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1、最新收集 审计论文题目 _审计学论文题目 124个审计是由国家 授权或接受委托的专职机构跟 人员 ,依照国家 法则 、审计准那么跟 司帐 实践,使用 专门的方法,对被审计单位 的财政 、财政 收支 、经营 管理 活动 及其相关 资料的真实 性、精确 性、合规性、合理 性、效益性停顿查察 跟 监督 ,评价 经济任务 ,鉴证经济业务 ,用以爱护 财经法纪 、改进 经营 管理 、提高经济效益的一项独破 性的经济监督 活动 。以下是学术堂收集 拾掇 的124个审计论文题目 ,供大年夜 伙儿 选题使用 。1、关于 经济任务 审计假设 干征询 题的探讨 2、关于 企业集团 内部审计假设 干征询 题的探讨
2、3、司帐 报表审计风险 分析及防范研究 4、司帐 电算化系统的现状 与审计对策浅析5、论电子商务时代 的收集 审计6、论任期经济任务 审计7、官方审计法律 任务 征询 题研究 8、内部审计在企业的感染 9、企业费用 本钞票 审计10、浅淡经济任务 审计11、浅谈经济任务 审计12、浅谈审计风险 的综合把持 13、浅谈审计揣摸 绩效及其阻碍 因素 14、怎么样 提高审计效能 15、审计风险 的研究 16、审计风险 及其把持 研究 17、审计职业揣摸 业绩 评价 18、审计专业揣摸 研究 19、我国官方审计的现状 与对策的分析20、我国上市公司司帐 信息低透明度的独破 审计研究 21、舞弊 性财政
3、 报告 及其审计研究 22、证券市场司帐 信息流露 及独破 审计研究 23、注册司帐 师审计失落 败征询 题研究 24、注册司帐 师审计质量 把持 系统研究 25、企业司帐 电算化审计中的征询 题及对策26、注册司帐 师审计质量 管理 系统 研究 27、注册司帐 师审计风险 把持 研究 28、现代企业内部审计展开趋势 研究 29、审计质量 把持 30、论关系 方关系 及其交易 审计31、我国内部审计存在的征询 题及对策32、论审计要紧 性与审计风险 33、论审计风险 防范34、论我国的绩效审计35、萨宾纳斯奥克斯莱法案对中国审计的阻碍 36、审计质量 与审计任务 之间的关系 37、经济效益审计
4、征询 题38、内部审计与风险 管理 39、我国电算化审计及对策分析40、浅议我国的官方审计任务 41、试论审计抽样42、论内部审计的独破 性43、论国有资产保值增值审计44、论企业集团 内部审计制度 的构建45、论电子打算 机在审计中的使用 46、电算化系统审计47、关于 司帐 电算化审计中的假设 干征询 题的探讨 48、打算 机审计与舞弊 49、审计的风险 与防范50、新司帐 法实施后企业内部审计制度 树破 51、中国注册司帐 师审计独破 性分析52、社会保障 基金的绩效审计研究 53、司帐 信息系统审计中数据的提取跟 转换征询 题研究 -基于XX公司审计案例的分析54、我国上市公司司帐 信
5、息低透明度的独破 审计研究 55、公司财政 报表粉饰 伎俩与审计策略56、试论加强注册司帐 师审计风险 管理 跟 把持 的方法 57、官方审计风险 及防范58、审计风险 成因及其防范把持 的探讨 59、烟草商业 企业内部审计探析60、论经济任务 审计存在的征询 题及对策61、审计风险 及其防范62、离任 经济任务 审计存在的征询 题及采纳 的对策63、探求ERP状况 下内部审计任务 64、试论电子商务状况 下的审计实务65、审计风险 的综合把持 66、政府 审计结构 怎么样 应对 挑战 的探讨 67、当前财政 审计制度 的缺陷 及策略 分析68、我国审计系统 的革新及其对策69、审计人员 辨别
6、 财政 报表的不实70、审计揣摸 绩效及其阻碍 因素 71、内部司帐 把持 制度 及制度 基础审计的测试与评价 浅析72、我国官方审计的现状 与对策的分析73、怎么样 停顿企业国有资产保值增值审计74、注册司帐 师审计质量 把持 系统研究 75、审计风险 及其把持 研究 76、独破 审计任务 研究 77、独破 审计夷易 近 事任务 研究 78、上市公司审计质量 研究 79、国有企业经营 者任期经济任务 审计内容跟 评价 方法研究 80、审计风险 的研究 81、官方审计法律 任务 征询 题研究 82、关于 经济任务 审计假设 干征询 题的探讨 83、注册司帐 师审计风险 研究 84、证券市场司帐
7、 信息流露 及独破 审计研究 85、审计专业揣摸 研究 86、司帐 报表审计风险 分析及防范研究 87、注册司帐 师审计失落 败征询 题研究 88、在现代企业制度 下加强企业集团 的内部审计任务 89、舞弊 性财政 报告 及其审计研究 90、审计职业揣摸 业绩 评价 91、论电子商务时代 的收集 审计92、吞并 司帐 报表审计初探93、审计风险 管理 方式及其分析94、对我国电算化审计展开的思索95、我国上市公司司帐 造假现象及审计防范96、论注册司帐 师审计风险 及规避策略 97、内部审计内部化对内部审计独破 性的阻碍 98、论内部审计在现代企业管理 中的感染 99、浅谈注册司帐 师审计风险
8、 与风险 导向审计100、浅议关系 方及其交易 审计101、试论现代风险 导向审计-浅谈在小范畴 企业中使用 风险 导向审计方法102、浅谈审计证据及其证明 力103、注册司帐 师审计质量 研究 104、对我国审计市场现状 的研究 105、浅谈我国电算化审计中存在的征询 题及对策106、审计风险 :成因与把持 107、我国电算化审计及对策分析108、浅谈审计的独破 性及阻碍 其的几多 个因素 109、审计风险 刍议110、浅议我国的官方审计任务 111、试析上市公司关系 交易 及其审计112、论我国官方审计的独破 性113、审计证据及其证明 力分析114、电算化审计及我国电算化审计系统 的树破 115、对风险 基础审计在我国展开的思索116、试论审计风险 117、试论审计抽样118、审计风险 及其把持 119、内部审计监督 质量 面临 的征询 题跟 对策120、关系 交易 审计方法初探121、司帐 法与其他 法则 调跟 与衔接 的研究 如审计法等122、审计的地位跟 感染 研究 123、审计监督 系统 完满 的研究 124、官方审计发作与展开中存在的征询 题的研究 精选可编辑