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1、泓域咨询/儋州市装配式建筑项目计划书目录第一章 市场预测7一、 推动项目全面实施7二、 强化设计引领统筹8第二章 项目背景及必要性10一、 省外装配式建筑产业市场规模10二、 产业科技创新发展工程12三、 全面支持产业数字化转型13四、 项目实施的必要性14第三章 总论15一、 项目名称及建设性质15二、 项目承办单位15三、 项目定位及建设理由17四、 报告编制说明17五、 项目建设选址19六、 项目生产规模19七、 建筑物建设规模19八、 环境影响20九、 项目总投资及资金构成20十、 资金筹措方案21十一、 项目预期经济效益规划目标21十二、 项目建设进度规划21主要经济指标一览表22第
2、四章 建设规模与产品方案24一、 建设规模及主要建设内容24二、 产品规划方案及生产纲领24产品规划方案一览表25第五章 建筑工程技术方案26一、 项目工程设计总体要求26二、 建设方案26三、 建筑工程建设指标27建筑工程投资一览表27四、 项目选址原则28五、 项目选址综合评价29第六章 运营模式30一、 公司经营宗旨30二、 公司的目标、主要职责30三、 各部门职责及权限31四、 财务会计制度34第七章 法人治理结构40一、 股东权利及义务40二、 董事44三、 高级管理人员50四、 监事52第八章 技术方案54一、 企业技术研发分析54二、 项目技术工艺分析56三、 质量管理57四、
3、设备选型方案58主要设备购置一览表59第九章 人力资源配置61一、 人力资源配置61劳动定员一览表61二、 员工技能培训61第十章 节能可行性分析63一、 项目节能概述63二、 能源消费种类和数量分析64能耗分析一览表65三、 项目节能措施65四、 节能综合评价68第十一章 劳动安全生产分析69一、 编制依据69二、 防范措施72三、 预期效果评价74第十二章 投资计划方案75一、 投资估算的编制说明75二、 建设投资估算75建设投资估算表77三、 建设期利息77建设期利息估算表78四、 流动资金79流动资金估算表79五、 项目总投资80总投资及构成一览表80六、 资金筹措与投资计划81项目投
4、资计划与资金筹措一览表82第十三章 经济效益及财务分析84一、 基本假设及基础参数选取84二、 经济评价财务测算84营业收入、税金及附加和增值税估算表84综合总成本费用估算表86利润及利润分配表88三、 项目盈利能力分析89项目投资现金流量表90四、 财务生存能力分析92五、 偿债能力分析92借款还本付息计划表93六、 经济评价结论94第十四章 风险评估95一、 项目风险分析95二、 项目风险对策97第十五章 招标、投标99一、 项目招标依据99二、 项目招标范围99三、 招标要求100四、 招标组织方式102五、 招标信息发布104第十六章 总结评价说明105第十七章 附表107主要经济指标
5、一览表107建设投资估算表108建设期利息估算表109固定资产投资估算表110流动资金估算表111总投资及构成一览表112项目投资计划与资金筹措一览表113营业收入、税金及附加和增值税估算表114综合总成本费用估算表114固定资产折旧费估算表115无形资产和其他资产摊销估算表116利润及利润分配表117项目投资现金流量表118借款还本付息计划表119建筑工程投资一览表120项目实施进度计划一览表121主要设备购置一览表122能耗分析一览表122第一章 市场预测一、 推动项目全面实施(一)强化项目实施落地积极落实100号文和海南省人民政府办公厅关于进一步推进我省装配式建筑高质量绿色发展的若干意见
6、(琼府办202224号)要求,在土地出让、规划报建、初步设计、施工图审查、招投标管理等环节制定行之有效的措施,保证具备条件的新建建筑全部采用装配式方式进行建造。将推广装配式建筑纳入绿色建筑发展工作范畴,在海南省绿色建筑发展规定中明确装配式建造要求、激励措施和法律责任,运用法治思维和方式,进一步强化装配式建筑项目落地,形成有法可依、长效持续的推进机制。(二)推广适宜技术体系结合海南省高温、高湿、多雨、强腐蚀、强台风、局部强地震的热带岛屿特征,在政府投资的公共建筑、其他大型公共建筑和大跨度工业厂房中优先采用装配式钢结构建筑,如钢框架结构、钢框架-中心支撑结构。在居住建筑中积极推广装配式混凝土结构和
7、钢结构建筑,如装配整体式混凝土剪力墙结构、钢-混凝土组合结构等。在旅游度假区适当发展现代装配式木结构建筑和模块化建筑、在农房改造中积极研究推广装配式多层结构和轻钢结构建筑。在市政基础设施建造中积极采用装配式部品部件建造。在围护结构中重点发展蒸压加气混凝土墙板等各类轻质墙板产品。重点发展装配式内装修技术体系。(三)激发市场应用需求鼓励开展装配式建筑成套技术体系研发与成果转化,提高装配式建筑装配率或工业化应用比例,激发市场需求。对于安居房、保障性租赁住房、公共租赁住房等保障性住房,要求采用装配式建筑建设图集、标准,通过提高预制构件利用率和户型组合数量优势,降低生产安装成本。持续修订海南省装配式建筑
8、装配率计算规则,强化适宜的技术体系和部品部件推广趋势。加快推广装配式建筑在城市棚户区改造、美丽乡村建设、农村危房改造和市政基础设施工程中的应用。二、 强化设计引领统筹(一)强化设计统筹策划倡导装配式建筑正向设计,开展建筑师装配式建筑专项设计培训,指导提高设计方案合理性。推行建筑师负责制,建筑师在早期即介入装配式建筑方案设计,统筹规划设计、部品部件制造运输、施工安装、运维管理各阶段的需求。推广BIM技术应用,推进建筑、结构、设备管线、装饰装修一体化设计,解决传统建设模式里设计与施工相分离、现场装配与构件生产相分离的问题,充分实现信息共享,提高建筑设计整体性与协调性,充分发挥装配式建筑系统集成综合
9、优势。(二)推行标准化设计在满足建筑使用功能和性能的前提下,采用模数化、标准化、集成化的设计方法,坚持“少规格、多组合”原则,从建筑平面及立面标准化、功能空间标准化、结构构件标准化和内装机电系统标准化入手提高海南省装配式建筑标准化水平。统一相应模数标准,建立完善装配式建筑标准化部品部件库,促进部品部件标准化、系列化、通用化落地实施。在安居房、保障性租赁住房、公共租赁住房等保障性住房中推行标准化户型。强化设计引领作用,注重装配式建筑全生命周期内居住空间灵活可变的要求,鼓励采用大跨度、大开间。第二章 项目背景及必要性一、 省外装配式建筑产业市场规模海南省装配式建筑产业的发展将可服务于岛外市场,其中
10、两广地区是重要的国内市场。(一)两广地区新开工建筑面积预测2021年广西壮族自治区新开工装配式建筑项目111个,面积505.24万平方米,较2020年增加37.74%,增长势头迅猛。预计到2023年自治区新建装配式建筑项目建筑面积占新建建筑面积的比例达到15%以上,到2025年全区装配式建筑项目建筑面积占新建建筑面积比例达到30%以上。预计到2025年新开工装配式建筑面积达到1400万平方米。“十三五”期间,广东省累计新建装配式建筑面积超过1.08亿平方米,累计竣工装配式建筑2488.53万平方米。全省2020年新开工装配式建筑5697.92万平方米,占城镇当年新开工装配式建筑面积的15.01
11、%。预计到2025年,全省新开工装配式建筑面积将达到新建建筑面积比例的30%,保守估计至少将达到1.4亿平方米。(二)两广地区部品部件产能需求预测两广地区与海南省地理、气候条件相似,海南在装配式建筑初期发展阶段也借鉴了两广地区发展经验,因此在装配式建筑技术体系和产品选择方面大体相近。由于海南钢材资源缺乏,钢构件原材料多为内地输入,因此暂不考虑钢构件向两广地区反向输出。预计到2025年,两广地区装配式混凝土构件需求量1600万立方米,装配式内装修产品需求量约6000万平方米。如海南省能对两广地区输送10%的产能需求,则约160万立方米的装配式混凝土预制构件,和600万平方米的装配式内装修产品。三
12、、东南亚装配式建筑产业市场规模东南亚地区共有缅甸、泰国、柬埔寨、老挝、越南、菲律宾、马来西亚、新加坡、文莱、印度尼西亚、东帝汶等11个国家,面积约457万平方米,为热带季风、雨林气候,岛屿众多,人口达6.25亿。绝大部分地区为经济欠发达地区,区域内经济发展水平差异较大,基础设施建设总体薄弱。近年来东南亚地区经济发展较快,人口快速增长,建筑产业发展迅速,但建设水平总体较低,技术标准混乱,装配式建筑技术发展处于起步阶段,市场规模潜力巨大。海南省与东南亚诸国隔海相望,具有得天独厚的地理优势,是国家“一带一路”战略的重要支点。随着海南省在装配式建筑领域技术体系的不断优化,在热带装配式建筑设计施工技术方
13、面经验的不断积累,海南自贸港可在合理规划布局东南亚市场的基础上,重点推广装配式建筑设计建造和配套产品供应。预计到2025年,东南亚诸国的新开工建筑面积约6000多万平方米,如海南省向东南亚地区输出成套的装配式技术体系以及集成式房屋等高附加值技术产品,产业发展前景将十分广阔。二、 产业科技创新发展工程(一)研发机构的引进与培育建立1-2个基于装配式建筑方向的基础性研究机构和基于产业关键共性技术研究的科技成果孵化机构,聚集装配式建筑领域知名技术带头人,围绕装配式建筑产业链梳理“卡脖子”技术和短板技术,解决行业重大关键技术问题。支持建设热带建筑科学研究中心,鼓励企业、高校和科研院所联合共建海南省装配
14、式建筑产业技术创新中心、中试研究基地等。培育一批高水平、具有自主知识产权、具有核心竞争力的研发机构或研发型企业,支持装配式建筑产业链内拥有核心自主知识产权并发展高质量、高技术、环保绿色产品的高新技术企业落地海南,给予政策支持。(二)科研项目的支持与奖励加大对装配式建筑产业科技创新的扶持,将装配式建筑关键技术研究列入省重点研发专项、省自然科学基金专项等申报指南,支持装配式建筑产业技术的发展。对于符合资助标准的装配式建筑中试研究基地按照相关规定给经费支持。支持海南省装配式建筑领域相关单位开展装配式建筑关键技术研究和新产品、新技术推广,支持具有创新性的研究成果及时纳入地方标准规范之中,支持成果有效转
15、化和规模化示范。支持优秀科技创新成果申报海南省科学技术奖。三、 全面支持产业数字化转型(一)深入推广信息化技术深入推进BIM、VR、物联网、大数据等信息化技术在装配式建筑领域的应用。开展装配式建筑BIM标准、指南、招投标管理等内容的编制工作。陆续推广BIM审查,遵循“人审机辅”原则,对项目规划报建阶段的BIM模型进行一致性和指标审查,对施工图交付阶段的BIM模型进行一致性和规范审查,做好BIM竣工验收的交付、管理和应用工作。重点推进BIM技术在装配式建筑规划、设计、生产、施工、装修、运维等全过程的集成应用,实现工程建设项目全生命周期信息化协同管理。(二)大力发展智能制造推进数字车间、智慧工厂、
16、智慧园区的建设,开展智能制造试点示范。引导企业在研发设计、生产制造、物流配送、市场营销、售后服务、企业管理等环节推广应用数字化、智能化系统,加快推动物联网、智能工业机器人、智能终端设备、3D打印等技术在装配式建筑部品部件生产过程中应用,推进生产装备智能化升级、工艺流程改造和基础数据共享,推动海南省装配式建筑生产制造产业高质量发展。(三)大力发展智能建造在建造全过程加大信息技术的集成与创新应用。大力推进先进制造设备、智能设备及智慧工地相关装备的研发、制造和推广应用,提升各类施工机具的性能和效率,提高机械化施工程度。加快传感器、高速移动通讯、无线射频、近场通讯及二维码识别等建筑物联网技术应用,提升
17、数据资源利用水平和信息服务能力。建立海南省装配式建筑项目信息化管理平台和部品部件数据库,集成项目动态管理、质量追溯等功能,实现装配式建筑项目统一高效管理。四、 项目实施的必要性(一)提升公司核心竞争力项目的投资,引入资金的到位将改善公司的资产负债结构,补充流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力,降低公司财务费用水平,提升公司盈利能力,促进公司的进一步发展。同时资金补充流动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支持,提高公司核心竞争力。第三章 总论一、 项目名称及建设性质(一)项目名称儋州市装配式建筑项目(二)项目建设性质本项目属于技术改造项目二、 项目承办单位(一)项目承
18、办单位名称xx有限公司(二)项目联系人蒋xx(三)项目建设单位概况当前,国内外经济发展形势依然错综复杂。从国际看,世界经济深度调整、复苏乏力,外部环境的不稳定不确定因素增加,中小企业外贸形势依然严峻,出口增长放缓。从国内看,发展阶段的转变使经济发展进入新常态,经济增速从高速增长转向中高速增长,经济增长方式从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长,经济增长动力从物质要素投入为主转向创新驱动为主。新常态对经济发展带来新挑战,企业遇到的困难和问题尤为突出。面对国际国内经济发展新环境,公司依然面临着较大的经营压力,资本、土地等要素成本持续维持高位。公司发展面临挑战的同时,也面临着重大机遇。随着改革的
19、深化,新型工业化、城镇化、信息化、农业现代化的推进,以及“大众创业、万众创新”、中国制造2025、“互联网+”、“一带一路”等重大战略举措的加速实施,企业发展基本面向好的势头更加巩固。公司将把握国内外发展形势,利用好国际国内两个市场、两种资源,抓住发展机遇,转变发展方式,提高发展质量,依靠创业创新开辟发展新路径,赢得发展主动权,实现发展新突破。本公司秉承“顾客至上,锐意进取”的经营理念,坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。公司坚持“责任+爱心”的服务理念,将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本,在服务社会、方便大众中赢得信誉、赢得市场。“满足社会和业主的需要,是我们不懈的追求”的企业
20、观念,面对经济发展步入快车道的良好机遇,正以高昂的热情投身于建设宏伟大业。公司不断建设和完善企业信息化服务平台,实施“互联网+”企业专项行动,推广适合企业需求的信息化产品和服务,促进互联网和信息技术在企业经营管理各个环节中的应用,业通过信息化提高效率和效益。搭建信息化服务平台,培育产业链,打造创新链,提升价值链,促进带动产业链上下游企业协同发展。公司依据公司法等法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定,制定并由股东大会审议通过了董事会议事规则,董事会议事规则对董事会的职权、召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录等进行了规范。 三、 项目定位及建设理由海南省装配式建筑发展起步晚、底子薄、基
21、础弱,缺乏龙头企业,科技力量薄弱,科技创新投入占比和总量均较低,产业科技人才短缺,研发机构和科研设备数量较少,难以持续支持相关科研工作的开展。缺少适合本省特殊气候地理条件的装配式建筑技术产品体系,科研成果、科技产品产出少,严重限制了本省装配式建筑产业的创新能力和市场竞争力。需要坚持科技创新驱动,全面加强技术创新能力,培育龙头企业,加大科技研发投入,加快建立适合海南省地理气候和建筑文化的装配式技术产品体系。四、 报告编制说明(一)报告编制依据1、一般工业项目可行性研究报告编制大纲;2、建设项目经济评价方法与参数(第三版);3、建设项目用地预审管理办法;4、投资项目可行性研究指南;5、产业结构调整
22、指导目录。(二)报告编制原则1、所选择的工艺技术应先进、适用、可靠,保证项目投产后,能安全、稳定、长周期、连续运行。2、所选择的设备和材料必须可靠,并注意解决好超限设备的制造和运输问题。3、充分依托现有社会公共设施,以降低投资,加快项目建设进度。4、贯彻主体工程与环境保护、劳动安全和工业卫生、消防同时设计、同时建设、同时投产。5、消防、卫生及安全设施的设置必须贯彻国家关于环境保护、劳动安全的法规和要求,符合行业相关标准。6、所选择的产品方案和技术方案应是优化的方案,以最大程度减少投资,提高项目经济效益和抗风险能力。科学论证项目的技术可靠性、项目的经济性,实事求是地作出研究结论。(二) 报告主要
23、内容1、项目提出的背景及建设必要性;2、市场需求预测;3、建设规模及产品方案;4、建设地点与建设条性;5、工程技术方案;6、公用工程及辅助设施方案;7、环境保护、安全防护及节能;8、企业组织机构及劳动定员;9、建设实施与工程进度安排;10、投资估算及资金筹措;11、经济评价。五、 项目建设选址本期项目选址位于xxx(以选址意见书为准),占地面积约65.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,非常适宜本期项目建设。六、 项目生产规模项目建成后,形成年产xx吨装配式建筑建材的生产能力。七、 建筑物建设规模本期项目建筑面积69656.50,其中:生产
24、工程44435.38,仓储工程12001.06,行政办公及生活服务设施6886.50,公共工程6333.56。八、 环境影响本项目建成后产生的各项污染物如能按本报告提出的污染治理措施进行治理,保证治理资金落实到位,保证污染治理工程与主体工程实行“三同时”,且加强污染治理措施和设备的运行管理,实施排污总量控制,则本项目建成后对周围环境不会产生明显的影响,从环境保护角度分析,本项目是可行的。九、 项目总投资及资金构成(一)项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资22245.56万元,其中:建设投资17178.44万元,占项目总投资的77.22
25、%;建设期利息403.77万元,占项目总投资的1.82%;流动资金4663.35万元,占项目总投资的20.96%。(二)建设投资构成本期项目建设投资17178.44万元,包括工程费用、工程建设其他费用和预备费,其中:工程费用14935.13万元,工程建设其他费用1787.57万元,预备费455.74万元。十、 资金筹措方案本期项目总投资22245.56万元,其中申请银行长期贷款8240.21万元,其余部分由企业自筹。十一、 项目预期经济效益规划目标(一)经济效益目标值(正常经营年份)1、营业收入(SP):41000.00万元。2、综合总成本费用(TC):34668.61万元。3、净利润(NP)
26、:4614.26万元。(二)经济效益评价目标1、全部投资回收期(Pt):6.95年。2、财务内部收益率:13.44%。3、财务净现值:347.17万元。十二、 项目建设进度规划本期项目按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设,本期项目建设期限规划24个月。十四、项目综合评价由上可见,无论是从产品还是市场来看,本项目设备较先进,其产品技术含量较高、企业利润率高、市场销售良好、盈利能力强,具有良好的社会效益及一定的抗风险能力,因而项目是可行的。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积43333.00约65.00亩1.1总建筑面积69656.501.2基底面积25133.141.
27、3投资强度万元/亩255.072总投资万元22245.562.1建设投资万元17178.442.1.1工程费用万元14935.132.1.2其他费用万元1787.572.1.3预备费万元455.742.2建设期利息万元403.772.3流动资金万元4663.353资金筹措万元22245.563.1自筹资金万元14005.353.2银行贷款万元8240.214营业收入万元41000.00正常运营年份5总成本费用万元34668.616利润总额万元6152.357净利润万元4614.268所得税万元1538.099增值税万元1492.0410税金及附加万元179.0411纳税总额万元3209.171
28、2工业增加值万元11160.7113盈亏平衡点万元18756.27产值14回收期年6.9515内部收益率13.44%所得税后16财务净现值万元347.17所得税后第四章 建设规模与产品方案一、 建设规模及主要建设内容(一)项目场地规模该项目总占地面积43333.00(折合约65.00亩),预计场区规划总建筑面积69656.50。(二)产能规模根据国内外市场需求和xx有限公司建设能力分析,建设规模确定达产年产xx吨装配式建筑建材,预计年营业收入41000.00万元。二、 产品规划方案及生产纲领本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平
29、的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整,各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平,并参考市场需求预测情况确定,同时,把产量和销量视为一致,本报告将按照初步产品方案进行测算。落实创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念,坚持供需两端发力,以有效需求促进供给升级和产业发展,以有效供给加速市场应用和建筑品质提升,加强装配式建筑龙头企业培育,打造门类齐全、布局科学、供需平衡的装配式建筑产业链,推动传统建筑业向技术先进的现代产业、节能减排的绿色产业转型升级,加快形成节约资源和保护环境的产业结构、生产方式、生活方式、空间格局,助力国家实现2030年
30、碳达峰、2060年碳中和的“双碳”目标。产品规划方案一览表序号产品(服务)名称单位单价(元)年设计产量产值1装配式建筑建材吨xx2装配式建筑建材吨xx3装配式建筑建材吨xx4.吨5.吨6.吨合计xx41000.00第五章 建筑工程技术方案一、 项目工程设计总体要求1、建筑结构设计力求贯彻“经济、实用和兼顾美观”的原则,根据工艺需要,结合当地地质条件及地需条件综合考虑。2、为满足工艺生产的需要,方便操作、检修和管理,尽量采取厂房一体化,充分考虑竖向组合,立求缩短管线,降低能耗,节约用地,减少投资。3、为加快建设速度并为今后的技术改造留下发展空间,主厂房设计成轻钢结构,各层主要设备的悬挂、支撑均采
31、用钢结构,实现轻型化,并满足防腐防爆规范及有关规定。二、 建设方案(一)结构方案1、设计采用的规范(1)由有关主导专业所提供的资料及要求;(2)国家及地方现行的有关建筑结构设计规范、规程及规定;(3)当地地形、地貌等自然条件。2、主要建筑物结构设计(1)车间与仓库:采用现浇钢筋混凝土结构,砖砌外墙作围护结构,基础采用浅基础及地梁拉接,并在适当位置设置伸缩缝。(2)综合楼、办公楼:采用现浇钢筋砼框架结构,(二)建筑立面设计为使建筑物整体风格具有时代特征,更加具有强烈的视觉效果,更加耐人寻味、引人入胜。建筑外形设计时尽可能简洁明了,重点把握个体与部分之间的比例美与逻辑美,并注意各线、面、形之间的相
32、互关系,充分利用方向、形体、质感、虚实等多方位的建筑处理手法。三、 建筑工程建设指标本期项目建筑面积69656.50,其中:生产工程44435.38,仓储工程12001.06,行政办公及生活服务设施6886.50,公共工程6333.56。建筑工程投资一览表单位:、万元序号工程类别占地面积建筑面积投资金额备注1生产工程13069.2344435.385487.151.11#生产车间3920.7713330.611646.141.22#生产车间3267.3111108.841371.791.33#生产车间3136.6210664.491316.921.44#生产车间2744.549331.4311
33、52.302仓储工程6283.2812001.061330.532.11#仓库1884.983600.32399.162.22#仓库1570.823000.26332.632.33#仓库1507.992880.25319.332.44#仓库1319.492520.22279.413办公生活配套1377.306886.501030.923.1行政办公楼895.254476.23670.103.2宿舍及食堂482.052410.27360.824公共工程4523.976333.56692.28辅助用房等5绿化工程7695.94139.59绿化率17.76%6其他工程10503.9240.947合计
34、43333.0069656.508721.41四、 项目选址原则节约土地资源,充分利用空闲地、非耕地或荒地,尽可能不占良田或少占耕地;应充分利用天然地形,选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。五、 项目选址综合评价项目选址应统筹区域经济社会可持续发展,符合城乡规划和相关标准规范,保证城乡公共安全和项目建设安全,满足项目科研、生产要求,社会经济效益、社会效益、环境效益相互协调发展。 第六章 运营模式一、 公司经营宗旨依据有关法律、法规,自主开展各项业务,务实创新,开拓进取,不断提高产品质量和服务质量,改善经营管理,促进企业持续、稳定、健康发展,努力实现股东利益的最大化,促进行业的快速发展。二、
35、 公司的目标、主要职责(一)目标近期目标:深化企业改革,加快结构调整,优化资源配置,加强企业管理,建立现代企业制度;精干主业,分离辅业,增强企业市场竞争力,加快发展;提高企业经济效益,完善管理制度及运营网络。远期目标:探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌,提升企业核心竞争力。此外,面向国际、国内两个市场,优化资源配置,实施多元化战略,向产业集团化发展,力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。(二)主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策,在国家宏观调控和行业监管下,以市场需求为导向,依法自主经营。2、根据国家和地方产业政
36、策、装配式建筑建材行业发展规划和市场需求,制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、根据国家法律、法规和装配式建筑建材行业有关政策,优化配置经营要素,组织实施重大投资活动,对投入产出效果负责,增强市场竞争力,促进区域内装配式建筑建材行业持续、快速、健康发展。4、深化企业改革,加快结构调整,转换企业经营机制,建立现代企业制度,强化内部管理,促进企业可持续发展。5、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设,统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产,搞好公司企业文化建设。6、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下,公司可依照公司法等有关规定,集中资产收益,用于再
37、投入和结构调整。三、 各部门职责及权限(一)销售部职责说明1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标,并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标,明确营销策略,制定营销计划和拓展销售网络,并对任务进行分解,策划组织实施销售工作,确保实现预期目标。3、负责收集市场信息,分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等,并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收,并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户,整理和归纳客户资料,掌握客户情况,进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表,并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和
38、调查预测,建立起牢固可靠的物资供应网络,不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息,并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估,根据公司需求计划,编制与之相配套的采购计划,并进行采购谈判和产品采购,保证产品供应及时,确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程,设计最佳运输路线、运输工具,选择合格的运输商,严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理,定期分析费用开支,查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作,不断培养、挖掘、引进销售人才,建设高素质的销售队伍。(二)战略发展部主要职责1、围绕公司的经营目标,拟定项目发实施方案。2、负
39、责市场信息的收集、整理和分析,定期编制信息分析报告,及时报送公司领导和相关部门;并对各部门信息的及时性和有效性进行考核。3、负责对产品供应商质量管理、技术、供应能力和财务评估情况进行汇总,编制供应商评估报告,拟定供应商合作方案和合作协议,组织签订供应商合作协议。4、负责对公司采购的产品进行询价,拟定产品采购方案,制定市场标准价格;拟定采购合同并报总经理审批后,组织签订合同。5、负责起草产品销售合同,按财务部和总经理提出的修改意见修订合同,并通知销售部门执行合同。6、协助销售部门开展销售人员技能培训;协助销售部门对未及时收到的款项查找原因进行催款。7、负责客户服务标准的确定、实施规范、政策制定和
40、修改,以及服务资源的统一规划和配置。8、协调处理各类投诉问题,并提出处理意见;并建立设诉处理档案,做到每一件投诉有记录,有处理结果,每月向公司上报投诉情况及处理结果。9、负责公司客户档案、销售合同、公司文件资料、营销类文件资料、价格表等的管理、归类、整理、建档和保管工作。(三)行政部主要职责1、负责公司运行、管理制度和流程的建立、完善和修订工作。2、根据公司业务发展的需要,制定及优化公司的内部运行控制流程、方法及执行标准。3、依据公司管理需要,组织并执行内部运行控制工作,协助各部门规范业务流程及操作规程,降低管理风险。4、定期、不定期利用各种统计信息和其他方法(如经济活动分析、专题调查资料等)
41、监督计划执行情况,并对计划完成情况进行考核。五、在选择产品供应商过程,定期不定期对商务部部门编制的供应商评估报告和供应商合作协议进行审查,并提出审查意见。5、负责监督检查公司运营、财务、人事等业务政策及流程的执行情况。6、负责平衡内部控制的要求与实际业务发展的冲突,其他与内部运行控制相关的工作。四、 财务会计制度(一)财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定,制定公司的财务会计制度。上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。2、公司除法定的会计账簿外,将不另立会计账簿。公司的资产,不以任何个人名义开立账户存储。3、公司分配当年税后利润时,应当提取利润的1
42、0%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的,可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的,在依照前款规定提取法定公积金之前,应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后,经股东大会决议,还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润,按照股东持有的股份比例分配,但本章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定,在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的,股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。4、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。
43、但是,资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时,所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。5、公司股东大会对利润分配方案作出决议后,公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利(或股份)的派发事项。6、公司利润分配政策为:(1)公司应重视对投资者的合理投资回报,利润分配政策应保持连续性和稳定性,公司经营所得利润将首先满足公司经营需要。公司每年根据经营情况和市场环境,充分考虑股东的利益,实行合理的股利分配方案。(2)董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,区分下列情形,并按照公司章程规定的程序,提出差异化的现金分
44、红政策:公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%;公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%;公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%;公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,可以按照前项规定处理。(3)在符合现金分红的条件下,公司优先采取现金分红的股利分配政策,即:公司当年度实现盈利,在弥补上一年度的亏损,依法提取法定公积金、任意公积金后进行现金分红,单一以现金方式分配的利润不少于当年度实
45、现的可分配利润的10%。在公司当年未实现盈利情况下,公司不进行现金利润分配,同时需经公司董事会、股东大会审议通过。若公司业绩增长快速,并且董事会认为公司公司在制定现金分红具体方案时,董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜,独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见,提出分红提案,并直接提交董事会审议。股东大会对现金分红具体方案进行审议前,公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流,充分听取中小股东的意见和诉求,并及时答复中小股东关心的问题。董事会在决策和形成利润分配预案时,要详细记录管理层建议、参会董事的发言要点、独立董事意见、董事会投票表决情况等内容,并形成书面记录作为公司档案妥善保存。公司应当严格执行