20XX年审计工作总结.docx

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1、20XX年审计工作总结 工作汇报/工作安排/审计工作总结姓名:_ 单位:_ 日期:_ 编号:YB-ZJ-021584 20XX 年审计工作总结Sample of audit work summary in 20XX20XX 年审计工作总结 xx 年是我院三合五统办学院的第一年,审计室在院党委和行政的领导下,紧紧围绕学院改革发展建设的工作中心,仔细履行内部审计五项职责,发挥教化内审监督与服务职能,促进了学校党风廉政建设和各项行政工作的正常开展,为学校建设发展作出了主动的努力。 一、整章建制、促进内部审计规范化建设 1、学院审计室于今年年初以独立处室开展工作,为了搞好这项工作,审计室强化了制度建设

2、,拟定了xxxxx 学院审计室工作职责、xxxxxx 学院审计室主任工作职责、xxxxxx 学院审计室工作人员职责。明确了审计室的职责范围和工作重心。 2、学院审计室依据教化部颁发的教化系统内部审计工作规定,结合学院的实际拟定了xxxxxx 学院内部审计工作规定。进一步明确了工作要点,理清了工作思路,做到了有法可依、有章可循,增加了工作的责任感,使内部审计工作进一步走向法制化、制度化和规范化。 二、求真务实、切实履行内部审计职责 1、仔细全面地做好了学院离任院长 xxx 同志任职期间经济责任审计的各项打算工作,制定了迎接审计工作的协调方案,加班加点、主动协作上级审计部门进点审计,同时做好了与各

3、处室的协调工作。为上级审计部门经济责任审计工作总结简介:本审计工作总结主要对肯定时期内的工作加以总结,分析和探讨,确定成果,找出问题,得出阅历教训,摸索事物的发展规律,用于指导下一阶段工作的一种书面文体,本内容已经过排版和校对,请放心下载运用。供应了良好的服务,切实保障了 xxx 同志任职期间经济责任审计工作的顺当完成。 2、主动协作主管领导和有关部门对学院东西两院三合五统以前的家底进行了全面清理,审计室负责清理基建工程项目,共清理大小项目 87 项,合计金额 5644.29 千万元。 3、严格按程序办理学院各部门申请购置的各项设备项目,审计室人员与设备运用部门的工作人员一同深化调研和认证,坚

4、持货比三家,把好质量关和价格关。审计室自始至终全过程参与,充分发挥了事前、事中、事后审计的监督作用。全年共参加审计监督 人次,累计金额为:元,为学院节约资金约为 元。 4、随着学院的改革发展,加强内部管理,强化内部监督机制就显得尤为重要,审计室参加各项工程的招投标和重大经济项目的审计监督,在招投标和重大经济项目的洽谈中坚持公开、公正、公允的原则,今年共组织参加大小工程和经济项目 21 项,累计金额约为 2 千多万元。 5、审计室会同有关人员对东院接着教化处 xx 年履行目标责任制状况进行了全面的清理核算,并为学院提出了今后运行和管理的建议,为院领导供应了决策参考依据 6、审计室合同组织人事处、

5、教务处对各系部执行二级核算方案报送的老师课时津贴审批表进行了严密细致的审核,发觉问题刚好提出,刚好订正,经过几轮的反复核算,测算出行政工勤人员的岗位津贴的基本津贴值,为院领导供应了决策依据,确保了 xx 年上期老师课时津贴和行政工勤人员岗位津贴的发放。 7、对学院各项经济项目和招投标工程实行了档案管理,收集了各种经济项目和招投标工程文本资料,对有电子文档的还进行了数据保存,为今后的内部审计监督累积了工作资料。三、真抓实干、加强监督促其他工作 1、审计室人员会同院纪委、办公室和工会组成的学院工作督察组,参加了学院的督察和检查工作。强化了学院的内部管理。 2、审计室与纪检、监察以及工会的有关人员一

6、起对今年对口升学考试中舞弊状况进行了全面的调查,同时主动协作、帮助 xxx 教化局和市纪委调查组成员调查我院老师参与对口升学考试的监考状况和学生舞弊状况。 3、审计室还参加了调查了 xxxxxxx 勤工俭学学生斗殴事务和调查协调教职工纠纷等工作。 4、根据学院的统一部署,院宣扬统战部的详细要求,扩大对外宣扬,审计室制作了 xxxxxx 审计室网站,开设了对外宣扬的窗口。 四、存在的差距 一年来,审计室取得了可喜的成果但离教化内审和学院发展前进的步伐还有肯定的差距:一是人员结构的合理性;二是对外沟通和学习培训的机会不多,工作的方法和手段浮于表面;三是学院内部审计监督的相关制度有待进一步的建立健全

7、。 五、工作体会和建议 1.领导的重视与支持是搞好内审工作的关键。领导的重视程度越高,内审工作就越有依靠,发挥的作用也就越大。我们在今后做好工作的同时,还要更加注意同上级领导的沟通,不定期汇报工作状况,以争取领导的信任,取得了领导对内审工作的高度重视和大力支持。 2.健全的审计机构,合理的人员结构及学问结构是做好审计工作的基础条件。审计工作是一项政策性强,涉及面广、专业技术要求高、工作难度大的工作。目前学院审计室的人员配置和人员结构与工作的要求仍旧存在着肯定的差距。希望能在新的一年有所改善。 3. 内审要树立服务意识。内审工作的性质确定了审计工作必需坚持监督与服务并重,寓监督与服务之中。内部审计归根究竟是一种内部管理行为,它的目标是为了加强内部管理,为管理者服务。结合学院实际,内审工作的监督、评价、限制职能都必需着眼于为学院经济发展服务,把服务意识融于整个审计过程中,在做好监督的同时为领导供应牢靠的决策依据,当好参谋,以适应学院的快速健康发展,为学院发展壮大保驾护航。 XX 图文设计 YumBo Graphic Design Co., Ltd.

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