北京市现场检查评分细则.doc

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1、北京市施工现场检查评分细则(安全管理) 表1施工单位: 工程名称:序号检查项目标准分值检查情况评定分值1资料项目部安全生产责任制101、 各级安全生产责任制齐全、责任明确;2、 责任制双方签字、日期有效。101、 各级安全生产责任齐全、个别岗位责任不明确;2、 责任制双方签字、日期有效。91、 个别岗位安全生产责任不齐全、多项岗位责任不明确;2、责任制双方签字、日期有效。71、 多项岗位安全生产责任制不齐全、多项岗位责任不明确;2、 责任制双方未签字或日期无效。5项目部无安全责任制02项目部安全管理机构设置51、 项目部设置安全管理机构;2、 人员设置符合标准;3、 安全责任分工明确。51、

2、项目部设置安全管理机构;2、 人员设置符合标准;3、 安全责任分工比较明确。4.51、 项目部设置安全管理机构;2、 人员设置符合标准;3、 安全责任分工不明确。3.51、项目部安全管理机构设置不明确;2、人员设置不符合标准;3、安全责任分工不明确。2.5项目部未设置安全管理机构。03目标管理51、 项目部安全生产目标管理明确;2、 各项安全管理制度、安全管理措施齐全。51、 项目部安全生产目标管理明确;2、 各项安全管理制度、安全管理措施比较齐全。4.51、 项目部安全生产目标管理明确;2、 个别安全管理制度、安全管理措施不齐全。3.51、 项目部安全生产目标管理比较明确;2、 多项安全管理

3、制度、安全管理措施不齐全。2.5项目部无安全生产目标管理。04资料总包与分包安全管理协议书51、 总包单位和分包单位的安全生产许可证齐全、有效;2、 总包单位与各分包单位签订安全管理协议书齐全、有效;3、 双方的安全生产管理责任明确。51、 总包单位和分包单位的安全生产许可证齐全、有效;2、 总包单位与各分包单位签订安全管理协议书比较齐全、有效;3、 双方的安全生产管理责任明确。4.51、 总包单位和分包单位的安全生产许可证齐全、有效;2、 总包单位与各分包单位签订安全管理协议书比较齐全、有效;3、 双方的安全生产管理责任比较明确。3.51、 总包单位和分包单位的安全生产许可证齐全、有效;2、

4、 总包单位与个别分包单位未签订安全管理协议书;3、 双方的安全生产管理责任不明确。2.51、 总包单位和分包单位的安全生产许可证不齐全或无效;2、 总包单位与各分包单位未签订安全管理协议书;05施工组织设计51、 施工组织设计有编制、审核、审批人签字及行政公章;2、 有专项安全技术措施(方案);3、 严格执行安全技术措施(方案)。51、 施工组织设计有编制、审核、审批人签字及行政公章;2、 有专项安全技术措施(方案);3、 执行安全技术措施(方案)比较严格。4.51、 施工组织设计有编制、审核、审批人签字及行政公章;2、 安全技术措施(方案)针对性不强3、 执行安全技术措施(方案)不严格3.5

5、1、 施工组织设计无编制、审核、审批人签字及行政公章;2、 安全措施(方案)无针对性;3、 未执行安全措施。2.5无施工组织设计。06资料冬、雨季施工方案51、 冬、雨季施工方案有编制、审核、审批人签字及行政公章;2、 安全技术措施齐全、针对性强。51、 冬、雨季施工方案有编制、审核、审批人签字及行政公章;2、 安全技术措施齐全、针对性比较强。4.51、 冬、雨季施工方案有编制、审核、审批人签字及行政公章;2、 安全技术措施比较齐全、针对性比较强。3.51、 冬、雨季施工方案无编制、审核、审批人签字及行政公章;2、 安全技术措施比较齐全、针对性比较强。2.5无冬、季雨季施工方案07安全教育10

6、1、 从业人员安全教育培训记录资料齐全、有效;2、 安全教育培训考核合格,试卷无代笔现象;3、 安全教育掊训考核率达到100%。101、 从业人员安全教育培训记录资料齐全、有效;2、 安全教育培训考核合格,试卷无代笔现象;3、 安全教育掊训考核率未达到100%。91、 从业人员安全教育培训记录资料齐全、有效;2、 安全教育培训考核合格,试卷有代笔现象;3、安全教育掊训考核率未达到100%。71、 从业人员“三级”安全教育培训记录资料不齐全;2、 安全教育培训考核合格,试卷有代笔现象;3、 安全教育掊训考核率未达到100%。5无安全教育培训记录08资料安全资金投入51、 安全资金投入有计划、有落

7、实;2、 安全资金投入能够满足项目部安全生产需求;3、 安全资金投入台账记录齐全。51、 安全资金投入有计划、有落实;2、 安全资金投入能够满足项目部安全生产需求;3、 安全资金投入台账记录不齐全。4.51、 安全资金投入有计划、有落实;2、 安全资金投入不能满足项目部安全生产需求;3、 安全资金投入台账记录不齐全。3.51、 安全资金投入有计划、有落实;2、 安全资金投入不能满足项目部安全生产需求;3、 安全资金投入台账记录不齐全。2.51、 安全资金投入无计划;2、 安全资金投入不能满足项目部安全生产需求;09工伤事故资料51、 工伤事故记录资料齐全、有效;2、 工伤事故频率符合有关标准要

8、求;3、 工伤事故原因清楚、防范措施明确。51、 工伤事故记录资料齐全、有效;2、 工伤事故频率符合有关标准要求;3、 工伤事故原因基本清楚、防范措施明确。4.51、 工伤事故记录资料齐全、有效;2、 工伤事故频率不符合有关标准要求;3、 工伤事故原因基本清楚、防范措施明确。3.51、工伤事故记录资料不齐全;2、工伤事故频率不符合有关标准要求;3、 工伤事故原因基本清楚、防范措施明确。3、工伤事故基本原因清楚、防范措施确2.5无工伤事故资料。010资料特种作业上岗证书51、 特种作业上岗证书齐全、有效;2、 特种作业上岗证书复印件存档记录齐全、有效;3、 特种作业持证上岗率达到100%。51、

9、 特种作业上岗证书齐全、有效;2、 特种作业上岗证书复印件存档记录不齐全;3、 特种作业持证上岗率达到100%。4.51、 特种作业上岗证书齐全、有效;2、 特种作业上岗证书复印件存档记录不齐全;3、 特种作业持证上岗率未达到100%。3.51、 特种作业上岗证书不齐全;2、 特种作业上岗证书复印件存档记录不齐全;3、 特种作业持证上岗率未达到100%。2.5无特种作业上岗证书。011地下设施交底资料及保护措施101、 地下设施交底资料齐全、有效;2、 各项保护措施可操作性、针对性强;3、 重点部位有专项方案和专人管理。101、 地下设施交底资料齐全、有效;2、 各项保护措施可操作性、针对性强

10、;3、 重点部位无专项方案和专人管理。91、 地下设施交底资料齐全、有效;2、 各项保护措施可操作性、针对性不强;3、 重点部位无专项方案和专人管理。71、 地下设施交底资料不齐全;2、 项保护措施可操作性、针对性不强;3、 重点部位无专项方案和专人管理。5无地下设施交底资料及保护措施。012安全防护用品合格证及检测资料51、 安全防护用品合格证及检测资料齐全、有效;2、 安全防护用品能够满足项目部安全生产需要;3、 安全防护用品台帐记录齐全。51、 安全防护用品合格证及检测资料齐全、有效;2、 安全防护用品能够满足项目部安全生产需要;3、 安全防护用品台帐记录不齐全。4.512资料安全防护用

11、品合格证及检测资料51、 安全防护用品合格证及检测资料齐全、有效;2、 安全防护用品基本满足项目部安全生产需要;3、 安全防护用品台帐记录不齐全。3.51、 安全防护用品合格证及检测资料不齐全;2、 安全防护用品不能满足项目部安全生产需要;3、 安全防护用品台帐记录不齐全。2.5无安全防护用品合格证及检测资料013生产安全事故应急预案101、 项目部编制的生产安全事故应急预案完善、可操作性、针对性强;2、 各项组织机构、通讯系统齐全、有效;3、 现场的应急设备、药品符合应急预案要求。101、 项目部编制的生产安全事故应急预案完善、可操作性、针对性强;2、 各项组织机构、通讯系统齐全、有效;3、

12、 现场的应急设备、药品基本符合应急预案要求。91、 项目部编制的生产安全事故应急预案完善、可操作性、针对性强;2、 各项组织机构、通讯系统比较齐全、有效;3、 现场的应急设备、药品基本符合应急预案要求。71、 项目部编制的生产安全事故应急预案不完善、可操作性、针对性不强;2、 各项组织机构、通讯系统比较齐全、有效;3、 现场的应急设备、药品不符合应急预案要求。5项目部未编制生产安全事故应急预案。014安全标志51、 安全标志的使用符合标准规定;2、 重要部位、特殊场所正确悬挂安全标志;3、 安全标志悬挂位置明显。51、 安全标志的使用符合标准规定;2、 重要部位、特殊场所正确悬挂安全标志;3、

13、 安全标志悬挂位置不明显。4.551、 安全标志的使用符合标准规定;2、 重要部位、特殊场所不正确悬挂安全标志;3、 安全标志悬挂位置不明显。3.51、 安全标志的使用不符合标准规定;2、 重要部位、特殊场所不正确悬挂安全标志;3、 安全标志悬挂位置不明显。2.5无安全标志015违章处理记录51、 违章指挥、违章作业、违反劳动纪律人员登记造册手续齐全;2、 违章人员教育、考核记录手续齐全;3、 现场无“三违”现象。51、 违章指挥、违章作业、违反劳动纪律人员登记造册手续齐全;2、 违章人员教育、考核记录手续齐全;3、 现场有个别“三违”现象。4.51、 违章指挥、违章作业、违反劳动纪律人员登记

14、造册手续齐全;2、 违章人员教育、考核记录手续不齐全;3、 现场有个别“三违”现象。3.51、 违章指挥、违章作业、违反劳动纪律人员登记造册手续齐全;2、 违章人员教育、考核记录手续不齐全;3、 现场有多起“三违”现象。2.51、 无违章指挥、违章作业、违反劳动纪律人员登记造册手续;2、现场有多起“三违”现象。016文明安全施工检查记录51、 项目部每月两次检查记录资料齐全、有效2、 隐患整改回执记录资料齐全、有效;3、 检查评分记录扣分符合标准。51、 项目部每月两次检查记录资料齐全、有效2、 隐患整改回执记录资料齐全、有效;3、 检查评分记录扣分不符合标准。4.51、 项目部每月两次检查记

15、录资料齐全、有效2、 隐患整改回执记录资料不齐全;3、 检查评分记录扣分不符合标准。3.51、项目部每月两次检查记录资料不齐全。2、隐患整改回执记录资料不齐全;3、检查评分记录扣分不符合标准。2.51、 项目部无每月两次检查记录资料;2、 隐患无整改回执记录资料;0应得分: 实得分: 得分率: 折合标准分:检查员签字: 年 月 日北京市施工现场检查评分细则(生活区管理) 表2-1施工单位: 工程名称:序号检查项目标准分值检查情况评定分值1施工现场生活区设置符合标准5生活区设置符合标准。5未设临时设施2个以下。4.5未设临时设施3个。3.5未设临时设施4个。2.5未设临时设施5个以上(含5个)。

16、02生活区无污水、污物,垃圾及时清理5生活区无污水、污物,垃圾及时清理。5环境不整洁有小面积污物。4.5生活区有污水、积水。3.5垃圾未及时清理。2.5有污水、污物,垃圾不及时清理。03生活垃圾存放符合标准5生活垃圾存放符合标准。5垃圾站未设明显标志。4.5垃圾站周围清理不及时。3.5生活垃圾未存放密闭的容器中。2.5生活垃圾与建筑垃圾混合存放。04办公室内清洁整齐5办公室内清洁整齐。5办公室门窗、办公用品、墙壁有尘土。4.5办公用品摆放不整齐。2.5办公室内不清洁整齐。05宿舍内整洁、有防暑降温或取暖措施5宿舍内整洁、有防暑降温或取暖措施。5宿舍内整洁、无防暑降温或取暖措施。3.5宿舍内不整

17、洁、有防暑降温或取暖措施。2.5宿舍内不整洁无防暑降温或取暖措施。06宿舍符合居住要求8宿舍符合居住要求。8未设生活用品专柜,生活用品摆放不整齐。7.2宿舍有通铺、未设床头卡。5.6未设置开启式窗户、通风不良。4室内高度低于2.5米,居住人数超过15人。07食堂符合卫生标准5食堂符合卫生标准。5未设置独立的制作间、库房和燃气罐存放间。4.5食堂无排风设施,库房内佐料及副食品未放入密闭器皿中。3.5未设隔油池、密闭式泔水桶。2.5操作间炊具生熟未分,粮食存放台未隔墙离地。08食堂有卫生许可证、炊事人员有健康证卫生知识培训6食堂有卫生许可证、炊事人员有健康证卫生知识培训6炊事员有健康证,卫生知识培

18、训过期3食堂无卫生许可证(或许可证过期)、炊事人员无健康证、卫生知识培训证09炊事员上岗穿戴工作服、帽,保持个人卫生5炊事人员上岗穿戴工作服、帽,保持个人卫生5未配备两套工作服、帽2.5炊事人员上岗不穿戴工作服、帽或个人卫生差。010食品及炊具、用具等存放符合标准6食品及炊具、用品等存放符合标准。6炊具、餐具未及时清洗。5.4成品、半成品未遮盖。4.2购买无照、无证商贩食品和原料,生、熟食品未分开存放。3有变质食品。011为施工人员提供卫生饮水5能为施工人员提供卫生饮水。并有专人管理。5提供卫生饮水不及时,且无专人管理。2.5不能为施工人员提供卫生饮水012厕所符合标准,专人定期保洁8厕所符合

19、标准,专人定期保洁8墙壁屋顶封闭不严或门窗不齐。7.2厕所不是水冲式或移动式。5.6厕所保洁差,清掏不及时。4厕所不符合标准,无专人定期保洁。013有灭鼠、蚊、蝇等措施5有灭鼠、蚊、蝇等措施。5无灭鼠措施。3.5无灭蚊、蝇等措施。2.5无灭鼠、蚊、蝇等措施。014配备药品和急救器材6配备药品和急救器材。6急救器材、常用药品不全。5.4无急救器材或无常用药品。3无常用药品、药箱及急救器材。015资料急性职业中毒应急措施6急性职业中毒应急措施。6组织人员不落实。5.4信息通讯不落实。4.2应急措施可操作性差。3无急性职业中毒应急措施。016卫生管理制度5卫生管理制度(含卫生防疫、宿舍、食堂、饮水、

20、办公室、厕所)。5缺以上一项卫生管理制度。4.5缺以上二项卫生管理制度。3.5缺以上三项卫生管理制度。2.5缺以上三项卫生管理制度以上。0 17资料检查及整改记录5检查及整改措施。5整改记录不全。4.5检查评分记录不规范。3.5未做到每月检查二次。2.5无检查或整改记录。018职工应知应会5职工通过培训、考核做到应知应会。5试卷未做评分或字迹潦草。4.5考试试卷种类不全(炊事员、职工卫生知识答卷)。3.5职工考核试卷有代笔现象。2.5无职工应知应会考试试卷。0应得分: 实得分: 得分率: 折合标准分:检查员签字: 年 月 日北京市施工现场检查评分细则(现场、料具管理) 表2-2施工单位: 工程

21、名称:序号检查项目标准分值检查情况评定分值1施工现场设居民来访接待室5居民来访接待室设施齐全、整洁、且有专人值班。5接待室较简陋,室内无桌椅等设施。4.5接待室无专人值班。3.5接待室简陋、不整洁、且无专人值班。2.5无接待室。02施工区、生活区划分明确、责任明确5施工区、生活区划分明确、责任明确。5施工区或生活区,未明确负责人。4.5施工区和生活区无负责人。3.5施工区和生活区未设标志牌且无负责人。2.5施工区和生活区未划分或工程内有住人现象。03施工现场大门、围挡牢固整齐5施工现场大门和围挡牢固、整齐、美观、规范。5大门及围挡上有乱涂、乱画现象。4.5大门不美观、不牢固,大门上无企业标识或

22、大门高度低于2米。3.5围挡材质未使用专用金属定型材料或砌块砌筑;围墙低于1.8米;或大门、围挡不标准,有三处以下破损。2.5无大门、无围挡或大门、围挡有三处以上破损。04现场清理、整齐、道路硬化、有排水措施5现场清洁、整齐;主要道路硬化;排水措施合理有效。5现场内不清洁,路面浮土较多。4.5现场主要道路部分路面不坚实、不平整。3.5现场主要道路不坚实不平整面积较大,且有扬尘或泥泞现象。排水措施不合理2.5现场不清洁、不整齐,主要道路未硬化或无排水措施。05临设工程牢固整齐5临设工程规范、牢固、整齐、美观。5临设工程外立面不整洁。3.5临设工程不整齐、不整洁、不美观。2.5临设工程不整齐、不牢

23、固、不美观,且材质不符合规范。06施工现场施工现场主要出入口有施工单位标牌5施工现场主要出入口有施工单位标牌且整洁规范。5标牌未设在主要出入口或不整洁。4.5标牌缺一至三项内容或书写格式不规范。3.5标牌面积小于0.70.5米(长高),字体未用仿宋体,标牌底边距地面低于1.2米或标牌缺三项以上内容。2.5施工现场主要出入口无施工单位标牌。07工地大门内有一图四板5工地大门内有“一图四板”。5“一图四板”不整洁。4.5图板内标题字体大小不一致,字迹不清,图板内未设置在大门口明显位置。3.5图内道路、消防、电、料场、临设等未用颜色区分,并有缺项,四板内字体大小不一致或图板尺寸不规范,未有防雨防砸措

24、施。2.5工地大门内“一图四板”不齐全。08材料存放布置图5按布置图码放整齐且责任区责任人明确。5部份材料码放与布置图所示不相符。4.5无责任区划分负责人。2.5材料码放与布置图所示不相符或无责任区划分。09料场应平整坚实,有排水措施5料场平整坚实,排水措施有效。5部分料场不坚实、不平整。3.5料场大面积不坚实、不平整。2.5料场无排水措施且有积水。010料具和构、配件码放整齐,符合标准5料具和构、配件码放整齐,标识齐全清晰。5料具和构、配件码放整齐,标识不齐全,不清晰。4.5部分规格料具和构、配件码放不整齐,无标识。3.5多处料具和构、配件码放不整齐、混乱,无标识。2.5料具和构、配件码放不

25、整齐,不符合标准。011成品保护5成品保护齐全有效。5楼梯踏步、门口等易损坏部位保护措施不牢固。3.5有少量成品损坏2.5未采取成品保护措施且有多处损环。012施工现场建筑物内外零散物料和垃圾渣土及时清理,不得晾晒衣服被褥5建筑物内外零散物料和垃圾渣尘能及时清理,且无晾衣服被褥现象。5建筑物内外有少量零散物料和垃圾渣土未及时清理。4.5施工区域内有晾衣服被褥现象。3.5一至两个楼层的室内、楼梯踏步、体息平台、阳台、外架子、安全网、电梯井道等处有垃圾渣土或杂物未及时清理。2.5两个楼层以上的室内、楼梯踏步、体息平台、阳台、外架子、安全网、电梯井道等处有垃圾渣土或杂物未及时清理;楼外施工区内有大量

26、垃圾渣土未及时清理。013施工现场无长流水、长明灯等浪费现象5施工现场无长流水、长明灯现象。5一处长明灯或长流水。4.5多处长明灯或长流水。2.5使用明令淘汰的水、电器具。014建筑垃圾、生活垃圾不能混放并及时清理5建筑垃圾、生活垃圾分类存放、并能及时清理.5建筑垃圾和生活垃圾未分类存放或清运不及时。2.5未设置封闭式垃圾站。015材料保存、保管应有相应保护措施5材料保存、保管有相应保护措施。5防雨、防潮、防盗、防损坏等缺少一防。4.5易燃易爆危险品、贵重物资未及时入库保存,保护措施不完善,与其它材料混放。2.5材料保存、保管无相应保护措施。016资料施工组织设计、审批手续齐全5施工组织设计审

27、批手续齐全、规范。5施工组织设计审批表未按表内要求填写或会签表内有缺项。3.5补充或变更施工组织设计无原编制人和审批人签字。2.5施工组织设计无审批表或会签表。017施工日志及文明施工管理机构5施工日志及文明施工管理机构健全.5施工日志无记录或文明施工管理机构无责任划分2.5无施工日志或文明施工组织机构.018居民来访记录5居民来访记录内容详细、清楚。5记录内容不详细,不清楚。2.5无居民来访记录。019检查及整改记录5检查记录每月少于两次或填写不规范。5无整改记录。2无检查记录及整改记录。020职工应知应会5职工通过培训、考核做到应知应会。5主要材料管理人员未持证上岗。4.5职工考核试卷有代

28、笔现象。3.5无职工考核试卷2.5项目管理人员对上述19条有不清楚时。0应得分: 实得分: 得分率: 折合标准分:检查员签字: 年 月 日 北京市施工现场检查评分细则(环境保护) 表3施工单位: 工程名称:序号检查项目标准分值检查内容评分标准1防大气污染搭设封闭式垃圾道或用容器吊运,禁止凌空抛掷7有封闭式垃圾道(站)、密闭式容器封闭严密。7采用容器吊运的容器封闭不严。6.3垃圾清运不及时或清运时未采取防尘、洒水、覆盖等措施。4.9垃圾道(站)封闭不严或垃圾道出口处不设档板。3.5无封闭式垃圾道(站)又不采用容器吊运或随意凌空抛掷。02主要道路硬化6主要道路硬化无破损,模板存放区进行夯实处理;裸

29、露地面有固化、覆盖等防尘措施。6路面有少量破损,浮土较多。5.4材料、模板存放区未进行夯实处理或裸露地面覆盖不完全。4.2硬化路面破损严重。3主要道路未硬化、裸露地面无防扬尘措施。03土方集中存放覆盖或固化,细颗粒材料密闭存放6土方集中存放覆盖或固化良好,细颗粒材料密闭存放,四级以上风无土方施工。6细颗粒材料使用中落地灰未及时清理。5.4土方、细颗粒材料遮盖不严。4.2土方、细颗粒材料存放有一项未采取遮盖等有效措施。3土方、细颗粒材料存放、运输未采取遮盖等有效措施或四级以上风进行土方施工。04专人清扫保洁洒水压尘5清扫及时、彻底,洒水适量。5洒水覆盖面小。4.5清扫不彻底。3.5清扫不及时、洒

30、水过多导致道路泥泞。2.5未指定专人精扫、洒水。05防水污染工地出口有冲洗车辆设施,车轮不带泥沙出场。工地出口冲洗车辆设施齐全有效,车辆不带泥沙出场。5设备设施有损坏2.5无冲洗车辆的设备设施会车辆为冲洗干净06茶炉、大灶使用清洁燃料5茶炉、大灶使用清洁燃料。5未使用清洁燃料。07搅拌机封闭使作,并安装除尘装置5搅拌机封闭严密,并安装有效除尘装置。5防护棚封闭不严有孔洞。4.5除尘装置安装不齐全、有损坏或闲置未用。3.5未按规定安装除尘装置或防护棚有一面未封闭。2.5未按规定安装除尘装置且防护棚有严重缺陷。08搅拌机前台、砼泵、车辆清洗处应设沉淀池5搅拌机前台、砼泵、车辆清洗处沉淀池齐全有效。

31、5排水沟、沉淀池上方放置物、料造成清理不便。4.5排水沟、沉淀池有损环或无箅、盖。3.5排水沟、沉淀池清理不及时。2.5无排水沟、无沉淀池或失去作用。09存储和使用油料防止污染土壤、水体措施不全5存储和使用油料防止污染土壤、水体措施齐全。5防渗漏措施较为齐全。4.5防渗漏措施不当。3.5有明显洒漏、跑冒现象。2.5无防渗漏措施。010食堂污水按规定设隔油池5食堂隔油池设置合理、有效。5隔油板安装位置不妥或上方堆放物品造成清理不便。4.5隔油池清理不及时。3.5无隔板或效果差。2.5无隔油池或闲置失去作用。011防噪声污染强噪声机具采取封闭5强噪声机具采取有效封闭措施、位置合理5强噪声机具封闭、

32、降噪措施较好。4.5强噪声机具位置不合理。3.5有一面不封闭或封闭效果差。2.5有两面未封闭又无其他降噪措施。012夜间施工无违规5夜间施工无违规。5夜间施工未公布施工期限。2.5夜间施工未采取降噪措施013防噪声污染人为活动噪声应有控制措施5人为活动噪声控制措施合理、有效、现场无违章现象。5管理制度、控制措施,针对性较合理。4.5措施针对性不强。3.5有人为敲打、叫嚷、野蛮装卸现象。2.5无控制措施。014资料环保管理组织机构及责任划分5有环保管理组织机构及责任划分。5环保管理组织机构责任划分缺一项。2.5无环境管理组织机构及责任划分。015治理大气、水、噪声污染的措施5治理大气、水、噪声污

33、染的措施齐全、合理、有污染源位置图。5措施不缺项,针对性较合理。4.5措施有少量缺项或无污染源位置图。3.5措施针对性不强。2.5无环保措施。016施工噪声监测记录5施工噪声监测记录工整、齐全。5计算错误、字迹潦草。4.5监控记录不足每月二次或采集数据少。3.5噪声超标又不采取措施。2.5无监控记录。017夜间施工审批手续6夜间施工有审批手续。6无夜间施工审批手续进行夜间施工。018检查、整改记录5检查、整改记录齐全。5检查表打分不注明问题。4.5整改不及时。3.5打分表不足每月二次或无整改记录。2.5无打分表。019职工应知应会5有职工教育培训考核记录、试卷齐全。5考核记录这迹潦草或试卷缺乏

34、针对性。4.5职工考核试卷有代笔现象。3.5考核记录、试卷有一项缺项。2.5未进行考核。0应得分: 实得分: 得分率: 折合标准分:检查员签字: 年 月 日北京市施工现场检查评分细则(安全防护) 表5施工单位: 工程名称:序列检查内容标准分值检查情况评定分值1土壤、基坑土方施工及支护符合规范和施工方案要求5土方施工及支护符合规范和施工方案要求。5土方施工及支护不符合规范。4.5土方施工及支护有方案,未按方案执行。3.5土方施工及支护不符合规范和施工方案要求。2.5土方施工及支护无施工方案。02坑、沟、槽邻边防护符合标准5坑、沟、槽邻边防护符合标准。5坑、沟、槽邻边防护个别无立网。4.5坑、沟、

35、槽邻边防护护身栏安装不稳固,立网封闭生产。3.5坑、沟、槽邻边防护不符合标准。2.5坑、沟、槽邻边无防护。03坑、沟上、下人设马道或梯子3坑沟上、下人设马道或梯子符合标准。3坑沟上、下人设马道或梯子防护不严。2.7坑沟上、下人设马道或梯子有缺陷。2.1坑沟上、下人设马道或梯子不符合标准。1.5坑沟上、下人未设马道或梯子04坑边堆放物、料及机具符合安全距离4坑边堆放物、料及机具符合安全距离。4坑边有少量机具放置不符合安全距离。3.6坑边堆放物、料不符合安全距离。2.8坑边堆放物、料及机具不符合安全距离。2坑边堆放物、料及机具不符合安全距离,已构成隐患。05地下维护墙有防坍塌措施5地下维护墙有防坍

36、塌措施方案。5地下维护墙个别处无防坍塌措施。4.5地下维护墙有防坍塌措施,但未实施。3.5地下维护墙有防坍塌措施与方案不符。2.5地下维护墙无防坍塌措施方案。06基坑施工有排水措施5基坑施工有排水措施齐全。5基坑内未设积水坑。4.5基坑内设积水坑,配置的排水设施数量少。3.5基坑内设积水坑,未配置排水设施。2.5基坑内未设积水坑,未配置排水设施。07模板工程模板工程施工符合施工方案5模板工程施工符合施工方案。5模板工程施工个别处有缺陷。4.5模板工程施工不符合施工方案要求。3.5模板工程施工方案无针对性。2.5模板工程施工不符合施工方案。08模板工程模板支撑系统牢固可靠,防护措施齐全有效5模板

37、支撑系统牢固可靠,防护措施齐全有效。5模板使用中,操作平台、上下梯道、防护栏柱杆不完善。4.5模板使用中,操作平台、上下梯道、防护栏杆缺一项。3.5模板使用中,操作平台、上下梯道、防护栏杆缺多项。2.5模板及支撑系统在安装和拆卸过程中无临时固定措施。09模板的支、拆有防倾覆措施,模板拆除时应设警戒区5模板在安、拆时,临时支撑、连接等防倾覆措施齐全有效。模板在安、拆时,临时支撑、连接等防倾覆措施不完善4.5模板安、拆时有倾覆措施,模板拆除时未设警戒区。3.5模板在安、拆时,无临时支撑、连接等防倾覆措施。2.5模板安、拆无防覆措施,模板拆除时未设警戒区。010模板存放符合标准要求5模板存放符合标准

38、要求。5模板存放角度不符合要求。4.5模板存放场地不平整,未夯实。3.5模板存放未设专用存放场地。2.5模板存放不符合标准要求。011安全帽、安全带等防护用品应按规定使用,方法正确3安全帽、安全带等防护用品按规定使用,方法正确。3现场5人以下未系安全帽下额带。2.7现场5人以下高处作业未戴安全带。2.1现场5人以下未戴安全帽、5人以下未戴安全带。1.5现场5人以上未系安全帽系下额带,高处作业未戴安全带。012楼外沿、电梯井、回转楼梯支搭水平安全网符合标准,脚手架立网封闭严密5楼外沿、电梯井、回转楼梯水平安全网支搭不符合标准。5脚手架立网封闭不严密或脱落。4.5楼外沿、电梯井、回转楼梯水平安全网支搭不符合标准。3.512防护用品、洞口、临边楼外沿、电梯井、回转楼梯支搭水平安全网符合标准,脚手架立网封闭严密5首层网宽度不符合标准或网距地面(网下物)距离不符合标谁,脚手架立网未封闭严密。2.5楼外沿、电梯井、回楼梯等任何一处未支搭水平安全网。013楼梯口、电梯井口有防护措施。预留洞口、后浇带、坑井防护严密5楼梯口、电梯井口、预留洞口,后浇带、坑井防护严密。5楼梯口、电梯井口防护设施松动,个别处防护不严密、不牢固。4.5楼梯口、电梯井口无防护措施,预留洞口、后浇带、坑井防护不齐全

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