年产800台套激光设备项目可行性研究报告建议书案例.doc

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1、 XXX有限公司年产800台套激光设备项目可行性研究报告编制单位:北京中投信德工程咨询有限公司编制工程师:中投信德杨刚目 录第一章 总 论11.1项目概要11.1.1项目名称11.1.2项目建设单位11.1.3项目建设性质11.1.4项目建设地点11.1.5项目负责人11.1.6项目投资规模11.1.7项目建设规模21.1.8项目资金来源21.1.9项目建设期限31.2项目建设单位介绍31.3编制依据31.4 编制原则41.5研究范围51.6主要经济技术指标51.7综合评价6第二章 项目市场分析72.1建设地经济发展概况72.2我国年产800台套激光设备行业发展状况分析72.3我国年产800台

2、套激光设备行业发展趋势分析82.4市场小结9第三章 项目建设的背景和必要性103.1项目提出背景103.2项目建设必要性分析113.2.1有利于促进我国年产800台套激光设备工业快速发展的需要113.2.2提升技术进步,满足年产800台套激光设备行业生产高品质产品的需要123.2.4符合中国制造2025 “三步走”实现制造强国战略目标133.2.5提升我国年产800台套激光设备产品研发和技术创新水平的需要133.2.6提升企业竞争力水平,有助于企业长远战略发展的需要143.2.7增加当地就业带动产业链发展的需要143.3项目建设可行性分析143.3.1政策可行性143.3.2技术可行性153.

3、3.3管理可行性163.4分析结论16第四章 项目建设条件174.1地理位置选择174.2区域建设条件174.2.1区域地理位置174.2.2区域地形地貌条件184.2.3区域气候条件194.2.4区域交通区位条件194.2.5区域经济发展条件20第五章 总体建设方案225.1总图布置原则225.2土建方案225.2.1总体规划方案225.2.2土建工程方案235.3主要建设内容245.4工程管线布置方案245.4.1给排水245.4.2供电265.5道路设计285.6总图运输方案295.7土地利用情况295.7.1项目用地规划选址295.7.2用地规模及用地类型29第六章 产品方案及技术方案

4、316.1主要产品方案316.2产品质量指标316.3产品价格制定原则316.4产品生产规模确定316.5项目生产工艺简述326.5.1产品工艺方案选择326.5.2工艺技术流程及简述32第七章 原料供应及设备选型337.1主要原材料供应337.2主要设备选型337.2.1设备选型原则337.2.2主要设备明细34第八章 节约能源方案358.1本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范358.2建设项目能源消耗种类和数量分析358.2.1能源消耗种类358.2.2能源消耗数量分析358.3项目所在地能源供应状况分析368.4主要能耗指标及分析368.5节能措施和节能效果分析378.5.1工业节能3

5、78.5.2节水措施378.5.3建筑节能388.5.4企业节能管理398.6结论39第九章 环境保护与消防措施419.1设计依据及原则419.1.1环境保护设计依据419.1.2设计原则419.2建设地环境条件419.3 项目建设和生产对环境的影响429.3.1 项目建设对环境的影响429.3.2 项目生产过程产生的污染物439.4 环境保护措施方案439.4.1 项目建设期环保措施439.4.2 项目运营期环保措施449.5绿化方案459.6消防措施459.6.1设计依据459.6.2防范措施469.6.3消防管理479.6.4消防措施的预期效果47第十章 劳动安全卫生4910.1 编制依

6、据4910.2概况4910.3 劳动安全4910.3.1工程消防4910.3.2防火防爆设计5010.3.3电力5010.3.4防静电防雷措施5010.4劳动卫生5110.4.1防暑降温5110.4.2卫生5110.4.3噪声5110.4.4照明5110.4.5个人防护5110.4.6安全教育及防护51第十一章 企业组织机构与劳动定员5311.1组织机构5311.2劳动定员5311.3人力资源管理5311.4福利待遇54第十二章 项目实施规划5512.1建设工期的规划5512.2建设工期5512.3实施进度安排55第十三章 投资估算与资金筹措5613.1投资估算依据5613.2项目建设投资估算

7、5613.3流动资金估算5713.4资金筹措5713.5项目投资总额5713.6资金使用和管理60第十四章 财务及经济评价6114.1销售收入及成本费用估算6114.1.1基本数据的确立6114.1.2产品成本6214.1.3平均产品利润6314.2财务评价6314.2.1项目投资回收期6314.2.2项目投资利润率6314.2.3不确定性分析6314.3经济效益评价结论67第十五章 风险分析及规避6915.1项目风险因素6915.1.1不可抗力因素风险6915.1.2市场风险6915.1.3资金管理风险6915.2风险规避对策6915.2.1不可抗力因素风险规避对策7015.2.2市场风险规

8、避对策7015.2.3资金管理风险规避对策70第十六章 结论与建议7116.1结论7116.2建议71年产800台套激光设备项目可行性研究报告模版仅供参考或编写过程中格式借鉴使用,不作为实际项目投资使用。本报告中所发表的观点和结论仅供报告持有者参考使用;报告编制人员对本报告披露的信息不作承诺性保证,也不对各级政府部门(客户或潜在投资者)因参考报告内容而产生的相关后果承担法律责任;因此,报告的持有者和审阅者应当完全拥有自主采纳权和取舍权,敬请本报告的所有读者给予谅解!如果需要根据您自身的实际情况定制编写可研报告,则需要您提供一下项目基本资料,具体咨询l86-OO72-889O杨刚工程师!第 5

9、页第一章 总 论1.1项目概要1.1.1项目名称年产800台套激光设备项目1.1.2项目建设单位南宁市XX有限公司1.1.3项目建设性质新建项目1.1.4项目建设地点本项目建设地址是南宁市1.1.5项目负责人报告定制编写:杨刚 186-0072-8890 工程师1.1.6项目投资规模项目的总投资为16000.00万元,其中,建设投资为12176.80万元(土建工程为4749.00万元,设备及安装投资5076.00万元,土地费用2000.00万元,其他费用为171.30万元,预备费180.50万元),建设期利息为823.20万元,铺底流动资金为3000.00万元。项目建成达产后,达产年可实现年产

10、值46000.00万元,计算期内年均销售收入36381.82万元,年均利润总额5010.87万元,年均净利润3758.15万元,年均上缴税金及附加为158.44万元,年均上缴增值税1320.32万元,投资利润率31.32%,投资利税率40.56%,税后投资回收期(含建设期)5.02年。1.1.7项目建设规模本项目主要生产产品:年产800台套激光设备。本项目总占地面积为100亩,总建设面积39100.00平方米,详细内容见下表:主要建筑物、构筑物一览表序号单体名称占地面积(m2)层数建筑面积(m2)1标准厂房18500.00118500.002仓储库房9800.0019800.003研发办公楼1

11、000.0044000.004职工宿舍1000.0044000.005职工食堂600.0031800.006配电房280.001280.007门卫室60.00160.008环保处理站360.001360.009其他辅助设施300.001300.00合计31900.0039100.00行政办公及其他设施占地面积2600.00公共设施道路及停车场22000.0022000.00绿化8500.008500.001.1.8项目资金来源本项目总投资资金人民币16000.00万元,资金来源为项目企业自筹资金4800.00万元,申请银行贷款11200.00万元。1.1.9项目建设期限本项目建设从2019年9

12、月至2021年2月;工程建设工期共计18个月。1.2项目建设单位介绍山东*股份有限公司成立于2005年4月,是一家专业从事新材料领域,集研发、生产、销售为一体的高新技术企业。公司产品涵盖电子陶瓷介电材料、结构陶瓷材料(纳米复合氧化锆和氧化铝等)、建筑陶瓷材料(陶瓷墨水、釉料)、电子金属浆料(银浆、铝浆、铜浆、镍浆等)、催化材料(蜂窝陶瓷、分子筛、铈锆固溶体等)等。产品主要应用在电子信息和通讯、生物医药、新能源汽车、建筑材料、汽车及工业催化、太阳能光伏、航空航天等现代高科技领域。 公司于2012年1月13日在创业板上市,2013年被福布斯杂志评为中国最有潜力上市公司100强第6名。公司自成立以来

13、,一直保持高速增长,上市后公司在细分产业领域、跨地区区域、产业链延展上更是逐步深入、布局长远,为公司未来发展打下了坚实的基础。 公司发展战略始终坚持以材料为核心,打造人才聚集平台、技术创新平台、产业整合平台,通过技术创新、质量稳定并且积极推进国瓷业务系统打造,不断增强公司核心竞争力。1.3编制依据1. 中华人民共和国国民经济和社会发展“十三五”规划纲要;2. 南宁市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要;3. 国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006-2020年);4. 年产800台套激光设备工业发展规划(2016-2020年);5. 中国制造2025;6. 建设项目经济评价方法与参数及使用

14、手册(第三版);7. 工业可行性研究编制手册;8. 现代财务会计;9. 工业投资项目评价与决策;10. 项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据;11. 国家公布的相关设备及施工标准。1.4 编制原则 (1)充分利用企业现有基础设施条件,将该企业现有条件(设备、场地等)均纳入到设计方案,合理调整,以减少重复投资。(2)坚持技术、设备的先进性、适用性、合理性、经济性的原则,确保工程质量,以达到企业的高效益。(3)认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定,执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。(4)设计中尽一切努力节能降耗,节约用水,提高能源的重复利用率。(5)注重环境保护,设计中注重

15、建设垃圾处理方案,在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。(6)注重劳动安全和卫生,设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。1.5研究范围本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证;对产品的行业市场需求情况进行了重点分析和预测,确定了本项目的经营纲领;对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议;对工程投资,经营成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价;对项目建设及运营中出现风险因素作出分析,重点阐述规避对策。1.6主要经济技术指标主要经济技术指标汇总表序号项目名称单位数据和指标一主要指标1总占地面积亩100.002

16、总建筑面积39100.003达产年设计生产能力x/年x.004总投资资金,其中:万元16000.004.1建筑工程费用万元4749.004.2设备及安装费用万元5076.004.3土地费用万元2000.004.4其他费用万元171.304.5预备费用万元180.504.6建设期利息万元823.204.7铺底流动资金万元3000.00二主要数据1正常达产年年产值万元46000.002计算期内年均销售收入万元36381.823年平均利润总额万元5010.874年均净利润万元3758.155年销售税金及附加万元158.446年均增值税万元1320.327年均所得税万元1252.728项目定员人100

17、9建设期个月18三主要评价指标1项目投资利润率%31.32%2项目投资利税率%40.56%3税后财务内部收益率%25.91%4税前财务内部收益率%33.14%5税后财务净现值(ic=8%)万元19,514.656税前财务净现值(ic=8%)万元27,652.047投资回收期(税后)含建设期年5.028投资回收期(税前)含建设期年4.269盈亏平衡点%39.60%1.7综合评价本项目重点研究“年产800台套激光设备项目”的设计与建设,项目建成后,可满足当前年产800台套激光设备消费市场的极大需求,推动我国相关产业的快速发展,对地方经济建设有积极的积极促进作用。项目产品市场前景广阔。且该项目投产后

18、,可以带动本地相关配套企业的发展,提供更多的就业机会。本项目建设符合国家产业政策,选址符合南宁市规划的相关要求。该项目选用先进技术和设备,能达到清洁生产水平,项目营运过程中充分体现了循环经济的理念。污染治理措施能够满足环保管理的要求,废气、废水、噪声、固体废物均能实现达标排放和安全处置。项目的实施符合我国产业发展政策,是推动我国年产800台套激光设备产业技术升级的重要举措,符合我国国民经济可持续发展的战略目标。项目将带动当地就业,增加当地利税,带动当地经济发展。项目建设还将形成产业集群,拉大产业链条,对项目建设地乃至我国的经济发展起到很大的促进作用。因此,本项目的建设不仅会给项目企业带来更好的

19、经济效益,还具有很强的社会效益。综上所述,该项目市场前景看好,经济效益、社会效益显著,因此,项目可行且必要。第二章 项目市场分析2.1建设地经济发展概况2017年, 全年地区生产总值4118.83亿元,按可比价格计算,比上年增长8%。其中,第一产业增加值404.18亿元,增长4.1%;第二产业增加值1599.50亿元,增长8.6%,其中,工业增加值1189.89亿元,增长9.5%;第三产业增加值2115.15亿元,增长8.4%。三次产业的比重为9.8:38.8:51.4。与2016年比较,第一产业比重下降1个百分点,第二产业比重上升0.2个百分点,第三产业比重上升0.8个百分点。全年居民消费价

20、格比上年上涨2.3%,分类别看,八大类消费价格指数呈“七升一平”。全年完成固定资产投资4307.95亿元,比上年增长12.6%。其中,项目投资3349.86亿元,增长12.8%;房地产开发投资958.09亿元,增长12.2%。分投资主体看,国有经济投资1374.33亿元,增长12.4%,占固定资产投资比重的31.9%;集体经济投资52.52亿元,下降28.1%,比重为1.2%;私营个体投资2019.71亿元,增长5.5%,比重为46.9%;港澳台商投资85.73亿元,下降12.7%,比重为2.0%;外商投资37.70亿元,下降7.1%,比重为0.9%;其他经济投资726.25亿元,增长53.5

21、%,比重为16.9%。2.2我国年产800台套激光设备行业发展状况分析作为国民经济传统支柱产业、重要的民生产业和国际竞争优势明显产业的年产800台套激光设备工业,在繁荣市场、吸纳就业、增加农民收入、加快城镇化进程以及促进社会和谐发展等方面发挥了重要作用。尽管外部环境不断变化,中国年产800台套激光设备工业当前在国民经济中仍保持着稳定地位,并发挥着日渐重要的作用。但随着全球年产800台套激光设备产业格局的进一步调整,我国年产800台套激光设备工业发展正面临发达国家“再工业化”和发展中国家加快推进工业化进程的“双重挤压”。中国年产800台套激光设备工业正处于由大而强的关键转型期。当然随着“中国制造

22、2025”的落地实施,作为中国传统支柱产业的中国年产800台套激光设备行业在传统年产800台套激光设备技术与新技术之间的差距不断拉大的情况下也在进行着一场变革。随着年产800台套激光设备工业“十三五”发展规划的发布,中国年产800台套激光设备行业正式迈进智能化、数字化的转型当中。年产800台套激光设备行业发展空间从产业发展层面看,年产800台套激光设备工业与信息技术、互联网深度融合对传统生产经营方式提出挑战的同时,也为产业的创新发展提供了广阔空间。“中国制造2025”“互联网+”推动信息技术在年产800台套激光设备行业设计、生产、营销、物流等环节的深入应用,将推动生产模式向柔性化、智能化、精细

23、化转变,由传统生产制造向服务型制造转变。大数据、云平台、云制造、电子商务和跨境电商发展将催生新业态、新模式。随着社会的进步和发展,在大环境、消费者需求、成本等多重因素变化影响下,中国年产800台套激光设备行业也在逐渐发生新变化,主要分为“创新速度加快”、“消费需求多元”、“智能深度融入”三点:面对我国年产800台套激光设备工业发展环境和形势的深刻变化,相关企业须积极把握需求增长与消费升级的趋势,利用好新一轮科技和产业变革的战略机遇,推动我国年产800台套激光设备工业加快向中高端迈进。2.3我国年产800台套激光设备行业发展趋势分析技术进步和工艺创新成为促进产业升级和提升产品档次的主要动力。年产

24、800台套激光设备行业将着力增强自主创新能力,转变经济增长方式,提高经济运行的质量和效益,加快年产800台套激光设备先进生产力建设。主要包括“三大创新”:科技创新、经营管理创新、产业链整合创新。以及新材料、新工艺的应用,将会有力地推进我国年产800台套激光设备行业的结构调整,大大提高我国年产800台套激光设备工艺技术水平,提高我国年产800台套激光设备的技术含量和产品档次。ERP企业资源计划、PDM 产品数据管理系统及信息网络技术的广泛应用,将加快年产800台套激光设备企业商品的购、销、存等流转过程,进一步规范企业运作流程,加速企业生产效率,大大提高企业的市场应变能力。年产800台套激光设备行

25、业将逐步适应国际消费趋势的主流,由生产低档次产品向高品质、高档次及高附加值的产品转变,逐步完善上下游产业链,向价值链高端迈进。2.4市场小结综上可以看出,我国年产800台套激光设备业及年产800台套激光设备产品发展前景十分可观。市场需求十分旺盛。随着国内外消费需求的进一步增加,必将带动年产800台套激光设备市场需求的进一步拉大。因此,项目正是适应市场需求而产生的,产品市场需求潜力较大,前景可观。第 9 页第三章 项目建设的背景和必要性这一部分主要应说明项目的发起过程、提出的理由、前期工作的发展过程、投资者的意向、投资的必要性等可行性研究的工作基础。为此,需将项目的提出背景与发展概况作系统地叙述

26、。说明项目提出的背景、投资理由、在可行性研究前已经进行的工作情况及其成果、重要问题的决策和决策过程等情况。在叙述项目发展概况的同时,应能清楚地提示出本项目可行性研究的重点和问题。3.1项目提出背景 说明国家有关的产业政策、技术政策、分析项目是否符合这些宏观经济要求。“十三五”期间,面对复杂的内外部环境,年产800台套激光设备行业着力推进转型升级,依靠技术创新、管理提升和产品升级,全行业经济运行总体平稳,规模以上企业主要运行指标保持增长。为应对国内外年产800台套激光设备市场的变化,政府大力推动并加快年产800台套激光设备工业转型升级,年产800台套激光设备产业产品结构逐步由低端产品向中高端产品

27、转移,目前高端市场需求激增,年产800台套激光设备市场需求上升,供不应求。项目方结合我国年产800台套激光设备行业发展较好的行业背景、年产800台套激光设备等相关产品市场需求日益旺盛以及当前项目公司及项目实施地具备多方资源优势的情况下,提出的“年产800台套激光设备项目”。项目企业将充分利用建设地资源、能源、人力成本优势以及产业基础优势,将该项目打造成当地颇具规模的年产800台套激光设备开发生产基地。本次项目的建设对于加快南宁市年产800台套激光设备行业结构优化升级,大力推进新型工业化发展进程,带动当地国民经济可持续发展具有积极的意义。该项目建设具备良好的市场发展空间,项目产品具有广泛的应用价

28、值,具有良好的应用前景,其推广应用将产生巨大的社会效益和经济效益。项目采用的技术成熟,环境零影响,运行费用少,抗风险能力强,符合国家的产业政策和环境保护政策,具有明显的投资优势和非常广阔的市场前景。因此,本次项目的提出恰合时宜且意义重大,项目建设具备一定的市场发展空间,项目实施将为项目方带来较为可观的经济效益与社会效益。3.2项目建设必要性分析一般从企业本身所获得的经济效益及项目对宏观经济、对社会发展所产生的影响两方面来说明投资的必要性。包括下面这些内容。企业获得的利润情况。企业可以提高产品质量,加强市场竞争力。扩大生产能力,改变产品结构。采用新工艺,节约能源,减少环境污染,提高劳动生产率。产

29、品进入国际市场的优越条件和竞争力。对当地经济、社会发展的积极影响。包括增加税收、提高就业率、提高科技水平等。3.2.1有利于促进我国年产800台套激光设备工业快速发展的需要年产800台套激光设备工业是我国传统支柱产业、重要民生产业和创造国际化新优势的产业,是科技和时尚融合、生活消费与产业用并举的产业,在美化人民生活、增强文化自信、建设生态文明、带动相关产业发展、拉动内需增长、促进社会和谐等方面发挥着重要作用。从国内经济环境看,国内需求将成为行业增长的重要驱动力。随着国内经济的持续快速增长,居民收入的稳定提升,将拉动内需市场的进一步发展。随着现代年产800台套激光设备工业的快速发展,自动化、连续

30、化和高效化已成为现代年产800台套激光设备业生产的主要方向,以减少中国年产800台套激光设备品生产设备和技术与国际先进水平的差距。从而加大力度引进先进的年产800台套激光设备设备和技术,注重消化与吸收,尤其要注重创新能力的提高,使年产800台套激光设备品生产向创新之路发展。本次项目建设将大力引进国内外最先进的生产设备,建设设施完善的现代化车间,通过先进的年产800台套激光设备加工技术和装备,促进我国年产800台套激光设备工业在新时期继续快速健康发展,有利于将资源优势转变为经济优势,是加快我国经济繁荣发展的重要途径,因此本次项目的提出适时且必要。3.2.2提升技术进步,满足年产800台套激光设备

31、行业生产高品质产品的需要搞好年产800台套激光设备技术进步与产业升级对于年产800台套激光设备全行业发展具有重要意义。全面提升行业核心竞争力,并发挥优势要素,做大做强。南宁市XX有限公司自成立以来一直从事年产800台套激光设备年产800台套激光设备的生产,技术已相当成熟,经过多年的发展与探索,已取得很大的成绩,项目的建设不仅可以弥补我国年产800台套激光设备尖端技术的空白,还可有效满足年产800台套激光设备行业生产高品质产品的需要。从年产800台套激光设备企业来说,生产高端年产800台套激光设备既是企业实力的象征,更是企业可持续发展的利润增长点,同时也是年产800台套激光设备企业“做精”的战略

32、选择。随着年产800台套激光设备行业产品的创新开发和培育新的增长点,从而加快产品结构调整,重点开发高档次、高品位、高附加值产品,为行业创造新的经济增长点,提高产品质量和品质,注重从加工生产向前端设计研发、后端市场终端控制延伸,引导并创造市场需求,以市场为导向,加强高品质产品开发,更好地满足消费者多层次的需求。面对一个变化迅速、日新月异、多元化、流行周期短的市场,项目企业将提高对市场的反应速度,在充分了解市场的情况下,采用新工艺、新技术和生产效率来生产产品,提高产品质量,快速生产出消费者所需要的产品,在新一轮的竞争中取得先机,从而满足当前市场对年产800台套激光设备的市场需求。3.2.4符合中国

33、制造2025 “三步走”实现制造强国战略目标中国制造2025部署全面推进实施制造强国战略,明确了9项战略任务和重点:其中特别提出支持战略性重大项目和高端装备实施技术改造的政策方向,稳定中央技术改造引导资金规模,通过贴息等方式,建立支持企业技术改造的长效机制。提高国家制造业创新能力,大力推动重点领域突破发展,聚焦新一代信息技术产业、高档数控机床和机器人、航空航天装备、海洋工程装备及高技术船舶、先进轨道交通装备、节能与新能源汽车、电力装备、农机装备、新材料、生物医药及高性能医疗器械等十大重点领域。生产制造业是国家实施新能源制造强国战略的重要基础和支撑。因此,项目实施符合中国制造2025发展部署。3

34、.2.5提升我国年产800台套激光设备产品研发和技术创新水平的需要本次项目以节能减排和提升品质为导向,实施多品种、系列化年产800台套激光设备研发生产,是与国家产业政策密切相关的高端、高附加值、具有很好市场前景的产品研发制造,公司坚持以产品创新为动力,加快研发高端年产800台套激光设备,在产品定位上,本项目将主要向低排放、低能耗、高智能化控制、多功能综合使用、先进制造工艺、人机工程化设计等方向发展,实现真正意义上的“零”排放。对推进南宁市产业结构调整和经济转型升级,夯实全省年产800台套激光设备产业、装备制造业等产业根基,带动全省经济发展具有重要意义。3.2.6提升企业竞争力水平,有助于企业长

35、远战略发展的需要随着近年来国内年产800台套激光设备行业的蓬勃发展,项目企业依托当地得天独厚的条件开发优势资源,深挖潜力提升项目产品的生产技术水平,本次“年产800台套激光设备项目”将充分发挥技术领先优势与人才优势,通过企业技术改造提升技术水平,购置先进的技术装备,采用规模化生产经营,提升企业市场竞争力,充分利用本地资源,全力对年产800台套激光设备进行研发及生产,以促进企业可持续性发展,有助于企业做大年产800台套激光设备的生产主业,延伸企业产业链条,促进产业集群发展方面实现突破。本次项目建设将大力引进国内外最先进的生产设备,建设设施完善的现代化车间,此举是项目公司长远战略规划中极为重要的一

36、环,关系着企业未来的发展能量,因此本次项目的提出适时且必要。3.2.7增加当地就业带动产业链发展的需要本项目除少数的管理人员和关键岗位技术人员由项目公司解决外,新增员工均由当地招工解决,项目建成后,将为当地提供大量就业机会,吸收下岗职工与闲置人口再就业,将有力促进当地经济的繁荣发展和社会稳定;此外,项目的实施可带动我国年产800台套激光设备及相关行业上下游产业的发展,为提高中国综合国力产生巨大而深远影响,对于搞活国民经济、增加国民收入、提高国民生活水平有着非常重要的意义。3.3项目建设可行性分析 3.3.1政策可行性国务院印发中国制造2025中提出:持续推进企业技术改造。明确支持战略性重大项目

37、和高端装备实施技术改造的政策方向,稳定中央技术改造引导资金规模,通过贴息等方式,建立支持企业技术改造的长效机制。推动技术改造相关立法,强化激励约束机制,完善促进企业技术改造的政策体系。支持重点行业、高端产品、关键环节进行技术改造,引导企业采用先进适用技术,优化产品结构,全面提升设计、制造、工艺、管理水平,促进钢铁、石化、工程机械、轻工、年产800台套激光设备等产业向价值链高端发展。研究制定重点产业技术改造投资指南和重点项目导向计划,吸引社会资金参与,优化工业投资结构。围绕两化融合、节能降耗、质量提升、安全生产等传统领域改造,推广应用新技术、新工艺、新装备、新材料,提高企业生产技术水平和效益。年

38、产800台套激光设备工业发展规划(2016-2020年)提出:全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神,牢固树立并贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,落实中国制造2025,以提高发展质量和效益为中心,以推进供给侧结构性改革为主线,以增品种、提品质、创品牌的“三品”战略为重点,增强产业创新能力,优化产业结构,推进智能制造和绿色制造,形成发展新动能,创造竞争新优势,促进产业迈向中高端,初步建成年产800台套激光设备强国。在国家及项目当地政策的倾斜和政府的大力扶持下,科技、资本、土地、人才等资源将得到进一步整合,科技创新中介平台、融资体系建设、创新机制、人才引进等方面将有新突破,从

39、而为该项目创造了良好的政策环境。因此,本项目属于国家鼓励支持发展项目,符合国家大力发展产业链的战略部署,项目建设具备政策可行性。3.3.2技术可行性本项目拥有专业研究机构和国际一流技术团队,从理论基础研究到应用研究形成多种技术路线研究应用体系。本项目产品生产技术已经达到了成熟应用阶段,该工艺适合我国的国情。本项目建设在技术上可行。项目公司已做了大量前期准备工作,同时拥有国内一流的技术队伍,资金实力及人才优势较强。项目建成后将紧跟国内国际先进技术发展步伐,不断缩短技术更新周期,对生产各环节进行全程质量控制,确保本项目技术水平的先进地位。3.3.3管理可行性本项目将根据项目建设的实际需要,专门组建

40、机构及经营队伍,负责项目规划、立项、设计、组织和实施。在经营管理方面将制定行之有效的各种企业管理制度和人才激励制度,确保本项目按照现代化方式运作。3.4分析结论本项目的建设符合我国的相关产业政策,从项目实施的必要性和建设可行性分析,本项目属于国家鼓励类的建设项目,有当地政府、各相关部门的支持,按国家基本建设程序进行实施,项目符合当地产业规划的工业产业布局建设要求,项目设计可靠合理,是一项具有良好的社会效益和经济效益的项目,可见,本项目的社会及经济评价可行。综合以上因素,本项目建设可行,且十分必要。第 16 页第四章 项目建设条件4.1地理位置选择本项目建设地址选定在广西壮族自治区南宁市。项目区

41、域位置示意图4.2区域建设条件4.2.1区域地理位置南宁市位于广西壮族自治区南部偏西,是广西壮族自治区首府及广西政治、经济、文化中心,总面积 22112 平方千米,其中建成区面积242平方千米。南宁与越南社会主义共和国毗邻,地处亚热带,北回归线穿域而过,介于东经1074510851,北纬22132332之间,地理坐标东经10822,北纬2248。截至2013年底,南宁市总面积33112平方公里,土地面积22112平方公里。南宁处于中国华南、西南和东南亚经济圈的结合部,是环北部湾沿岸重要经济中心。面向东南亚、背靠大西南,东邻粤港澳琼、西接印度半岛,是华南沿海和西南腹地两大经济区的结合部以及东南亚

42、经济圈的连接点,是新崛起的大西南出海通道枢纽城市。4.2.2区域地形地貌条件南宁市地形是以邕江广大河谷为中心的盆地形态。这个盆地向东开口,南、北、西三面均为山地围绕,北为高峰岭低山,南有七坡高丘陵,西有凤凰山(西大明山东部山地)。形成了西起凤凰山,东至青秀山的长形河谷盆地。盆地中央成为各河流集中地点,右江从西北来,左江从西南来,良凤江从南来,心圩江从北来,组成向心水系。盆地的中部,即左、右江汇口处,南北两边丘陵靠近河岸,形成一天然的界线,把长形河谷、盆地分割成两个小盆地,一是以南宁市区为中心的邕江河谷盆地;二是以坛洛镇为中心的侵蚀溶蚀盆地。南宁市地貌分平地、低山、石山、丘陵、台地5种类型。平地

43、是南宁市面积最大的地貌类型,面积为1037.33平方公里,占全市面积57.78%,分布于左、右江下游汇合处和邕江两岸。低山总面积82.64平方公里,占全市面积4.6%,分布于市区西部边缘的凤凰山,为一穹窿山地,一般海拔300米600米,坡度25度40度;位于市北部的高峰岭,为一列褶皱低山,呈东北东西南西走向,一般海拔250米450米,坡度20度40度。石山面积46.7平方公里,占总面积2.61%,主要分布于西北部边缘和坛洛镇一带,分峰林石山和孤峰石山两大类,峰林石山海拔300米400米,谷地海拔120米160米;孤峰石山一般海拔200米250米,平地海拔80米100米。丘陵总面积279.86平

44、方公里,占全市面积15.59%。台地多为第三系的侵蚀面,微切割,起伏和缓,海拔在120米以下,是低平的古剥蚀面,一般呈缓坡起伏而顶面齐平的地貌。4.2.3区域气候条件南宁位于北回归线南侧,属湿润的亚热带季风气候,阳光充足,雨量充沛,霜少无雪,气候温和,夏长冬短,年平均气温在21.6度左右,极端最高气温40.4度,极端最低气温-2.4度。冬季最冷的1月平均12.8摄氏度,夏季最热的7、8月平均28.2摄氏度。年均降雨量达1304.2毫米,平均相对湿度为79%,气候特点是炎热潮湿。相对而言,一般是夏季潮湿,而冬季稍显干燥,干湿季节分明。夏天比冬天长得多,炎热时间较长。春秋两季气候温和,集中的雨季是

45、在夏天。南宁一年四季绿树成荫,繁花似锦,物产丰富。“草经冬而不枯,花非春而常放”之说也是名副其实。4.2.4区域交通区位条件公路南宁是中国大西南出海通道的重要枢纽,铁路有南昆、湘桂、黔桂等,公路有210、322、324、325等国道及广昆、南北、南桂等高速公路。2017年,全年货物运输总量35142.27万吨,比上年增长8.4%。旅客运输总量9244.53万人,增长3.9%。其中,铁路货物运输量226.46万吨,下降14.7%;铁路旅客运输量3040.33万人,增长18.0%;公路货物运输量31212万吨,增长8.9%;公路旅客运输量5482万人,下降4.1%;水路货物运输量3697.5万吨,增长6.1%;民航旅客发送量722.2万人,增长19.8%;航空货邮发送量6.31万吨,增长15.6%。铁路中国铁路南宁局集团有限公司,是中国铁路总公司管理的大型铁路运输企业的18个铁路局之一。南宁是西南地区重要的铁路枢纽,市内有湘桂铁路、南防铁路、南昆铁路,北与全国各干线相连接,向东可达湛江、广州,向南可达钦州、防城、北海,西

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