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1、公司财务部工作流程 公司财务部工作流程 一、费用报销和资金审批操作流程 财务出纳 财务部长 部门负责人 经 办 人 总经理 其次章 运销部工作流程 一、运销部 运销部工作流程图 运 销 部 总经理 供货商 (1) (5) (14) (21) (9) 财务 (2) (6) (15) (16) (20) (13) 站台 (3) (4) (10) 港口 客户 (22) (11) (18)(19) (7) (8) (12) (17) 运销部工作往来详解: (1)签订供货商合同。 (2)依据供货商合同填写“煤矿(场)定价通知单”/“汽运定价通知单”转至财务做账。(3)依据供货商合同填写“站台上煤通知单”
2、传真至站台。(4)上煤后由站台填写“统计表”传真回运销部。(5)运销部整理统计表填写“上站煤日报表”报总经理。 (6)运销部整理统计表填写“上站煤日报表”转财务部做账。 (7)运销部内部登记台账。(8)运销部内部整理统计表输入T6系统。(9)依据合同要求做批次结算。(10)站台依据发车状况编辑短信传送至运销部。(11)运销部依据短信内容填写“火车发运通知单”传真至港口。(12)港口填写“火车到港通知单”回传运销部。(13)财务部将已填写成本的“火车发运通知单”转运销部。(14)运销部统一整理(火车发运通知单、港口化验报告、站台化验报告)汇至总经理。(15)发车后运销部填写“出库单”转至财务部做
3、账。(16)发车后运销部填写“火车发运安排定价通知单” 转至财务部做账。(17)装船业务发生时港口传真“审批报告”至运销部。(18)运销部依据“审批报告”填写“同意装船通知单及回执”至港口。(19)港口将“同意装船通知单及回执”的完备数据回传至运销部。(20)由财务部将已填写成本的“同意装船通知单及回执”转运销部。(21)运销部统一整理(同意装船通知单及回执、港口化验报告)汇至总经理。(22)装船后联系客户做销售合同及结算单。 2、运销部选购合同拟定流程 营销业务科拟定 总经理 审核 归档 盖章 运销部助理 签字 3、业务科与相关单位对接 财务会计科 合同复印件 定价通知 财务部长 营销业务科 供 应 商 传 真 拟预付款 4、上煤日报表的操作流程 总经理 站台统计 运销部统计 传 真 财务部长 整理 5、业务结算单操作流程 核 对 运销部助理 业务科拟定 会计科 审 核 数量及价格 结算 签字盖章 供应商 总经理 财务部长 签 字 签 字 6、业务整体操作流程 开具发票 出结算单 执行合同 签订合同