某建设公司施工现场检查评分记录表.doc

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1、施工现场检查汇总表工程名称面 积结构类型层数在施部位开工日期工程详细地点表号检查工程标准分值得分率折合标准分1平安管理102文明施工生活区管理10现场、料具管理103环境保护104脚手架105平安防护基坑支护与模板工程、“三宝、“四口防护106施工用电107塔吊、起重吊装108机械平安物料提升机与外用电梯、工程机具109保卫消防10总评分主管经理签字公 章 年 月 日检查单位检查负责人评语:年 月 日施工现场检查评分记录 表1平安管理施工单位 工程名称序号检查工程标准分值检查情况评定分值1资料工程部平安生产责任制101、各级平安生产责任制齐全、责任明确;2、责任制双方签字、日期有效。101、各

2、级平安生产责任制齐全、个别岗位责任不明确;2、责任制双方签字、日期有效。91、个别岗位平安生产责任制不齐全、多项岗位责任不明确;2、责任制双方签字、日期有效71、多项岗位平安生产责任制不齐全、多项岗位责任制不明确;2、责任制未双方签字或日期无效。5工程部无平安生产责任制。02工程部平安管理机构设置51、 工程部设置平安管理机构;2、 人员设置符合标准;3、 平安责任分工明确。51、 工程部设置平安管理机构;2、 人员设置符合标准;3、 平安责任分工比拟明确。4.51、 工程部设置平安管理机构;2、 人员设置符合标准;3、 平安责任分工不明确。3.51、 工程部平安管理机构设置不明确;2、 人员

3、设置不符合标准;3、 平安责任分工不明确。2.5工程部未设置平安管理机构。03目标管理51、工程部平安生产目标管理明确;2、各项平安管理制度、平安管理措施齐全。51、工程部平安生产目标管理明确;2、各项平安管理制度、平安管理措施比拟齐全。4.51、工程部平安生产目标管理明确;2、个别平安管理制度、平安管理措施不齐全。3.51、工程部平安生产目标管理比拟明确;2、多项平安管理制度、平安管理措施不齐全。2.5工程部无平安生产目标管理。04总包与分包平安管理协议书51、总包单位和分包单位的平安生产许可证齐全、有效;2、总包单位与各分包单位签订平安管理协议书齐全、有效;3、双方的平安生产管理责任明确。

4、51、总包单位和分包单位的平安生产许可证齐全、有效;2、总包单位与各分包单位签订平安管理协议书比拟齐全、有效;3、双方的平安生产管理责任明确。4.51、总包单位和分包单位的平安生产许可证齐全、有效;2、总包单位与各分包单位签订平安管理协议书比拟齐全、有效;3、双方的平安生产管理责任比拟明确。3.51、总包单位和分包单位的平安生产许可证齐全、有效;2、总包单位与个别分包单位未签订平安管理协议书;3、双方的平安生产管理责任不明确。2.51、总包单位和分包单位的平安生产许可证不齐全或无效;2、总包单位与各分包单位未签订平安管理协议书;05施工组织设计51、 施工组织设计有编制、审核、审批人签字盖章;

5、2、 有专项平安技术措施方案;3、 严格执行平安技术措施方案。51、 施工组织设计有编制、审核、审批人签字盖章;2、 有专项平安技术措施方案;3、 执行平安技术措施方案比拟严格。4.51、 施工组织设计有编制、审核、审批人签字盖章;2、 专项平安技术措施方案针对性不强;3、 执行平安技术措施方案不严格。3.51、 施工组织设计无编制、审核、审批人签字盖章;2、 平安措施方案无针对性;3、 未执行平安措施。2.5无施工组织设计06冬、雨季施工方案51、 冬、雨季施工方案有编制、审核、审批人签字盖章;2、 平安技术措施齐全、针对性强。51、 冬、雨季施工方案有编制、审核、审批人签字盖章;2、 平安

6、技术措施齐全、针对性比拟强。4.51、 冬、雨季施工方案有编制、审核、审批人签字盖章;2、 平安技术措施比拟齐全、针对性比拟强。3.51、 冬、雨季施工方案无编制、审核、审批人签字盖章;2、 平安技术措施比拟齐全、针对性比拟强。2.5无冬、雨季施工方案07平安教育101、 从业人员平安教育培训记录资料齐全、有效;2、 平安教育培训考核合格,试卷无代笔现象;3、 平安教育培训考核率到达100%。101、 从业人员平安教育培训记录资料齐全、有效;2、 平安教育培训考核合格,试卷无代笔现象;3、 平安教育培训考核率未到达100%。91、 从业人员平安教育培训记录资料齐全、有效;2、 平安教育培训考核

7、合格,试卷有代笔现象;平安教育培训考核率未到达100%。71、 从业人员“三级平安教育培训记录资料不齐全;2、 平安教育培训考核合格,试卷有代笔现象;3、 平安教育培训考核率未到达100%。5无平安教育培训记录08平安资金投入51、 平安资金投入有方案、有落实;2、 平安资金投入能够满足工程部平安生产需求;3、 平安资金投入台帐记录齐全。51、 平安资金投入有方案、有落实;2、 平安资金投入能够满足工程部平安生产需求;3、 平安资金投入台帐记录不齐全。4.51、 平安资金投入有方案、有落实;2、 平安资金投入根本满足工程部平安生产需求;3、 平安资金投入台帐记录不齐全。3.51、 平安资金投入

8、有方案、有落实;2、 平安资金投入不能满足工程部平安生产需求;3、 平安资金投入台帐记录不齐全。2.51、 平安资金投入无方案;2、 平安资金投入不能满足工程部平安生产需求;09工伤事故资料51、 工伤事故记录资料齐全、有效;2、 工伤事故频率符合有关标准要求;3、 工伤事故原因清楚、防范措施明确。51、 工伤事故记录资料齐全、有效;2、 工伤事故频率符合有关标准要求;3、 工伤事故原因根本清楚、防范措施明确。4.54、 工伤事故记录资料齐全、有效;5、 工伤事故频率不符合有关标准要求;6、 工伤事故原因根本清楚、防范措施明确。3.57、 工伤事故记录资料不齐全;8、 工伤事故频率不符合有关标

9、准要求;9、 工伤事故原因根本清楚、防范措施明确。2.5无工伤事故资料。010特种作业上岗证书51、 特种作业上岗证书齐全、有效;2、 特种作业上岗证书复印件存档记录齐全、有效;3、 特种作业持证上岗率到达100%。51、 特种作业上岗证书齐全、有效;2、 特种作业上岗证书复印件存档记录不齐全;3、 特种作业持证上岗率到达100%。4.54、 特种作业上岗证书齐全、有效;5、 特种作业上岗证书复印件存档记录齐全、有效;6、 特种作业持证上岗率未到达100%。3.57、 特种作业上岗证书不齐全;8、 特种作业上岗证书复印件存档记录不齐全;9、 特种作业持证上岗率未到达100%。2.5无特种作业上

10、岗证书。011地下设施交底资料及保护措施101、 地下设施交底资料齐全、有效;2、 各项保护措施可操作性、针对性强;3、 重点部位有专项方案和专人管理。101、 地下设施交底资料齐全、有效;2、 各项保护措施可操作性、针对性强;3、 重点部位无专项方案和专人管理。91、 地下设施交底资料齐全、有效;2、 各项保护措施可操作性、针对性不强;3、 重点部位无专项方案和专人管理。74、 地下设施交底资料不齐全;5、 各项保护措施可操作性、针对性不强;6、 重点部位无专项方案和专人管理。5无地下设施交底资料及保护措施。012平安防护用品合格证及检测资料51、 平安防护用品合格证及检测资料齐全、有效;2

11、、 平安防护用品能够满足工程部平安生产需要;3、 平安防护用品台帐记录齐全。51、 平安防护用品合格证及检测资料齐全、有效;2、 平安防护用品能够满足工程部平安生产需要;3、 平安防护用品台帐记录不齐全。4.51、 平安防护用品合格证及检测资料齐全、有效;2、 平安防护用品根本满足工程部平安生产需要;3、 平安防护用品台帐记录不齐全。3.51、 平安防护用品合格证及检测资料不齐全;2、 平安防护用品不能满足工程部平安生产需要;3、 平安防护用品台帐记录不齐全。2.5无平安防护用品合格证及检测资料。013生产平安事故应急预案101、 工程部编制的生产平安事故应急预案完善、可操作性、针对性强;2、

12、 各项组织机构、通讯系统齐全、有效;3、 现场的应急设备、药品符合应急预案要求。101、 工程部编制的生产平安事故应急预案完善、可操作性、针对性强;2、 各项组织机构、通讯系统齐全、有效;3、 现场的应急设备、药品根本符合应急预案要求。91、 工程部编制的生产平安事故应急预案完善、可操作性、针对性强;2、 各项组织机构、通讯系统比拟齐全、有效;3、 现场的应急设备、药品根本符合应急预案要求。71、 工程部编制的生产平安事故应急预案不完善、可操作性、针对性强;2、 各项组织机构、通讯系统比拟齐全、有效;3、 现场的应急设备、药品不符合应急预案要求。5工程部未编制生产平安事故应急预案。014平安标

13、志51、 平安标志的使用符合标准规定;2、 重要部位、特殊场所正确悬挂平安标志;3、 平安标志悬挂位置明显。51、 平安标志的使用符合标准规定;2、 重要部位、特殊场所正确悬挂平安标志;3、 平安标志悬挂位置不明显。4.51、 平安标志的使用符合标准规定;2、 重要部位、特殊场所不正确悬挂平安标志;3、 平安标志悬挂位置不明显。3.51、 平安标志的使用不符合标准规定;2、 重要部位、特殊场所不正确悬挂平安标志;3、 平安标志悬挂位置不明显。2.5无平安标志。015违章处理记录51、 违章指挥、违章作业、违反劳动纪律人员登记造册手续齐全;2、 违章人员教育、考核记录手续齐全;3、 现场无“三违

14、现象。51、 违章指挥、违章作业、违反劳动纪律人员登记造册手续齐全;2、 违章人员教育、考核记录手续齐全;3、 现场有个别“三违现象。4.51、 违章指挥、违章作业、违反劳动纪律人员登记造册手续齐全;2、 违章人员教育、考核记录手续不齐全;3、 现场有个别“三违现象。3.51、 违章指挥、违章作业、违反劳动纪律人员登记造册手续齐全;2、 违章人员教育、考核记录手续不齐全;3、 现场有多起“三违现象。2.51、 无违章指挥、违章作业、违反劳动纪律人员登记造册手续;2、 现场有多起“三违现象。016文明平安施工检查记录51、 工程部每月两次检查记录资料齐全、有效;2、 隐患整改回执记录资料齐全、有

15、效;3、 检查评分记录扣分符合标准。51、 工程部每月两次检查记录资料齐全、有效;2、 隐患整改回执记录资料齐全、有效;3、 检查评分记录扣分不符合标准。4.51、 工程部每月两次检查记录资料齐全、有效;2、 隐患整改回执记录资料不齐全;3、 检查评分记录扣分不符合标准。3.51、 工程部每月两次检查记录资料不齐全;2、 隐患整改回执记录资料不齐全;3、 检查评分记录扣分不符合标准。2.51、 工程部无每月两次检查记录资料;2、 隐患无整改回执记录资料。0应得分 实得分 得分率 折合标准分检查员签字: 年 月 日施工现场检查评分记录 表2-1 生活区管理施工单位 工程名称序号检查工程标准分值检

16、查情况评定分值1施工现场生活区设置符合标准5生活区设置符合标准。5未设临时设施2个以下。4.5未设临时设施3个。3.5未设临时设施4人。2.5未设临时设施5个以上含5个。02生活区内无污水、污物,垃圾及时清理5生活区无污水、污物,垃圾及时清理。5环境不整洁有小面积污物。4.5生活区有污水、积水。3.5垃圾未及时清理。2.5有污水、污物,垃圾不及时清理。03生活垃圾存放符合标准5生活垃圾存放符合标准。5垃圾站未设明显标识。4.5垃圾站周围清理不及时。3.5生活垃圾未存放密闭的容器中。2.5生活垃圾与建筑垃圾混合存放。04办公室内清洁整齐5办公室内清洁整齐。5办公室门窗、办公用品、墙壁有尘土。4.

17、5办公用品摆放不整齐。2.5办公室内不清洁整齐05宿舍内整洁,有防暑降温或取暖措施5宿舍内整洁、有防暑降温或取暖措施。5宿舍内整洁,无防暑降温或取暖措施。3.5宿舍内不整洁,有防暑降温或取暖措施。2.5宿舍内不整洁、无防暑降温或取暖措施。06宿舍符合居住要求8宿舍符合居住要求。8未设生活用品专柜,生活用品摆放不整齐。7.2宿舍有通铺、未设床头卡。5.6未设置开启式窗户,通风不良。4室内高度低于2.5米,居住人数超过15人。07食堂符合卫生标准5食堂符合卫生标准。5未设置独立的制作间、库房和燃气罐存放间。4.5食堂无排风设施,库房内佐料及副食品未放入密闭器皿中。3.5未设隔油池、密闭式泔水桶。2

18、.5操作间炊具生熟未分,粮食存放台未隔墙离地。08食堂有卫生许可证,炊事人员有健康证、卫生意识培训证6食堂有卫生许可证,炊事人员有健康证、卫生知识培训证。6炊事人员健康证、卫生知识培训证过期。3食堂无卫生许可证或许可证过期、炊事员无健康证、卫生知识培训证。09炊事人员上岗穿戴工作服、帽,保持个人卫生5炊事人员上岗穿戴工作服、帽,保持个人卫生。5未配备两套工作服、帽。2.5炊事人员上岗不穿戴工作服、帽或个人卫生差。010食品及炊具、用具等存放符合标准6食品及炊具、用具等存放符合标准。6炊具、餐具未及时清洗。5.4成品、半成品未遮盖。4.2购置无照、无证商贩食品和原料,生、熟食品未分开存放。3有变

19、质食品。011为施工人员提供卫生饮水512厕所符合标准,专人定期保洁8厕所符合标准,专人定期保洁。8墙壁屋顶封闭不严或门窗不齐。7.2厕所不是水冲式或移动式。5.6厕所保洁差,清掏不及时。4厕所不符合标准,无专人定期保洁。013有灭鼠、蚊、蝇等措施5有灭鼠、蚊、蝇等措施。5无灭鼠措施。3.5无灭蚊、蝇等措施。2.5无灭鼠、蚊、蝇等措施。014配备药品和急救器材6配备药品和急救器材。6急救器材、常用药品不全。5.4无急救器材或无常用药品3无常用药品、药箱及急救器材。015资料急性职业中毒应急措施6急性职业中毒应急措施。6组织人员不落实。5.4信息通讯不落实。4.2应急措施可操作性差。3无急性职业

20、中毒应急措施。016卫生管理制度5卫生管理制度含卫生防疫、宿舍、食堂、饮水、办公室、厕所。5缺以上一项卫生管理制度。4.5缺以上二项卫生管理制度。3.5缺以上三项卫生管理制度。2.5缺以上三项卫生管理制度以上。017检查及整改记录5检查及整改记录。5整改记录不全。4.5检查评分记录不标准。3.5未做到每月检查二次。2.5无检查或整改记录。018职工应知应会5职工通过培训、考核做到应知应会。5试卷未作评分或字迹潦草。4.5考试试卷种类不全炊事员、职工卫生知识答卷。3.5职工考核试卷有代笔现象。2.5无职工应知应会考试试卷。0应得分 实得分 得分率 折合标准分检查员签字: 年 月 日施工现场检查评

21、分记录 表2-2 现场、料具管理施工单位 工程名称序号检查工程标准分值检查情况评定分值1施工现场设居民来访接待室5居民来访接待室设施齐全、整洁,且有专人值班。5接待室较简陋,室内无桌椅等设施。4.5接待室无专人值班。3.5接待室简陋、不整洁,且无专人值班。2.5无接待室。02施工区、生活区划清楚确,责任明确5施工区、生活区划清楚确、责任明确。5施工区或生活区,未明确负责人。4.5施工区和责任区无负责人。3.5施工区和生活区未设标志牌且无负责人。2.5施工区和生活区未划分或工程内有住人现象。03施工现场大门、围挡牢固整齐5施工现场大门和围挡牢固、整齐、美观、标准。5大门及围挡上有乱涂、乱画现象。

22、4.5大门不美观、不牢固,大门上无企业标识或大门高度低于2米。3.5围挡材质未使用专用金属定型材料或砌块砌筑;围墙低于1.8米;或大门、围挡不标准,有三处以下破损。2.5无大门、无围挡或大门、围挡有三处以上破损。04现场清洁、整齐,道路硬化,有排水措施5现场清洁、整齐;主要道路硬化;排水措施合理有效。5现场内不清洁,路面浮土较多。4.5现场主要道路局部路面不坚实、不平整。3.5现场主要道路不坚实不平整面积较大,且有扬尘或泥泞现象。排水措施不合理。2.5现场不清洁、不整齐,主要道路未硬化或无排水措施。05临设工程牢固整齐5临设工程标准、牢固、整齐、美观。5临设工程外立面不整洁。3.5临设工程不整

23、齐、不整洁、不美观。2.5临设工程不整齐、不牢固、不美观、且材质不符合标准。06施工现场主要出入口有施工单位标牌5施工现场主要出入口有施工单位标牌,且整洁、标准。5标牌未设在主要出入口或不整洁。4.5标牌缺一至三项内容或书写格式不标准。3.52.5施工现场主要出入口无施工单位标牌。07工地大门内有一图四板5工地大门内有“一图四板。5“一图四板不整洁。4.5图板内标题字体大小不一致,字迹不清,图板未设置在大门口明显位置。3.5图内道路、消防、电、料场、临设等未用颜色区分,并有缺项,四板内字体大小不一致,或图板尺寸不标准,未有防雨防砸措施。2.5工地大门内“一图四板不齐全。08材料存放布置图5按布

24、置图码放整齐且责任区责任人明确。5局部材料码放与布置图所示不相符。4.5无责任区划分责任人。2.5材料码放与布置图所示不相符或无责任区划分。09料场应平整坚实,有排水措施5料场平整坚实,排水措施有效。5局部料场不坚实、不平整。3.5料场大面积不坚实、不平整。2.5料场无排水措施且有积水。010料具和构、配件码放整齐,符合标准5料具和构、配件码放整齐,标识齐全清晰。5料具和构、配件码放整齐,标识不齐全、不清晰。4.5局部规格料具和构、配件码放不整齐,无标识。3.5多处料具和构、配件码放不整齐、混乱,无标识。2.5料具和构、配件码放不整齐,不符合标准。011成品保护5成品保护齐全有效。5楼梯踏步、

25、门口等易损坏部位保护措施不牢固。3.5有少量成品损坏。2.5未采取成品保护措施且有多处损坏。012建筑物内外零散物料和垃圾渣土及时清理,不得晾晒衣服被褥5建筑物内外零散物料和垃圾渣土能及时清理,且无晾晒衣服被褥现象。5建筑物内外有少量零散物料和垃圾渣土能及时清理。4.5施工区域内有晾晒衣服被褥现象。3.5一至两个楼层的室内、楼梯踏步、休息平台、阳台、外架子、平安网、电梯井道等处有垃圾渣土或杂物未及时清理。2.5两个楼层以上的室内、楼梯踏步、休息平台、阳台、外架子、平安网、电梯井道等处有垃圾渣土或杂物未及时清理;楼外施工区内有大量垃圾渣土未及时清理。013施工现场无长流水、长明灯等浪费现象5施工

26、现场无长流水、长明灯现象。5一处长明灯或长流水。4.5多处长明灯或长流水。2.5使用明令淘汰的水、电器具。014建筑垃圾、生活垃圾不能混放,并及时清理5建筑垃圾、生活垃圾分类存放、并能及时清理。5建筑垃圾、生活垃圾未分类存放,或清运不及时。2.5未设置封闭式垃圾站。015材料保存、保管应有相应保护措施5材料保存、保管有相应保护措施。5防雨、防潮、防盗、防损坏等缺少一防。4.5易燃易爆危险品、贵重物资未及时入库保存,保护措施不完善,与其它材料混放。2.5材料保存、保管无相应保护措施。016资料施工组织设计、审批手续齐全5施工组织设计审批手续齐全、标准。5施工组织设计审批表未按表内要求填写或会签表

27、内有缺项。3.5补充或变更施工组织设计无原编制人和审批人签字。2.5施工组织设计无审批表或会签表。017施工日志及文明施工管理机构5施工日志及文明施工管理机构健全。5施工日志无记录或文明施工管理机构无责任划分。2.5无施工日志或文明施工组织机构。018居民来访记录5居民来访记录内容详细、清楚。5记录内容不详细,不清楚。2.5无居民来访记录019检查及整改记录5检查及整改记录齐全、标准。5检查记录每月少于两次或填写不标准。3.5无整改记录。2.5无检查记录及整改记录。020职工应知应会5职工通过培训、考核做到应知应会。5主要材料管理人员未持证上岗。4.5职工考核试卷有代笔现象。3.5无职工考核试

28、卷。2.5工程管理人员对上述19条有不清楚时。0应得分 实得分 得分率 折合标准分检查员签字: 年 月 日施工现场检查评分记录 表3 环境保护施工单位 工程名称序号检查工程标准分值检查情况评定分值1防大气污染搭设封闭式垃圾道或用容器吊运,禁止凌空抛掷7有封闭式垃圾道站、密闭式容器封闭严密。7采用容器吊运的容器封闭不严。6.3垃圾清运不及时或清运时未采取防尘、洒水、覆盖等措施。4.9垃圾道站封闭不严或垃圾道出口处不设档板。3.5无封闭式垃圾道站又不采用容器吊运或随意凌空抛掷。02主要道路硬化6主要道路硬化无破损,模板存放区进行夯实处理,裸露地面有固化、覆盖等防扬尘措施。6路面有少量破损,浮土较多

29、。5.4材料、模板存放区未进行夯实处理或裸露地面覆盖不完全。4.2硬化路面破损严重。3主要道路未硬化、裸露地面无防扬尘措施。03土方集中存放覆盖或固化,细颗粒材料密闭存放6土方集中存放覆盖或固化良好,细颗粒材料密闭存放,四级以上风无土方施工。6细颗粒材料使用中落地灰未及时清理。5.4土方、细颗粒材料遮盖不严。4.2土方、细颗粒材料存放有一项未采取遮盖等有效措施。3土方、细颗粒材料存放、运输未采取遮盖等有效措施或四级以上风进行土方施工。04专人清扫保洁洒水压尘5清扫及时、彻底,洒水适量。5洒水覆盖面小。4.5清扫不彻底。3.5清扫不及时、洒水过多导致道路泥泞。2.5未指定专人清扫、洒水。05工地

30、出口有冲洗车辆设施,车轮不带泥砂出场5工地出口冲洗车辆设施齐全有效、车辆不带泥沙出场。5设备、设施有损坏。2.5无冲洗车辆的设备、设施或车辆未冲洗干净。06茶炉、大灶使用清洁燃料5茶炉、大灶使用清洁燃料。5未使用清洁燃料。07搅拌机封闭使用,并安装除尘装置5搅拌机封闭严密,并安装有效除尘装置。5防护棚封闭不严有孔洞。4.5除尘装置安装不齐全、有损坏或闲置未用。3.5未按规定安装除尘装置或防护棚有一面未封闭。2.5未按规定安装除尘装置且防护棚有严重缺陷。08防水污染搅拌机前台、砼泵、车辆清洗处应设沉淀池5搅拌机前台、砼泵、车辆清洗处沉淀池齐全有效。5排水沟、沉淀池上方放置物、料造成清理不便。4.

31、5排水沟、沉淀池有损坏或无篦、盖。3.5排水沟、沉淀池清理不及时。2.5无排水沟、无沉淀池或失去作用。09储存和使用油料应有防止污染土壤、水体措施5存储和使用油料防止污染土壤、水体措施齐全。5防渗漏措施较为齐全。4.5防渗漏措施不当。3.5有明显洒漏、跑冒现象。2.5无防渗漏措施。010食堂污水按规定设隔油池5食堂隔油池设置合理、有效。5隔油板安装位置不妥或上方堆放物品造成清理不便。4.5隔油池清理不及时。3.5无隔板或效果差。2.5无隔油池或闲置失去作用。011防噪声污染强噪声机具采取封闭措施5强噪声机具采取有效封闭措施、位置合理。5强噪声机具封闭、降噪措施较好。4.5强噪声机具位置不合理。

32、3.5有一面不封闭或封闭效果差。2.5有两面未封闭又无其他降噪措施。012夜间施工无违规5夜间施工无违规。5夜间施工未公布施工期限。2.5夜间施工未采取降噪措施。013人为活动噪声应有控制措施5人为活动噪声控制措施合理、有效、现场无违章现象。5管理制度、控制措施,针对性较合理。4.5措施针对性不强。3.5有人为敲打、叫嚷、野蛮装卸现象。2.5无控制措施。014资料环保管理组织机构及责任划分5有环保管理组织机构及责任划分。5环保管理组织机构及责任划分缺一项。2.5无环保管理组织机构及责任划分。015治理大气、水、噪声污染的措施5治理大气、水、噪声污染的措施齐全、合理、有污染源位置图。5措施不缺项

33、,针对性较合理。4.5措施有少量缺项或无污染源位置图。3.5措施针对性不强。2.5无环保措施。016施工噪声监测记录5施工噪声监测记录工整、齐全。5计算错误、字迹潦草。4.5监控记录缺乏每月二次或采集数据少。3.5噪声超标又不采取措施。2.5无监控记录。017夜间施工审批手续6夜间施工有审批手续。6无夜间施工审批手续进行夜间施工。018检查、整改记录5检查、整改记录齐全。5检查表打分不注明问题。4.5整改不及时。3.5打分表缺乏每月二次或无整改记录。2.5无打分表。019职工应知应会5有职工教育培训考核记录、试卷齐全。5考核记录字迹潦草或试卷缺乏针对性。4.5职工考核试卷有代笔现象。3.5考核

34、记录、试卷有一项缺项。2.5未进行考核。0应得分 实得分 得分率 折合标准分检查员签字: 年 月 日施工现场检查评分记录 表4 脚手架施工单位 工程名称序号检查工程标准分值检查情况评定分值1脚手架脚手架所用材质符合标准51、 脚手架所用材料无严重腐蚀、弯曲变形、断裂现象符合标准要求。2、 脚手架管、扣件刷漆防腐。51、 脚手架所用材料无严重腐蚀、弯曲变形、断裂现象符合标准要求。2、 局部脚手架管、扣件未刷漆防腐。4.51、 脚手架所用材料无严重腐蚀、弯曲变形、断裂现象符合标准要求。2、 多数脚手架管、扣件未刷漆防腐。3.51、 局部脚手架所用材料有严重腐蚀、弯曲变形、断裂现象符合标准要求。2、

35、 脚手架管、扣件未刷漆防腐。2.5脚手架所用材质不符合标准要求。02使用荷载符合标准5各类脚手架荷载符合标准。5各类脚手架荷载局部少量超载。2.5各类脚手架荷载严重超载。03脚手架根底符合标准51、 脚手架根底平整坚实,有排水措施,无积水。2、 立杆支在底座托或通长脚手板上。51、 脚手架根底平整坚实,有排水措施,无积水。2、 立杆未支在底座托或通长脚手板上。4.51、 脚手架根底平整坚实,有排水措施,有积水。2、 立杆未支在底座托或通长脚手板上。3.51、 脚手架根底不平整坚实,无排水措施,有积水。2、 立杆未支在底座托或通长脚手板上。2.5脚手架根底不符合标准。04架体结构符合标准51、

36、架体结构的支搭符合脚手架方案要求。2、 立杆、大、小横杆、十字盖的间距,扣件的连接点符合标准要求。51、 架体结构的支搭符合脚手架方案要求。2、 立杆、大、小横杆、十字盖的间距,扣件的连接点符合标准要求。4.51、 架体结构的支搭符合脚手架方案要求。2、 立杆、大、小横杆、十字盖的间距,扣件的连接点符合标准要求。3.51、 架体结构的支搭符合脚手架方案要求。2、 立杆、大、小横杆、十字盖的间距,扣件的连接点符合标准要求。2.5架体结构不符合标准05架体与建筑物拉接符合标准51、 架体与建筑物水平拉接、垂直拉接符合标准。2、 20米以上脚手架采取钢性拉接。3、 20米以下脚手架采取柔性拉接时,拉

37、、顶强度符合标准。51、 架体与建筑物水平拉接、垂直拉接符合标准。2、 20米以上脚手架采取钢性拉接。3、 20米以下脚手架采取柔性拉接时,个别拉、顶强度不符合标准。4.51、 架体与建筑物水平拉接、垂直拉接符合标准。2、 20米以上脚手架个别处未采取钢性拉接。3、 20米以下脚手架采取柔性拉接时,个别处拉、顶强度符合标准。3.51、 架体与建筑物水平拉接、垂直拉接不符合标准。2、 20米以上脚手架个别处未采取钢性拉接。3、 20米以下脚手架采取柔性拉接时,拉、顶强度符合标准。2.5架体与建筑物拉接不符合标准。06高大脚手架有可靠的卸荷措施51、 脚手架的卸荷措施符合方案要求。2、 卸荷钢丝绳

38、受力均匀且符合标准。3、 卸荷点强度符合设计要求。4、 卸荷点在主节点上。51、 脚手架的卸荷措施符合方案要求。2、 卸荷钢丝绳受力均匀且符合标准。3、 卸荷点强度符合设计要求。4、 卸荷点个别处未在主节点上。4.51、 脚手架的卸荷措施符合方案要求。2、 卸荷钢丝绳个别处受力不均匀。3、 卸荷点强度不符合设计要求。4、 卸荷点个别处未在主节点上。3.51、 脚手架的卸荷措施不符合方案要求。2、 卸荷钢丝绳个别处受力不均匀。3、 卸荷点强度不符合设计要求。4、 卸荷点个别处未在主节点上。2.5高大脚手架无可靠的卸荷措施。07作业面防护齐全有效51、 作业面临边防护栏杆、平安网支搭符合标准。2、 作业面的脚手架铺板、挡脚板、密目网齐全有效。脚手架上无飞跳板、探头板。3、 作业面脚手板与建筑物间隙不大于20cm。4、 作业面下方净高3米设置隔层板或水平平安网。51、 作业面临边防护栏杆、平安网支搭符合标准。2、 作业面的脚手架铺板、挡脚板、密目网齐全有效。脚手架上无飞跳板、探头板。3、 作业面脚手板与建筑物间隙大于20cm。4、 作业面下方净高3米设置隔层板或水平平安网。4.51、 作业面临边防护栏杆、平安网支搭符合标准。2、 作业面的脚手架铺板、

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