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1、泓域咨询/常州关于成立光伏设备公司可行性报告常州关于成立光伏设备公司可行性报告xxx有限公司目录第一章 拟成立公司基本信息8一、 公司名称8二、 注册资本8三、 注册地址8四、 主要经营范围8五、 主要股东8公司合并资产负债表主要数据9公司合并利润表主要数据9公司合并资产负债表主要数据11公司合并利润表主要数据11六、 项目概况12第二章 背景及必要性17一、 风电受补贴变化的扰动,呈现典型的周期性17二、 风电产业链及值得关注的环节18三、 风电行业持续降本是行业持续发展的长期驱动力18四、 建设双循环重要节点城市19五、 深度融入区域发展24第三章 市场分析27一、 优选风电零部件领域有格
2、局改善+国产替代特性的环节27二、 风电长期逻辑:“双碳”目标+持续降本27三、 轴承:自上而下看国产替代,自下而上看配套情况28第四章 公司成立方案30一、 公司经营宗旨30二、 公司的目标、主要职责30三、 公司组建方式31四、 公司管理体制31五、 部门职责及权限32六、 核心人员介绍36七、 财务会计制度37第五章 发展规划分析41一、 公司发展规划41二、 保障措施45第六章 法人治理48一、 股东权利及义务48二、 董事53三、 高级管理人员57四、 监事59第七章 项目风险评估62一、 项目风险分析62二、 项目风险对策64第八章 环境保护方案67一、 环境保护综述67二、 建设
3、期大气环境影响分析67三、 建设期水环境影响分析68四、 建设期固体废弃物环境影响分析69五、 建设期声环境影响分析69六、 环境影响综合评价70第九章 项目选址72一、 项目选址原则72二、 建设区基本情况72三、 打造科教创新明星城75四、 项目选址综合评价78第十章 项目进度计划79一、 项目进度安排79项目实施进度计划一览表79二、 项目实施保障措施80第十一章 经济收益分析81一、 基本假设及基础参数选取81二、 经济评价财务测算81营业收入、税金及附加和增值税估算表81综合总成本费用估算表83利润及利润分配表85三、 项目盈利能力分析86项目投资现金流量表87四、 财务生存能力分析
4、89五、 偿债能力分析89借款还本付息计划表90六、 经济评价结论91第十二章 项目投资计划92一、 投资估算的依据和说明92二、 建设投资估算93建设投资估算表97三、 建设期利息97建设期利息估算表97固定资产投资估算表99四、 流动资金99流动资金估算表100五、 项目总投资101总投资及构成一览表101六、 资金筹措与投资计划102项目投资计划与资金筹措一览表102第十三章 总结分析104第十四章 附表附件106主要经济指标一览表106建设投资估算表107建设期利息估算表108固定资产投资估算表109流动资金估算表110总投资及构成一览表111项目投资计划与资金筹措一览表112营业收入
5、、税金及附加和增值税估算表113综合总成本费用估算表113固定资产折旧费估算表114无形资产和其他资产摊销估算表115利润及利润分配表116项目投资现金流量表117借款还本付息计划表118建筑工程投资一览表119项目实施进度计划一览表120主要设备购置一览表121能耗分析一览表121报告说明按照国家碳达峰行动计划方案,2030年风电、太阳能发电总装机容量达12亿千瓦以上(年化复合增速为8.4%),假设未来单w成本降至4元,则每年投资空间约2700亿,空间足够且具备一定成长性。风光增长核心是降本,但与光伏依靠技术创新不同,风电更多依靠的是制造能力降本。根据Energy-Intelligence汇
6、总数据,2000年以后风电从成本峰值到2020年降幅达50%以上,预计到2050年,陆上风电成本降幅在33.3%至3.6美分/kWh,海上风电成本降幅在48.5%至5.3美分/kWh,风电成为成本仅次于太阳能光伏的清洁能源。xxx有限公司主要由xx有限责任公司和xx有限公司共同出资成立。其中:xx有限责任公司出资138.00万元,占xxx有限公司10%股份;xx有限公司出资1242万元,占xxx有限公司90%股份。根据谨慎财务估算,项目总投资37660.14万元,其中:建设投资28391.00万元,占项目总投资的75.39%;建设期利息705.32万元,占项目总投资的1.87%;流动资金856
7、3.82万元,占项目总投资的22.74%。项目正常运营每年营业收入74000.00万元,综合总成本费用60851.22万元,净利润9591.62万元,财务内部收益率17.72%,财务净现值5048.63万元,全部投资回收期6.39年。本期项目具有较强的财务盈利能力,其财务净现值良好,投资回收期合理。本期项目技术上可行、经济上合理,投资方向正确,资本结构合理,技术方案设计优良。本期项目的投资建设和实施无论是经济效益、社会效益等方面都是积极可行的。第一章 拟成立公司基本信息一、 公司名称xxx有限公司(以工商登记信息为准)二、 注册资本1380万元三、 注册地址常州xxx四、 主要经营范围经营范围
8、:从事光伏设备相关业务(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)五、 主要股东xxx有限公司主要由xx有限责任公司和xx有限公司发起成立。(一)xx有限责任公司基本情况1、公司简介经过多年的发展,公司拥有雄厚的技术实力,丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系,综合实力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。集团成立至今,始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进,以技术领先求发展的方针。公司不断推动企业品牌建设,实施品牌战略,增强品牌意识,
9、提升品牌管理能力,实现从产品服务经营向品牌经营转变。公司积极申报注册国家及本区域著名商标等,加强品牌策划与设计,丰富品牌内涵,不断提高自主品牌产品和服务市场份额。推进区域品牌建设,提高区域内企业影响力。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额16057.2612845.8112042.94负债总额6209.434967.544657.07股东权益合计9847.837878.267385.87公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入55392.9444314.3541544.71营业利润11735.619
10、388.498801.71利润总额10653.548522.837990.16净利润7990.166232.325752.92归属于母公司所有者的净利润7990.166232.325752.92(二)xx有限公司基本情况1、公司简介公司注重发挥员工民主管理、民主参与、民主监督的作用,建立了工会组织,并通过明确职工代表大会各项职权、组织制度、工作制度,进一步规范厂务公开的内容、程序、形式,企业民主管理水平进一步提升。围绕公司战略和高质量发展,以提高全员思想政治素质、业务素质和履职能力为核心,坚持战略导向、问题导向和需求导向,持续深化教育培训改革,精准实施培训,努力实现员工成长与公司发展的良性互动
11、。面对宏观经济增速放缓、结构调整的新常态,公司在企业法人治理机构、企业文化、质量管理体系等方面着力探索,提升企业综合实力,配合产业供给侧结构改革。同时,公司注重履行社会责任所带来的发展机遇,积极践行“责任、人本、和谐、感恩”的核心价值观。多年来,公司一直坚持坚持以诚信经营来赢得信任。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额16057.2612845.8112042.94负债总额6209.434967.544657.07股东权益合计9847.837878.267385.87公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度
12、营业收入55392.9444314.3541544.71营业利润11735.619388.498801.71利润总额10653.548522.837990.16净利润7990.166232.325752.92归属于母公司所有者的净利润7990.166232.325752.92六、 项目概况(一)投资路径xxx有限公司主要从事关于成立光伏设备公司的投资建设与运营管理。(二)项目提出的理由Vestas采取拉挤工艺,大幅下降的碳纤维成本,引领风电叶片进入碳纤维时代。2015年之前,碳纤维应用在风电叶片的工艺主要是预浸料或织物的真空导入,部分采用小丝束碳纤维,平均价格偏高,近些年采用大丝束拉挤梁碳纤维
13、,价格降低了很多(根据国产碳纤维在风电叶片产业中的机会披露,风电碳纤维单价由23美元/kg降至2016年的14美元/kg)。虽然碳纤维的用量和制件大幅增加,但单体碳纤维叶片成本却大大降低了,主要因为风电叶片(主要是大梁)碳纤维复合材料价格大幅度降低了。2015年Vestas开始应用碳纤维,采用拉挤工艺(小丝束改用大丝束,2022年7月专利到期),占全球碳纤维叶片的80%以上份额(根据全球碳纤维复合材料市场报告,2017年全球风电消耗2万吨碳纤维,Vestas一家使用量占全球风电企业用量的83%),装机分布在2MW-3MW之间(国内目前陆风平均装机容量基本也处在该区间),国内中材科技、中复连众推
14、出碳纤维叶片。“十四五”时期,发展仍然处于重要战略机遇期,但机遇和挑战都有新的发展变化。世界正经历百年未有之大变局,世界经济低迷,保护主义、单边主义上升,中美战略博弈成为常态,国际环境日趋复杂,国际力量对比深刻调整,不稳定性不确定性明显增加。同时也应看到,和平与发展仍是时代主题,经济全球化和区域一体化是大势所趋,新兴经济体和发展中国家正在群体性崛起,新一轮科技革命和产业变革深入发展,并呈现出智能化为主导、融合式“聚变”、多点突破等新态势,企业生产方式、产业组织模式面临颠覆性变革,产业布局导向由成本市场向安全可控转变、产业链供应链组织由离岸向近岸在岸转变,全球重要生产网络区域内部循环更加强化。必
15、须强化全球视野和前瞻思维,准确识变、科学应变、主动求变,利用扎实产业基础抢抓产业链、价值链重构机遇,深度融入全球创新链,培育国际竞争合作新优势,在新的国际坐标系中谋划更高质量发展,加快在一些关键领域实现从跟跑到并跑、领跑。我国已转向高质量发展阶段,处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期,社会主要矛盾发生变化带来新特征新要求,提升工业化城镇化质量、加快新旧动能转换、国家治理体系和治理能力现代化、生态优先绿色发展、构建国内国际双循环相互促进的新发展格局等要求也更为紧迫。尽管发展面临结构性、体制性、周期性问题相互交织所带来的困难和挑战,但我国制度优势显著,治理效能提升,经济长期向好,物
16、质基础雄厚,人力资源丰富,市场空间广阔,发展韧性强大,社会大局稳定,继续发展具有多方面优势和条件。同时,以长江经济带高质量发展、长三角区域一体化发展等国家重大战略引领的区域协调发展新格局正在形成,城市群、都市圈与中心城市成为承载发展要素的主要空间。必须深刻认识战略机遇期的内涵变化,准确把握构建新发展格局的重大取向,立足当前、着眼长远,以我为主、自主谋划,率先探索社会主义现代化建设路径,在服务国家战略中提升城市能级、实现更大发展。我市将进入以创新转型加速攻坚、城乡区域深度融合、民生保障品质提升、改革开放持续深化、美丽常州加快建设为主要特征的新发展阶段,经过改革开放以来的接续奋斗,常州具有扎实的产
17、业基础、优质的企业集群、优秀的企业家和干部队伍、良好的营商环境、浓厚的发展氛围,有条件在全面开启基本实现社会主义现代化建设新征程中把握主动权、赢得新发展。同时应清醒看到,常州经济社会发展中一些不平衡、不协调、不充分、不可持续的深层次矛盾和问题尚未得到根本解决,创新能力提升和产业提质增效任重道远,新旧动能转换和替代速度相对较慢,城市人口集聚度和吸引力不足,资源环境约束越发明显,优质公共服务供给能力与人民日益增长的美好生活需要还有差距。必须认识和把握发展规律,弘扬常州精神,树立底线思维,保持战略定力,办好自己的事,在危机中育先机、于变局中开新局,推动高质量发展走在前列,加速迈上更高发展台阶。(三)
18、项目选址项目选址位于xx(待定),占地面积约84.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,非常适宜本期项目建设。(四)生产规模项目建成后,形成年产xx套光伏设备的生产能力。(五)建设规模项目建筑面积109731.46,其中:生产工程71481.98,仓储工程21440.05,行政办公及生活服务设施8429.59,公共工程8379.84。(六)项目投资根据谨慎财务估算,项目总投资37660.14万元,其中:建设投资28391.00万元,占项目总投资的75.39%;建设期利息705.32万元,占项目总投资的1.87%;流动资金8563.82万元,占
19、项目总投资的22.74%。(七)经济效益(正常经营年份)1、营业收入(SP):74000.00万元。2、综合总成本费用(TC):60851.22万元。3、净利润(NP):9591.62万元。4、全部投资回收期(Pt):6.39年。5、财务内部收益率:17.72%。6、财务净现值:5048.63万元。(八)项目进度规划项目建设期限规划24个月。(九)项目综合评价综上所述,该项目属于国家鼓励支持的项目,项目的经济和社会效益客观,项目的投产将改善优化当地产业结构,实现高质量发展的目标。第二章 背景及必要性一、 风电受补贴变化的扰动,呈现典型的周期性风电行情具有典型的周期性,行业中短期的景气度受补贴的
20、影响较大。风电的行业景气度是看爆发力,爆发力后面是每次退补贴后IRR的大幅降低后抢装力度,所以2014-2015年,2020-2021年是风电最景气的时期,其余年份装机量保持平均,各类公司也不缺订单,所以风电行业中短期的投资策略依旧是抢装后的提估值行情。2015年和2020年是风电行业的景气度大年,核心原因即为补贴政策变化导致的抢装。回顾2015年的抢装潮,2014年12月31日,国家发改委发布关于适当调整陆上风电标杆上网电价的通知,对陆上风电继续实行分资源区标杆上网电价政策,将第I类、II类和III类资源区风电标杆上网电价每千瓦时降低2分钱。受上述调价预期影响,风电行业迎来抢装潮,2015年
21、全年风电新增装机容量创历史新高,达到3,297万千瓦,同比增长66.43%。回顾2020年的抢装潮,2019年5月,国家发改委发布国家发展改革委关于完善风电上网电价政策的通知,关于陆上风电,自2021年1月1日开始,新核准的陆上风电项目全面实现平价上网,国家不再补贴。2020年1月,财政部、国家发改委、国家能源局联合下发关于促进非水可再生能源发电健康发展的若干意见,明确自2020年起,新增海上风电不再纳入中央财政补贴范围,由地方按照实际情况予以支持。受上述平价政策影响,风电行业迎来新一轮抢装潮,2020年全年新增并网风电装机容量7,167万千瓦,相较于上一年增加178.44%。二、 风电产业链
22、及值得关注的环节风电产业链较长,上游、中游、下游各环节及上市公司数量众多。风电产业链不同于光伏,以制造业为主,行业内偏重降本和配套,风电装机成本、发电收益IRR是分析核心。风电产业链包括中游的风电主机,上游的各类零部件,其中叶片占据主要位置,下游主要是风电运营。从产业链的景气度看,风电产业链值得关注的环节包括:1)整机在于大功率技术创新下的毛利润提升逻辑;2)主轴、轴承的工艺设计壁垒较高,安全设备验证壁垒高,产业链地位次之;3)塔筒和铸件控制单位成本逻辑较强,走的逐步渗透的逻辑。三、 风电行业持续降本是行业持续发展的长期驱动力风电降本仍在持续,驱动行业长期持续发展。同样是下游核心零部件,相比光
23、伏组件,风机单位成本更加平滑;风机更偏向于技术成熟之后的招投标降本。但目前的问题是光伏的降本到达瓶颈,风机成本还在降低。近10年,风电度电成本下降50%,仅次于光伏,后续下降空间仍大。风电核心是规模效应后风机的耗材消耗降低,降低单位成本,所以降本的节奏比光伏而言更加线性,速率可能更慢一些,但是技术路径和空间,是比光伏要更长远。近十年来风电成本下降显著,未来仍有大幅下降空间。根据Energy-Intelligence杂志汇总的数据(以美国数据为例),2000年以后全球各类发电技术全生命周期的平准化成本曾经达到过的峰值(及年份)、2020年的最新成本以及2050年预测成本如下表。风电从成本峰值到2
24、020年降幅达50%以上,新能源中仅次于太阳能光伏的88.2%,从LOCE成本来看,目前陆上风电成本仅次于天然气,海上风电成本仍偏高。预计到2050年,陆上风电成本降幅在33.3%至3.6美分/kWh,海上风电成本降幅在48.5%至5.3美分/kWh,风电成为成本仅次于太阳能光伏的清洁能源。风电具有明显的规模效应,随着开发规模的扩大,单瓦造价持续下降。在其他条件不变的情况下,风电项目规模越大,单位千瓦投资越低,根据采用不同单机容量机组的项目经济指标(徐燕鹏)测算,投资的降低对项目收益的提升效果明显,当容量由50MW扩容至400MW,项目全投资内部收益率(IRR)将由9.33%提升至10.60%
25、,平准化度电成本(LCOE)则由0.3453元/千瓦时降低至0.3085元/千瓦时。四、 建设双循环重要节点城市(一)融入国内大循环坚持供给侧结构性改革战略方向,抓住扩大内需战略基点,提高供给质效,释放消费潜能,积极融入国内大循环。1、全面提高供给质量效益扩大有效投资。发挥投资对优化供给结构的关键性作用,加大招商引资力度,支持企业扩大有效投资,优化政府投资方向和结构,确保投资稳定增长。完善重大项目建设和储备机制,聚焦先进制造业、新型基础设施、现代服务业以及民生改善,精准实施一批打基础、利长远、补短板的重大工程项目。坚持项目跟着规划走、要素跟着项目走,健全资金、土地、环境容量等要素与重大项目匹配
26、机制。统筹全市招商资源,强化重大项目布局调控,强化产业空间、产能压减、能耗排放等指标市域统筹能力。完善重大项目推进机制,健全入库项目动态管理、即时监督、结果评价、考核奖励等机制,健全领导挂帅联系重大项目工作机制。深化政府投资体制改革,优化政府投资安排与要素配置方式,发挥政府投资杠杆作用,深入推进政府和社会资本合作。到2025年,全社会固定资产投资累计超1.5万亿元。2、打造区域消费中心城市全面有效释放消费潜力。加快衣食住行实物消费品质发展,开展批发零售业提质增效行动,推动传统商贸和实体商业转变经营模式、创新组织形式、增强体验服务,推广智慧商超、智慧餐厅等新零售,打造一批高品质专业市场。促进文旅
27、休闲、健康养老、家政幼托、教育培训等服务消费提质扩容,释放网络消费、绿色消费、智能消费、时尚消费等新兴消费热点潜力,培育壮大在线教育、互联网健康医疗服务、在线文娱、智慧旅游、智慧体育等业态,发展体验经济、首店经济、无接触式消费等新模式。实施线上线下融合消费双向提速工程,支持互联网平台企业向线下延伸拓展,加快传统线下业态数字化改造和转型升级,鼓励实体商业通过直播电子商务、社交营销开启“云逛街”。加强农村消费网络建设,促进消费新业态向农村市场拓展,引领农村消费梯次升级。(二)打造高质量对外开放城市持续优化开放布局、提升开放能级,推动国内市场和国际市场更好联通、相互促进,成为国内国际双循环相互促进的
28、重要战略链接,加快形成开放型经济发展新格局。1、提升利用外资质量和水平聚焦重点产业优质项目。突出培育知识密集型产业,大力推进高端装备制造、新一代信息技术、新材料、新能源等先进制造业发展重点领域的引资引智,加强在智能制造、物联网、云计算、生物医药等战略性新兴产业领域的国际合作,引进检验检测认证、知识产权服务、融资租赁、商业保理、会展业以及基于互联网的平台经济、工业设计等新兴业态,扩大教育、医疗、养老、文化等生活服务业领域开放力度。加大对世界500强旗舰项目以及全球细分行业“隐形冠军”、高科技“独角兽”企业招引力度,进一步加大对德对日招商力度,大力争取欧美高技术高效益高附加值项目。到2025年,累
29、计实际到帐外资150亿美元以上,制造业实际利用外资占比保持50%以上,超5亿、超10亿美元外资重大项目取得新突破。2、转变外贸发展方式实施外贸强基行动。坚持市场多元化战略,积极抢抓RCEP协定机遇,培育外贸新增长点。深耕欧盟、日本、东南亚等传统市场,紧抓美国市场,注重开发传统市场中新的细分市场和中高端市场,重视“一带一路”沿线市场开拓和周边市场培育。支持企业参加各类综合展会、专业展会,开展境外商标注册、出口产品认证、境外广告宣传、自主知识产权保护等活动。推动加工贸易企业向研发、检测、维修、营销服务等高附加值环节延伸。支持企业在境外建设展示、仓储、分拨、销售、售后服务等营销机构,提高机电和高新技
30、术产品出口比重。优化进口政策,鼓励先进技术、成套设备、关键零部件及重要生产资源的进口,积极发展进口商品展示、分拨和物流中心,培育一批市场辐射力强的进口交易中心。开展出口品牌培育工程,重点打造一批出口产业集群,构建产业品牌、企业品牌、产品品牌的外贸出口品牌矩阵,培育一批国家级、省级外贸转型升级示范基地。3、深入实施“走出去”战略推动国际产能合作。以纺织、化工、建材、光伏等传统优势行业为重点,以投资、工程建设和技术合作为主要方式,以装备和产能契合度高、合作意愿强烈、合作条件和基础好的发展中国家为重点,积极开展产能合作,建设国际产能合作示范城市。着力引导对外承包工程向高端化、多元化延伸,鼓励企业开展
31、EPC、BOT等模式的对外工程承包,重点拓展光伏电站、环保设备、轨道交通等新业态的对外承包工程。4、增创开放新优势构建高能级对外开放平台。深入开展开发区转型升级创新发展行动,打造具有国际影响力的园区品牌。推动各辖市(区)进一步整合优化园区资源布局,形成“1个省级以上经开区+1个省级以上高新区”构架,推进常州经开区、江苏中关村高新区、金坛经开区等升格国家级。推进海关特殊监管区域整合优化,争取进入中国(江苏)自贸试验区联动创新区,全面实行准入前国民待遇加负面清单管理制度和“单一窗口”,提升投资贸易自由化便利化水平。全面落实中以“共建计划”,推进中以常州创新园建设,着力提升江苏省中以产业技术研究院、
32、以色列江苏创新中心、固立高端数控精密制造创新中心等平台发展能级,打造中以创新合作“桥头堡”。推动中德(常州)创新产业园、中瑞(常州)国际产业创新园、中欧(常州)检验检测认证国际合作产业园高质量发展。五、 深度融入区域发展坚持协调发展,强化区域合作,全面融入长三角高质量一体化发展,建设长江经济带绿色发展示范城市,重塑区域竞合新优势。(一)全面融入长三角高质量一体化发展打造上海和南京都市圈联动发展门户。加快承接上海现代产业、科技创新、公共服务等优质资源,全面对接上海市场规则、服务标准和管理模式,打造上海大都市圈西翼门户、沪宁城市发展带战略支点,支持新北与黄浦、武进与杨浦、天宁与临港深化合作。加强溧
33、阳、金坛与南京的产业对接、科创合作和服务共享力度,提升与南京的开放互动、交通互联、资源互通水平;扩大与南京都市圈内城市交流合作,支持金坛与丹阳设立丹金融合发展试验区。(二)高质量参与长江经济带发展建设长江经济带绿色发展示范城市。严格执行长江保护法,把修复长江生态环境摆在压倒性位置,持续深入开展长江生态修复和环境保护,实施长江生态廊道建设工程,加快形成水清、岸绿、景美的滨江景观风貌,打造沿江特色示范段,着力恢复和保持长江生态原真性和完整性,积极创建国家长江经济带绿色发展示范区。以破解“化工围江”为核心,深入开展滨江化工区综合整治行动,推动化工产业绿色转型和化工腾退用地异地置换高效利用,建设全国一
34、流绿色生态化工园区,打造长江经济带破解“化工围江”样板区,实现化工园区亩均税收较“十三五”末翻一番目标。推动武进加快建设“苏南模式”转型升级试验区和生态保护引领区,支持溧阳建设长三角生态创新示范城市,争创长江经济带生态产品价值实现试点。(三)高水平共建苏锡常都市圈推动产业科技协同创新。提升苏南国家自主创新示范区一体化发展水平,推动科学研究设施、产业技术创新平台、科技公共服务平台、创新投资基金平台共建共享,牵头组织实施一批战略性、跨区域、跨领域的重大关键核心技术攻关项目和产业发展项目,推动更多科技创新成果来常转化应用。协同推进太湖湾科创带建设。聚焦智能装备、新材料、生物医药等领域,优化区域产业链
35、布局,加快产业配套合作,共建国家新型工业化产业示范基地、环太湖科技创新圈。(四)提高对口支援帮扶合作水平高水平开展对口支援与扶贫协作。深化全方位、精准对口支援,着重改善受援地基础教育、基础医疗服务能力,强化智力支持与园区共建,推进与新疆克州乌恰县和伊犁州尼勒克县、青海海南州共和县、湖北秭归县、重庆云阳县的对口支援帮扶工作,扎实开展对口支援绩效考核评价。深入实施东西部扶贫协作,广泛动员社会力量参与深度贫困地区脱贫攻坚,引导在常企业到对口帮扶的陕西安康市投资兴业。创新常州与辽宁葫芦岛、常州高新区与沈抚新区对口合作机制,打造重点产业合作典型示范。第三章 市场分析一、 优选风电零部件领域有格局改善+国
36、产替代特性的环节选择格局有改善或国产替代的领域:1)轴承:国产替代,轴承的工艺设计壁垒较高,安全设备验证壁垒高,以新强联为代表的国产企业开始实现的高附加值的主轴轴承环节的突破;2)塔筒和铸件:格局改善,塔筒和铸件本身没有太高的技术壁垒,壁垒在于成本控制能力,国内塔筒环节格局改善趋势明显;3)法兰:风机大型化后对应法兰直径也越来越大,4.5米直径以上的法兰生产壁垒相对较高,目前呈现双寡头的格局;4)高空升降设备:小而美的“赛道”叠加高端产品的渗透率提升,中际联合的龙头地位稳固。二、 风电长期逻辑:“双碳”目标+持续降本按照国家碳达峰行动计划方案,2030年风电、太阳能发电总装机容量达12亿千瓦以
37、上(年化复合增速为8.4%),假设未来单w成本降至4元,则每年投资空间约2700亿,空间足够且具备一定成长性。风光增长核心是降本,但与光伏依靠技术创新不同,风电更多依靠的是制造能力降本。根据Energy-Intelligence汇总数据,2000年以后风电从成本峰值到2020年降幅达50%以上,预计到2050年,陆上风电成本降幅在33.3%至3.6美分/kWh,海上风电成本降幅在48.5%至5.3美分/kWh,风电成为成本仅次于太阳能光伏的清洁能源。三、 轴承:自上而下看国产替代,自下而上看配套情况风机轴承一般由1个主轴轴承、3个变桨轴承、1个偏航轴承以及变速箱和电机轴承组合而成。参考新强联公
38、告,采用3MW项目来看,主轴轴承价格为50万元附近,以目前风机成本5.5/w计算得出主轴轴承占风电完全成本的约3.03%(50/3*5.5*1003.03%);变桨&偏航均价为12.95万元,计算得出1个偏航+3个变桨轴承合计成本占风电完全成本的约3.14%(4*12.95/3*5.5*1003.14%)。假设“十四五”国内年均新增装机55GW,全球100GW,则国内主轴市场约140亿元,全球约为260亿元。轴承趋势:1)目前处在国产替代的大趋势下,由变桨偏航到主轴;2)随着单机装机提升,轴承单价呈现提升趋势。风电领域偏航变桨轴承基本实现国产替代,国内主要供应商为新强联、洛轴、瓦轴、大冶轴;主
39、轴轴承逐步实现国产替代,现主要通过进口主轴轴承,国外供应商主要包括SKF(斯凯孚)、FAG、TIMKEN、罗泰艾德,新强联逐步突破大MW主轴技术,逐步实现国产替代。目前主轴锻造领域的龙头已经很明确,国内主要是金雷股份和通裕重工,目前以锻造工艺为主,大型化后铸造工艺占比提升,对目前格局可能存在一定扰动,关注金雷股份、通裕重工的机会。塔筒生产工艺相对成熟,但因为运输难度大,因此成本优势一部分体现为选址,“三北”是我国陆风的优质区域,东部沿海是海风优质区域。第四章 公司成立方案一、 公司经营宗旨根据国家法律、法规及其他有关规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则,充分运用经济组织形式的优良运行机制,为公司
40、股东谋求最大利益,取得更好的社会效益和经济效益。二、 公司的目标、主要职责(一)目标近期目标:深化企业改革,加快结构调整,优化资源配置,加强企业管理,建立现代企业制度;精干主业,分离辅业,增强企业市场竞争力,加快发展;提高企业经济效益,完善管理制度及运营网络。远期目标:探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌,提升企业核心竞争力。此外,面向国际、国内两个市场,优化资源配置,实施多元化战略,向产业集团化发展,力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。(二)主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策,在国家宏观调控和行业监管下,以市
41、场需求为导向,依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、光伏设备行业发展规划和市场需求,制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、深化企业改革,加快结构调整,转换企业经营机制,建立现代企业制度,强化内部管理,促进企业可持续发展。4、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设,统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产,搞好公司企业文化建设。5、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下,公司可依照公司法等有关规定,集中资产收益,用于再投入和结构调整。三、 公司组建方式xxx有限公司主要由xx有限责任公司和xx有限公司共同出资成立。其中:xx有限责任公司出资138.
42、00万元,占xxx有限公司10%股份;xx有限公司出资1242万元,占xxx有限公司90%股份。四、 公司管理体制xxx有限公司实行董事会领导下的总经理负责制,各部门按其规定的职能范围,履行各自的管理服务职能,而且直接对总经理负责;公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系,确立各部门相应的经济责任目标,加强产品质量和定额目标管理,确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行,有力促进企业的高效、健康、快速发展。总经理的主要职责如下:1、全面领导企业的日常工作;对企业的产品质量负责;向本公司职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性;2、制定并正式批准颁布本公司的质量方针和质量目标,采取有效
43、措施,保证各级人员理解质量方针并坚持贯彻执行;3、负责策划、建立本公司的质量管理体系,批准发布本公司的质量手册;4、明确所有与质量有关的职能部门和人员的职责权限和相互关系;5、确保质量管理体系运行所必要的资源配备;6、任命管理者代表,并为其有效开展工作提供支持;7、定期组织并主持对质量管理体系的管理评审,以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。五、 部门职责及权限(一)综合管理部1、协助管理者代表组织建立文件化质量体系,并使其有效运行和持续改进。2、协助管理者代表,组织内部质量管理体系审核。3、负责本公司文件(包括记录)的管理和控制。4、负责本公司员工培训的管理,制订并实施员工培训计划。5、参与
44、识别并确定为实现产品符合性所需的工作环境,并对工作环境中与产品符合性有关的条件加以管理。(二)财务部1、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。2、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。3、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。4、负责对财务工作有关的外部及政府部门,如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。5、负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析,向公司领导报告公司经营情况。6、负责销售统计、复核工作,每月负责编制销售应收款报表,并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作,并及时送交银行。7、负责每月转账凭证的编制,汇总所有的记账
45、凭证。8、负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对,每月5日前完成会计报表的编制,并及时清理应收、应付款项。9、协助出纳做好楼款的收款工作,并配合销售部门做好销售分析工作。10、负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。11、负责银行财务管理,负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管,办理银行收付业务。12、负责先进管理,审核收付原始凭证。13、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证,登记银行存款及现金日记账,月末与银行对账单和对银行存款余额,并编制余额调节表。14、负责公司员工工资的发放工作,现金收付工作。(三)投资发展部1、调查、搜集、整理有关市场信息,并提出投资建议。2、拟定
46、公司年度投资计划及中长期投资计划。3、负责投资项目的储备、筛选、投资项目的可行性研究工作。4、负责经董事会批准的投资项目的筹建工作。5、按照国家产业政策,负责公司产业结构、投资结构的调整。6、及时完成领导交办的其他事项。(四)销售部1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标,并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标,明确营销策略,制定营销计划和拓展销售网络,并对任务进行分解,策划组织实施销售工作,确保实现预期目标。3、负责收集市场信息,分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等,并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收,并将相关收款情况报送商务发展部。5、定
47、期不定期走访客户,整理和归纳客户资料,掌握客户情况,进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表,并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测,建立起牢固可靠的物资供应网络,不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息,并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估,根据公司需求计划,编制与之相配套的采购计划,并进行采购谈判和产品采购,保证产品供应及时,确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程,设计最佳运输路线、运输工具,选择合格的运输商,严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理,定期分析费用开支,查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培