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1、MACRO 泓域咨询 /工业泵项目商业计划书工业泵项目商业计划书xxx有限责任公司报告说明据中国通用机械泵行业协会统计,2013年会员单位企业实现出口交货值48.8亿元,日上年同期增长亿元,日上年同期增长9.4%;2014年会员企业完成出口交货值49.7亿元,比上年同期增长1.8%,出口形势趋于乐观。根据谨慎财务估算,项目总投资18113.65万元,其中:建设投资14106.65万元,占项目总投资的77.88%;建设期利息366.41万元,占项目总投资的2.02%;流动资金3640.59万元,占项目总投资的20.10%。项目正常运营每年营业收入32900.00万元,综合总成本费用26525.2
2、7万元,净利润4658.92万元,财务内部收益率18.92%,财务净现值3246.63万元,全部投资回收期6.19年。本期项目具有较强的财务盈利能力,其财务净现值良好,投资回收期合理。该项目的建设符合国家产业政策;同时项目的技术含量较高,其建设是必要的;该项目市场前景较好;该项目外部配套条件齐备,可以满足生产要求;财务分析表明,该项目具有一定盈利能力。综上,该项目建设条件具备,经济效益较好,其建设是可行的。本报告为模板参考范文,不作为投资建议,仅供参考。报告产业背景、市场分析、技术方案、风险评估等内容基于公开信息;项目建设方案、投资估算、经济效益分析等内容基于行业研究模型。本报告可用于学习交流
3、或模板参考应用。目录第一章 绪论9一、 项目提出的理由9二、 项目概述9三、 项目总投资及资金构成11四、 资金筹措方案11五、 项目预期经济效益规划目标11六、 项目建设进度规划12七、 研究结论12八、 主要经济指标一览表12主要经济指标一览表12第二章 项目投资背景分析15一、 市场规模及市场发展前景15二、 行业发展的有利因素和不利因素18三、 项目实施的必要性20第三章 项目投资主体概况22一、 公司基本信息22二、 公司简介22三、 公司竞争优势23四、 公司主要财务数据25公司合并资产负债表主要数据25公司合并利润表主要数据25五、 核心人员介绍26六、 经营宗旨27七、 公司发
4、展规划28第四章 行业、市场分析30一、 行业风险特征30二、 行业与上下游的关系31三、 泵行业发展概况32第五章 运营模式分析34一、 公司经营宗旨34二、 公司的目标、主要职责34三、 各部门职责及权限35四、 财务会计制度38第六章 SWOT分析说明45一、 优势分析(S)45二、 劣势分析(W)47三、 机会分析(O)47四、 威胁分析(T)48第七章 法人治理结构52一、 股东权利及义务52二、 董事54三、 高级管理人员59四、 监事61第八章 发展规划分析63一、 公司发展规划63二、 保障措施64第九章 创新发展66一、 创新驱动环境分析66二、 企业技术研发分析67三、 项
5、目技术工艺分析69四、 质量管理70五、 创新发展总结71第十章 产品方案72一、 建设规模及主要建设内容72二、 产品规划方案及生产纲领72产品规划方案一览表72第十一章 进度计划74一、 项目进度安排74项目实施进度计划一览表74二、 项目实施保障措施75第十二章 建筑工程技术方案76一、 项目工程设计总体要求76二、 建设方案77三、 建筑工程建设指标78建筑工程投资一览表78第十三章 风险评估80一、 项目风险分析80二、 项目风险对策82第十四章 项目投资分析85一、 编制说明85二、 建设投资85建筑工程投资一览表86主要设备购置一览表87建设投资估算表88三、 建设期利息89建设
6、期利息估算表89固定资产投资估算表90四、 流动资金91流动资金估算表91五、 项目总投资92总投资及构成一览表93六、 资金筹措与投资计划93项目投资计划与资金筹措一览表94第十五章 经济效益及财务分析95一、 基本假设及基础参数选取95二、 经济评价财务测算95营业收入、税金及附加和增值税估算表95综合总成本费用估算表97利润及利润分配表99三、 项目盈利能力分析99项目投资现金流量表101四、 财务生存能力分析102五、 偿债能力分析102借款还本付息计划表104六、 经济评价结论104第十六章 总结说明105第十七章 附表附录107营业收入、税金及附加和增值税估算表107综合总成本费用
7、估算表107固定资产折旧费估算表108无形资产和其他资产摊销估算表109利润及利润分配表109项目投资现金流量表110借款还本付息计划表112建设投资估算表112建设投资估算表113建设期利息估算表113固定资产投资估算表114流动资金估算表115总投资及构成一览表116项目投资计划与资金筹措一览表117第一章 绪论一、 项目提出的理由我国泵行业近年一直处于供大于求的状态,常年产销率保持在95%上下,随着国内扩大内需和装备制造业政策的逐步实施,对泵产品的需求会有一定程度的扩大。但是,泵行业目前还是处于调整期,产品结构不尽合理,中高端产品比例偏低,部分高端产品依赖进口,中小企业面临经营困难,利润
8、下滑,低端产品产能过剩,存在着一定的市场风险。二、 项目概述(一)项目基本情况1、项目名称:工业泵项目2、承办单位名称:xxx有限责任公司3、项目性质:扩建4、项目建设地点:xxx5、项目联系人:毛xx(二)主办单位基本情况公司按照“布局合理、产业协同、资源节约、生态环保”的原则,加强规划引导,推动智慧集群建设,带动形成一批产业集聚度高、创新能力强、信息化基础好、引导带动作用大的重点产业集群。加强产业集群对外合作交流,发挥产业集群在对外产能合作中的载体作用。通过建立企业跨区域交流合作机制,承担社会责任,营造和谐发展环境。公司以负责任的方式为消费者提供符合法律规定与标准要求的产品。在提供产品的过
9、程中,综合考虑其对消费者的影响,确保产品安全。积极与消费者沟通,向消费者公开产品安全风险评估结果,努力维护消费者合法权益。公司加大科技创新力度,持续推进产品升级,为行业提供先进适用的解决方案,为社会提供安全、可靠、优质的产品和服务。公司依据公司法等法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定,制定并由股东大会审议通过了董事会议事规则,董事会议事规则对董事会的职权、召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录等进行了规范。 公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念,倡导“诚信尊重”的企业情怀;坚持“品质营造未来,细节决定成败”为质量方针;以“真诚服务赢得市场,以优质品质谋求发展”的营销思路;以科学发
10、展观纵观全局,争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。 (三)项目建设选址及用地规模本期项目选址位于xxx,占地面积约43.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,非常适宜本期项目建设。(四)产品规划方案根据项目建设规划,达产年产品规划设计方案为:xx套工业泵/年。三、 项目总投资及资金构成本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资18113.65万元,其中:建设投资14106.65万元,占项目总投资的77.88%;建设期利息366.41万元,占项目总投资的2.02%;流动资金3640.59万元,占项
11、目总投资的20.10%。四、 资金筹措方案(一)项目资本金筹措方案项目总投资18113.65万元,根据资金筹措方案,xxx有限责任公司计划自筹资金(资本金)10635.96万元。(二)申请银行借款方案根据谨慎财务测算,本期工程项目申请银行借款总额7477.69万元。五、 项目预期经济效益规划目标1、项目达产年预期营业收入(SP):32900.00万元。2、年综合总成本费用(TC):26525.27万元。3、项目达产年净利润(NP):4658.92万元。4、财务内部收益率(FIRR):18.92%。5、全部投资回收期(Pt):6.19年(含建设期24个月)。6、达产年盈亏平衡点(BEP):125
12、57.25万元(产值)。六、 项目建设进度规划项目计划从可行性研究报告的编制到工程竣工验收、投产运营共需24个月的时间。七、 研究结论综上所述,该项目属于国家鼓励支持的项目,项目的经济和社会效益客观,项目的投产将改善优化当地产业结构,实现高质量发展的目标。八、 主要经济指标一览表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积28667.00约43.00亩1.1总建筑面积48894.641.2基底面积17200.201.3投资强度万元/亩319.152总投资万元18113.652.1建设投资万元14106.652.1.1工程费用万元12125.702.1.2其他费用万元1565.122.1.3
13、预备费万元415.832.2建设期利息万元366.412.3流动资金万元3640.593资金筹措万元18113.653.1自筹资金万元10635.963.2银行贷款万元7477.694营业收入万元32900.00正常运营年份5总成本费用万元26525.276利润总额万元6211.897净利润万元4658.928所得税万元1552.979增值税万元1356.9310税金及附加万元162.8411纳税总额万元3072.7412工业增加值万元10755.3813盈亏平衡点万元12557.25产值14回收期年6.1915内部收益率18.92%所得税后16财务净现值万元3246.63所得税后第二章 项目
14、投资背景分析一、 市场规模及市场发展前景1、市场规模面对复杂多变的宏观经济环境,泵行业经受了市场需求乏力的严峻考验,但在市场倒逼机制的作用下,泵行业企业积极应变,推进转型升级和结构调整,经济运行总体保持了稳中有进的基本态势,主要经济指标呈上升趋势。根据国家统计局统计,截至2014年底,泵行业规模以上工业企业实现利润总额154亿元,同比增长1.7%;实现出口交货值254亿元,同比增长10.2%,增幅同比加快5.8个百分点;完成固定资产投资492.7亿元,同比增长29.2%;完成泵产量12,402.6万台,同比增长5.7%。(1)工业生产、销售呈现增长趋势从规模上看,2014年协会会员实现工业总产
15、值492.2亿元,比上年同期增长0.9%;实现工业销售产值480.5亿元,比上年同期增长1.1%;完成工业增加值144.5亿元,比上年同期增长6.6%。泵行业生产、销售在严峻多变的宏观经济环境下,仍保持一定的增长。从企业所在地区来看,增长速度有差异。其中:东北地区同比下降0.8%;华北地区同比下降17.2%;西北地区同比增长15.6%;华东地区同比增长2.1%;中南地区同比下降6.5%;西南地区同比增长23.5%,增长速度远远高于其他地区。(2)出口形势趋于乐观据中国通用机械泵行业协会统计,2013年会员单位企业实现出口交货值48.8亿元,日上年同期增长亿元,日上年同期增长9.4%;2014年
16、会员企业完成出口交货值49.7亿元,比上年同期增长1.8%,出口形势趋于乐观。(3)泵行业经济效益综合运行保持平稳2014年经济效益综合指数为214.62%,比上年同期提高5.3个百分点。从经济效益综合指数反应的指标看,在评价和考核企业盈利能力的核心指标中:总资产贡献率为10.69%,接近国家标准;反映企业经营风险的资产负债率为53.91%,低于国家标准6.09个百分点,资产负债率是逆指标,率值越低,说明企业无风险经营;反映企业的资本完整性和保全性及增值情况的资本保值率为103.83%,低于国家标准16.17个百分点;反应企业投入的生产成本及费用的经济效益成本费用率为8.52%,高于国家标准4
17、.01个百分点;反应企业生产效率和劳动投入的全员劳动生产率为184900元/人,同比增加12684元/人;反应企业产品产、销衔接状况的产品销售率为97.03%,同比提高0.14个百分点,高于国家标准1.03个百分点。(4)工业产品销售率总体保持稳定2014年泵行业产品销售率为97.03%,同比提高0.41个百分点。其中:东北地区产销率为98.11%,同比提高2.99个百分点;华北地区产销率为99.04%,同比下降1.43个百分点;西北地区产销率为95.92%,同比提高10.21个百分点;华东地区产销率为97.16%,同比下降0.14个百分点;中南地区产销率为94.90%,同比下降0.36个百分
18、点;西南地区产销率为96.99%,同比下降2.12个百分点。2、市场发展前景受到国家关于中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定、“十二五”工业转型升级规划(2011-2015)、工业和信息化部关于石化和化学工业节能减排的指导意见、煤电节能减排升级与改造行动计划(2014-2020)等相关政策的影响,下游行业发展将拉动特种工业泵的市场需求,行业前景看好。有色金属领域:有色金属行业结构调整已引起业内对固定资产的投资增长,并且受政策影响更多的投资会从矿山投资转向深加工投资;同时,受节能环保要求的影响耐腐蚀、耐磨蚀、耐高温特种工业泵的市场前景将更为广阔。煤炭及煤化工领域:国家发改委已规划的15个新
19、型煤化工重点示范项目,将在未来3-5年内投资建设,按照15个示范项目投资6,570亿元计算,预计煤化工项目推进可带来的设备需求规模将超过3,600亿元。按照煤化工用泵占比5%计算,则煤化工用泵的总体需求约为180亿元。这些煤化工项目对各种化工用特种工业泵市场需求将增加。石油化工领域:未来几年中国石化用泵的发展方向是大型化、高速化、机电一体化,以及产品成套化、标准化、系列化和通用化。国内数十套千万吨级炼油装置和百万吨级乙烯装置将进行新建和改扩建,为石化用泵的需求开辟了广阔的市场。特别是高温泵、低温泵和超低温泵、精密计量泵、耐腐蚀泵、输送粘稠介质和带固体颗粒介质泵、屏蔽泵的生产技术将快速发展,需求
20、量将大幅度增加。此外,目前国内各炼厂运行的各种类型泵已经陈旧老化,急需更新和改造。环保及城市自来水供应领域:围绕国家经济社会发展与生态环境保护工作重心,城镇化建设和烟气脱硫、脱硝、民用和工业污水处理等方面将保持一个较高的泵类产品市场需求。该领域所需大型立式及潜水污水泵等环保用泵和大型轴流泵、S型双吸泵等自来水工程用泵及用于河道、港口的大型挖泥泵不断增加。二、 行业发展的有利因素和不利因素1、有利因素(1)政策支持行业发展李克强总理在2015年政府工作报告中指出,加快从制造大国转向制造强国,从而勾画了制造业未来十年发展蓝图,国内制造业公司转型升级成为必然趋势。化工泵行业迎来新机遇新发展的契机。化
21、工泵以其高效能、减震降噪的优势,在油田、石化、船舶、军工等行业得以更多的开发利用。(2)石油需求稳步增加及对外依存度的提高带来国产化工泵需求释放自2003年成为第二大原油消费国以来,中国的石油和天然气消费量快速上升。根据BP世界能源统计年鉴2014的数据,2013年,中国能源消费增长4.7%,继续领先全球主要国家和地区。2013年中国原油表观消费量4.88亿吨,国内产量为2.08亿吨,对外依存度达到57.39%;天然气表观消费量1,631.48亿立方米,国内产量为1,129.39亿立方米,对外依存度达到30.78%。2、影响行业发展的不利因素(1)市场集中度低导致的无序竞争中国泵行业规模以上企
22、业3500家以上,产品种类约为450个系列5000多个品种。与世界泵业市场相比,我国泵业市场集中度相对较低,没有市场地位显著突出的综合性泵业集团。但在主要细分市场领域,市场份额越来越向几个优势企业集中。由低市场集中度导致的无序竞争,不利于行业的健康发展和技术水平的提高。(2)国内自主研发能力不足及专业人才紧缺由于泵的很多核心技术都由外资企业拥有,并且外资企业对拥有自主知识产权的国内企业采取收购的方式,进一步限制了该领域先进技术的外溢,行业的国内自主研发能力不足。自主研发能力不足制约了新产品的设计和开发能力,行业内企业数量和生产规模的扩张,使得行业专业人才处于紧缺的状态。三、 项目实施的必要性(
23、一)现有产能已无法满足公司业务发展需求作为行业的领先企业,公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度,产品销售形势良好,产销率超过 100%。预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长。随着业务发展,公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的市场需求。公司通过优化生产流程、强化管理等手段,不断挖掘产能潜力,但仍难以从根本上缓解产能不足问题。通过本次项目的建设,公司将有效克服产能不足对公司发展的制约,为公司把握市场机遇奠定基础。(二)公司产品结构升级的需要随着制造业智能化、自动化产业升级,公司产品的性能也需要不断优化升级。公司只有以技术创新和市场开发为驱动,不断研发新产品,提升产品精密化程度,将
24、产品质量水平提升到同类产品的领先水准,提高生产的灵活性和适应性,契合关键零部件国产化的需求,才能在与国外企业的竞争中获得优势,保持公司在领域的国内领先地位。第三章 项目投资主体概况一、 公司基本信息1、公司名称:xxx有限责任公司2、法定代表人:毛xx3、注册资本:730万元4、统一社会信用代码:xxxxxxxxxxxxx5、登记机关:xxx市场监督管理局6、成立日期:2010-8-197、营业期限:2010-8-19至无固定期限8、注册地址:xx市xx区xx9、经营范围:从事工业泵相关业务(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;
25、不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)二、 公司简介公司依据公司法等法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定,制定并由股东大会审议通过了董事会议事规则,董事会议事规则对董事会的职权、召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录等进行了规范。 公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念,倡导“诚信尊重”的企业情怀;坚持“品质营造未来,细节决定成败”为质量方针;以“真诚服务赢得市场,以优质品质谋求发展”的营销思路;以科学发展观纵观全局,争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。 三、 公司竞争优势(一)自主研发优势公司在各个细分领域深入研究的同时,通过整合各平台优势,构建全产品系列
26、,并不断进行产品结构升级,顺应行业一体化、集成创新的发展趋势。通过多年积累,公司产品性能处于国内领先水平。公司多年来坚持技术创新,不断改进和优化产品性能,实现产品结构升级。公司结合国内市场客户的个性化需求,不断升级技术,充分体现了公司的持续创新能力。在不断开发新产品的过程中,公司已有多项产品均为国内领先水平。在注重新产品、新技术研发的同时,公司还十分重视自主知识产权的保护。(二)工艺和质量控制优势公司进口大量设备和检测设备,有效提高了精度、生产效率,为产品研发与确保产品质量奠定了坚实的基础。此外,公司是行业内较早通过ISO9001质量体系认证的企业之一,公司产品根据市场及客户需要通过了产品认证
27、,表明公司产品不仅满足国内高端客户的要求,而且部分产品能够与国际标准接轨,能够跻身于国际市场竞争中。在日常生产中,公司严格按照质量体系管理要求,不断完善产品的研发、生产、检验、客户服务等流程,保证公司产品质量的稳定性。(三)产品种类齐全优势公司不仅能满足客户对标准化产品的需求,而且能根据客户的个性化要求,定制生产规格、型号不同的产品。公司齐全的产品系列,完备的产品结构,能够为客户提供一站式服务。对公司来说,实现了对具有多种产品需求客户的资源共享,拓展了销售渠道,增加了客户粘性。公司产品价格与国外同类产品相比有较强性价比优势,在国内市场起到了逐步替代进口产品的作用。(四)营销网络及服务优势根据公
28、司产品服务的特点、客户分布的地域特点,公司营销覆盖了华南、华东、华北及东北等下游客户较为集中的区域,并在欧美、日本、东南亚等国家和地区初步建立经销商网络,及时了解客户需求,为客户提供贴身服务,达到快速响应的效果。公司拥有一支行业经验丰富的销售团队,在各区域配备销售人员,建立从市场调研、产品推广、客户管理、销售管理到客户服务的多维度销售网络体系。公司的服务覆盖产品服务整个生命周期,公司多名销售人员具有研发背景,可引导客户的技术需求并为其提供解决方案,为客户提供及时、深入的专业技术服务与支持。公司与经销商互利共赢,结成了长期战略合作伙伴关系,公司经销网络较为稳定,有利于深耕行业和区域市场,带动经销
29、商共同成长。四、 公司主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额6584.985267.984938.73负债总额3349.522679.622512.14股东权益合计3235.462588.372426.60公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入25302.4920241.9918976.87营业利润4864.573891.663648.43利润总额4035.363228.293026.52净利润3026.522360.692179.09归属于母公司所有者的净利润3026.522360.692179.09
30、五、 核心人员介绍1、毛xx,中国国籍,无永久境外居留权,1971年出生,本科学历,中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。2、刘xx,中国国籍,无永久境外居留权,1970年出生,硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。3、曾xx,1957年出生,大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司;2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。4、魏xx
31、,中国国籍,无永久境外居留权,1958年出生,本科学历,高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长;2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长;2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理;2019年3月至今任公司董事。5、吕xx,中国国籍,无永久境外居留权,1959年出生,大专学历,高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问;2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。6、万xx,中国国籍,1977年出生,本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主
32、任,2017年8月至今任公司监事。7、方xx,中国国籍,1976年出生,本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理;2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理;2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。8、夏xx,中国国籍,1978年出生,本科学历,中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。六、 经营宗旨根据国家法律、法规及其他有关规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则,充分运用经济组
33、织形式的优良运行机制,为公司股东谋求最大利益,取得更好的社会效益和经济效益。七、 公司发展规划(一)战略目标与发展规划公司致力于为多产业的多领域客户提供高质量产品、技术服务与整体解决方案,为成为百亿级产业领军企业而努力奋斗。(二)措施及实施效果公司立足于本行业,以先进的技术和高品质的产品满足产品日益提升的质量标准和技术进步要求,为国内外生产商率先提供多种产品,为提升转换率和品质保证以及成本降低持续做出贡献,同时通过与产业链优质客户紧密合作,为公司带来稳定的业务增长和持续的收益。公司通过产品和商业模式的不断创新以及与产业链企业深度融合,建立创新引领、合作共赢的模式,再造行业新格局。(三)未来规划
34、采取的措施公司始终秉持提供性价比最优的产品和技术服务的理念,充分发挥公司在技术以及膜工艺技术的扎实基础及创新能力,为成为百亿级产业领军企业而努力奋斗。在近期的三至五年,公司聚焦于产业的研发、智能制造和销售,在消费升级带来的产业结构调整所需的领域积极布局。致力于为多产业的多领域客户提供中高端技术服务与整体解决方案。在未来的五至十年,以蓬勃发展的中国市场为核心,利用中国“一带一路”发展机遇,利用独立创新、联合开发、并购和收购等多种方法,掌握国际领先的技术,使得公司真正成为国际领先的创新型企业。第四章 行业、市场分析一、 行业风险特征1、行业风险泵制造行业与国民经济增长相关性较强,受社会固定资产投资
35、影响较大,与下游化工及石化行业的固定资产投资、产能扩张、设备更新情况密切相关。如果经济增长速度放慢,社会固定资产投资增速减缓,化工及石化企业减少投资,行业将面临市场需求下降、收入下降的风险。目前我国经济处于稳健上升期,下游行业整体发展稳定,未来几年内出现大幅下降的概率很低,但是经济周期性波动和下游行业投资波动,仍对行业企业的投资决策、生产计划、市场营销产生一定影响。2、市场风险我国泵行业近年一直处于供大于求的状态,常年产销率保持在95%上下,随着国内扩大内需和装备制造业政策的逐步实施,对泵产品的需求会有一定程度的扩大。但是,泵行业目前还是处于调整期,产品结构不尽合理,中高端产品比例偏低,部分高
36、端产品依赖进口,中小企业面临经营困难,利润下滑,低端产品产能过剩,存在着一定的市场风险。3、政策风险近年来,政府推进下游化工及石化行业发展,建设过程中对泵需求保持较高水平,为全行业提供了广阔的市场。如果政府针对相关行业政策发生变化,以及对能源结构进行调整,可能会对泵制造行业的市场前景造成不利影响。4、技术风险国家装备制造业调整和振兴计划提出,要加快完善行业产品的标准体系,要提高标准水平,促进新技术,新工艺,新设备,新材料的推广应用,淘汰落后产能,跟踪国际先进技术发展趋势,这对行业内技术水平较为先进的企业有促进作用,但技术水平落后的企业将会面临生存危机。5、原材料价格上涨风险钢材,有色金属是泵行
37、业最重要的两种原材料,当金属价格出现大幅度攀升时,会给行业带来一定的成本压力,影响行业的利润。二、 行业与上下游的关系泵厂商的上游主要为不锈钢、电机、铸铁、密封件等制造业。由于泵产品的原材料较为分散,且上游行业基本属竞争性行业、市场化程度较高,对本行业的利润空间及原料供应方面的影响相对有限。作为通用机械产品,泵的应用范围极为广泛,具体包括石油、化工、冶金、核工业、环保、电力、国防、医药、食品等,因此,上述行业的快速发展将会增加对本行业产品的更多需求,并对本行业的技术发展起到积极的带动作用。三、 泵行业发展概况泵产品是一种输送流体介质的通用机械设备,广泛地应用于石油、化工、冶金、电力、矿山、城建
38、、核电和国防军工等领域,已成为各种流体输送不可替代的装备。泵产品的品种规格较为繁杂,根据行业特点及工况条件分别具有不同的功能和属性,多种泵在检修期内必须长时间连续运行。因此,客户对泵产品的质量要求十分严格,稳定性和可靠性已作为一项很重要的考核指标,必须保证其运转周期,否则就会影响整套装置的正常运转。泵行业属于通用机械行业的一个分支,是一个成熟的行业,发展相对稳定,处于行业周期的成熟期。近几年,随着我国经济的平稳健康发展,我国通用机械制造业在重大技术装备国产化的拉动下快速发展,泵的研发、生产、制造行业获得较快发展。根据中国通用机械工业协会泵业分会统计,泵行业会员企业销售收入2011年完成420亿
39、,同比增长22%;2012年完成425亿元,同比增长1.2%;2013年完成467亿元,同比增长9.9%;2014年完成472亿元,同比增长1.07%。利润总额2011年完成31.1亿元,同比增长19.6%;2012年完成33.3亿元,同比增长7.07%;2013年完成37.3亿元,同比增长12.01%;2014年完成37.8亿元,同比增长1.34%。据统计,2014年泵与真空设备行业规模企业1,303家,其中亏损企业150家。从国内泵行业的产能分布情况来看,全国泵制造企业主要集中在华东沿海地区,华北沿海地区以及长江中游地区,以上三个地区泵制造企业占全国的64%;特别华东沿海地区(江苏、浙江、
40、上海)的泵制造企业占全国的38%。相对而言,西部地区泵制造企业较少,只占到全国的10%。第五章 运营模式分析一、 公司经营宗旨根据国家法律、法规及其他有关规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则,充分运用经济组织形式的优良运行机制,为公司股东谋求最大利益,取得更好的社会效益和经济效益。二、 公司的目标、主要职责(一)目标近期目标:深化企业改革,加快结构调整,优化资源配置,加强企业管理,建立现代企业制度;精干主业,分离辅业,增强企业市场竞争力,加快发展;提高企业经济效益,完善管理制度及运营网络。远期目标:探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌,提升企业核心竞争力。此外,面向
41、国际、国内两个市场,优化资源配置,实施多元化战略,向产业集团化发展,力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。(二)主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策,在国家宏观调控和行业监管下,以市场需求为导向,依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、工业泵行业发展规划和市场需求,制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、根据国家法律、法规和工业泵行业有关政策,优化配置经营要素,组织实施重大投资活动,对投入产出效果负责,增强市场竞争力,促进区域内工业泵行业持续、快速、健康发展。4、深化企业改革,加快结构调整,转换企业经营机制,
42、建立现代企业制度,强化内部管理,促进企业可持续发展。5、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设,统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产,搞好公司企业文化建设。6、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下,公司可依照公司法等有关规定,集中资产收益,用于再投入和结构调整。三、 各部门职责及权限(一)销售部职责说明1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标,并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标,明确营销策略,制定营销计划和拓展销售网络,并对任务进行分解,策划组织实施销售工作,确保实现预期目标。3、负责收集市场信息,分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等,并定期将信息报送商
43、务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收,并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户,整理和归纳客户资料,掌握客户情况,进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表,并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测,建立起牢固可靠的物资供应网络,不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息,并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估,根据公司需求计划,编制与之相配套的采购计划,并进行采购谈判和产品采购,保证产品供应及时,确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程,设计最佳运输路线、运输工具,选择合格的运输商,严格按公司下达的
44、发运成本预算进行有效管理,定期分析费用开支,查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作,不断培养、挖掘、引进销售人才,建设高素质的销售队伍。(二)战略发展部主要职责1、围绕公司的经营目标,拟定项目发实施方案。2、负责市场信息的收集、整理和分析,定期编制信息分析报告,及时报送公司领导和相关部门;并对各部门信息的及时性和有效性进行考核。3、负责对产品供应商质量管理、技术、供应能力和财务评估情况进行汇总,编制供应商评估报告,拟定供应商合作方案和合作协议,组织签订供应商合作协议。4、负责对公司采购的产品进行询价,拟定产品采购方案,制定市场标准价格;拟定采购
45、合同并报总经理审批后,组织签订合同。5、负责起草产品销售合同,按财务部和总经理提出的修改意见修订合同,并通知销售部门执行合同。6、协助销售部门开展销售人员技能培训;协助销售部门对未及时收到的款项查找原因进行催款。7、负责客户服务标准的确定、实施规范、政策制定和修改,以及服务资源的统一规划和配置。8、协调处理各类投诉问题,并提出处理意见;并建立设诉处理档案,做到每一件投诉有记录,有处理结果,每月向公司上报投诉情况及处理结果。9、负责公司客户档案、销售合同、公司文件资料、营销类文件资料、价格表等的管理、归类、整理、建档和保管工作。(三)行政部主要职责1、负责公司运行、管理制度和流程的建立、完善和修
46、订工作。2、根据公司业务发展的需要,制定及优化公司的内部运行控制流程、方法及执行标准。3、依据公司管理需要,组织并执行内部运行控制工作,协助各部门规范业务流程及操作规程,降低管理风险。4、定期、不定期利用各种统计信息和其他方法(如经济活动分析、专题调查资料等)监督计划执行情况,并对计划完成情况进行考核。五、在选择产品供应商过程,定期不定期对商务部部门编制的供应商评估报告和供应商合作协议进行审查,并提出审查意见。5、负责监督检查公司运营、财务、人事等业务政策及流程的执行情况。6、负责平衡内部控制的要求与实际业务发展的冲突,其他与内部运行控制相关的工作。四、 财务会计制度(一)财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关