银川高分子塑料项目评估报告_模板参考.docx

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1、MACRO.泓域咨询 /银川高分子塑料项目评估报告目录第一章 项目基本情况8一、 项目名称及项目单位8二、 项目建设地点8三、 可行性研究范围8四、 编制依据和技术原则9五、 建设背景、规模10六、 项目建设进度11七、 原辅材料及设备11八、 环境影响11九、 建设投资估算12十、 项目主要技术经济指标12主要经济指标一览表13十一、 主要结论及建议14第二章 项目建设背景、必要性15一、 项目实施的必要性15第三章 市场分析16一、 竞争情况简介16第四章 项目投资主体概况17一、 公司基本信息17二、 公司简介17三、 公司竞争优势18四、 公司主要财务数据20公司合并资产负债表主要数据

2、20公司合并利润表主要数据20五、 核心人员介绍20六、 经营宗旨22七、 公司发展规划22第五章 产品规划方案29一、 建设规模及主要建设内容29二、 产品规划方案及生产纲领29产品规划方案一览表29第六章 项目选址分析31一、 项目选址原则31二、 建设区基本情况31三、 创新驱动发展34四、 社会经济发展目标36五、 产业发展方向36六、 项目选址综合评价37第七章 运营管理39一、 公司经营宗旨39二、 公司的目标、主要职责39三、 各部门职责及权限40四、 财务会计制度43第八章 SWOT分析50一、 优势分析(S)50二、 劣势分析(W)52三、 机会分析(O)52四、 威胁分析(

3、T)54第九章 法人治理57一、 股东权利及义务57二、 董事59三、 高级管理人员64四、 监事67第十章 技术方案68一、 企业技术研发分析68二、 项目技术工艺分析70三、 质量管理71四、 项目技术流程72五、 设备选型方案73主要设备购置一览表73第十一章 节能方案说明75一、 项目节能概述75二、 能源消费种类和数量分析76能耗分析一览表76三、 项目节能措施77四、 节能综合评价77第十二章 环境保护分析79一、 编制依据79二、 建设期大气环境影响分析79三、 建设期水环境影响分析82四、 建设期固体废弃物环境影响分析83五、 建设期声环境影响分析83六、 营运期环境影响84七

4、、 环境管理分析85八、 结论87九、 建议88第十三章 建设进度分析89一、 项目进度安排89项目实施进度计划一览表89二、 项目实施保障措施90第十四章 原辅材料分析91一、 项目建设期原辅材料供应情况91二、 项目运营期原辅材料供应及质量管理91第十五章 投资估算93一、 投资估算的依据和说明93二、 建设投资估算94建设投资估算表98三、 建设期利息98建设期利息估算表98固定资产投资估算表99四、 流动资金100流动资金估算表101五、 项目总投资102总投资及构成一览表102六、 资金筹措与投资计划103项目投资计划与资金筹措一览表103第十六章 项目经济效益评价105一、 基本假

5、设及基础参数选取105二、 经济评价财务测算105营业收入、税金及附加和增值税估算表105综合总成本费用估算表107利润及利润分配表109三、 项目盈利能力分析109项目投资现金流量表111四、 财务生存能力分析112五、 偿债能力分析112借款还本付息计划表114六、 经济评价结论114第十七章 风险分析115一、 项目风险分析115二、 项目风险对策117第十八章 总结119第十九章 补充表格121主要经济指标一览表121建设投资估算表122建设期利息估算表123固定资产投资估算表124流动资金估算表124总投资及构成一览表125项目投资计划与资金筹措一览表126营业收入、税金及附加和增值

6、税估算表127综合总成本费用估算表128固定资产折旧费估算表129无形资产和其他资产摊销估算表129利润及利润分配表130项目投资现金流量表131借款还本付息计划表132建筑工程投资一览表133项目实施进度计划一览表134主要设备购置一览表134能耗分析一览表135第一章 项目基本情况一、 项目名称及项目单位项目名称:银川高分子塑料项目项目单位:xx有限公司二、 项目建设地点本期项目选址位于xx(待定),占地面积约24.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,非常适宜本期项目建设。三、 可行性研究范围1、项目提出的背景及建设必要性;2、市场需求

7、预测;3、建设规模及产品方案;4、建设地点与建设条性;5、工程技术方案;6、公用工程及辅助设施方案;7、环境保护、安全防护及节能;8、企业组织机构及劳动定员;9、建设实施与工程进度安排;10、投资估算及资金筹措;11、经济评价。四、 编制依据和技术原则(一)编制依据1、承办单位关于编制本项目报告的委托;2、国家和地方有关政策、法规、规划;3、现行有关技术规范、标准和规定;4、相关产业发展规划、政策;5、项目承办单位提供的基础资料。(二)技术原则1、政策符合性原则:报告的内容应符合国家产业政策、技术政策和行业规划。2、循环经济原则:树立和落实科学发展观、构建节约型社会。以当地的资源优势为基础,通

8、过对本项目的工艺技术方案、产品方案、建设规模进行合理规划,提高资源利用率,减少生产过程的资源和能源消耗延长生产技术链,减少生产过程的污染排放,走出一条有市场、科技含量高、经济效益好、资源消耗低、环境污染少、资源优势得到充分发挥的新型工业化路子,实现可持续发展。3、工艺先进性原则:按照“工艺先进、技术成熟、装置可靠、经济运行合理”的原则,积极应用当今的各项先进工艺技术、环境技术和安全技术,能耗低、三废排放少、产品质量好、经济效益明显。4、提高劳动生产率原则:近一步提高信息化水平,切实达到提高产品的质量、降低成本、减轻工人劳动强度、降低工厂定员、保证安全生产、提高劳动生产率的目的。5、产品差异化原

9、则:认真分析市场需求、了解市场的区域性差别、针对产品的差异化要求、区异化的特点,来设计不同品种、不同的规格、不同质量的产品以满足不同用户的不同要求,以此来扩大市场占有率,寻求经济效益最大化,提高企业在国内外的知名度。五、 建设背景、规模(一)项目背景我国的改性塑料行业呈现较强的区域性特征,企业主要分布在长江三角洲和珠江三角洲两大区域,这两个区域也是我国电子、汽车、机械产品加工工业最发达的地区。同时,近年来随着一些如汽车、家电等下游企业在西南和中南地区建立生产基地,像金发科技、普利特等改性塑料企业也纷纷在绵阳、武汉、重庆等地区建厂,规划产能,以配合客户在该地区的生产经营规划。(二)建设规模及产品

10、方案该项目总占地面积16000.00(折合约24.00亩),预计场区规划总建筑面积26724.02。其中:生产工程18198.43,仓储工程3563.60,行政办公及生活服务设施2454.73,公共工程2507.26。项目建成后,形成年产xx吨高分子塑料的生产能力。六、 项目建设进度结合该项目建设的实际工作情况,xx有限公司将项目工程的建设周期确定为24个月,其工作内容包括:项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。七、 原辅材料及设备(一)项目主要原辅材料该项目主要原辅材料包括PA颗粒、PBT颗粒、PP颗粒、PE颗粒、ABS颗粒、PC颗粒、PPS颗粒、色

11、母粒、玻璃纤维、抗氧剂、阻燃剂、包装袋。(二)主要设备主要设备包括:挤出机、高混机、喂料机、切粒机、挤出机、喂料机。八、 环境影响本项目选址合理,符合相关规划和产业政策,通过采取有效的污染防治措施,污染物可做到达标排放,对周边环境的影响在可承受范围内,因此,在切实落实评价提出的污染控制措施和严格执行“三同时”制度的基础上,从环境影响的角度,本项目的建设是可行的。九、 建设投资估算(一)项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资8492.23万元,其中:建设投资6677.14万元,占项目总投资的78.63%;建设期利息161.53万元,占项目

12、总投资的1.90%;流动资金1653.56万元,占项目总投资的19.47%。(二)建设投资构成本期项目建设投资6677.14万元,包括工程费用、工程建设其他费用和预备费,其中:工程费用5574.23万元,工程建设其他费用934.91万元,预备费168.00万元。十、 项目主要技术经济指标(一)财务效益分析根据谨慎财务测算,项目达产后每年营业收入14900.00万元,综合总成本费用12159.60万元,纳税总额1344.28万元,净利润2000.87万元,财务内部收益率16.72%,财务净现值502.34万元,全部投资回收期6.45年。(二)主要数据及技术指标表主要经济指标一览表序号项目单位指标

13、备注1占地面积16000.00约24.00亩1.1总建筑面积26724.021.2基底面积9440.001.3投资强度万元/亩258.812总投资万元8492.232.1建设投资万元6677.142.1.1工程费用万元5574.232.1.2其他费用万元934.912.1.3预备费万元168.002.2建设期利息万元161.532.3流动资金万元1653.563资金筹措万元8492.233.1自筹资金万元5195.723.2银行贷款万元3296.514营业收入万元14900.00正常运营年份5总成本费用万元12159.606利润总额万元2667.837净利润万元2000.878所得税万元666

14、.969增值税万元604.7510税金及附加万元72.5711纳税总额万元1344.2812工业增加值万元4768.6513盈亏平衡点万元6043.18产值14回收期年6.4515内部收益率16.72%所得税后16财务净现值万元502.34所得税后十一、 主要结论及建议本期项目技术上可行、经济上合理,投资方向正确,资本结构合理,技术方案设计优良。本期项目的投资建设和实施无论是经济效益、社会效益等方面都是积极可行的。第二章 项目建设背景、必要性一、 项目实施的必要性(一)提升公司核心竞争力项目的投资,引入资金的到位将改善公司的资产负债结构,补充流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力,降低公司

15、财务费用水平,提升公司盈利能力,促进公司的进一步发展。同时资金补充流动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支持,提高公司核心竞争力。第三章 市场分析一、 竞争情况简介目前,行业内多数企业的产品品种单一,规模较小,行业集中度较低,国内改性塑料绝大部分企业还处在中下游和中低端产品的竞争领域。全球目前已发现1000多种聚合物,但真正有应用价值的仅为几十种,行业,大多数产品能很好的替代进口产品,并具备更好的性价比。第四章 项目投资主体概况一、 公司基本信息1、公司名称:xx有限公司2、法定代表人:余xx3、注册资本:560万元4、统一社会信用代码:xxxxxxxxxxxxx5、登记

16、机关:xxx市场监督管理局6、成立日期:2013-6-167、营业期限:2013-6-16至无固定期限8、注册地址:xx市xx区xx9、经营范围:从事高分子塑料相关业务(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)二、 公司简介未来,在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时,公司以“和谐发展”为目标,践行社会责任,秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任,服务全国。公司在发展中始终坚持以创新为源动力,不断投入巨资引入先进研发设备,更新思想观念,依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势

17、,不断加大新产品的研发力度,以实现公司的永续经营和品牌发展。三、 公司竞争优势(一)工艺技术优势公司一直注重技术进步和工艺创新,通过引入国际先进的设备,不断加大自主技术研发和工艺改进力度,形成较强的工艺技术优势。公司根据客户受托产品的品种和特点,制定相应的工艺技术参数,以满足客户需求,已经积累了丰富的工艺技术。经过多年的技术改造和工艺研发,公司已经建立了丰富完整的产品生产线,配备了行业先进的设备,形成了门类齐全、品种丰富的工艺,可为客户提供一体化综合服务。(二)节能环保和清洁生产优势公司围绕清洁生产、绿色环保的生产理念,依托科技创新,注重从产品结构和工艺技术的优化来减少三废排放,实现污染的源头

18、和过程控制,通过引进智能化设备和采用自动化管理系统保障清洁生产,提高三废末端治理水平,保障环境绩效。经过持续加大环保投入,公司已在节能减排和清洁生产方面形成了较为明显的竞争优势。(三)智能生产优势近年来,公司着重打造 “智慧工厂”,通过建立生产信息化管理系统和自动输送系统,将企业的决策管理层、生产执行层和设备运作层进行有机整合,搭建完整的现代化生产平台,智能系统的建设有利于公司的订单管理和工艺流程的优化,在确保满足客户的各类功能性需求的同时缩短了产品交付期,提高了公司的竞争力,增强了对客户的服务能力。(四)区位优势公司地处产业集聚区,在集中供气、供电、供热、供水以及废水集中处理方面积累了丰富的

19、经验,能源配套优势明显。产业集群效应和配套资源优势使公司在市场拓展、技术创新以及环保治理等方面具有独特的竞争优势。(五)经营管理优势公司拥有一支敬业务实的经营管理团队,主要高级管理人员长期专注于印染行业,对行业具有深刻的洞察和理解,对行业的发展动态有着较为准确的把握,对产品趋势具有良好的市场前瞻能力。公司通过自主培养和外部引进等方式,建立了一支团结进取的核心管理团队,形成了稳定高效的核心管理架构。公司管理团队对公司的品牌建设、营销网络管理、人才管理等均有深入的理解,能够及时根据客户需求和市场变化对公司战略和业务进行调整,为公司稳健、快速发展提供了有力保障。四、 公司主要财务数据公司合并资产负债

20、表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额2581.172064.941935.88负债总额1347.121077.701010.34股东权益合计1234.05987.24925.54公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入6852.175481.745139.13营业利润1426.571141.261069.93利润总额1351.431081.141013.57净利润1013.57790.58729.77归属于母公司所有者的净利润1013.57790.58729.77五、 核心人员介绍1、余xx,中国国籍,1978年出生,本科学历,中

21、国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。2、周xx,中国国籍,无永久境外居留权,1958年出生,本科学历,高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长;2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长;2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理;2019年3月至今任公司董事。3、刘xx,中国国籍,无永久境外居留权,1961年出生,本科学历,高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。4、韩xx,中国国籍,1977年出生,本科学历。20

22、18年9月至今历任公司办公室主任,2017年8月至今任公司监事。5、郝xx,中国国籍,无永久境外居留权,1971年出生,本科学历,中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。6、钟xx,中国国籍,无永久境外居留权,1970年出生,硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。7、侯xx,1974年出生,研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司;2006年8月至2011年3月,任xxx有限

23、责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长;2019年8月至今任公司监事会主席。8、袁xx,中国国籍,1976年出生,本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理;2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理;2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。六、 经营宗旨依据有关法律、法规,自主开展各项业务,务实创新,开拓进取,不断提高产品质量和服务质量,改善经营管理,促进企业持续、稳定、健康发展,努力实现股东利益的最大化,促进行业的快速发展。七、

24、 公司发展规划(一)发展计划1、发展战略作为高附加值产业的重要技术支撑,正在转变发展思路,由“高速增长阶段”向“高质量发展”迈进。公司顺应产业的发展趋势,以“科技、创新”为经营理念,以技术创新、智能制造、产品升级和节能环保为重点,致力于构造技术密集、资源节约、环境友好、品质优良、持续发展的新型企业,推进公司高质量可持续发展。2、经营目标目前,行业正在从粗放式扩张阶段转向高质量发展阶段,公司将进一步扩大高端产品的生产能力,抓住市场机遇,提高市场占有率;进一步加大研发投入,注重技术创新,提升公司科技研发能力;进一步加强环境保护工作,积极开发应用节能减排染整技术,保持清洁生产和节能减排的竞争优势;进

25、一步完善公司内部治理机制,按照公司治理准则的要求规范公司运行,提升运营质量和效益,努力把公司打造成为行业的标杆企业。(二)具体发展计划1、市场开拓计划公司将在巩固现有市场基础上,根据下游行业个性化、多元化的消费特点,以新技术新产品为支撑,加快市场开拓步伐。主要计划如下:(1)密切跟踪市场消费需求的变化,建立市场、技术、生产多部门联动机制,提高公司对市场变化的反应能力; (2)进一步完善市场营销网络,加强销售队伍建设,优化以营销人员为中心的销售责任制,激发营销人员的工作积极性; (3)加强品牌建设,以优质的产品和服务赢得客户,充分利用互联网宣传途径,扩大公司知名度,增加客户及市场对迎丰品牌的认同

26、感; (4)在巩固现有市场的基础上,积极开拓新市场,推进省内外市场的均衡协调发展,进一步提升公司市场占有率。2、技术开发计划公司的技术开发工作将重点围绕提升产品品质、节能环保、知识产权保护等方面展开。公司将在现有专利、商标等相关知识产权的基础上,进一步加强知识产权的保护工作,将技术研发成果整理并进行相应的专利申请,通过对公司无形资产的保护,切实做好知识产权的维护。为保证上述技术开发计划的顺利实施,公司将加大科研投入,强化研发队伍素质,创新管理机制和服务机制,积极参加行业标准的制定,不断提高企业的整体技术开发能力。3、人力资源发展计划培育、拥有一支有事业心、有创造力的人才队伍,是企业核心竞争力和

27、可持续发展的原动力。随着经营规模的不断扩大,公司对人才的需求将更为迫切,人才对公司发展的支撑作用将进一步显现。为此,公司将重点做好以下工作:(1)加强人才的培养与引进工作,培育优秀技术人才、管理人才;(2)加强与高校间的校企人才合作,充分利用高校的人才优势和教育资源优势,开展技术合作和人才培养,全面提升技术人员的整体素质;(3)加强对基层员工的技能培训和岗位培训,提高劳动熟练程度和自动化设备的操作能力,有效提高劳动效率和产品质量。(4)积极探索员工激励机制,进一步完善以绩效为导向的人力资源管理体系,充分调动员工的积极性。4、企业并购计划公司将抓住行业整合机会,根据自身发展战略,充分利用现有的综

28、合竞争优势,整合有价值的市场资源,推进收购、兼并、控股或参股同行业具有一定互补优势的公司,实现产品经营和资本经营、产业资本与金融资本的有机结合,进一步增强公司的经营规模和市场竞争能力。5、筹融资计划目前公司正处于快速发展期,新生产线建设、技术改造、科技开发、人才引进、市场拓展等方面均需较大的资金投入。公司将根据经营发展计划和需要,综合考虑融资成本、资产结构、资金使用时间等多种因素,采取多元化的筹资方式,满足不同时期的资金需求,推动公司持续、快速、健康发展。积极利用资本市场的直接融资功能,为公司的长远发展筹措资金。(三)面临困难公司资产规模将进一步增长,业务将不断发展和扩大,但在战略规划、营销策

29、略、组织设计、资源配置,特别是资金管理和内部控制等方面面临新的挑战。同时,公司今后发展中,需要大量的管理、营销、技术等方面的人才,也使公司面临较大的人才培养、引进和合理使用的压力。公司必须尽快提高各方面的应对能力,才能保持持续发展,实现各项业务发展目标。1、资金不足发展计划的实施需要足够的资金支持。目前公司融资手段较为单一,所需资金主要通过银行贷款解决,融资成本较高,还本付息压力较大,难以满足公司快速发展的要求。因此,能否借助资本市场,将成为公司发展计划能否成功实施的关键。如果不能顺利募集到足够的资金,公司的发展计划将难以如期实现。2、人才紧缺随着经营规模的不断扩大,公司在新产品新技术开发、生

30、产经营管理方面,高级科研人才和管理人才相对缺乏,将影响公司进一步提高研发能力和管理水平。因此,能否尽快引进、培养这方面人才将对募投项目的顺利实施和公司未来发展产生较大的影响。(四)采用的方式、方法或途径建立多渠道融资体系,实现公司经营发展目标公司拟建立资本市场直接融资渠道,改变融资渠道单一依赖银行贷款的现状,为公司未来重大投资项目的顺利实施筹集所需资金,确保公司经营发展目标的实现。同时,加强与商业银行的联系,构建良好的银企合作关系,及时获得商业银行的贷款支持,缓解公司发展过程中的资金压力。1、内部培养和外部引进高层次人才,应对经营规模快速提升面临的挑战公司现有人员在数量、知识结构和专业技能等方

31、面将不能完全满足公司快速发展的需求,公司需加快内部培养和外部引进高层次人才的力度,确保高素质技术人才、经营管理人才以及营销人才满足公司发展需要。为此,公司拟采取下列措施:1、加强人力资源战略规划,通过建立有市场竞争力的薪酬体系和公平有序的职业晋升机制,吸引优秀的技术、营销、管理人才加入公司,提升公司综合竞争力;2、进一步完善以绩效为导向的员工激励与约束机制,努力营造团结和谐的企业文化,强化员工对企业的归属感和责任感,保持公司人才队伍的稳定性和积极性;3、加强年轻人才的培养,建立人才储备机制,增强公司人才队伍的深度和厚度,形成完整有序的人才梯队,实现公司可持续发展。2、以市场需求为驱动,提高公司

32、竞争能力公司将以市场为导向,认真研究市场需求,密切跟踪印染行业政策及最新发展动向,推动科技创新和加大研发投入,优化产品结构,开拓高端市场,不断提升管理水平和服务质量,丰富服务内容,完善和延伸产业链,提升公司的核心竞争力和市场地位,最终实现公司的战略发展目标。第五章 产品规划方案一、 建设规模及主要建设内容(一)项目场地规模该项目总占地面积16000.00(折合约24.00亩),预计场区规划总建筑面积26724.02。(二)产能规模根据国内外市场需求和xx有限公司建设能力分析,建设规模确定达产年产xx吨高分子塑料,预计年营业收入14900.00万元。二、 产品规划方案及生产纲领本期项目产品主要从

33、国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整,各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平,并参考市场需求预测情况确定,同时,把产量和销量视为一致,本报告将按照初步产品方案进行测算。产品规划方案一览表序号产品(服务)名称单位单价(元)年设计产量产值1高分子塑料吨xx2高分子塑料吨xx3高分子塑料吨xx4.吨5.吨6.吨合计xx14900.00我国改性塑料行业的发展始于上世纪90年代,在此之前我国的改性塑料基本都需要从国外进口。在行业发展初期,国内改性塑料企业主要

34、利用自身的劳动力成本优势,抢占中低端产品市场。经过近20年的快速发展,我国改性塑料行业已逐步成长起来一批具有自主研发能力的知名企业,新产品的创新能力和批量生产的稳定性都有了较大幅度提高,部分改性塑料在配方、工艺等方面已达到国际先进水平。第六章 项目选址分析一、 项目选址原则节约土地资源,充分利用空闲地、非耕地或荒地,尽可能不占良田或少占耕地;应充分利用天然地形,选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。二、 建设区基本情况银川,简称“银”,是宁夏回族自治区首府,批复确定的中国西北地区重要的中心城市,面积9025.38平方公里;全市下辖3个区、2个县、代管1个县级市。根据第七次人口普查数据,截至2

35、020年11月1日零时,银川市常住人口为2859074人。银川地处中国西北地区、宁夏平原中部,东踞鄂尔多斯西缘、西依贺兰山,黄河从市境穿过,是古丝绸之路商贸重镇,宁夏的军事、政治、经济、文化、科研、交通和金融中心,宁蒙陕甘毗邻地区中心城市,沿黄城市群核心城市,中蒙俄、新亚欧大陆桥经济走廊核心城市,是国家向西开放的窗口。城市综合竞争力跻身全国百强,荣获全国文明城市、国家节水型城市、国家卫生城市、国家园林城市、国家环保模范城市、中国人居环境范例奖等殊荣,被评为“中国十大新天府”之一。2018年1月,获评“2017中国智慧城市发展示范城市”。2018年10月,获评健康中国年度标志城市。2018年10

36、月,获全球首批“国际湿地城市”称号。2018年重新确认国家卫生城市。2019年10月23日,被确定为“第三批城市黑臭水体治理示范城市”。2019年12月,被命名为“全国民族团结进步示范市”。“十三五”时期是银川决胜全面小康、决战脱贫攻坚的关键五年。经济实力明显增强,地区生产总值年均增长6.2%,预计2020年达到1950亿元,实现比2010年翻一番的目标。产业发展加快转型,创新能力不断增强,全社会R&D经费投入强度1.71%,科技进步贡献率达到55%。新经济、新产业逐步兴起,新业态、新模式不断涌现,经开区跻身国家级开发区百强。脱贫攻坚如期完成,39个贫困村、3.55万贫困人口全部脱贫出列,全面

37、实现“两不愁三保障”目标。高质量完成易地扶贫搬迁安置任务,生态移民收入增长两倍。闽宁镇成为全国东西扶贫协作典范,全国易地扶贫搬迁后续扶持现场会在银召开。改革开放纵深推进,488项重点改革任务持续深化,“放管服”改革走在全国前列,被列为2020中国营商环境示范引领标杆城市。开放型经济不断发展,闽宁、京银、苏银、央地合作协同推进,获批建设中国(银川)跨境电子商务综合试验区。城乡基础设施日趋完善,银西高铁建成通车,“九横十九纵”路网逐步完善。“东热西送”建成投用,全市集中供热面积达1.2亿平方米。城乡西线供水建成通水,解决了200余万居民饮水安全问题。建成杭锦旗至银川天然气长输管线。生态环境显著改善

38、,“蓝天碧水净土”三大保卫战成效显著,超额完成国家和自治区下达的主要污染物减排任务,空气质量优良天数稳定在80%以上。城市黑臭水体全面消除,黄河银川段水质连续保持II类优。受污染耕地安全利用率98%以上。荣获全球首批国际湿地城市称号。民生福祉大幅提升,新冠肺炎疫情防控取得重大成果。新增城镇就业超30万人,居民收入比2010年翻一番。“互联网+教育”“互联网+医疗健康”走在全国前列,“首都带首府首府带县乡村”合作模式惠及城乡群众,医共(联)体建设实现全覆盖,完成学前教育“5080”目标,率先在全区实现县域义务教育基本均衡发展。文化体育事业全面进步。城乡居民基础养老金标准位列西北省会(首府)城市第

39、一。完成841万平方米老旧小区和棚户区改造,30余万居民实现了“优居梦”。社会治理成效显著,智慧银川建设进入新阶段,乡村、社区、宗教、校园、企业、社团等重点领域基层治理创新推进,民族团结进步事业不断巩固,宗教治理法治化水平明显提升,扫黑除恶专项斗争成效突出,安全生产形势总体平稳,平安银川、法治建设水平显著提高,荣获“全国禁毒示范创建先进城市”、全国双拥模范城“九连冠”,成功创建全国文明城市和全国民族团结进步示范市。党的建设全面加强,政治建设深入推进,“不忘初心、牢记使命”主题教育、“两学一做”学习教育成效明显,领导班子和干部队伍建设全面加强,基层党组织全面进步,正风肃纪不断加力,高压反腐力度不

40、减,党风政风持续好转。当今世界正经历百年未有之大变局,新一轮科技革命和产业变革深入发展,新冠肺炎疫情影响广泛深远,国际环境日趋复杂,不稳定性不确定性明显增加。我国进入新发展阶段,党领导下的社会主义国家制度优势显著,党和国家关于加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局,建立区域协调发展新机制、推进新时代西部大开发形成新格局、实施创新驱动发展、黄河流域生态保护和高质量发展、全面构建现代化产业体系等系列重大战略举措,为银川高质量发展提供了战略机遇。银川经济基础较好、城市功能完善、生态环境优美、营商环境优良、区域辐射带动作用强劲,推动高质量发展具有多方面优势和条件。但发展不平衡不

41、充分问题仍然突出,产业结构单一,倚重倚能尚未根本改变;创新能力不足,人才队伍结构性匮乏;防范化解风险压力较大;民生保障、社会治理还有短板弱项,等等。总体来看,银川正处于重要战略机遇期和转型发展关键期,机遇与挑战并存,优势与劣势同在,但机遇大于挑战,优势多于劣势。全市上下只要坚定信心、振奋精神、开拓进取,准确识变、科学应变、主动求变,就一定能在危机中育先机、于变局中开新局。三、 创新驱动发展到2035年基本实现社会主义现代化远景目标。年均经济增速高于全国和全区平均水平,经济总量比2020年翻一番以上,人均地区生产总值高于全国平均水平,科技创新能力、企业市场竞争力明显提升,投资结构、产业结构、供给

42、结构更加契合新发展格局,在全区率先基本实现新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化,建成现代化经济体系。民族团结实现大进步。中华民族共同体意识扎根全民,民族区域自治制度展现强大生命力,各民族交往交流交融不断深化,民族团结、宗教和顺,各族人民守望相助一家亲,全国民族团结进步示范市成果不断巩固拓展,“三个离不开”“五个认同”深入人心。法治社会、法治政府、法治银川、平安银川建设达到更高水平,基本实现社会治理体系和治理能力现代化。环境优美实现大改善。黄河流域生态保护和高质量发展先行区建设取得重大成果,主要污染物排放达到国家、自治区要求,碳排放达峰后稳中有降,水资源节约集约利用水平全国领先,万元GDP能耗

43、水平位居西部地区前列,绿色生产生活方式广泛形成,天更蓝、地更绿、水更清、环境更优美。人民富裕实现大提升。城乡居民人均收入高于全国全区平均水平,比2020年翻一番以上,城乡居民生活水平差距明显缩小。基本公共服务均等化走在全国全区前列,人均预期寿命、社会保障标准高于全国平均水平,社会文明程度达到新高度,从文明城市走向城市文明,基本建成文化强市、教育强市、健康银川。人民群众幸福感获得感安全感显著增强,在促进人的全面发展、实现共同富裕上取得更为明显的实质性进展。四、 社会经济发展目标“十四五”时期,高质量发展走出新路子,建设现代产业示范市。地区生产总值年均增速高于全区平均水平,人均地区生产总值达到10

44、万元以上,科技创新引领作用更加凸显,全社会R&D经费投入强度领跑全区,经济结构更加优化,特色农业、先进制造业、现代服务业产业基础高级化和产业链现代化水平明显提高。数字经济、生态经济成为发展新动能,产业高端化、绿色化、智能化、融合化水平显著提升,质量变革、效率变革、动力变革实现新突破,示范引领北部绿色发展区建设,现代化经济体系初步形成。五、 产业发展方向加强科创力量建设坚持对内整合资源,对外扩大合作,走协同创新之路。强化产学研融通,推动企业与区内外高校院所、央企、知名企业等建立协同创新共同体,鼓励支持企业牵头建设产学研联合的新型研发机构,共建产业技术创新联盟,推动企业、院校、科研机构联合开展技术

45、攻关。加快推进科技成果转化,对接国家创新资源,促进东部发达地区科技成果在银川落地转化。打造一批专业化的科技成果转化和中试平台,培育引进一批服务能力强、专业水平高的科技服务机构,支持有条件的县(市)区和园区建设科技服务集聚区,布局科技服务及数字经济产业园,促进高端创新要素集聚,引进科技成果运营机构,推进技术成果转化市场模式创新,解决成果转化“最后一公里”问题。深化东西部和京银、苏银协同合作创新,建立健全利益共享、人才共享机制,探索共同设立产业发展基金、创新发展基金。加大科技招商力度和科技项目合作力度,巩固提升离岸孵化器和飞地育成平台“项目就地孵化、成果银川转化”实效。鼓励支持实体与金融并行的大型企业、校企与本地产业融合,探索“科技+产业+投资平台”发展模式。加快创新平台建设,主动争取建设国家级和自治区级重点实验室、工程技术研究中心、技术创新中心,用好共享企业云等企业创新平台,打造一批以工业园区和重点企业为支撑的创新高地,打好关键核心技术攻坚战。充分发挥上海交大(银川)材料产业研究院、中国葡萄酒产业技术研究院、银川市知识产权研究院、清华大学宁夏银川水联网数字治水联合研究院、中国电科(银川)军民融合创新中心“四院一中心”产学研平台优势,筹建互联网大数据研究院、中科院微电所,探索实行

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