业务招待费报销制度【可编辑范本】.doc

上传人:可**** 文档编号:57432922 上传时间:2022-11-05 格式:DOC 页数:3 大小:21.54KB
返回 下载 相关 举报
业务招待费报销制度【可编辑范本】.doc_第1页
第1页 / 共3页
业务招待费报销制度【可编辑范本】.doc_第2页
第2页 / 共3页
点击查看更多>>
资源描述

《业务招待费报销制度【可编辑范本】.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《业务招待费报销制度【可编辑范本】.doc(3页珍藏版)》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。

1、业务招待费用报销制度一、目的为了有效控制公司的业务招待费支出,节约成本费用,合理化费用标准。提高工作积极性,提高公司经营管理水平,特制度本制度。二、业务招待费支出范围1、业务费:指招待来访客户所需的茶叶、烟、水果、饮料及赠送客户/客人的纪念品等费用。2、招待费:指因工作关系招待有关人员发生的就餐费、娱乐费及宴请客户客人的酒水、烟及食品等费用。三、业务招待费审批流程1、用于接待客户/客人的茶叶、烟、水果、饮料及赠送客户/客人的纪念品由行政部统一购买、保管、发放。2、招待费分为工作餐和客餐两种,工作餐指平时员工加班就餐以及相关部门工作人员前来公司办理业务,员工食堂临时就餐;客餐指工作餐外专门为宴请

2、客人的就餐及酒水。(1)工作餐:加班部门填制业务招待费申请审批表详细注明招待事由、人数、时间。经部门经理总经理审批同意后,方可执行.(2)客餐:由招待部门负责填写业务招待费申请审批表,详细注明招待的事由,包括(招待单位、人数、时间、地点及陪同人员)。经部门经理总经理审批同意后,方可执行.3、若需在公司员工食堂进行招待的,由招待部门填制客饭申请表(见钉钉)详细注明事由,经部门经理审批,行政部门通知食堂做好备餐工作。四、业务招待费支出标准1、业务费支出标准:用于接待客户/客人的茶叶、烟、水果、饮料及赠送客户/客人的纪念品由行政部统一购买、保管、发放。(1)单次接待购买水果、饮料标准为不超过00元,

3、隆重或重大的招待可超过200元。(2)日常接待及办理业务用烟酒标准为:公司领导无限制,其他部门标准超过50元.(3)赠送客户/客人的礼品由行政部统一购买办理。2、招待费支出标准()工作餐的标准:员工加班的工作餐20元/人;招待相关工作人员0元/人。(2)客餐的标准:客餐陪同人员需2人以上且不得超过对方过半人数。 a、一级客户/客人人员每餐标准为50元/人(含酒水等)。酒水标准控制在20元瓶以下,红酒0元/瓶以下;b、二级客户/客人人员每餐标准为80元/人(含酒水等)。酒水标准控制在30元/瓶以下,红酒10元/瓶以下;、三级客户/客人人员每餐标准为0元/人(含酒水等)。酒水标准控制在500元瓶以

4、下,红酒200元/瓶以下;3、公司总经理发生的招待费用,凭发票据实报销。、公司原则上不安排客人餐后娱乐等其他活动,如需安排,需请示总经理同意后方可执行。5、支出限额:公司招待费实行按部门月限额凭票报销,每月累计报销超限额部门由部门负责人承担,不予报销。具体限额规定如下:(1)总经理及以上没有限额规定。()销售部门每月限额0元,行政部每月限额5000元,其余部门每月限额3000元.五、业务招待费的报销流程 经办人员需取得用餐酒店、餐馆正式发票,填制费用报销单据,同行人员共同签字,并附上业务招待费申请审批表,部门经理复核后,交由财务部门审核,经总经理审批同意后方可报销。六、其他本制度由财务部负责解释,自总经理审批后,签字日起实施。附件:业务招待费申请审批表申请部门申请时间被接待单位名称/人员人数招待事由就餐地点本公司陪同人员预计参加人数 人就餐标准 元/人部门审批总经理审批

展开阅读全文
相关资源
相关搜索

当前位置:首页 > 应用文书 > 策划方案

本站为文档C TO C交易模式,本站只提供存储空间、用户上传的文档直接被用户下载,本站只是中间服务平台,本站所有文档下载所得的收益归上传人(含作者)所有。本站仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。若文档所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知淘文阁网,我们立即给予删除!客服QQ:136780468 微信:18945177775 电话:18904686070

工信部备案号:黑ICP备15003705号© 2020-2023 www.taowenge.com 淘文阁