银行安全自查报告2022年度经典优秀五篇.docx

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1、银行安全自查报告2022年度经典优秀五篇 银行的自查就要做到不走过场不留死角,准时发觉和解决存在的问题,今日,我为大家带来了银行安全自查报告.,盼望大家喜爱! 银行安全自查报告.精选(一) 今年以来,我行乐观落实从严治行的方针,做好安全保卫工作,完善内控程度,强化内部管理,切实防范金融风险,杜绝案件事故的发生,取得了较好的成效,保证了我行安全稳健高效经营。 一、加强组织领导,落实工作责任制。 我行成立了支行安全保卫、综合治理(创安、禁毒、普法和依法治行)领导小组,仔细落实安全保卫目标管理和领导责任制,将安全保卫工作纳入全年工作方案,与支行营业部、各分理处负责人都签订了安全保卫目标管理责任书,做

2、到谁主管、谁负责。并依据市人行要求和本行实际制定印发了乐清工行200*年创建金融安全区工作看法,明确各级负责人安全保卫工作职责,做到一级抓一级,分工到位、职责明确、相互协作、层层落实。 二、不断健全内控外防机制,切实落实各项规章制度。 一是做好日常安全保卫基础工作。首先是乐观组织全行员工仔细学习中国工商银行员工行为守则(以下简称守则)、中国工商银行关于对违反规章制度人员处理暂行规定、中国工商银行内部掌握暂行规定、安全保卫责任书等,加强全行员工法制训练,提高全行员工安全保卫意识。其次是加强经警队伍建设。今年多次组织全行保卫、经警、交接人员的制度学习和培训,规范保卫工作操作。特殊是强化了经警军事业

3、务训练、防爆枪训练及经警人员的考核工作,对经警进行技能考核,优留劣汰,进一步提高了保卫队伍的整体素养。同时做好员工动态管理工作,乐观把握员工工作和业余生活状况,对怀疑有不良行为的或经商行为的员工进行重点监控,并对广阔员工进行防抢预案演习,娴熟把握有关安全保卫设施操作要领,明确报警电话。还拔出大量保卫专项资金,准时更新一部分已老化的技防设备。总之,在技防、物防、人防上进行大投入,把好人防、技防、物防关,准时消退案件事故隐患,防患于未然。 二是定期召开防范案件分析会,准时传达上级行有关文件精神,通报有关案情,讨论工作中出现的新问题、新状况、新特点,分析本行管理工作的薄弱环节和漏洞隐患,并针对本行的

4、薄弱环节,实行相应对策,对不良苗头立足于早发觉、早训练、早防范,防患于未然。 三是定期或不定期地对所辖各机构部门进行严格检查,包括进行现场检查与考核,强化我行各项规章制度的全面落实,常常组织专业部门人员加强对重点部位、重点岗位和重要环节执行规章制度状况的检查,对发觉有违规违法行为严峻查处,准时整改。尤其是不断强化安全保卫工作的检查落实,坚持每周的保卫科长检查制度及每月的分行行长检查制度,对各项安全工作的管理落实到岗、到人,强化报告制度,准时把握本系统的安全保卫状况,努力防范案件事故的发生。今年以来,我行先后开展了职业道德、规章制度和法制训练活动、规章制度执行月大检查活动、业务高风险点检查活动、

5、“抓内部管理,促业务进展”活动,乐观检查我行业务经营进展中存在的问题,对检查中暴露出来的问题进行仔细整改,消退隐患,不断完善内控机制,建立长效机制。 我行通过日常工作及开展各项专项活动,全面加强了全行干部员工队伍的思想政治建设、组织建设、作风建设和制度建设,提高了干部员工的思想业务素养,进一步规范健全了我行安全保卫工作和内控机制,切实做到安全稳健经营,进一步树立我行新形象。 银行安全自查报告.经典(二) 一、健全组织,强化领导 为确保此次自查工作顺当进行,我局成立了以纪检书记为组长的自查自纠清查小组,乐观开展自查自纠工作。 二、严格清查,不走过场 成立清查小组,局领导要求仔细学习文件精神,对比

6、自查内容进行自查。做到不走过场不留死角,准时发觉和解决存在的问题。 三、仔细自查,准时自纠 根据绵竹市财政局关于开展全市财政资金安全检查工作的通知的要求,我局对本单位内部掌握制度、财务管理制度和财政资金的管理状况进行了自查。 1、建立健全行政事业单位内部掌握制度。我局严格根据收支“两条线”原则,全部的业务收入都全额缴入财政国库,并按时间、单位、票据票号、金额做好每笔收入台账,每月末按时与财政国库科对账;每一笔业务支出都严格根据经办人部门负责人财务审核分管领导审核领导审批的审批程序执行财务报销制度。 2、财政票据指派专人专管,建立了票据领用、核销台账,年底按财政票据管理要求进行清零并注销。 3、

7、我局财务印章管理原则是:分开存放保管,监督审批使用。财务专用章由会计负责保管,法人印章由出纳保管。财务印章保存在安全地方,并且常常检查,非保管人员不得使用,非经单位负责人同意,不得携章外出。禁止非财务事项加盖财务印章,严禁财务印章外借。 4、财务科的职能职责明确,下设会计和出纳两个岗位,各自职责分工明确,会计与出纳之间,相互协调协作,并相互制约。月末出纳的现金、银行日记账与会计的账务相核对,会计的账务必需与银行和财政的相核对,确认无误后方可结账。会计并定期与不定期的对出纳的库存现金进行抽查。 5、我局财务核算基本根据行政事业单位会计制度进行核算与管理,但还不够完善,下步应根据要求进一步完善会计

8、核算。 6、无违规开设银行账户,现有账户根据要求管理使用,对账制度每月末仔细落实。 7、财政资金按相关规定进行管理与使用,财政资金拨付流程科学规范,财政资金审核准时到位,无财政资金未纳入国库集中支付。 这次自查自纠,是促使我局财务工作自我完善的一次切实可行的行动,使我们准时发觉问题,并针对存在的问题准时加以整改,从而使我局财务工作更加完善有效。 银行安全自查报告.推举(三) 一、健全组织,强化领导 为确保此次自查工作顺当进行,我局成立了以纪检书记为组长的自查自纠清查小组,乐观开展自查自纠工作。 二、严格清查,不走过场 成立清查小组,局领导要求仔细学习文件精神,对比自查内容进行自查。做到不走过场

9、不留死角,准时发觉和解决存在的问题。 三、仔细自查,准时自纠 根据绵竹市财政局关于开展全市财政资金安全检查工作的通知的要求,我局对本单位内部掌握制度、财务管理制度和财政资金的管理状况进行了自查。 1、建立健全行政事业单位内部掌握制度。我局严格根据收支两条线原则,全部的业务收入都全额缴入财政国库,并按时间、单位、票据票号、金额做好每笔收入台账,每月末按时与财政国库科对账;每一笔业务支出都严格根据经办人部门负责人财务审核分管领导审核领导审批的审批程序执行财务报销制度。 2、财政票据指派专人专管,建立了票据领用、核销台账,年底按财政票据管理要求进行清零并注销。 3、我局财务印章管理原则是:分开存放保

10、管,监督审批使用。财务专用章由会计负责保管,法人印章由出纳保管。财务印章保存在安全地方,并且常常检查,非保管人员不得使用,非经单位负责人同意,不得携章外出。禁止非财务事项加盖财务印章,严禁财务印章外借。 4、财务科的职能职责明确,下设会计和出纳两个岗 位,各自职责分工明确,会计与出纳之间,相互协调协作,并相互制约。月末出纳的现金、银行日记账与会计的账务相核对,会计的账务必需与银行和财政的相核对,确认无误后方可结账。会计并定期与不定期的对出纳的库存现金进行抽查。 5、我局财务核算基本根据行政事业单位会计制度进行核算与管理,但还不够完善,下步应根据要求进一步完善会计核算。 6、无违规开设银行账户,

11、现有账户根据要求管理使用,对账制度每月末仔细落实。 7、财政资金按相关规定进行管理与使用,财政资金拨付流程科学规范,财政资金审核准时到位,无财政资金未纳入国库集中支付。 这次自查自纠,是促使我局财务工作自我完善的一次切实可行的行动,使我们准时发觉问题,并针对存在的问题准时加以整改,从而使我局财务工作更加完善有效。 银行安全自查报告.热门(四) 银监局: 为仔细贯彻关于州银监局转发的开展银行业金融机构网络安全自查工作的通知精神,我行特地召开了以网络安全为主题的会议,并草拟了网络安全责任制和有关规章制度,由我行科技部统一管理,各科室负责各自的网络安全工作。严格落实有关网络安全方面的各项规定,实行了

12、多种措施防范安全有关大事的发生,总体上看,我行网络安全工作做得比较扎实,效果也比较好,近年来未发觉泄密问题。 一、计算机涉密信息管理状况 今年以来,我行加强组织领导,强化宣扬训练,落实工作责任,加强日常监督检查,将涉密计算机管理抓在手上。对于计算机磁介质(软盘、U盘、移动硬盘等)的管理,实行专人保管、涉密文件单独存放,严禁携带存在涉密内容的磁介质到上网的计算机上加工、贮存、传递处理文件,形成了良好的安全保密环境。对涉密计算机实行了与国际互联网及其他公共信息网物理隔离,并根据有关规定落实了安全措施,到目前为止,未发生一起计算机失密、泄密事故。 二、计算机和网络安全状况 一是网络安全方面。我行配备

13、了防病毒软件、网络隔离卡,采纳了强口令密码、数据库存储备份、移动存储设备管理、数据加密等安全防护措施,明确了网络安全责任,强化了网络安全工作。 二是日常管理方面切实抓好内网、外网和应用软件五层管理,确保涉密计算机不上网,上网计算机不涉密,严格根据要求处理光盘、硬盘、优盘、移动硬盘等管理、修理和销毁工作。重点抓好三大安全排查:一是硬件安全,包括防雷、防火、防盗和电源连接等;二是网络安全,包括网络结构、安全日志管理、密码管理、IP管理、互联网行为管理等;三是应用安全,包括邮件系统、资源库管理、软件管理等。 三、硬件设备使用合理,软件设置规范,设备运行状况良好。 我行每台终端机都安装了防病毒软件,系

14、统相关设备的应用始终实行规范化管理,硬件设备的使用符合国家相关产品质量安全规定,单位硬件的运行环境符合要求,打印机配件、色带架等基本使用设备原装产品;防雷地线正常,对于有问题的防雷插座已进行更换,防雷设备运行基本稳定,没有出现雷击事故;UPS基本运转正常。网站系统安全有效,无任何安全隐患。 四、通讯设备运转正常 我行网络系统的组成结构及其配置合理,并符合有关的安全规定;网络使用的各种硬件设备、软件和网络接口是也过安全检验、鉴定合格后才投入使用的,自安装以来运转基本正常。 五、严格管理、规范设备维护 我行对电脑及其设备实行谁使用、谁管理、谁负责的管理制度。在管理方面我们一是坚持制度管人。二是强化

15、信息安全训练、提高员工计算机技能。同时在行内开展网络安全学问宣扬,使全体人员意识到了,计算机安全爱护是三防一保工作的有机组成部分。而且在新形势下,计算机犯罪还将成为安全保卫工作的重要内容。在设备维护方面,特地设置了网络设备故障登记簿、计算机维护及修理表对于设备故障和维护状况属实登记,并准时处理。对外来维护人员,要求有相关人员伴随,并对其身份和处理状况进行登记,规范设备的维护和管理。 六、安全训练 为保证我行网络安全有效地运行,削减病毒侵入,我行就网络安全及系统安全的有关学问进行了培训。期间,大家对实际工作中遇到的计算机方面的有关问题进行了具体的询问,并得到了满足的答复。 自查存在的问题及整改看

16、法 我们在管理过程中发觉了一些管理方面存在的薄弱环节,今后我们还要在以下几个方面进行改进。 (一)对于线路不整齐、暴露的,马上对线路进行限期整改,并做好防鼠、防火安全工作。 (二)加强设备维护,准时更换和维护好故障设备。 (三)自查中发觉个别人员计算机安全意识不强。在以后的工作中,我们将连续加强计算机安全意识训练和防范技能训练,让员工充分熟悉到计算机案件的严峻性。人防与技防结合,的确做好单位的网络安全工作。 银行安全自查报告.最新(五) 一、健全组织,强化领导 为确保此次自查工作顺当进行,我局成立了以纪检书记为组长的自查自纠清查小组,乐观开展自查自纠工作。 二、严格清查,不走过场 成立清查小组

17、,局领导要求仔细学习文件精神,对比自查内容进行自查。做到不走过场不留死角,准时发觉和解决存在的问题。 三、仔细自查,准时自纠 根据绵竹市财政局关于开展全市财政资金安全检查工作的通知的要求,我局对本单位内部掌握制度、财务管理制度和财政资金的管理状况进行了自查。 1、建立健全行政事业单位内部掌握制度。我局严格根据收支“两条线”原则,全部的业务收入都全额缴入财政国库,并按时间、单位、票据票号、金额做好每笔收入台账,每月末按时与财政国库科对账;每一笔业务支出都严格根据经办人部门负责人财务审核分管领导审核领导审批的审批程序执行财务报销制度。 2、财政票据指派专人专管,建立了票据领用、核销台账,年底按财政

18、票据管理要求进行清零并注销。 3、我局财务印章管理原则是:分开存放保管,监督审批使用。财务专用章由会计负责保管,法人印章由出纳保管。财务印章保存在安全地方,并且常常检查,非保管人员不得使用,非经单位负责人同意,不得携章外出。禁止非财务事项加盖财务印章,严禁财务印章外借。 4、财务科的职能职责明确,下设会计和出纳两个岗 位,各自职责分工明确,会计与出纳之间,相互协调协作,并相互制约。月末出纳的现金、银行日记账与会计的账务相核对,会计的账务必需与银行和财政的相核对,确认无误后方可结账。会计并定期与不定期的对出纳的库存现金进行抽查。 5、我局财务核算基本根据行政事业单位会计制度进行核算与管理,但还不够完善,下步应根据要求进一步完善会计核算。 6、无违规开设银行账户,现有账户根据要求管理使用,对账制度每月末仔细落实。 7、财政资金按相关规定进行管理与使用,财政资金拨付流程科学规范,财政资金审核准时到位,无财政资金未纳入国库集中支付。 这次自查自纠,是促使我局财务工作自我完善的一次切实可行的行动,使我们准时发觉问题,并针对存在的问题准时加以整改,从而使我局财务工作更加完善有效。

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