亳州光伏胶膜项目商业计划书_参考范文.docx

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1、泓域咨询/亳州光伏胶膜项目商业计划书亳州光伏胶膜项目商业计划书xx投资管理公司报告说明我国企业在光伏产业链上占据着举足轻重的地位,反规避尘埃落定或刺激东南亚工厂对美出口。据各公司年报披露,固德威2019年在全球光伏逆变器市场的出货量位列第十一位,市占率3%;三相组串式逆变器出货量全球市场排名第六位,市占率5%;单相组串式逆变器出货量全球市场排名第五位,市占率7%;户用储能逆变器出货量全球市场排名第一位,市占率15%。隆基股份2021年组件出货量位居全球首位。锦浪科技2015-2020年在全球逆变器市场中,组串式逆变器占比不断上升,为占比最大的逆变器品种。美东时间6月6日,白宫宣布美国将对从柬埔

2、寨、马来西亚、泰国和越南采购的太阳能组件给予2年的关税豁免。据SolarPowerEurope的统计,目前美国国内没有硅片和电池片的产能,组件的产能不足5GW,主要是FirstSolar的薄膜型组件,美国的光伏市场重度依赖海外进口,目前美国光伏市场只有由中国本土或者中国在海外的光伏产能保证其供应。根据谨慎财务估算,项目总投资8683.73万元,其中:建设投资6684.22万元,占项目总投资的76.97%;建设期利息91.51万元,占项目总投资的1.05%;流动资金1908.00万元,占项目总投资的21.97%。项目正常运营每年营业收入18900.00万元,综合总成本费用14908.64万元,净

3、利润2920.30万元,财务内部收益率25.78%,财务净现值4927.72万元,全部投资回收期5.20年。本期项目具有较强的财务盈利能力,其财务净现值良好,投资回收期合理。本项目生产线设备技术先进,即提高了产品质量,又增加了产品附加值,具有良好的社会效益和经济效益。本项目生产所需原料立足于本地资源优势,主要原材料从本地市场采购,保证了项目实施后的正常生产经营。综上所述,项目的实施将对实现节能降耗、环境保护具有重要意义,本期项目的建设,是十分必要和可行的。本报告基于可信的公开资料,参考行业研究模型,旨在对项目进行合理的逻辑分析研究。本报告仅作为投资参考或作为参考范文模板用途。目录第一章 项目概

4、述9一、 项目定位及建设理由9二、 项目名称及建设性质9三、 项目承办单位9四、 项目建设选址10五、 项目生产规模11六、 建筑物建设规模11七、 项目总投资及资金构成11八、 资金筹措方案12九、 项目预期经济效益规划目标12十、 项目建设进度规划12十一、 项目综合评价12主要经济指标一览表13第二章 公司基本情况15一、 公司基本信息15二、 公司简介15三、 公司竞争优势16四、 公司主要财务数据18公司合并资产负债表主要数据18公司合并利润表主要数据18五、 核心人员介绍19六、 经营宗旨20七、 公司发展规划21第三章 背景及必要性26一、 成本有效支撑EVA价格26二、 能源低

5、碳转型路径已定,贸易转移影响时间上不确定性高27三、 完善科技创新体制机制28四、 项目实施的必要性29第四章 行业发展分析31一、 近年来太阳能在一次能源消费结构中异军突起31二、 光伏发电:能源危机下光伏性价比凸显,全球加码可再生能源布局成必然之势32三、 在需求端大幅增长的情况下,我国EVA光伏料产能严重不足33第五章 SWOT分析35一、 优势分析(S)35二、 劣势分析(W)37三、 机会分析(O)37四、 威胁分析(T)38第六章 发展规划分析42一、 公司发展规划42二、 保障措施46第七章 法人治理结构49一、 股东权利及义务49二、 董事51三、 高级管理人员56四、 监事5

6、9第八章 运营管理61一、 公司经营宗旨61二、 公司的目标、主要职责61三、 各部门职责及权限62四、 财务会计制度65第九章 创新发展73一、 企业技术研发分析73二、 项目技术工艺分析75三、 质量管理76四、 创新发展总结77第十章 进度规划方案78一、 项目进度安排78项目实施进度计划一览表78二、 项目实施保障措施79第十一章 建筑工程方案分析80一、 项目工程设计总体要求80二、 建设方案81三、 建筑工程建设指标82建筑工程投资一览表82第十二章 风险评估分析84一、 项目风险分析84二、 公司竞争劣势87第十三章 产品方案分析88一、 建设规模及主要建设内容88二、 产品规划

7、方案及生产纲领88产品规划方案一览表89第十四章 项目投资分析91一、 编制说明91二、 建设投资91建筑工程投资一览表92主要设备购置一览表93建设投资估算表94三、 建设期利息95建设期利息估算表95固定资产投资估算表96四、 流动资金97流动资金估算表97五、 项目总投资98总投资及构成一览表99六、 资金筹措与投资计划99项目投资计划与资金筹措一览表100第十五章 项目经济效益分析101一、 基本假设及基础参数选取101二、 经济评价财务测算101营业收入、税金及附加和增值税估算表101综合总成本费用估算表103利润及利润分配表105三、 项目盈利能力分析105项目投资现金流量表107

8、四、 财务生存能力分析108五、 偿债能力分析108借款还本付息计划表110六、 经济评价结论110第十六章 项目总结111第十七章 附表112主要经济指标一览表112建设投资估算表113建设期利息估算表114固定资产投资估算表115流动资金估算表115总投资及构成一览表116项目投资计划与资金筹措一览表117营业收入、税金及附加和增值税估算表118综合总成本费用估算表119利润及利润分配表120项目投资现金流量表121借款还本付息计划表122第一章 项目概述一、 项目定位及建设理由硅太阳能电池分为单晶硅太阳能电池、多晶硅薄膜太阳能电池和非晶硅薄膜太阳能电池三种。非晶硅薄膜太阳能电池受制于材料

9、引发的光电效率衰退效应,稳定性不高,影响实际应用。在过去一段时间,单晶、多晶技术路线之争一直是光伏行业争论的焦点。二、 项目名称及建设性质(一)项目名称亳州光伏胶膜项目(二)项目建设性质本项目属于技术改造项目三、 项目承办单位(一)项目承办单位名称xx投资管理公司(二)项目联系人吕xx(三)项目建设单位概况本公司秉承“顾客至上,锐意进取”的经营理念,坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。公司坚持“责任+爱心”的服务理念,将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本,在服务社会、方便大众中赢得信誉、赢得市场。“满足社会和业主的需要,是我们不懈的追求”的企业观念,面对经济发展步入快车道的良好机遇

10、,正以高昂的热情投身于建设宏伟大业。公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念,以“市场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨,竭诚为国内外客户提供优质产品和一流服务,欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。公司在发展中始终坚持以创新为源动力,不断投入巨资引入先进研发设备,更新思想观念,依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势,不断加大新产品的研发力度,以实现公司的永续经营和品牌发展。公司坚持提升企业素质,即“企业管理水平进一步提高,人力资源结构进一步优化,人员素质进一步提升,安全生产意识和社会责任意识进一步增强,诚信经营水平进一步提高”,培育一批具有工匠精神的高素质企业员工,企业品牌影响力不

11、断提升。四、 项目建设选址本期项目选址位于xx,占地面积约16.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,非常适宜本期项目建设。五、 项目生产规模项目建成后,形成年产xxx平方米光伏胶膜的生产能力。六、 建筑物建设规模本期项目建筑面积19095.32,其中:生产工程13409.71,仓储工程2055.74,行政办公及生活服务设施2139.27,公共工程1490.60。七、 项目总投资及资金构成(一)项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资8683.73万元,其中:建设投资6684.22万元,

12、占项目总投资的76.97%;建设期利息91.51万元,占项目总投资的1.05%;流动资金1908.00万元,占项目总投资的21.97%。(二)建设投资构成本期项目建设投资6684.22万元,包括工程费用、工程建设其他费用和预备费,其中:工程费用5761.87万元,工程建设其他费用772.83万元,预备费149.52万元。八、 资金筹措方案本期项目总投资8683.73万元,其中申请银行长期贷款3735.29万元,其余部分由企业自筹。九、 项目预期经济效益规划目标(一)经济效益目标值(正常经营年份)1、营业收入(SP):18900.00万元。2、综合总成本费用(TC):14908.64万元。3、净

13、利润(NP):2920.30万元。(二)经济效益评价目标1、全部投资回收期(Pt):5.20年。2、财务内部收益率:25.78%。3、财务净现值:4927.72万元。十、 项目建设进度规划本期项目按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设,本期项目建设期限规划12个月。十一、 项目综合评价经分析,本期项目符合国家产业相关政策,项目建设及投产的各项指标均表现较好,财务评价的各项指标均高于行业平均水平,项目的社会效益、环境效益较好,因此,项目投资建设各项评价均可行。建议项目建设过程中控制好成本,制定好项目的详细规划及资金使用计划,加强项目建设期的建设管理及项目运营期的生产管理,特别是加强

14、产品生产的现金流管理,确保企业现金流充足,同时保证各产业链及各工序之间的衔接,控制产品的次品率,赢得市场和打造企业良好发展的局面。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积10667.00约16.00亩1.1总建筑面积19095.321.2基底面积6400.201.3投资强度万元/亩399.392总投资万元8683.732.1建设投资万元6684.222.1.1工程费用万元5761.872.1.2其他费用万元772.832.1.3预备费万元149.522.2建设期利息万元91.512.3流动资金万元1908.003资金筹措万元8683.733.1自筹资金万元4948.443.2银行贷款万

15、元3735.294营业收入万元18900.00正常运营年份5总成本费用万元14908.646利润总额万元3893.737净利润万元2920.308所得税万元973.439增值税万元813.6210税金及附加万元97.6311纳税总额万元1884.6812工业增加值万元6185.6913盈亏平衡点万元7523.37产值14回收期年5.2015内部收益率25.78%所得税后16财务净现值万元4927.72所得税后第二章 公司基本情况一、 公司基本信息1、公司名称:xx投资管理公司2、法定代表人:吕xx3、注册资本:1330万元4、统一社会信用代码:xxxxxxxxxxxxx5、登记机关:xxx市场

16、监督管理局6、成立日期:2014-11-117、营业期限:2014-11-11至无固定期限8、注册地址:xx市xx区xx9、经营范围:从事光伏胶膜相关业务(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)二、 公司简介公司在发展中始终坚持以创新为源动力,不断投入巨资引入先进研发设备,更新思想观念,依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势,不断加大新产品的研发力度,以实现公司的永续经营和品牌发展。公司坚持提升企业素质,即“企业管理水平进一步提高,人力资源结构进一步优化,人员素质进一步提升

17、,安全生产意识和社会责任意识进一步增强,诚信经营水平进一步提高”,培育一批具有工匠精神的高素质企业员工,企业品牌影响力不断提升。三、 公司竞争优势(一)自主研发优势公司在各个细分领域深入研究的同时,通过整合各平台优势,构建全产品系列,并不断进行产品结构升级,顺应行业一体化、集成创新的发展趋势。通过多年积累,公司产品性能处于国内领先水平。公司多年来坚持技术创新,不断改进和优化产品性能,实现产品结构升级。公司结合国内市场客户的个性化需求,不断升级技术,充分体现了公司的持续创新能力。在不断开发新产品的过程中,公司已有多项产品均为国内领先水平。在注重新产品、新技术研发的同时,公司还十分重视自主知识产权

18、的保护。(二)工艺和质量控制优势公司进口大量设备和检测设备,有效提高了精度、生产效率,为产品研发与确保产品质量奠定了坚实的基础。此外,公司是行业内较早通过ISO9001质量体系认证的企业之一,公司产品根据市场及客户需要通过了产品认证,表明公司产品不仅满足国内高端客户的要求,而且部分产品能够与国际标准接轨,能够跻身于国际市场竞争中。在日常生产中,公司严格按照质量体系管理要求,不断完善产品的研发、生产、检验、客户服务等流程,保证公司产品质量的稳定性。(三)产品种类齐全优势公司不仅能满足客户对标准化产品的需求,而且能根据客户的个性化要求,定制生产规格、型号不同的产品。公司齐全的产品系列,完备的产品结

19、构,能够为客户提供一站式服务。对公司来说,实现了对具有多种产品需求客户的资源共享,拓展了销售渠道,增加了客户粘性。公司产品价格与国外同类产品相比有较强性价比优势,在国内市场起到了逐步替代进口产品的作用。(四)营销网络及服务优势根据公司产品服务的特点、客户分布的地域特点,公司营销覆盖了华南、华东、华北及东北等下游客户较为集中的区域,并在欧美、日本、东南亚等国家和地区初步建立经销商网络,及时了解客户需求,为客户提供贴身服务,达到快速响应的效果。公司拥有一支行业经验丰富的销售团队,在各区域配备销售人员,建立从市场调研、产品推广、客户管理、销售管理到客户服务的多维度销售网络体系。公司的服务覆盖产品服务

20、整个生命周期,公司多名销售人员具有研发背景,可引导客户的技术需求并为其提供解决方案,为客户提供及时、深入的专业技术服务与支持。公司与经销商互利共赢,结成了长期战略合作伙伴关系,公司经销网络较为稳定,有利于深耕行业和区域市场,带动经销商共同成长。四、 公司主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额3348.502678.802511.38负债总额1670.171336.141252.63股东权益合计1678.331342.661258.75公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入8623.416898.7364

21、67.56营业利润1597.141277.711197.86利润总额1352.141081.711014.11净利润1014.11791.01730.16归属于母公司所有者的净利润1014.11791.01730.16五、 核心人员介绍1、吕xx,中国国籍,1976年出生,本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理;2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理;2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。2、姚xx,中国国籍,无永久境外居留权,1958年出生,本科学历,高

22、级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长;2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长;2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理;2019年3月至今任公司董事。3、吕xx,1957年出生,大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司;2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。4、贾xx,中国国籍,无永久境外居留权,1959年出生,大专学历,高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问;2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月

23、至今任公司董事、副总经理、总工程师。5、薛xx,中国国籍,无永久境外居留权,1971年出生,本科学历,中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。6、梁xx,中国国籍,无永久境外居留权,1970年出生,硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。7、陆xx,中国国籍,无永久境外居留权,1961年出生,本科学历,高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。8、龙xx,中国国籍

24、,1977年出生,本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任,2017年8月至今任公司监事。六、 经营宗旨以市场需求为导向;以科研创新求发展;以质量服务树品牌;致力于产业技术进步和行业发展,创建国际知名企业。七、 公司发展规划(一)公司未来发展战略公司秉承“不断超越、追求完美、诚信为本、创新为魂”的经营理念,贯彻“安全、现代、可靠、稳定”的核心价值观,为客户提供高性能、高品质、高技术含量的产品和服务,致力于发展成为行业内领先的供应商。未来公司将通过持续的研发投入和市场营销网络的建设进一步巩固公司在相关领域的领先地位,扩大市场份额;另一方面公司将紧密契合市场需求和技术发展方向进一步拓展公司产

25、品类别,加大研发推广力度,进一步提升公司综合实力以及市场地位。(二)扩产计划经过多年的发展,公司在相关领域领域积累了丰富的生产经验和技术优势,随着公司业务规模逐年增长,产能瓶颈日益显现。因此,产能提升计划是实现公司整体发展战略的重要环节。公司将以全球行业持续发展及逐渐向中国转移为依托,提高公司生产能力和生产效率,满足不断增长的客户需求,巩固并扩大公司在行业中的竞争优势,提高市场占有率和公司影响力。在产品拓展方面,公司计划在扩宽现有产品应用领域的同时,不断丰富产品类型,持续提升产品质量和附加值,保持公司产品在行业中的竞争地位。(三)技术研发计划公司未来将继续加大技术开发和自主创新力度,在现有技术

26、研发资源的基础上完善技术中心功能,规范技术研究和产品开发流程,引进先进的设计、测试等软硬件设备,提高公司技术成果转化能力和产品开发效率,提升公司新产品开发能力和技术竞争实力,为公司的持续稳定发展提供源源不断的技术动力。公司将本着中长期规划和近期目标相结合、前瞻性技术研究和产品应用开发相结合的原则,以研发中心为平台,以市场为导向,进行技术开发和产品创新,健全和完善技术创新机制,从人、财、物和管理机制等方面确保公司的持续创新能力,努力实现公司新技术、新产品、新工艺的持续开发。(四)技术研发计划公司将以新建研发中心为契机,在对现有产品的技术和工艺进行持续改进、提高公司的研发设计能力、满足客户对产品差

27、异化需求的同时,顺应行业技术发展,不断研发新工艺、新技术,不断提升产品自动化程度,在充分满足下游领域对产品质量要求不断提高的同时,强化公司自主创新能力,巩固公司技术的行业先进地位,强化公司的综合竞争实力。积极实施知识产权保护自主创新、自主知识产权和自主品牌是公司今后持续发展的关键。自主知识产权是自主创新的保障,公司未来三年将重点关注专利的保护,依靠自主创新技术和自主知识产权,提高盈利水平。公司计划在未来三年内大量引进或培养技术研发、技术管理等专业人才,以培养技术骨干为重点建设内容,建立一支高、中、初级专业技术人才合理搭配的人才队伍,满足公司快速发展对人才的需要。公司将采用各种形式吸引优秀的科技

28、人员。包括:提高技术人才的待遇;通过与高校、科研机构联合,实行对口培训等形式,强化技术人员知识更新;积极拓宽人才引进渠道,实行就地取才、内部挖掘和面向社会广揽人才相结合。确保公司产品的高技术含量,充分满足客户的需求,使公司在激烈的市场竞争中立于不败之地。公司将加强与高等院校、研发机构的合作与交流,整合产、学、研资源优势,通过自主研发与合作开发并举的方式,持续提升公司技术研发水平,提升公司对重大项目的攻克能力,提高自身研发技术水平,进一步强化公司在行业内的影响力。(五)市场开发规划公司根据自身技术特点与销售经验,制定了如下市场开发规划:首先,公司将以现有客户为基础,在努力提升产品质量的同时,以客

29、户需求为导向,在各个方面深入了解客户需求,以求充分满足客户的差异化需求,从而不断增加现有客户订单;其次,公司将在稳定与现有客户合作关系的同时,凭借公司成熟的业务能力及优质的产品质量逐步向新的客户群体拓展,挖掘新的销售市场;最后,公司将不断完善营销网络建设,提升公司售后服务能力,从而提升公司整体服务水平,实现整体业务的协同及平衡发展。(六)人才发展规划人才是公司发展的核心资源,为了实现公司总体战略目标,公司将健全人力资源管理体系,制定科学的人力资源开发计划,进一步建立完善的培训、薪酬、绩效和激励机制,最大限度的发挥人才潜力,为公司的可持续发展提供人才保障。公司将立足于未来发展需要,进一步加快人才

30、引进。通过专业化的人力资源服务和评估机制,满足公司的发展需要。一方面,公司将根据不同部门职能,有针对性的招聘专业化人才:管理方面,公司将建立规范化的内部控制体系,根据需要招聘行业内专业的管理人才,提升公司整体管理水平;技术方面,公司将引进行业内优秀人才,提升公司的技术创新能力,增加公司核心技术储备,并加速成果转化,确保公司技术水平的领先地位。另一方面,公司将建立人才梯队,以培养管理和技术骨干为重点,有计划地吸纳各类专业人才进入公司,形成高、中、初级人才的塔式人才结构,为公司的长远发展储备力量。培训是企业人力资源整合的重要途径,未来公司将强化现有培训体系的建设,建立和完善培训制度,针对不同岗位的

31、员工制定科学的培训计划,并根据公司的发展要求及员工的发展意愿,制定员工的职业生涯规划。公司将采用内部交流课程、外聘专家授课及先进企业考察等多种培训方式提高员工技能。人才培训的强化将大幅提升员工的整体素质,使员工队伍进一步适应公司的快速发展步伐。公司将制定具有市场竞争力的薪酬结构,制定和实施有利于人才成长和潜力挖掘的激励政策。根据员工的服务年限及贡献,逐步提高员工待遇,激发员工的创造性和主动性,为员工提供广阔的发展空间,全力打造团结协作、拼搏进取、敬业爱岗、开拓创新的员工队伍,从而有效提高公司凝聚力和市场竞争力。第三章 背景及必要性一、 成本有效支撑EVA价格EVA的主要原料是乙烯和醋酸乙烯。乙

32、烯作为一种重要的基础化工原料,近五年年度消费量逐年递增,2021年表观消费量达2887万吨,同比增加21.62%。2022年仅前五个月就已经超过了2021年消费量的一半水平,预计2022全年消费量有望超过3600万吨。受益于需求的迅速增长以及能耗双控对产能的限制,乙烯价格在2021年以来在高位震荡,2022年4月2日达到了1400美元/吨的高点,此后略有回落,7月18日价格达到860美元/吨。EVA需求拉动醋酸乙烯消耗有效改善其产能过剩局面,价格持续上行成为EVA价格上涨支撑。由于目前EVA企业大多配套乙烯产能而没有醋酸乙烯产能,因此醋酸乙烯价格的涨跌较能传导至EVA价格,与EVA价格形成高度

33、相关。国内醋酸乙烯行业在2011-2016年产能快速扩张后产能过剩再无新增产能,而需求面又有EVA树脂对醋酸乙烯需求增量的拉动,醋酸乙烯供需格局将持续良性改善,价格有持续上行趋势,为EVA价格上涨形成支撑。EVA需求拉动醋酸乙烯消耗有效改善其产能过剩局面,价格持续上行成为EVA价格上涨支撑。由于目前EVA企业大多配套乙烯产能而没有醋酸乙烯产能,因此醋酸乙烯价格的涨跌较能传导至EVA价格,与EVA价格形成高度相关。国内醋酸乙烯行业在2011-2016年产能快速扩张后产能过剩再无新增产能,而需求面又有EVA树脂对醋酸乙烯需求增量的拉动,醋酸乙烯供需格局将持续良性改善,价格有持续上行趋势,为EVA价

34、格上涨形成支撑。二、 能源低碳转型路径已定,贸易转移影响时间上不确定性高2022年5月18日欧盟公布了最新的RePowerEU行动方案,将欧盟2030年可再生能源在总能源供应中的占比目标提高到45%,计划到2025年欧盟内的光伏装机容量提高至320GW,较2020年翻番,2030年的光伏装机容量将达到600GW,成为欧盟主要的电力来源,其中超过一半来自屋顶太阳能产能。俄乌冲突导致的国际油气供需贸易转移受制于欧盟与美国和卡塔尔等地之间的油气贸易基础设施建设不完善,进而导致油气市场的交易不畅和交易成本提升。而全球能源低碳转型和推动非化石能源发展趋势无法逆转,全球油气上游资本的支出整体呈下降趋势,2

35、021年全球油气行业投资规模仅为疫情暴发前的70%。尽管由于俄乌冲突短期带来的建设需求,但考虑到现阶段投资未来产生的收益将随清洁能源占比提升而下降,叠加疫情影响下油气行业劳动力短缺、可用设备不足等问题,市场切换所需要的大规模运输基础设施建设需要较长的时间,进一步缩减投资回报,因此油气行业未必能有足够动力大规模增加投资弥补现有能源缺口。三、 完善科技创新体制机制加快科技成果转化。强化问题导向和需求导向,健全科技成果转移转化机制,推动形成以企业为主体、政产学研用金相结合的开放式协同创新机制,加速科技创新成果落地转化。大力开展科技成果发布、在线展会、在线专家咨询与对接服务等活动,建立“线上”与“线下

36、”互补的成果转移转化服务体系,提高企业创新能力和成果转化应用能力,着力破解技术交易推广难、共享难、转化难问题。加快发展科技服务业,重点培育和引进一批成果转化、科技评估、知识产权等专业化科技中介机构,健全科技成果转移转化全程服务链。设立亳州市科技成果转化基金,建设具有亳州特色的现代中医药科技成果转化基地。加强知识产权保护。推进知识产权综合管理体制改革,完善知识产权创造、运用、保护等管理体系,鼓励企业通过知识产权评估实现知识产权价值。积极推动专利与科技、经济、金融创新结合,加速知识产权服务高端化、全链条发展。大力培育知识产权咨询、申报、转移等代理机构,加快发展知识产权评估机构。强化知识产权保护工作

37、,依法打击知识产权假冒行为,探索建立专利、商标、版权综合执法机制。研究制定传统文化、传统知识等领域保护办法,加强中医药知识产权保护。加强知识产权维权援助体系建设,创新快速维权机制。加强公益宣传,开展知识产权保护“五进”活动,不断提高全社会知识产权保护意识。深化科技金融服务。充分发挥政府产业基金杠杆作用,建立科技成果产业化风险补偿机制。充分发挥天使基金、高层次科技人才团队创新创业基金作用,建设覆盖创新企业全周期的投融资体系。支持金融机构创新金融产品,鼓励银行开发和推广科技金融信贷产品。鼓励担保机构为科技型企业提供科技担保产品。设立市新兴产业创业投资引导基金,支持创业投资机构做大做强。鼓励吸引国内

38、外创业投资资本进入亳州,重点投资高新技术项目,助力科技创新创业和产业升级。优化科技创新环境。健全政府投入为主、社会多渠道投入机制,持续完善科技创新政策。加大创新创业政策宣传力度,简化优惠政策审批和办理程序,降低企业或个人享受优惠政策的综合成本。完善科研诚信制度建设,改进科技项目组织管理方式,实行“揭榜挂帅包干”等制度,推动政府职能从研发管理向创新服务转变。完善科技评价机制,构建普惠性创新支持政策体系。加强科普工作,大力弘扬科学家精神、工匠精神,营造崇尚创新的社会氛围。四、 项目实施的必要性(一)现有产能已无法满足公司业务发展需求作为行业的领先企业,公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度,产

39、品销售形势良好,产销率超过 100%。预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长。随着业务发展,公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的市场需求。公司通过优化生产流程、强化管理等手段,不断挖掘产能潜力,但仍难以从根本上缓解产能不足问题。通过本次项目的建设,公司将有效克服产能不足对公司发展的制约,为公司把握市场机遇奠定基础。(二)公司产品结构升级的需要随着制造业智能化、自动化产业升级,公司产品的性能也需要不断优化升级。公司只有以技术创新和市场开发为驱动,不断研发新产品,提升产品精密化程度,将产品质量水平提升到同类产品的领先水准,提高生产的灵活性和适应性,契合关键零部件国产化的需求,才能在与国外

40、企业的竞争中获得优势,保持公司在领域的国内领先地位。第四章 行业发展分析一、 近年来太阳能在一次能源消费结构中异军突起随着气候变化成为全球性的非传统安全问题,全球能源结构转型迫在眉睫,可再生能源正经历着全球推广的浪潮,其中全球可再生能源占一次能源消费比已由2010年的1.9%提升至2020年的5.7%,而可再生能源中(太阳能/风能/其他可再生能源)太阳能为自2004年以来能源消费增速遥遥领先的能源板块,2020年全球太阳能能源消费占一次能源消费比已达1.4%。光伏的度电成本随着光伏技术发展持续下降,光伏平价上网可期。随着组件、逆变器等关键设备的效率提升,双面组件、跟踪支架等的使用,光伏组件运维

41、能力提高,据中国光伏行业协会数据,沙特光伏发电2021年已经实现1.04美分/KWh,我国甘孜在2021年6月的光伏最低中标电价为0.1476元/KWh(约2.3美分/KWh)。较2020年相比,2021年全球最低中标电价降幅超过20%,光伏从发电端的成本与传统的火电相比已经具有了一定的优势。同时据CPIA预计2022年全球新建投产公用事业规模光伏发电项目平均LCOE将低至0.04美元/KWh,比2020年全球太阳能光伏的加权平均LCOE减少了30%,比最便宜的化石燃料竞争者(燃煤电厂)低了约27%。光伏发电是新能源、清洁能源的重要组成部分,已经成为最具竞争力的电力产品。对于受国际能源价格波动

42、影响较大的国家和地区而言,能源自主优势凸显,是在清洁能源趋势下的必然选择。而可再生能源中,太阳能光伏无论是从总安装成本还是平均发电成本来看,通过2010至2020年10年的技术升级,已成为最具性价比的优势选择,其中2020年总安装成本为883美元/kW,平均发电成本为0.057美元/kWh,其安装成本相较其他可再生能源具有无可比拟的优势,在具有充足太阳能资源的地区,有望降低其投资门槛,提速清洁能源转型。二、 光伏发电:能源危机下光伏性价比凸显,全球加码可再生能源布局成必然之势地缘政治冲突加剧短期导致贸易转移,传统能源价格持续上行。自2022年2月以来,俄乌冲突已持续4个月之久,尽管冲突之前欧盟

43、约40的天然气进口和近1/3的原油进口来自俄罗斯,但受制于地缘政治影响下欧洲极力摆脱对俄的油气依赖,俄罗斯也寻找新的油气销售渠道,冲突导致的贸易和生产中断,对全球大宗商品市场造成巨大冲击,全球能源价格持续飙升。据世界银行2022年4月发布的大宗商品市场展望,预计2022年能源价格将上涨50%以上,随后在2023年和2024年回落,其中2022年布伦特原油平均价格为每桶100美元,是2013年以来的最高水平,比2021年提高40%以上,2022年(欧洲)天然气价格将是2021年的两倍,煤炭价格将上涨80%,均创历史新高。三、 在需求端大幅增长的情况下,我国EVA光伏料产能严重不足截至2022年6

44、月,我国EVA产能达到231.1万吨,已投产EVA产能的企业共有15家。2021年已投产企业共14家,产能达到229.3万吨,此前几年无新增产能。2021年,延长榆林、扬子石化、中化泉州、古雷石化、中科炼化、神华宁煤、浙江石化的EVA装置相继投产,新增产能130万吨。但需要注意的是,新投产产能主要为非光伏料产能。EVA成熟的生产技术主要包括高压连续本体聚合法、中压悬浮聚合法、溶液聚合法及乳液聚合法,大多数企业采用高压连续本体法聚合工艺,通常采用高压釜式反应器或管式反应器,工艺原理类似于低密度聚乙烯(LDPE)的生产工艺,釜式法的典型工艺有杜邦、USI和巴塞尔工艺,可生产VA含量小于40%的EV

45、A树脂,单程转化率为10%20%;管式法的典型工艺有巴斯夫、Imhausem/Ruhrchemie、巴塞尔公司的Lupotech工艺等,一般生产VA含量小于30%的EVA树脂,单程转化率为25%35%。我国EVA材料生产工艺主要有巴塞尔管式法、XOM釜式法和巴塞尔釜式法。目前只有巴塞尔管式和埃克森美孚釜式法可以大比例生产光伏级EVA,其他工艺生产光伏EVA树脂产量较低,最多能达到10%。我国2020年已投产EVA中,可以大规模生产光伏级EVA的有联泓新科12.1万吨埃克森美孚釜式装置、斯尔邦30万吨产能中的20万吨巴塞尔管式装置,另外宁波台塑7.2万吨意大利埃尼公司釜式装置也有约2万吨光伏级E

46、VA产能。2021年新投产的延长榆林30万吨巴塞尔管式装置、中化泉州10万吨埃克森美孚釜式装置理论上也可以大批量生产光伏级EVA。但是由于光伏用EVA树脂的VA含量较高,生产过程中材料会逐渐变的粘稠,容易发生生产事故,出于安全考虑需要在开车之后平稳运行一段时间才能进行光伏EVA的生产,乐观情况下时间大概在3-6个月,但从国内目前已投产的光伏料装置来看,在2-3年的时间内光伏料占比才能逐步提高并趋于稳定。在投产时间和技术的限制下,国内新增光伏EVA产能较少,远不及EVA产能增加幅度。2022年之前新增的EVA产能包括古雷石化30万吨产能、浙江石化30万吨产能、新疆天利20万吨产能、联泓新科1.8万吨新增改造项目等,共计101.8万吨。2024年新增产能包括宝丰能源25万吨和裕龙石化60万吨。但需要注意的是,浙石化新增30万吨EVA产能是根据公司口径进行调整的数据,光伏料的占比目前仍无法确定。联泓新科20万吨项目统计时按照2025

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