程师审审批20查现场和和资料。 不符合合要求 1 处处扣 110 分分3.采区区专用回回风巷不不用于运运输、安安设电气气设备,突突出区不不行人;专用回回风巷道道维修时时制定专专项措施施,经矿矿总工程程师审批批5查现场和和资料。 不符合合要求 1 处处扣 22 分4.装有有主要通通风机的的回风井井口的防防爆门符符合规定定,每 6个月月检查维维修 11 次;每季度度至少检检查 11 次反反风设施施;制定定年度全全矿性反反风技术术方案,按按规定审审批,实实施有总总结报告告,并达达到反风风效果10查资料和和现场。 未进行行反风演演习扣 5 分分,

26、其其他1处处不符合合要求扣扣2分风量配置1.新安安装的主主要通风风机投入入使用前前,进行行 1 次通风风机性能能测定和和试运转转工作,投投入使用用后每 5 年年至少进进行 11 次性性能测定定;矿井井通风阻阻力测定定符合煤煤矿安全全规程规规定10查资料。通通风机性性能或者者通风阻阻力未测测定的不不得分,其其他1处处不符合合要求扣扣1分2.矿井井每年进进行 11 次通通风能力力核定;每 110 天天至少进进行 11次井下下全面测测风,井井下各硐硐室和巷巷道的供供风量满满足计算算所需风风量10查资料和和现场。未未进行通通风能力力核定不不得分,其其他 11 处不不符合要要求扣 5 分分3.矿井井有效

27、风风量率不不低于 85;矿井井外部漏漏风率每每年至少少测定 1 次次, 外外部漏风风率在无无提升设设备时不不得超过过 5,有提提升设备备时不得得超过 1510查资料。未未测定扣扣 5分分,有效效风量率率每低、外外部漏风风率每高高 1 个百分分点扣 1 分分风量配置4.采煤煤工作面面进、回回风巷实实际断面面不小于于设计断断面的22/3;其他通通风巷道道实际断断面不小小于设计计断面的的 4/5;矿矿井通风风系统的的阻力符符合 AAQ10028 规定; 矿井井内各地地点风速速符合煤煤矿安全全规程规规定10查现场和和资料。巷巷道断面面 1 处(长长度按 5m 计)不不符或者者阻力超超规定扣扣 2 分;

28、风风速不符符合要求求 1 处扣 5 分分5.矿井井主要通通风机安安设监测测系统,能能够实时时准确监监测风机机运行状状态、风风量、风风压等参参数5查现场。未未安监测测系统的的不得分分,其他他1处不不符合要要求扣11分得分合计计缺项分值值实得分检查人员员: 考考评员: 负负责人: 年 月 日日煤矿通风风标准化化评分表表(局部部通风)煤矿名称称: 局部部通风地地点:项目项目内容容基本要求求标准分值值评分方法法存在的问问题及扣扣分情况况得分二、局部部通风(100分)装备措施1.掘进进通风方方式符合合煤矿矿安全规规程规规定,采采用局部部通风机机供风的的掘进巷巷道应安安设同等等能力的的备用局局部通风风机,

29、实实现自动动切换。局局部通风风机的安安装、使使用符合合煤矿矿安全规规程规规定,实实行挂牌牌管理,不不发生循循环风;不出现现无计划划停风,有有计划停停风前制制定专项项通风安安全技术术措施35查现场和和资料。11 处发发生循环环风不得得分;无无计划停停风 11 次扣扣 100 分;其他 1 处处不符合合要求扣扣 2 分2.局部部通风机机设备齐齐全,装装有消音音器(低低噪声局局部通风风机和除除尘风机机除外),吸吸风口有有风罩和和整流器器,高压压部位有有衬垫;局部通通风机及及其启动动装置安安设在进进风巷道道中,地地点距回回风口大大于100m,且且10mm 范围围内巷道道支护完完好,无无淋水、积积水、淤

30、淤泥和杂杂物;局局部通风风机离巷巷道底板板高度不不小于 0.33m15查现场。不不符合要要求 11处扣 2 分分风筒敷设1.风筒筒末端到到工作面面的距离离和自动动切换的的交叉风风筒接头头的规格格、安设设标准符符合作业业规程规规定10查现场和和资料。不不符合要要求 11 处扣扣 5 分2.使用用抗静电电、阻燃燃风筒,实实行编号号管理。风风筒接头头严密,无无破口(末末端 220m 除外),无无反接头头;软质质风筒接接头反压压边,硬硬质风筒筒接头加加垫、螺螺钉紧固固15查现场。使使用非抗抗静电、非非阻燃风风筒不得得分;其其他 11 处不不符合要要求扣 0.55 分3.风筒筒吊挂平平、直、稳稳,软质质

31、风筒逢逢环必挂挂,硬质质风筒每每节至少少吊挂 2 处处;风筒筒不被摩摩擦、挤挤压15查现场。 不符合合要求 1处扣扣 0.5 分分4.风筒筒拐弯处处用弯头头或者骨骨架风筒筒缓慢拐拐弯,不不拐死弯弯;异径径风筒接接头采用用过渡节节,无花花接10查现场。不不符合要要求 11处扣 1 分分得分合计计缺项分值值实得分检查人员员: 考考评员: 负负责人: 年 月 日日煤矿通风风标准化化评分局局部通风风汇总表表煤矿名称称:序号局部通风风地点标准分检查得分分备 注100100100100100100100100100100100100所有局部部通风地地点检查查最低得得分矿井局部部通风得得分检查人员员: 考考

32、评员: 负负责人: 年 月 日日煤矿通风风标准化化评分表表(通风风设施)密闭煤矿名称称: 密闭闭地点及及编号:项目项目内容容基本要求求标准分值值评分方法法存在的问问题及扣扣分情况况得分通风设施施密闭1.密闭闭位置距距全风压压巷道口口不大于于 5mm,设有有规格统统一的瓦瓦斯检查查牌板和和警标,距巷道道口大于于 2mm 的设设置栅栏栏; 密密闭前无无瓦斯积积聚。所所有导电电体在密密闭处断断开(在在用的管管路采取取绝缘措措施处理理除外)10查现场。不不符合要要求 11处扣 5 分分2.密闭闭内有水水时设有有反水池池或者反反水管,采采空区密密闭设有有观测孔孔、措施施孔,且且孔口设设置阀门门或者带带有

33、水封封结构10查现场。 不符合合要求 1处扣扣 5 分合计20检查人员员: 考考评员: 负负责人: 年 月 日日煤矿通风风标准化化评分表表(通风风设施)密闭评评分汇总总表煤矿名称称:序号密闭地点点及编号号标准分实得分序号密闭地点点及编号号标准分实得分20202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020检查密闭闭得分之之和检查密闭闭道数密闭平均均得分检查人员员: 考考评员: 负负责人: 年 月 日日煤矿通风风标准化化评分表表(通风风设施)风门、风风窗煤矿名称称: 风门风风窗地点点及编号号:项目项目内容容基本要求求

34、标准分值值评分方法法存在的问问题及扣扣分情况况得分通风设施施风门风窗1.每组组风门不不少于 2 道道,其间间距不小小于 55m(通通车风门门间距不不小于 1 列列车长度度),主主要进、回回风巷之之间的联联络巷设设具有反反向功能能的风门门,其数数量不少少于 22 道;通车风风门按规规定设置置和管理理,并有有保护风风门及人人员的安安全措施施10查现场。 不符合合要求 1处扣扣 5 分2.风门门能自动动关闭, 并连锁锁, 使使 2 道风门门不能同同时打开开;门框框包边沿沿口,有有衬垫,四四周接触触严密,门门扇平整整不漏风风;风窗窗有可调调控装置置,调节节可靠10查现场。 不符合合要求 1处扣扣 5

35、分3.风门门、风窗窗水沟处处设有反反水池或或者挡风风帘,轨轨道巷通通车风门门设有底底槛, 电缆、 管路孔孔堵严, 风筒穿穿过风门门 (风风窗)墙墙体时,在在墙上安安装与胶胶质风筒筒直径匹匹配的硬硬质风筒筒10查现场。不不符合要要求 11处扣 5 分分合计30检查人员员: 考考评员: 负负责人: 年 月 日日煤矿通风风标准化化评分表表(通风风设施)风门、风风窗评分分汇总表表煤矿名称称:序号风门风窗窗地点及及编号标准分实得分序号风门风窗窗地点及及编号标准分实得分30303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030检

36、查风门门风窗得得分之和和检查风门门风窗道道数风门风窗窗平均得得分检查人员员: 考考评员: 负负责人: 年 月 日日煤矿通风风标准化化评分表表(通风风设施)风桥煤矿名称称: 风桥桥地点及及编号:项目项目内容容基本要求求标准分值值评分方法法存在的问问题及扣扣分情况况得分通风设施施风桥1.风桥桥两端接接口严密密,四周周为实帮帮、实底底,用混混凝土浇浇灌填实实;桥面面规整不不漏风10查现场。不不符合要要求 11处扣 5 分分2.风桥桥通风断断面不小小于原巷巷道断面面的 44/5,呈呈流线型型,坡度度小于 30;风桥桥上、下下不安设设风门、调调节风窗窗等10查现场。不不符合要要求 11处扣 5 分分合计20检查人员员: 考考评员: 负负责人: 年 月 日日煤矿通风风标准化化评分表表(通风风设施)风桥评评分汇总总表煤矿名称称:序号风桥地点点及编号号标准分实得分序号风桥地点点及编号号标准分实得分20202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020检查风桥桥得分之之和检查风桥桥道数风桥平均均得分检查人员员: 考考评员: 负负责人: 年 月 日日煤矿通风风标准化化评分表表(通风风设施)煤矿名称称:项

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