海联讯:2016年年度报告.PDF

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1、深圳海联讯科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 1 深圳海联讯科技股份有限公司深圳海联讯科技股份有限公司 2016 年年度报告年年度报告 2017 年年 04 月月 深圳海联讯科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。连带的法律责任。公司负责人王天青、

2、主管会计工作负责人马红杰及会计机构负责人公司负责人王天青、主管会计工作负责人马红杰及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)张小平声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。张小平声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中如有涉及未来的发展计划、经营计划的前瞻性陈述和业绩预测本报告中如有涉及未来的发展计划、经营计划的前瞻性陈述和业绩预测等等方面的内容,均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺,投资者及相关方面的内容,均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺,投资者及相关人士均应对此保持足

3、够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异,敬请投资者注意风险。异,敬请投资者注意风险。公司在本报告第四节公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析”之之“九、公司未来发展的展望九、公司未来发展的展望”部分,详细披露了公司经营中可能存在的风险,敬请投资者关注相关内容。部分,详细披露了公司经营中可能存在的风险,敬请投资者关注相关内容。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 335,000,000 为基数,向为基数,向全体股东每全体股东每 10 股派发现金红

4、利股派发现金红利 0.50 元(含税),送红股元(含税),送红股 0 股(含税),以资本公股(含税),以资本公积金向全体股东每积金向全体股东每 10 股转增股转增 0 股。股。深圳海联讯科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.12 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.26 第五节第五节 重要事项重要事项.36 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.42 第七节第七节 优先股相关情况优

5、先股相关情况.42 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.43 第九节第九节 公司治理公司治理.49 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.54 第十一节第十一节 财务报告财务报告.55 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.150 深圳海联讯科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 国务院 指 中华人民共和国国务院 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 本公司、公司、海联讯 指 深圳海联讯科技股份有限公司 国家发改委 指 国家发展和改革委员会 报告期 指 2016 年

6、 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 元 指 人民币元 A 股 指 每股面值为 1.00 元之人民币普通股 公司章程 指 深圳海联讯科技股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 电力信息化 指 电力行业对信息化和自动化有明确的定义。自动化是指用于电网调度的各类电力自动化系统。信息化包括(发电和电网企业)用于生产运营方面的基建、生产、营销等业务管理系统和人财物系统,以及用于各应用系统集成的企业门户、数据中心等系统,还包括支撑所有信息系统运行的电力专用通信信息网络,也可称为“电力企业信息化”。信息应用系统 指 电力企业用于生产运营方面的基

7、建、生产、营销等业务管理系统和人财物系统,以及用于各应用系统集成的企业门户、数据中心等系统的统称。智能电网 指 电网的智能化,也被称为“电网 2.0”。它是建立在集成的、高速双向通信网络的基础上,通过先进的传感和测量技术、先进的设备技术、先进的控制方法以及先进的决策支持系统技术的应用,实现电网的可靠、安全、经济、高效、环境友好和使用安全的目标,其主要特征包括自愈、激励和保护用户、抵御攻击、提供满足 21 世纪用户需求的电能质量,容许各种不同发电形式的接入,启动电力市场以及资产的优化高效运行。深圳海联讯科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和

8、主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 海联讯 股票代码 300277 公司的中文名称 深圳海联讯科技股份有限公司 公司的中文简称 海联讯 公司的外文名称(如有)Shenzhen Hirisun Technology Incorporated 公司的外文名称缩写(如有)Hirisun 公司的法定代表人 王天青 注册地址 深圳市南山区深南大道市高新技术园 R2 厂房 B 区 3a 层 注册地址的邮政编码 518057 办公地址 深圳市南山区深南大道市高新技术园 R2 厂房 B 区 3a 层 办公地址的邮政编码 518057 公司国际互联网网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方

9、式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 蔺晓静 陈翔 联系地址 深圳市南山区深南大道市高新技术园 R2厂房 B 区 3a 层 深圳市南山区深南大道市高新技术园 R2厂房 B 区 3a 层 电话 0755-26972918 0755-26972918 传真 0755-26972818 0755-26972818 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网(http:/)公司年度报告备置地点 深圳证券交易所、公司董事会办公室 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请

10、的会计师事务所 深圳海联讯科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 6 会计师事务所名称 亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所办公地址 深圳市福田区滨河大道 5022 号联合广场 A 座 1706 签字会计师姓名 汪红宁、王瑜军 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2016 年 2015 年 本年比上年增减 2014 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营

11、业收入(元)318,540,493.17 410,568,374.55 407,860,740.92-21.90%399,753,679.31 402,461,312.94 归属于上市公司股东的净利润(元)26,120,981.57 7,681,561.89 5,910,787.95 341.92%-50,421,495.27-51,576,333.45 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)-983,851.00 6,796,784.36 5,026,010.42-119.58%-43,984,775.82-45,139,614.00 经营活动产生的现金流量净额(元)43,371

12、,881.58 12,457,534.43 12,457,534.43 248.16%76,884,032.75 76,884,032.75 基本每股收益(元/股)0.0780 0.0573 0.0441 76.87%-0.3763-0.3849 稀释每股收益(元/股)0.0780 0.0573 0.0441 76.87%-0.3763-0.3849 加权平均净资产收益率 5.50%1.66%1.29%4.21%-10.38%-10.62%2016 年末 2015 年末 本年末比上年末增减 2014 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 资产总额(元)672,896,322.09 64

13、0,451,460.57 640,776,528.59 5.01%696,330,008.22 697,065,460.82 归属于上市公司股东的净资产(元)486,853,722.55 468,988,493.89 464,752,740.98 4.76%458,500,463.84 456,035,484.87 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 一、会计差错更正的原因 公司通过财务自查,对涉及的前期差错采用追溯重述法进行了更正。(一)营业收入:公司 2014 年度执行的个别技术服务合同由于部分成本滞后发生,将相关收入及成本均确认在 2015 年度,不符合企业会计准则的规定,应根据权责

14、发生制原则将收入及成本均调整至 2014 年度。(二)营业成本:公司 2012-2015 年度授权某代理商执行的部分代理项目,由于存在代理商占用资金问题,未及时结转代理费用导致相关的收入成本不匹配,不符合企业会计准则的规定,应在收入确认的同时根据预计的代理费用进行成本计提。深圳海联讯科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 7(三)公司的银行理财产品核算分类不准确,应进行重分类调整。二、具体的会计处理(一)2012 年度差错更正 1.调整 2012 年少确认营业成本,调增营业成本及应付账款 1,332,831.50 元,同时调减应交税费及所得税费用 199,924.73 元;2.根据以上调整

15、影响 2012 年度净利润-1,132,906.77 元,同时调减盈余公积 113,290.68 元。(二)2013 年度差错更正 1.滚动调整 2012 年少确认营业成本及对应的应付账款、同时调减相应盈余公积等,调减 2013 年初未分配利润 1,019,616.09元。2.调整 2013 年少确认营业成本,调增营业成本及应付账款 196,926.69 元,同时调减应交税费及所得税费用 19,692.67 元;3.根据以上调整影响 2013 年度净利润-177,234.02 元,同时调减盈余公积 17,723.40 元。(三)2014 年度差错更正 1.滚动调整 2012 年少确认营业成本及

16、对应的应付账款、同时调减相应盈余公积等,调减 2014 年初未分配利润 1,019,616.09元。2.滚动调整 2013 年少确认营业成本及对应的应付账款、同时调减相应盈余公积等,调减 2014 年初未分配利润 159,510.62 元。3.调整 2014 年少确认的营业收入及少结转的营业成本,调增营业收入 2,707,633.63 元,同时调增应收账款 3,031,054.00 元,调减其他流动资产-销项税额 323,420.37 元;调增营业成本及对应的应付账款 1,775,228.56 元;调增所得税费用 93,240.51 元,同时调减递延所得税资产-未弥补亏损 93,240.51

17、元。4.根据上述对应收账款的调整重新计算并调整应收账款坏账准备,调增 2014 年应收账款坏账准备 48,833.93 元,调增资产减值损失 48,833.93 元,同时调增递延所得税资产 7,325.09 元,调减所得税费用 7,325.09 元。5.调整 2014 年度少确认成本,调增营业成本 2,169,437.67 元,同时调增应付账款 2,169,437.67 元,调减所得税费用 216,943.77元,调增递延所得税资产 216,943.77 元。6.2014 年度公司对理财产品的分类不准确,将期末在货币资金-其他货币资金核算的理财产品调至其他流动资产,调减货币资金-其他货币资金

18、45,000,000.00 元,调增其他流动资产 45,000,000.00 元。7.根据以上调整影响 2014 年度净利润-1,154,838.18 元。(四)2015 年度差错更正 1滚动调整 2012 年少确认营业成本及对应的应付账款、同时调减相应盈余公积等,调减 2015 年初未分配利润 1,019,616.09元。2滚动调整 2013 年少确认营业成本及对应的应付账款、同时调减相应盈余公积等,调减 2015 年初未分配利润 159,510.62元。3滚动调整 2014 年度少确认的收入和少确认的成本及对应的应收账款和应付账款、同时调减所得税费用、调增递延所得税资产等,调减 2015

19、年初未分配利润 1,154,838.18 元。4.调整 2015 年度多确认的收入及多结转的成本,调减营业收入 2,707,633.63 元,调减营业成本 1,775,228.56 元,同时调减应收账款 3,031,054.00 元,调增其他流动资产-销项税额 323,420.37 元,调减应付账款 1,775,228.56 元;调减所得税费用 93,240.51元,调增递延所得税资产-未弥补亏损 93,240.51 元。5.根据上述对应收账款的调整重新计算并调整应收账款坏账准备,调减 2015 年应收账款坏账准备 48,833.93 元,调减资产减值损失 48,833.93 元,同时调减递延

20、所得税资产 7,325.09 元,调增所得税费用 7,325.09 元。6.调整 2015 年度少确认成本,调增营业成本 1,081,242.47 元,同时调增应付账款 1,081,242.47 元,调减所得税费用 108,124.25元,调增递延所得税资产 108,124.25 元。7.2015 年度公司对理财产品的分类不准确,将期末在货币资金-其他货币资金核算的理财产品调至其他流动资产,调减货币资金-其他货币资金 61,500,000.00 元,调增其他流动资产 61,500,000.00 元。8.根据以上调整,影响 2015 年度净利润 1,770,773.94 元。深圳海联讯科技股份有

21、限公司 2016 年年度报告全文 8 会计差错更正的情况详见 2017 年 4 月 18 日刊登于巨潮资讯网(http:/)上的关于对以前年度会计差错更正及追溯调整的公告。六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位:元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 19,926,406.07 37,482,216.72 34,248,376.91 226,883,493.47 归属于上市公司股东的净利润-3,272,757.52-10,231,904.76-4,744,805.05 44,370,448.90 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-3,241,528.72-

22、10,251,332.87-5,683,324.49 18,192,335.08 经营活动产生的现金流量净额-10,046,122.95-23,015,994.35 29,003,081.22 47,430,917.66 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计

23、准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、非经八、非经常性损益项目及金额常性损益项目及金额 适用 不适用 单位:元 项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)25,620,315.43-895,263.75-355,565.67 计入当期损益的政府补助

24、(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)1,554,674.92 3,355,952.69 2,163,706.04 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 517,150.90 435,139.02 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,195,934.90-340,078.57-8,244,859.82 深圳海联讯科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 9 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -1,591,623.89 减:所得税影响额 4,783,243.58 79,347.97 合计 27,104,832.57 884,777.53-6,436,71

25、9.45-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目,以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。深圳海联讯科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 海联讯是

26、一家从事电力信息化系统集成业务的国家高新技术企业。公司面向电力企业,以提供综合性整体解决方案的形式,从事电力企业信息化建设业务,并提供相关的技术及咨询服务。主要包括系统集成、软件、服务三类业务。报告期内,公司积极探索在传统电力信息化行业的转型和管理体制的改革,优化资源配置,并加强与行业内企业的合作,积极进行市场渗透,扎实主营业务,提高主营业务盈利能力。2016 年年初,公司恢复了在国家电网公司系统招标采购的中标资格,对公司报告期内及未来的经营业绩存在积极影响,但公司主营业务面临的市场竞争加剧以及核心优势趋弱的压力不容小觑。各业务具体发展情况详见“第四节经营情况讨论与分析”中“一、概述”及“二、

27、主营业务分析”。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 固定资产 经公司 2016 年 7 月 8 日召开的第三届董事会第二十六次会议审议通过的关于拟出售公司房产的议案,同意公司以价格不低于人民币 1 亿元(含交易税费)出售公司位于北京市朝阳区光熙门北里甲28号楼地下1层及地上1-4层房产(以下简称“该房产”)。公司将该房产以 1.33 亿元(含税)的价格转让给北京观鉴管理顾问有限公司,该房产过户手续于 2016 年 12 月 22 日已经办理完毕。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞

28、争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司基于多年行业经验的积累及对客户需求的深刻理解,秉承“服务客户,追求卓越”的核心价值观,更好的满足行业特定需求并形成了以下核心竞争优势:1、技术及资质优势 公司是从事电力信息化系统集成业务的国家高新技术企业,拥有国家计算机信息系统集成二级资质、承装(修、试)电力设施五级许可等资质,致力于为客户提供安全、高效的行业解决方案及技术支持。经过多年的持续发展,海联讯在研发方面的投入也是不遗余力,并已取得显著成效。目前海联讯累积已拥有多项自主研发的平台和软件产品,其中包含专利 11 个、深圳海联讯科技股份有限公司 2016 年年度报告

29、全文 11 软件著作权为 95 个、软件产品登记证书为 73 个。2、客户资源和服务优势 目前,公司已建立覆盖全国多个城市的销售、服务网络,业务覆盖系统集成、软件开发、行业业务管理及信息化咨询、运行维护服务等,凭借专注电力领域及在行业中的良好服务表现,公司在国家电网供应商中具备较强的竞争地位。公司主要客户为国家电网及其下属公司,优质的客户资源为公司业绩的持续稳定提供了保障。公司通过与客户形成较为稳定的合作关系,积极参与客户各阶段信息、通信网络的建设,软件产品建设,及提供后续的服务支持,全方位的参与到客户的信息化发展中。既可在竞争中赢取先机,又可实现服务增值,提高销售利润。3、团队及平台优势 公

30、司核心管理团队稳定,具有丰富的管理经验以及敏锐的行业洞察力,保障公司健康、稳定、快速的发展。海联讯坚持“以人为本,发展共享”的工作思路,不断优化人员配置,构建和不断完善人才梯队建设。公司业务团队秉着“用心服务、客户至上”的原则,不畏市场竞争恶劣态势,主动出击,深耕市场,贴近客户需求,提高服务水平。海联讯将充分发挥上市公司体制、资金和管理优势,围绕企业战略开展投资并购业务和资源整合计划,稳健的开展对外投资工作,力求在资本运作上取得新的突破。公司将立足主营业务,寻找电力与产业链上下游延伸的投资项目或其它行业的优质标的,为公司后续发展注入强劲的支撑力。深圳海联讯科技股份有限公司 2016 年年度报告

31、全文 12 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 1、报告期内主要业务回顾、报告期内主要业务回顾 2016 年,国家宏观经济增速总体将呈现稳中缓降态势,电力信息化行业竞争依旧激烈且对技术的要求越来越高,公司存在一定的经营压力。公司拥有上市公司平台优势、品牌优势和资金优势,在未来发展拥有着机遇,但同时也面临着激烈的市场竞争。在未来,如何利用这些优势,开拓出全新的发展思路,是公司需要思考并不断探索的问题。报告期内,公司紧紧围绕发展战略和年度经营计划,积极推进各项工作的贯彻实施,公司经营计划主要围绕深化和巩固主营业务、优化治理结构、提升管理水平等方面展开工作。2016

32、 年,公司实现营业收入 318,540,493.17 元,较上年同期减少 21.9%,营业利润-3,246,598.90 元,较上年同期减少-541.23%,利润总额 28,124,326.35 元,较上年同期增长 1642.2%,归属上市公司股东的净利润为 26,120,981.57 元,较上年同期增长 341.92%。报告期内,公司紧紧围绕战略和年度经营目标完成如下工作:(1)加强预算绩效管理,提高资金使用效益 公司坚持“稳中求进”的工作总基调,积极推进财务科学化精细化管理,进一步改进预算绩效管理模式,并加强制度建设和项目管理,提高资金的使用效益。报告期内,公司于 2016 年 12 月修

33、订并完善了财务管理制度,健全公司预算体系框架,强化预算编制管理,提高预算执行效率。公司将绩效观念和绩效要求贯穿于财务管理的各个方面,逐步建立预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈的全过程预算绩效管理机制,进一步提高财务管理水平,切实增强资金使用的安全性、规范性和有效性,加强资金的统筹力度。(2)完善营销体系,增强市场开拓力度 公司在北京、上海、山东、山西等业务重点区域分别设立子公司,主要包括软件、系统集成、服务三类业务,以更好的贴近客户服务客户。报告期内,公司坚持以客户需求为导向,为客户提供优质的全过程服务。公司完善了营销体系,建立详细的客户信息库和合同管理系统,并优化

34、销售人员业绩考核体系,培养营销人员,推动公司营销集约化建设。同时,公司积极寻求外部资源合作,吸收新技术、新业务模式,并通过重建官网的方式,提升企业形象。(3)注重人才培养和储备,促进员工与企业共同成长 公司根据总体发展战略的目标,充分考虑内部、外部环境的变化,优化了人力资源管理体系,并完善了人才招聘及管理制度。报告期内,公司注重员工个人职业发展,最大限度发挥员工工作的创造性和积极性,为员工提供更为广阔的发展空间,通过选拔有发展潜力的人员,有意识地进行轮岗交替培养,使之具备多个关键业务和职能领域的经验,逐步站到组织战略和系统的高度,认识、理解和把握事物,从而正确地决策、准确地执行。与此同时,将员

35、工发展目标与企业发展目标有机结合成为一个整体,将公司的发展和完善的人才培养体系相结合,形成“双轨式滚动上升机制”,为公司的可持续发展提供人才保障。(4)认真履行信息披露义务,加强投资者关系管理 报告期内,公司高度重视投资者关系管理工作。通过互动易、投资者咨询专线电话、专用邮箱等多渠道与投资者进行交流互动,积极回答投资者的提问,增进投资者对公司的了解和认同,提升公司的市场形象。同时,公司严禁内幕交易和泄露公司内幕信息等其它以损害股东利益获利的行为并继续做好信息披露工作,公司严格按照法律法规和规范性文件的规定规范运作,认真履行信息披露义务,保证信息披露的及时性、真实性、准确性和完整性,确保全体股东

36、以平等的机会获取公司信息。(5)坚持以“安全稳健”为前提,推进企业外延式发展 报告期内,公司在主营业务方面付出巨大努力的同时,以提高公司竞争力为目的,实施内生式与外延式发展相结合的战略。2016 年公司在投资并购方面积极行动,在全资子公司深圳海联讯投资管理有限公设立投资管理部,引进专业的并购人才积极寻找与公司业务有协同效应的投资并购标的,并努力探索新的投资领域。报告期内,公司主要在地理信息行业、车联网、深圳海联讯科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 13 IDC、军民融合、新能源等领域寻找合适的投资并购标的,并对部分标的开展了尽职调查,但由于企业发展理念不符、交易方案分歧、投后管理成本高

37、、人力配置壁垒等原因,公司为规避风险,坚持以“安全稳健”为前提未开展投资或并购项目。(6)主营业务收入降低,利润总额大幅提高 报告期内,公司实现营业收入 318,540,493.17 元,较上年同期减少 21.9%,主要原因是受 2015 年度被国家电网禁止中标资格影响,公司在该期间获取的订单大幅下降。2016 年度,国家电网恢复公司中标资格同时公司进一步优化业务结构,深耕传统业务,在手订单有所增长。营业成本 245,797,763 元,较上年同期减少 22.56%,主要原因是公司组织结构优化,本地化营销管理模式实现了销售费用的大幅降低。利润总额为 28,124,326.35 元,较上年同期增

38、长 1642.2%,主要原因是公司出售位于北京市朝阳区光熙门北里甲 28 号楼地下 1 层及地上 1-4 层房产及对公司对闲置资金进行有效管理,增加了理财收益。二、主营业务二、主营业务分析分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本(1)营业收入构成)营业收入构成 公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求 否 公司是否需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号上市公司从事广播电影电视业务的披露要求:否 公司是否需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号上市公司从事互联网游戏业务的披露要求:否 公司是否需遵守深圳证券交

39、易所创业板行业信息披露指引第 9 号上市公司从事 LED 产业链相关业务的披露要求:否 公司是否需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 10 号上市公司从事医疗器械业务的披露要求:否 单位:元 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 318,540,493.17 100%407,860,740.92 100%-21.90%分行业 计算机应用服务业 313,164,743.74 98.31%405,686,986.47 99.47%-22.81%资产租赁 5,375,749.43 1.69%2,173,754.45 0.53%147.

40、26%分产品 系统集成 241,124,719.45 75.70%323,780,995.60 79.39%-25.53%软件开发与销售 14,675,066.70 4.61%10,625,571.63 2.60%38.11%深圳海联讯科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 14 技术及咨询服务 57,364,957.59 18.00%71,280,419.24 17.48%-19.52%资产租赁 5,375,749.43 1.69%2,173,754.45 0.53%147.26%分地区 华北 151,757,071.65 47.64%182,477,759.27 44.74%-16.8

41、4%东北 4,233,365.62 1.33%6,939,375.06 1.70%-39.00%华东 117,974,298.96 37.04%97,429,820.91 23.89%21.09%中南 37,455,605.42 11.76%105,328,167.39 25.82%-64.44%西南 6,839,574.58 2.15%6,261,272.09 1.54%9.24%西北 280,576.94 0.09%9,424,346.20 2.31%-97.02%(2)占公司营业收入或营业利润)占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不

42、适用 (3)公司实物销售收入是否大于劳务收入)公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 (4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 (5)营业成本构成)营业成本构成 产品分类 单位:元 产品分类 项目 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 系统集成 191,861,063.23 78.06%278,891,755.05 87.87%-31.21%软件开发与销售 12,642,080.27 5.14%4,512,029.79 1.42%180.19%技术及咨询服务 39,785,4

43、20.42 16.19%33,980,030.32 10.71%17.08%资产租赁 1,509,199.08 0.61%合计 245,797,763.00 100.00%317,383,815.16 100.00%-22.56%说明(6)报告期内合并范围是否发生变动)报告期内合并范围是否发生变动 是 否 深圳海联讯科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 15(7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 (8)主要销售客户和主要供应商情况)主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计

44、销售金额(元)62,243,176.18 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 19.55%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额(元)占年度销售总额比例 1 浙江华云信息科技有限公司 16,969,888.83 5.33%2 国网山西省电力公司 13,686,498.93 4.30%3 国网山东省电力公司物资公司 13,184,945.90 4.14%4 北京国电通网络技术有限公司 9,764,867.59 3.07%5 南京南瑞集团公司信息通信技术分公司 8,636,974.93 2.71%合计-62,243,176.

45、18 19.55%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额(元)103,887,528.24 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 39.78%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额(元)占年度采购总额比例 1 上海贝尔股份有限公司 44,608,499.38 17.08%2 上海辉电电力设备工程有限公司 16,903,685.31 6.47%3 中建材信息技术股份有限公司 15,629,626.96 5.98%4 广东网域科技有限公司 13,459,773.37 5.15%

46、5 武汉烽火网络有限责任公司 13,285,943.22 5.09%合计-103,887,528.24 39.78%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 深圳海联讯科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 16 3、费用、费用 单位:元 2016 年 2015 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 16,379,592.47 36,844,266.30-55.54%主要由于上年公司7 月起结构调整精简人员所致 管理费用 57,738,228.61 52,217,356.25 10.57%财务费用-3,108,860.10-2,727,635.65-13.98%4、研发投入、研发投入 适用 不

47、适用 报告期内,为满足客户信息化管理需求,公司投入研发的项目主要有数据智能管理系统、生产早会系统、元数据管理系统、数据中心运维管理系统等,上述研发项目的达成有利于提高客户粘性,有助于公司沉淀丰富的信息化管理经验。近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2016 年 2015 年 2014 年 研发人员数量(人)144 96 293 研发人员数量占比 58.54%35.16%58.02%研发投入金额(元)27,244,785.82 23,466,278.29 51,543,042.05 研发投入占营业收入比例 8.55%5.75%12.81%研发支出资本化的金额(元)0.00 0.00 0.0

48、0 资本化研发支出占研发投入的比例 0.00%0.00%0.00%资本化研发支出占当期净利润的比重 0.00%0.00%0.00%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位:元 项目 2016 年 2015 年 同比增减 经营活动现金流入小计 409,522,204.92 423,126,547.48-3.22%经营活动现金流出小计 366,150,323.34 410,669,013.05-10.84%经营活动产生的现金流量净额 43,371,881.58 12,457,534.43

49、 248.16%深圳海联讯科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 17 投资活动现金流入小计 66,790,313.09 14,886,423.65 348.67%投资活动现金流出小计 9,913,520.72 47,375,058.30-79.07%投资活动产生的现金流量净额 56,876,792.37-32,488,634.65 275.07%筹资活动现金流入小计 4,650,000.00 11,141,727.25-58.26%筹资活动现金流出小计 5,246,317.50 10,993,166.65-52.28%筹资活动产生的现金流量净额-596,317.50 148,560.60

50、-501.40%现金及现金等价物净增加额 99,652,356.45-19,882,539.62 601.21%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 投资活动现金流入小计较上年同期增长 248.16%,主要是处置北京房产收到的现金所致。投资活动现金流出小计较上年同期减少 79.07%,主要是上年度投资设置子公司所致。筹资活动现金流入小计较上年同期减少 58.26%,主要是报告期吸收子公司少数股东投资减少所致。筹资活动现金流出小计较上年同期减少 52.28%,主要是报告偿还银行贷款减少所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明。适用 不适用

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