2022金融企业员工年终工作总结.docx

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1、2022金融企业员工年终工作总结 2022已经过去了,任何一个岗位的工作人员都要通过工作总结的方式给过去一年画上圆满的句号,那么金融企业的员工怎么写工作总结呢?我在这里给大家带来2022金融企业员工年终工作总结5篇_金融职工年终总结,盼望大家喜爱! 金融企业员工年终工作总结1 2022年,县金融审计局深化贯彻党的.会议精神和国务院关于加强审计工作的看法精神,根据县委经济工作会议和县反腐工作会议的要求,围绕“反腐、法治、进展、创新”大局,主动适应新常态,扎实开展“三严三实”专题训练活动和“质量、效率、创新”活动,内强素养、外树形象、争创一流,围绕稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险等政策措施落

2、实以及公共资金、国有资产、国有资源、领导干部经济责任履行状况等方面进一步加强审计工作,实现了审计监督全掩盖。 2022年完成审计项目150个,完成年初方案129个审计项目的116%,查出违规及管理不规范金额11亿元,核减政府投资工程造价2.3亿元(人平核减770万元),完成了年度考核任务核减2亿的100%;移送案件线索1件;提出审计建议80条,报送宏观报告2篇、审计要情3期、审计业务请示3份、调研报告2篇、审计信息20条;促进全县规范性文件出台2项。 (一)主要工作成果 1. 加强对重大政策措施落实状况的跟踪审计,促进政令畅通 把促进.和省、市、县出台的稳增长、促改革、调结构、惠民生一系列政策

3、措施的贯彻落实作为审计工作的重中之重,促进政策措施落实到位,促进地方经济平稳运行、健康进展和转型升级。2022年连续开展城镇保障性安居工程、湘江流域重金属污染治理等跟踪审计。同时将“三公经费”、会议费使用和楼堂馆所建设等专项整治工作纳入审计监督重点,2022年3月及2022年78月,在县纪委监察局牵头下,我局与县财政局、等单位组成联合检查组,对县住建局、正和镇政府等18个单位2022年以来的“三公”经费支出状况进行了专项检查。从检查的状况看,县相关公务支出管理规定出台后,各单位都加强了内部管理,修订和完善了相应的管理制度,从严掌握“三公”经费支出,“三公”经费的相对数额逐年下降,厉行节省工作取

4、得了很好的成效。同时,从中发觉少数单位存在对公务接待、公车使用、出差、政府选购等管理制度执行不严,“三公”经费掌握不力等问题,个别单位还有违规发放津补贴现象。对检查状况及处理与整改状况进行了全县通报(关于2022年“三公”经费专项检查状况的通报桂财行2022347号)。 2. 加强对全部政府性资金的审计监督,促进提高财政资金使用效益 围绕县委、县政府的重大决策部署,立足宏观性、注意整体性、发挥建设性,全面深化预算执行审计,努力实现对财政资金“全口径、全过程、全方位”的监督。今年支配财政预算和部门预算审计项目8个,其中:县财政预算执行审计1个(县财政局)、专项资金审计1个、单位部门审计5个(结合

5、经济责任审计、单位财政收支审计进行)。从审计状况看,2022年度县本级预算执行和其他财政收支总体状况是好的,但在县财政预算管理中还存在虚增一般预算收入5.98亿元、政府选购管理欠规范、应拨未拨历年累计预算资金9.92亿元等问题。相关部门对审计所指出的问题高度重视,逐条逐项进行梳理,仔细对比进行整改。 3. 加强对权力运行的监督和制约,促进责任追究和问责机制的健全完善 2022年在充分考虑县级机构整合及撤乡并镇因素,统筹支配好审计方案,坚持离任审计与任中审计、任前审计相结合,加大任中审计比重,确保对重点部门、单位及关键岗位的领导干部任期内至少审计一次。2022年已支配项目50个,已进审48个,其

6、中已完成18个,全年估计完成40个,估计查出管理不规范金额3100万元,提出审计建议39条。审计工作中严格根据“两办”文件要求及.厉行节省、反对铺张的重要精神,依法规范审计内容和审计评价,把专项资金管理、投资建设管理、债务管理等指标和实绩作为重要评价内容,特殊是对“三公”经费、会议费和楼堂馆所清理状况审计结果作为评价的重要依据,引导领导干部树立正确的权力观和政绩观。要强化审计结果运用,对“形象工程”、“政绩工程”以及不作为、乱作为等问题,切实推动问责追责。 4. 加强对重点民生资金和项目的审计监督,促进保障和改善民生 坚固树立“民本审计”的理念,坚持把人民群众最关怀、最直接、最现实的问题作为审

7、计重点,加大对重点民生项目(包括“三农”、训练、文化、医疗卫生、.保障、保障房、生态环境爱护等涉及民生资金)的审计监督,保障各项惠民政策准时落实。着力检查惠民、强民、富民政策是否落实到位、政策目标能否实现,严厉查处挤占挪用资金、降低建设标准等侵害群众利益的行为。2022年我局重点对全县城乡居民大病保险基金、城镇职工大病医疗互助基金及城乡医疗救助专项资金筹集、管理和使用状况进行了专项审计调查。通过审计发觉,我县上述基金监管中存在筹资标准与缴费标准不全都,市级专户结余资金过多;未经县、市级人社、财政部门批准调剂大病互助基金盈余;转变资金用途、救助比例和救助限额超标准、.救助工作站审核把关不严、资金

8、多头管理等问题。审计指出上述问题后,相关部门正在实行措施仔细整改,抓紧订正违规问题。 5. 加强对重大投资项目的审计监督,促进节省建设资金,提高投资效益 我局坚持以“揭露问题、规范管理、提高绩效、维护安全”为目标,切实加强政府投资项目审计监督,取得了明显成效。一是重点项目竣工决算审计全掩盖。2022年对已竣工的凤凰路等20个重点项目全部支配了审计。二是服务于进展大局,前移审计监督关口,围绕在建重点项目实施跟踪审计。我局服务于全县进展大局,对职业技术训练学校整体搬迁项目等21个重点工程进行了跟踪审计。通过跟踪审计指出问题、落实整改、促进规范,建立健全良性的快速纠错和预警机制,为政府对项目建设的决

9、策供应参考,确保建设项目又好又快推动,确保政府建设资金发挥最大效益。2022年估计完成政府投资建设项目100个,估计核减政府投资工程造价2亿元,圆满完成与县政府签订的责任状考核任务。 6. 切实跟进.热点、难点问题审计,维护稳定大局 今年我局依据年初方案及上级部门主要领导的批示和支配,对上访问题、原企业改制等涉及.稳定、民生民意以及.进展大局的一批项目准时组成审计组实施审计,有效维护了.稳定。如:原县二所职工对改制相关问题进行上访,经领导批示我局对此进行了特地审计,对相关问题进行全面核实澄清,审计工作取得了良好的.效应。 7. 尽职尽责搞好服务工作,乐观协调上级审计机关工作关系 我局在做好本县

10、审计工作的同时,乐观协作协调审计署对我县国土出让金及土地整理专项资金审计,省审计厅对我县移民开发专项资金、高速路拆迁补助资金、原县委书记李向阳、县长庹登军任期经济责任审计等工作,市金融审计局对县保障性住房跟踪审计等工作。特殊是对国土出让金及土地整理专项资金审计工作和对原县委书记李向阳、县长庹登军任期经济责任审计,所进驻的审计组一进驻就是两个月,审计组成员达15人,我局是倾全局之力搞好服务协调工作。同时所取得的工作效果得到了上级审计机关和县委、县政府的认可。 8. 全面落实“两个责任”,切实抓好党风廉政建设 (1)全面落实党组主体责任和纪检监督责任,夯实党风廉政建设基础 一是出台了桂阳县金融审计

11、局2022年领导班子成员党风廉政建设工作职责(桂审党组20224号)文件,对党组履行党风廉政建设主体责任、纪检履行监督责任进行了明确。二是全面落实领导班子成员“一岗双责”制度,层层签订党风廉政建设责任书。全年党政领导班子召开专题讨论解决反腐倡廉专题会议两次以上,始终以抓项目质量促党风廉政建设的落实,做到了党风廉政建设工作与业务工作、其他局务工作同讨论、同部署。三是制定了桂阳县金融审计局关于贯彻落实审计纪律“八不准”制度有关规定等廉政制度,严格执行审计署八项审计纪律规定,实行外勤经费包干制度,全面切断与被审计对象经济联系。坚持审计组审计,业务会议审定制度,以制度保障廉洁从审。 (2)切实完善决策

12、机制,明确工作职责 一是完善决策机制,坚持民主集中制。严格执行“三重一大”相关规定,坚持局班子成员集体议事制度和党内民主生活会制度。在2022年度领导分工和各股室人事支配(桂审党组20227号)文件中明确规定局长、书记“三项工作不直接分管”,全面落实“三重一大”事项决策和“末位表态”制度。不论财务、业务均按规定程序集体经办,从体制机制上推行厉行节省。完善决策机制,制定了桂阳县金融审计局党组关于贯彻落实党委(党组)贯彻执行民主集中制的基本规章(试行)的实施方法(桂审党组20226号),发挥党组集体领导作用,严格按规章程序办事,充分发扬党内民主,切实提高决策水平。 二是领导成员分工明确,责任到人,

13、权力下放。每项工作、每位领导的分管工作,每个人的岗位责任,在年初经局党组会议集体讨论后以文件的形式明确领导分工和股室人事支配及岗位责任,做到每项工作都有人分管,不留死角,责任到人。人人有事抓,事事有人抓。 三是广开言路,民主决策。凡属全局性的工作,都通过党政联席会议打算,党务工作局党组会打算,一般性行政工作都通过局长办公会打算。2022年以来已召开党组会议8次、局长办公会8次,全局干部职工大会5次,党的.训练实践活动“回头看”会议3次,“三严三实”专题训练会议2次。坚持执行审计项目业务会审定制度,每个审计项目都要召开业务会审定。 (二)主要工作特点 1. 精确把握审计职能的新定位,努力实现全掩

14、盖。党的十八届四中全会打算从顶层设计对审计工作提出明确要求,把审计监督从行政监督中单列出来,纳入党和国家九个方面的监督体系。国务院关于加强审计工作的看法强调,要发挥审计促进国家重大决策部署落实的保障作用,审计作用由监督向监督与保障并重转变。刘家义审计长指出,国家审计是提升国家治理力量的重要力气,是实现国家治理现代化的基石和重要保障。精确把握国家审计的新定位,重点围绕稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险等政策措施落实状况,以及公共资金、国有资产、国有资源、领导干部经济责任履行状况进行审计,努力逐步实现审计监督全掩盖。一是实现了财政资金投入项目全掩盖。根据“全面审计,突出重点”的要求,实行事前、

15、事中、事后介入等多形式对每一笔财政投入资金进行监督。二是实现了重点工程审计全掩盖。对重点工程从工程立项开头到竣工结算到交付使用,对建设全程进行审计监督。三是实现了领导干部经济责任全掩盖。严格根据“两办”文件要求,结合任中与离任审计并重的形式,按组织部门要求对领导干部经济责任全面进行审计。 2. 充分发挥审计建设性作用,服务宏观决策。我局注意从审计的角度、全局的角度发觉问题、分析问题,注意建立健全、完善堵塞制度上的漏洞,从制度上促进县域.管理规范,充分发挥了审计“免疫”功能,服务宏观大局。今年我局向县委、县政府报送的审计宏观报告、审计要情引起领导高度重视,所提的建议和看法都得到充分接受。一是我局

16、针对审计署对我县国土出让金及土地整理专项资金审计提出的问题准时向县委、县政府提出了整改看法和建议,促成县政府出台了关于进一步规范我县国有建设用地出让工作的通知(桂政办函20229号)。通知中从闲置土地查处、交易信息公布、落实确定底价、欠缴出让价清缴、挂牌出让等方面对国有建设用地出让工作进行了全面规范。二是针对审计工作报告所反映的问题和状况,县人大常委会进行了专题审议,向县政府下发了审议看法督办函。县政府仔细贯彻落实审议看法精神,针对工程建设项目招投标过程中存在围标串标资质挂靠等问题,出台了关于在工程建设项目招投标活动中防治围标串标资质挂靠等违法违规行为的实施看法,全面规范整治招投标活动。针对融

17、资债务底数不清、管理部门过多、政府融资债务管理制度不够完善等融资债务管理中存在的问题,责成县城投公司、县工业园开发公司及相关职能部门开展专题调研,乐观实行措施仔细整改。 (三)当前工作中的困难和问题 任务重,人手严峻不足。审计任务越来越重,但是审计资源并未成正比例增加,我局现有行政编制18人,是四年前老基数,现有在职人员26人,调进的超编人数没有一个是高校毕业公考生,全是调进来的一般行政干部。现全局平均年龄达48岁,业务干部仅12人,另加政府投资审计中心公考的2名、选调的3名事业编制,业务人员共17人。而近三年我局完成的审计项目100个以上,特殊是2022年150个,意味每人年8到9个项目,按

18、全年的工作日250天数,平均每27天要完成一个项目,按法律程序,每做完一个项目需要23个月时间,并且每个项目都是审计组审计,需交叉复核。现今是工作量大了若干倍,而编制以及业务人员基本没增加,任务重人手少困难突出。建议再适当增加金融审计局干部职工编制,同时严把“进人关”,多渠道引进符合专业化建设需要的“一专多能”型复合人才。 金融企业员工年终工作总结2 2022年,我局在_区委、区政府的正确领导下,坚持以.为指导,根据“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的工作方针,充分发挥审计保障国家经济.健康运行的“免疫系统”功能,不断加大审计执法力度,全面提高金融审计工作水平和质量。 一、2

19、022年重点工作完成状况 (一)审计工作 2022年共开展审计项目109个,除固定资产投资审计以外的审计项目26个,其中:已审结22个,正在进行的4个。 1.同级审2个:2022年度财政预算执行审计以及地税各项税收征收、入库状况的审计,地税的审计已经结束。 2.专项资金审计6个,连续开展红十字会募捐款审计(已经连续5年进行了审计),全区保障性安居工程跟踪审计,对_区2022年度土地出让金进行审计调查,对_区文物专项资金进行审计,财政部门管理的外债专用账户资金和相关费用收入状况的审计(正在审计)。 3.开展经济责任审计9个,已完结6个,3个正在审计中。 4.落实稳增长、促改革、调结构、惠民生、防

20、风险政策落实跟踪审计6个,已全部完成。 5.区委、政府交办审计工作(已结束)全体审计人员集中力气完成_区17个村委(嘎查)换届选举经济责任进行审计,抽调1名审计人员协作人社局核算失地农夫养老保险,对开源供水公司近年成本费用利润测算状况审计。 6.对_新区建设项目开展基建审计83个,其中:工程结算审计22项,进度跟踪审计61项。 (二)其他工作 1.连续强化政治学习及业务培训。 2.连续对_区_街道城乡一体化建设项目资金审核工作。 3.做好“十个全掩盖”工作。 二、2022年工作成效 1. 2022年,审计查出违规金额73万元,移送_区财政局1人,查出以非金额计量问题2个,提出审计建议7条,全部

21、落实。固定资产投资审计送审金额1549.65万元,审定金额1283.56万元,核减金额266.09万元,核减率17.17%,跟踪审计项目61个,涉及合同价款81316.09万元,送审金额49180.06万元,审定金额35272.12万元,核减金额13907.94万元,核减率28.28%。 2. 经济责任审计 我局出台了_区经济责任审计领导小组工作议事规章,并联合区纪委机关、组织部、编办、监察局、人社局、经信局出台了_区经济责任审计工作联席会议议事规章。 3. 固定资产投资审计工作为规范中介机构审计行为和我局对中介机构的管理,2022年我局制定并出台了_区政府投资项目托付审计管理方法,该方法进一

22、步明确了中介机构帮助政府投资审计的职责、权利、义务等,通过此方法使中介机构在今后开展审计工作做到了有章可循,提高了审计质量,降低了审计风险。年初,我局制定了全年的审计方案并报区政府同意,但在审计实施过程中,上级审计机关下达了6个稳增长项目,1个全掩盖项目,1个文物专项资金审计,导致方案调整,目前3个经济责任审计项目正在实施中。 三、存在的不足 1. 时间紧、任务重,审计力气严峻不足,2022年上半年我局财务审计人员4名,下半年3名。审计任务越来越重,直接导致审计工作的“赶进度”,深度和宽度不够,严峻影响了审计质量,也导致审计风险的加大。 2. 审计力度不大、质量不高、资源利用不够合理。由于审计

23、项目多集中在每年的4-10月份,为了完成上级部门和区委、区政府下达的审计任务,审计人员往往同时进行多个审计,由于时间紧只是为了审计而审计,不能深化查证,直接导致了许多项目无法深化,力度不大,质量不高。审计与纪检、监察、信访、财政等职能机关沟通不够充分,这与部分单位的资料保密性强无法共享有关。 3. 审计业务更新不快,手段落后。目前,审计工作正处于从传统走向现代进展的转型阶段,计算机审计开头普及,AO审计运用于审计的各方面。而我局审计人员自身计算机水平参差不齐,运用AO审计的力量低,每年到市局及省厅外出培训、学习的人员数量少,在新学问、新理论的主动学习和更新方面,还有很大差距。 4. 审计工学冲

24、突突出。长期以来,我局审计人员忙于完成审计任务、疲于奔命现象特别突出,无法从根本上保证学习时间和精力 ,审计干部难以协调好工作和培训的关系,影响了审计人员综合素养的提高。政治学习和思想工作重视程度还不够。侧重于审计工作,对政治学习存在应付思想。 四、2022年工作支配作为经济监督部门,今后我们更要履行好职责,充分发挥审计保障全区经济健康运行的“免疫系统”功能,为全区“保增长、促进展”服务。 2022年,我局将把经济责任审计工作和固定资产投资审计作为重点工作来抓: (一)保质保量完成上级审计机关下达的各项审计任务 (二)经济责任审计按政府制定的审计工作方案进行。 (三)固定资产投资审计 1. 落

25、实工程结(决)算必审制度 x_区政府投资建设项目(包括修理、改造项目)全部实行工程结、决算必审制度,建设单位不得自行托付中介机构审核。此外为了强化审计监督,根据审计法规定的职责,协作财政、纪检、检察等部门介入政府建设项目招投标(包括建设项目、大宗材料、重要设备、特别材料等)过程。 2. 审计监督的方式 依据建设项目的实际状况,我局将从专业角度及项目要求,通过竞争性谈判、备用库筛选、民主决策等方式择优有资质的.中介机构参加审计工作,充分发挥各自优势,形成合力。 3. 大力推行跟踪审计工作 对政府投资建设项目进行跟踪审计,掌握工程造价,进而节省财政资金,发觉并避开工程建设中违反财经法纪行为的发生。 4. 乐观推行清单报价 依据建设工程工程量清单计价规范( 2022金融企业员工年终工作总结

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