安徽医药中间体项目策划方案_模板参考.docx

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1、MACRO.泓域咨询 /安徽医药中间体项目策划方案目录第一章 项目概述7一、 项目名称及投资人7二、 编制原则7三、 编制依据7四、 编制范围及内容8五、 项目建设背景9六、 结论分析10主要经济指标一览表12第二章 公司基本情况14一、 公司基本信息14二、 公司简介14三、 公司竞争优势15四、 公司主要财务数据17公司合并资产负债表主要数据17公司合并利润表主要数据17五、 核心人员介绍18六、 经营宗旨19七、 公司发展规划19第三章 项目背景分析25一、 市场规模25二、 行业发展的有利和不利因素26第四章 行业、市场分析30一、 与行业上下游的关系30二、 行业基本风险特征31第五

2、章 建筑工程方案分析33一、 项目工程设计总体要求33二、 建设方案35三、 建筑工程建设指标36建筑工程投资一览表36第六章 选址方案38一、 项目选址原则38二、 建设区基本情况38三、 创新驱动发展43四、 社会经济发展目标44五、 产业发展方向45六、 项目选址综合评价49第七章 运营管理50一、 公司经营宗旨50二、 公司的目标、主要职责50三、 各部门职责及权限51四、 财务会计制度54第八章 法人治理58一、 股东权利及义务58二、 董事62三、 高级管理人员66四、 监事69第九章 进度规划方案72一、 项目进度安排72项目实施进度计划一览表72二、 项目实施保障措施73第十章

3、 原辅材料分析74一、 项目建设期原辅材料供应情况74二、 项目运营期原辅材料供应及质量管理74第十一章 环保分析76一、 编制依据76二、 环境影响合理性分析77三、 建设期大气环境影响分析77四、 建设期水环境影响分析78五、 建设期固体废弃物环境影响分析79六、 建设期声环境影响分析79七、 营运期环境影响80八、 环境管理分析80九、 结论及建议82第十二章 节能可行性分析84一、 项目节能概述84二、 能源消费种类和数量分析85能耗分析一览表86三、 项目节能措施86四、 节能综合评价87第十三章 组织机构及人力资源配置88一、 人力资源配置88劳动定员一览表88二、 员工技能培训8

4、8第十四章 劳动安全生产91一、 编制依据91二、 防范措施93三、 预期效果评价99第十五章 投资方案分析100一、 投资估算的编制说明100二、 建设投资估算100建设投资估算表102三、 建设期利息102建设期利息估算表102四、 流动资金103流动资金估算表104五、 项目总投资105总投资及构成一览表105六、 资金筹措与投资计划106项目投资计划与资金筹措一览表106第十六章 经济效益及财务分析108一、 经济评价财务测算108营业收入、税金及附加和增值税估算表108综合总成本费用估算表109固定资产折旧费估算表110无形资产和其他资产摊销估算表111利润及利润分配表112二、 项

5、目盈利能力分析113项目投资现金流量表115三、 偿债能力分析116借款还本付息计划表117第十七章 风险评估119一、 项目风险分析119二、 项目风险对策121第十八章 项目综合评价123第十九章 附表125建设投资估算表125建设期利息估算表125固定资产投资估算表126流动资金估算表127总投资及构成一览表128项目投资计划与资金筹措一览表129营业收入、税金及附加和增值税估算表130综合总成本费用估算表130固定资产折旧费估算表131无形资产和其他资产摊销估算表132利润及利润分配表132项目投资现金流量表133第一章 项目概述一、 项目名称及投资人(一)项目名称安徽医药中间体项目(

6、二)项目投资人xx有限责任公司(三)建设地点本期项目选址位于xxx(以最终选址方案为准)。二、 编制原则按照“保证生产,简化辅助”的原则进行设计,尽量减少用地、节约资金。在保证生产的前提下,综合考虑辅助、服务设施及该项目的可持续发展。采用先进可靠的工艺流程及设备和完善的现代企业管理制度,采取有效的环境保护措施,使生产中的排放物符合国家排放标准和规定,重视安全与工业卫生使工程项目具有良好的经济效益和社会效益。三、 编制依据1、中国制造2025;2、“十三五”国家战略性新兴产业发展规划;3、工业绿色发展规划(2016-2020年);4、促进中小企业发展规划(20162020年);5、中华人民共和国

7、国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要;6、关于实现产业经济高质量发展的相关政策;7、项目建设单位提供的相关技术参数;8、相关产业调研、市场分析等公开信息。四、 编制范围及内容依据国家产业发展政策和有关部门的行业发展规划以及项目承办单位的实际情况,按照项目的建设要求,对项目的实施在技术、经济、社会和环境保护等领域的科学性、合理性和可行性进行研究论证。研究、分析和预测国内外市场供需情况与建设规模,并提出主要技术经济指标,对项目能否实施做出一个比较科学的评价,其主要内容包括如下几个方面:1、确定建设条件与项目选址。2、确定企业组织机构及劳动定员。3、项目实施进度建议。4、分析技

8、术、经济、投资估算和资金筹措情况。5、预测项目的经济效益和社会效益及国民经济评价。五、 项目建设背景由于医药中间体需要在专业园区生产,对厂房、设备、安全生产、环保等方面有较高的要求,因此需要投入大量资金。而医药中间体行业在我国的发展也印证了这一点,即只有具备强大的资金实力,才能够获得规模经济优势和成本竞争优势,抵御风险。随着下游客户的行业集中度越来越高,只有具备较强资金实力的医药中间体企业,才能够满足客户的生产布局需要,资金实力较弱的企业将在市场竞争中处于明显弱势地位。提高产业链供应链稳定性和现代化水平坚持自主可控、安全高效,开展产业链补链固链强链行动,推行产业集群群长制、产业链供应链链长制、

9、产业联盟盟长制,分行业开展供应链战略设计和精准施策。锻造产业链供应链长板,立足我省产业特色优势、配套优势和部分领域先发优势,打造新兴产业链,推动煤炭、钢铁、有色、化工、建材等传统产业高端化、智能化、绿色化,发展服务型制造。实施“个十百千”工程,推动个转企、小升规、规改股、股上市,培育形成1个万亿级产业、10个左右千亿以上重大产业、100个左右“群主”“链长”企业、1000个左右专精特新“小巨人”和“冠军”企业。完善质量基础设施,加强标准、计量、专利等体系和能力建设,深入开展质量提升行动。积极承接国内外新兴产业转移布局,支持资源枯竭型城市和老工业基地转型发展。补齐产业链供应链短板,实施科技产业协

10、同创新、产业基础再造、技术改造等重大工程,支持创建制造业创新中心,加大重要产品和关键核心技术攻关力度,发展先进适用技术。积极参与国际产业安全合作。六、 结论分析(一)项目选址本期项目选址位于xxx(以最终选址方案为准),占地面积约96.00亩。(二)建设规模与产品方案项目正常运营后,可形成年产xx吨医药中间体的生产能力。(三)项目实施进度本期项目建设期限规划12个月。(四)投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资48168.17万元,其中:建设投资36200.02万元,占项目总投资的75.15%;建设期利息426.92万元,占项目总投资的0.89%

11、;流动资金11541.23万元,占项目总投资的23.96%。(五)资金筹措项目总投资48168.17万元,根据资金筹措方案,xx有限责任公司计划自筹资金(资本金)30742.79万元。根据谨慎财务测算,本期工程项目申请银行借款总额17425.38万元。(六)经济评价1、项目达产年预期营业收入(SP):104800.00万元。2、年综合总成本费用(TC):86088.61万元。3、项目达产年净利润(NP):13674.69万元。4、财务内部收益率(FIRR):20.21%。5、全部投资回收期(Pt):5.80年(含建设期12个月)。6、达产年盈亏平衡点(BEP):42439.41万元(产值)。(

12、七)社会效益本项目生产线设备技术先进,即提高了产品质量,又增加了产品附加值,具有良好的社会效益和经济效益。本项目生产所需原料立足于本地资源优势,主要原材料从本地市场采购,保证了项目实施后的正常生产经营。综上所述,项目的实施将对实现节能降耗、环境保护具有重要意义,本期项目的建设,是十分必要和可行的。本项目实施后,可满足国内市场需求,增加国家及地方财政收入,带动产业升级发展,为社会提供更多的就业机会。另外,由于本项目环保治理手段完善,不会对周边环境产生不利影响。因此,本项目建设具有良好的社会效益。(八)主要经济技术指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积64000.00约96.00亩1

13、.1总建筑面积107663.851.2基底面积38400.001.3投资强度万元/亩365.282总投资万元48168.172.1建设投资万元36200.022.1.1工程费用万元32000.932.1.2其他费用万元3182.562.1.3预备费万元1016.532.2建设期利息万元426.922.3流动资金万元11541.233资金筹措万元48168.173.1自筹资金万元30742.793.2银行贷款万元17425.384营业收入万元104800.00正常运营年份5总成本费用万元86088.616利润总额万元18232.927净利润万元13674.698所得税万元4558.239增值税万

14、元3987.2310税金及附加万元478.4711纳税总额万元9023.9312工业增加值万元30624.3413盈亏平衡点万元42439.41产值14回收期年5.8015内部收益率20.21%所得税后16财务净现值万元20351.04所得税后第二章 公司基本情况一、 公司基本信息1、公司名称:xx有限责任公司2、法定代表人:郝xx3、注册资本:1380万元4、统一社会信用代码:xxxxxxxxxxxxx5、登记机关:xxx市场监督管理局6、成立日期:2014-3-107、营业期限:2014-3-10至无固定期限8、注册地址:xx市xx区xx9、经营范围:从事医药中间体相关业务(企业依法自主选

15、择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)二、 公司简介经过多年的发展,公司拥有雄厚的技术实力,丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系,综合实力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。集团成立至今,始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进,以技术领先求发展的方针。公司不断推动企业品牌建设,实施品牌战略,增强品牌意识,提升品牌管理能力,实现从产品服务经营向品牌经营转变。公司积极申报注册国家及本区域著名商标等,加强品牌策划与设计,丰富品牌内涵,不断提高自主品

16、牌产品和服务市场份额。推进区域品牌建设,提高区域内企业影响力。三、 公司竞争优势(一)工艺技术优势公司一直注重技术进步和工艺创新,通过引入国际先进的设备,不断加大自主技术研发和工艺改进力度,形成较强的工艺技术优势。公司根据客户受托产品的品种和特点,制定相应的工艺技术参数,以满足客户需求,已经积累了丰富的工艺技术。经过多年的技术改造和工艺研发,公司已经建立了丰富完整的产品生产线,配备了行业先进的设备,形成了门类齐全、品种丰富的工艺,可为客户提供一体化综合服务。(二)节能环保和清洁生产优势公司围绕清洁生产、绿色环保的生产理念,依托科技创新,注重从产品结构和工艺技术的优化来减少三废排放,实现污染的源

17、头和过程控制,通过引进智能化设备和采用自动化管理系统保障清洁生产,提高三废末端治理水平,保障环境绩效。经过持续加大环保投入,公司已在节能减排和清洁生产方面形成了较为明显的竞争优势。(三)智能生产优势近年来,公司着重打造 “智慧工厂”,通过建立生产信息化管理系统和自动输送系统,将企业的决策管理层、生产执行层和设备运作层进行有机整合,搭建完整的现代化生产平台,智能系统的建设有利于公司的订单管理和工艺流程的优化,在确保满足客户的各类功能性需求的同时缩短了产品交付期,提高了公司的竞争力,增强了对客户的服务能力。(四)区位优势公司地处产业集聚区,在集中供气、供电、供热、供水以及废水集中处理方面积累了丰富

18、的经验,能源配套优势明显。产业集群效应和配套资源优势使公司在市场拓展、技术创新以及环保治理等方面具有独特的竞争优势。(五)经营管理优势公司拥有一支敬业务实的经营管理团队,主要高级管理人员长期专注于印染行业,对行业具有深刻的洞察和理解,对行业的发展动态有着较为准确的把握,对产品趋势具有良好的市场前瞻能力。公司通过自主培养和外部引进等方式,建立了一支团结进取的核心管理团队,形成了稳定高效的核心管理架构。公司管理团队对公司的品牌建设、营销网络管理、人才管理等均有深入的理解,能够及时根据客户需求和市场变化对公司战略和业务进行调整,为公司稳健、快速发展提供了有力保障。四、 公司主要财务数据公司合并资产负

19、债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额21001.5516801.2415751.16负债总额6698.715358.975024.03股东权益合计14302.8411442.2710727.13公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入49048.9139239.1336786.68营业利润11817.779454.228863.33利润总额9496.927597.547122.69净利润7122.695555.705128.34归属于母公司所有者的净利润7122.695555.705128.34五、 核心人员介绍1、郝xx,中国

20、国籍,无永久境外居留权,1961年出生,本科学历,高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。2、徐xx,中国国籍,无永久境外居留权,1971年出生,本科学历,中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。3、廖xx,中国国籍,无永久境外居留权,1970年出生,硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。4、于xx,中国国籍,无永久境外居留权,1958年出生,本科学历,高级经

21、济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长;2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长;2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理;2019年3月至今任公司董事。5、谢xx,中国国籍,1976年出生,本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理;2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理;2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。6、尹xx,中国国籍,1978年出生,本科学历,中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、

22、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。7、金xx,中国国籍,1977年出生,本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任,2017年8月至今任公司监事。8、杨xx,1974年出生,研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司;2006年8月至2011年3月,任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长;2019年8月至今任公司监事会主席。六、 经营宗旨加强经济合作和技术交流,采用先进适用的科学技术和科学经营管理方法,提高产品质量,发展新产品,并在质量、价格等方面具有国际市场上的竞争能力,提高经济

23、效益,使投资者获得满意的利益。七、 公司发展规划(一)公司未来发展战略公司秉承“不断超越、追求完美、诚信为本、创新为魂”的经营理念,贯彻“安全、现代、可靠、稳定”的核心价值观,为客户提供高性能、高品质、高技术含量的产品和服务,致力于发展成为行业内领先的供应商。未来公司将通过持续的研发投入和市场营销网络的建设进一步巩固公司在相关领域的领先地位,扩大市场份额;另一方面公司将紧密契合市场需求和技术发展方向进一步拓展公司产品类别,加大研发推广力度,进一步提升公司综合实力以及市场地位。(二)扩产计划经过多年的发展,公司在相关领域领域积累了丰富的生产经验和技术优势,随着公司业务规模逐年增长,产能瓶颈日益显

24、现。因此,产能提升计划是实现公司整体发展战略的重要环节。公司将以全球行业持续发展及逐渐向中国转移为依托,提高公司生产能力和生产效率,满足不断增长的客户需求,巩固并扩大公司在行业中的竞争优势,提高市场占有率和公司影响力。在产品拓展方面,公司计划在扩宽现有产品应用领域的同时,不断丰富产品类型,持续提升产品质量和附加值,保持公司产品在行业中的竞争地位。(三)技术研发计划公司未来将继续加大技术开发和自主创新力度,在现有技术研发资源的基础上完善技术中心功能,规范技术研究和产品开发流程,引进先进的设计、测试等软硬件设备,提高公司技术成果转化能力和产品开发效率,提升公司新产品开发能力和技术竞争实力,为公司的

25、持续稳定发展提供源源不断的技术动力。公司将本着中长期规划和近期目标相结合、前瞻性技术研究和产品应用开发相结合的原则,以研发中心为平台,以市场为导向,进行技术开发和产品创新,健全和完善技术创新机制,从人、财、物和管理机制等方面确保公司的持续创新能力,努力实现公司新技术、新产品、新工艺的持续开发。(四)技术研发计划公司将以新建研发中心为契机,在对现有产品的技术和工艺进行持续改进、提高公司的研发设计能力、满足客户对产品差异化需求的同时,顺应行业技术发展,不断研发新工艺、新技术,不断提升产品自动化程度,在充分满足下游领域对产品质量要求不断提高的同时,强化公司自主创新能力,巩固公司技术的行业先进地位,强

26、化公司的综合竞争实力。积极实施知识产权保护自主创新、自主知识产权和自主品牌是公司今后持续发展的关键。自主知识产权是自主创新的保障,公司未来三年将重点关注专利的保护,依靠自主创新技术和自主知识产权,提高盈利水平。公司计划在未来三年内大量引进或培养技术研发、技术管理等专业人才,以培养技术骨干为重点建设内容,建立一支高、中、初级专业技术人才合理搭配的人才队伍,满足公司快速发展对人才的需要。公司将采用各种形式吸引优秀的科技人员。包括:提高技术人才的待遇;通过与高校、科研机构联合,实行对口培训等形式,强化技术人员知识更新;积极拓宽人才引进渠道,实行就地取才、内部挖掘和面向社会广揽人才相结合。确保公司产品

27、的高技术含量,充分满足客户的需求,使公司在激烈的市场竞争中立于不败之地。公司将加强与高等院校、研发机构的合作与交流,整合产、学、研资源优势,通过自主研发与合作开发并举的方式,持续提升公司技术研发水平,提升公司对重大项目的攻克能力,提高自身研发技术水平,进一步强化公司在行业内的影响力。(五)市场开发规划公司根据自身技术特点与销售经验,制定了如下市场开发规划:首先,公司将以现有客户为基础,在努力提升产品质量的同时,以客户需求为导向,在各个方面深入了解客户需求,以求充分满足客户的差异化需求,从而不断增加现有客户订单;其次,公司将在稳定与现有客户合作关系的同时,凭借公司成熟的业务能力及优质的产品质量逐

28、步向新的客户群体拓展,挖掘新的销售市场;最后,公司将不断完善营销网络建设,提升公司售后服务能力,从而提升公司整体服务水平,实现整体业务的协同及平衡发展。(六)人才发展规划人才是公司发展的核心资源,为了实现公司总体战略目标,公司将健全人力资源管理体系,制定科学的人力资源开发计划,进一步建立完善的培训、薪酬、绩效和激励机制,最大限度的发挥人才潜力,为公司的可持续发展提供人才保障。公司将立足于未来发展需要,进一步加快人才引进。通过专业化的人力资源服务和评估机制,满足公司的发展需要。一方面,公司将根据不同部门职能,有针对性的招聘专业化人才:管理方面,公司将建立规范化的内部控制体系,根据需要招聘行业内专

29、业的管理人才,提升公司整体管理水平;技术方面,公司将引进行业内优秀人才,提升公司的技术创新能力,增加公司核心技术储备,并加速成果转化,确保公司技术水平的领先地位。另一方面,公司将建立人才梯队,以培养管理和技术骨干为重点,有计划地吸纳各类专业人才进入公司,形成高、中、初级人才的塔式人才结构,为公司的长远发展储备力量。培训是企业人力资源整合的重要途径,未来公司将强化现有培训体系的建设,建立和完善培训制度,针对不同岗位的员工制定科学的培训计划,并根据公司的发展要求及员工的发展意愿,制定员工的职业生涯规划。公司将采用内部交流课程、外聘专家授课及先进企业考察等多种培训方式提高员工技能。人才培训的强化将大

30、幅提升员工的整体素质,使员工队伍进一步适应公司的快速发展步伐。公司将制定具有市场竞争力的薪酬结构,制定和实施有利于人才成长和潜力挖掘的激励政策。根据员工的服务年限及贡献,逐步提高员工待遇,激发员工的创造性和主动性,为员工提供广阔的发展空间,全力打造团结协作、拼搏进取、敬业爱岗、开拓创新的员工队伍,从而有效提高公司凝聚力和市场竞争力。第三章 项目背景分析一、 市场规模医药中间体行业的下游行业主要是原料药生产行业,而原料药与制剂处于上下游产业链的关系,下游制剂药物的消费需求将直接影响原料药的需求,医药行业的发展程度将对原料药的需求产生较大影响,从而影响医药中间体的需求。因此医药中间体的行业的发展与

31、市场规模与下游的医药行业密不可分。医药产业作为我国国民经济的重要组成部分,长期以来一直保持较快速度增长。而随着我国经济的持续发展,生活水平的不断提高,人们对自身健康的重视程度也在不断提高,对相关医药产品的需求也正逐步上升。2007-2014年,我国医药工业总产值呈现平稳增长趋势,医药工业总产值由2007年的6,719亿元增至2014年的25,978亿元。同时,2007-2014年,我国医药工业利润总额也保持较快增长态势,由2007年的621亿元增至2014年的2,442亿元。20世纪90年代,医药中间体行业作为精细化工行业中的一个分支在我国开始逐步发展起来。医药中间体行业在我国快速发展主要得益

32、于国内市场具有投资成本低、原材料成本低、人力成本低等优势,目前已经成为了精细化工产业核心生产贸易中心之一。进入21世纪后,全球范围内精细化工行业已经形成了产业集群,其产品变得更加专业化与多样化,同时,行业内对新产品、新工艺的开发也愈加受到重视。医药中间体行业作为精细化工的重要子行业,具有衍生性,目前医药中间体制造已经在精细化工市场中占据了重要地位。2008年-2014年,我国医药中间体行业工业总产值逐年增长,从2008年的1,854亿元增长到了2014年的3,845.52亿元,年复合增长率达到了13%。与此同时,医药中间体行业受下游原料药市场需求影响大,下游原料药市场的发展带动了整个医药中间体

33、行业的快速发展。2006年,我国化学原料药工业总产值达到1,289亿元,到2013年,我国化学原料药工业总产值达到3,954亿元,自2006年以来化学原料药工业总产值的年均复合增长率达到17.37%,呈快速发展态势。二、 行业发展的有利和不利因素1、有利因素(1)国家产业政策支持我国在产业宏观政策指导方面历来重视重视医药和医药中间体行业的发展。根据国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定,要大力发展用于重大疾病防治的化学药物等创新药物大品种,提升生物医药产业水平。当前优先发展的高技术产业化重点领域指南(2011年度)包含了药物生产的绿色合成、手性拆分等重大疾病创新药物的关键技术。医药工业“

34、十二五”发展规划提出,要支持中小企业发展技术精、质量高的医药中间体,提高为大企业配套的能力。石油和化学工业“十二五”发展指南,期间我国将优先发展基础化工原料,积极发展精细化工,淘汰高污染化工企业,加快国内缺口较大、具有市场竞争力的基础有机化工原料和高端有机化工产品规模化发展。鼓励发展重要农药、染料、医药中间体。(2)国际产业转移近年来,随着全球化的进行,国际一些大型医药公司为了降低综合生产成本、优化资源配置、增加企业盈利能力,逐步将经营战略的重点集中在最终产品的研发和市场开拓方面,而在专有技术较强的中间体生产环节上则施行外包策略。全球医药产业链转移速度进一步加快,发展中国家承接的医药中间体和医

35、药中间体的技术含量也逐年提升,以中国、印度为代表的发展中国家已经逐渐成为医药中间体和原料药的主要生产基地。而目前,这种全球性的医药产业链外包转移过程仍处于中期,大量中高级中间体的外包才刚刚起步,未来仍具有巨大的发展空间。(3)下游医药产业的拉动如今随着中国经济的不断发展,国民生活水平不断提升,国民消费水平不断提高,国民的医疗保健意识逐渐加强,这也带动了对医药产品的需求。此外,经过多年的基础建设和制度建设,我国的医保普及程度和医保支付水平也得到了很大程度的提高,客观上促进了对医药的消费。医药产业当前已经步入了一个长期增长的黄金期,从下游需求上保障了医药中间体行业的长期成长性。因此,医药行业作为医

36、药中间体生产的下游行业,其需求的稳定增长将确保医药中间体行业的长期成长性。2、不利因素(1)研发创新能力弱医药中间体行业需要以良好的工艺技术和强大的科研能力作为基础,由于我国在该行业起步相对较晚,使得对中高级医药中间体的研究开发水平仍然不高,相关生产企业的研发创新能力普遍偏弱,往往以生产专利过期的中低端产品为主。同时,对于独有新药及其配套的专用高级中间体,跨国制药巨头往往会采用组合专利保护的方式,实行对高级中间体的排他性保护。因此,国内医药中间体企业在自主知识产权的高端产品开发上与国外相比仍有较大差距。(2)环保标准提升导致成本增加医药中间体行业属于精细化工品领域,在生产过程中产生的污水、废弃

37、和固体废物会对生态环境造成负面影响。近年来,国家为了保障我国良好的生态环境与未来可持续发展,在环保方面提高了相应的要求并加大了环保执法力度。从长期来看,这些措施有利于行业规范运营,加强行业竞争力,保障行业可持续发展;但在短期内,这也会加大企业在环保方面的投入,增加企业的资金负担,从而影响医药中间体生产企业的盈利能力。第四章 行业、市场分析一、 与行业上下游的关系1、上游行业情况医药中间体所处行业的上游行业为基础化工原料行业,基础化工原料行业原材料价格与石油等资源价格密切相关。近年来,国际原油价格波动剧烈,使得基础化工原料价格也随之波动,导致行业原材料的采购价格也在一定范围内波动。而当医药中间体

38、原料价格上涨幅度过大时,会增加企业的生产成本与研发成本,从而影响医药中间体行业的盈利能力。2、下游行业情况医药中间体行业的下游行业主要是原料药生产行业,医药中间体是用来生产原料药的原材料,其对下游医药行业的依赖较大。原料药的更新换代对医药中间体的生产有明显的指引和拉动作用,引导着医药中间体产品升级换代。而原料药与制剂处于上下游产业链的关系,下游制剂药物的消费需求将直接影响原料药的需求,即化学制剂药物带动上游原料药的需求。医药行业的景气程度将对原料药的需求产生较大影响,从而影响医药中间体的需求。因此当医药行业不景气时,医药中间体的需求将会随之受到较大的冲击。二、 行业基本风险特征1、原材料价格波

39、动风险行业的上游行业为基础化工原料行业,原材料价格与石油等资源品价格密切相关。近年来,全球石油资源价格波动较大,使得基础化工原料价格也随之波动,导致行业原材料的采购价格也在一定范围内波动。当医药中间体原料价格上涨幅度过大时,会增加企业的研发、生产等相关成本,从而降低医药中间体行业的利润。2、受下游行业影响的风险医药中间体是用来生产原料药的原材料,其对下游医药行业的依赖较大。原料药的更新换代对医药中间体的生产有明显的指引和拉动作用,引导着医药中间体产品升级换代。与此同时,随着生物技术的发展,生物技术类药物的市场份额正在逐步增加,部分领域甚至出现了取代化学合成类药物的趋势。下游新型药物、医药技术的

40、发展,对整个医药中间体行业产生较大影响。3、市场竞争风险医药中间体行业属于资金密集型与技术密集型的行业,国内企业数量众多,但规模普遍不大、行业集中度不高。同时,由于医药中间体的生产利润高于普通化工产品,两者的生产过程又基本相同,导致越来越多的小型化工企业加入了生产医药中间体行列,行业内无序竞争日益激烈。另外,欧美的一些专业化医药中间体企业,从规模、知名度和客户基础上对行业内企业形成冲击,而发展中国家的企业也在生产成本优势上对行业内企业形成了一定威胁。由于国内新的潜在竞争企业加入,以及国际厂商加大对中国市场的开拓力度,现有企业面临市场竞争加剧的风险。第五章 建筑工程方案分析一、 项目工程设计总体

41、要求(一)建筑工程采用的设计标准1、建筑设计防火规范2、建筑抗震设计规范3、建筑抗震设防分类标准4、工业建筑防腐蚀设计规范5、工业企业噪声控制设计规范6、建筑内部装修设计防火规范7、建筑地面设计规范8、厂房建筑模数协调标准9、钢结构设计规范(二)建筑防火防爆规范本项目在建筑防火设计中从防止火灾发生和安全疏散两方面考虑。一是防火。所有建筑均采用一、二级耐火等级,室内装修均采用不燃或难燃材料,使火灾不易发生,即使发生也不易迅速蔓延,同时建筑内均设置了消火栓。防火分区面积满足建筑设计防火规范要求。二是疏散。建筑的平面布局、建筑物间距、道路宽度等均应满足防火疏散的要求,便于人员疏散。建筑物的平面布置、

42、空间尺寸、结构选型及构造处理根据工艺生产特征、操作条件、设备安装、维修、安全等要求,进行防火、防爆、抗震、防噪声、防尘、保温节能、隔热等的设计。满足当地规划部门的要求,并执行工程所在地区的建筑标准。(三)主要车间建筑设计在满足生产使用要求的前提下,本着“实用、经济”条件下注意美观的原则,确定合理的建筑结构方案,立面造型简洁大方、统一协调。认真贯彻执行“适用、安全、经济”方针。因地制宜,精心设计,力求作到技术先进、经济合理、节约建设资金和劳动力,同时,采用节能环保的新结构、新材料和新技术。(四)本项目采用的结构设计标准1、建筑抗震设计规范2、构筑物抗震设计规范3、建筑地基基础设计规范4、混凝土结

43、构设计规范5、钢结构设计规范6、砌体结构设计规范7、建筑地基处理技术规范8、设置钢筋混凝土构造柱多层砖房抗震技术规程9、钢结构高强度螺栓连接的设计、施工及验收规程(五)结构选型1、该项目拟选项目选址所在地区基本地震烈度为7度。根据现行建筑抗震设计规范的规定,本项目按当地基本地震烈度执行9度抗震设防。2、根据项目建设的自身特点及项目建设地规划建设管理部门对该区域建筑结构的要求,确定本项目生产车间采用钢结构,采用柱下独立基础。3、建筑结构的设计使用年限为50年,安全等级为二级。二、 建设方案(一)结构方案1、设计采用的规范(1)由有关主导专业所提供的资料及要求;(2)国家及地方现行的有关建筑结构设

44、计规范、规程及规定;(3)当地地形、地貌等自然条件。2、主要建筑物结构设计(1)车间与仓库:采用现浇钢筋混凝土结构,砖砌外墙作围护结构,基础采用浅基础及地梁拉接,并在适当位置设置伸缩缝。(2)综合楼、办公楼:采用现浇钢筋砼框架结构,(二)建筑立面设计为使建筑物整体风格具有时代特征,更加具有强烈的视觉效果,更加耐人寻味、引人入胜。建筑外形设计时尽可能简洁明了,重点把握个体与部分之间的比例美与逻辑美,并注意各线、面、形之间的相互关系,充分利用方向、形体、质感、虚实等多方位的建筑处理手法。三、 建筑工程建设指标本期项目建筑面积107663.85,其中:生产工程74496.00,仓储工程11093.7

45、6,行政办公及生活服务设施12543.21,公共工程9530.88。建筑工程投资一览表单位:、万元序号工程类别占地面积建筑面积投资金额备注1生产工程19200.0074496.0010005.261.11#生产车间5760.0022348.803001.581.22#生产车间4800.0018624.002501.321.33#生产车间4608.0017879.042401.261.44#生产车间4032.0015644.162101.102仓储工程10368.0011093.76914.772.11#仓库3110.403328.13274.432.22#仓库2592.002773.44228.692.33#仓库2488.322662.50219.542.44#仓库2177.282329.69192.103办公生活配套2384.6412543.211820.723.1行政办公楼1550.028153.091183.473.2宿舍及食堂834.624390.12

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