《宁波汽车线束项目可行性研究报告(范文模板).docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《宁波汽车线束项目可行性研究报告(范文模板).docx(157页珍藏版)》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、泓域咨询 /宁波汽车线束项目可行性研究报告宁波汽车线束项目可行性研究报告xxx有限公司报告说明在全球环保标准不断强化的背景下,为提高汽车的燃效性能,汽车厂商正在大力推进汽车生产轻量化。车身减重将优化汽车的燃油经济性、操控稳定性及碰撞安全性,有效改善汽车品质。受此影响,汽车线束的轻量化发展也成为重点突破领域。目前,随着汽车电子化、信息化的快速发展,车内电子设备的大量使用使得车内电气布线越来越长、越来越复杂,汽车线束重量的增加也导致整车成本和能耗的增加,线束的轻量化发展目标显得愈发重要。在汽车线束产品减重方面,除了大量使用薄壁导线缩小导线截面积外,采用比铜成本更低、质量更轻的铝作为原材料成为线束轻
2、量化的热点研发方向。未来,铝导线易氧化、电气性能和机械性能不稳定的问题一旦有了成熟的解决方案,轻质化的铝制线束有望成为汽车线束的重点发展方向。根据谨慎财务估算,项目总投资8534.93万元,其中:建设投资6781.49万元,占项目总投资的79.46%;建设期利息185.04万元,占项目总投资的2.17%;流动资金1568.40万元,占项目总投资的18.38%。项目正常运营每年营业收入17200.00万元,综合总成本费用14973.56万元,净利润1616.67万元,财务内部收益率12.00%,财务净现值-305.22万元,全部投资回收期7.15年。本期项目具有较强的财务盈利能力,其财务净现值良
3、好,投资回收期合理。该项目的建设符合国家产业政策;同时项目的技术含量较高,其建设是必要的;该项目市场前景较好;该项目外部配套条件齐备,可以满足生产要求;财务分析表明,该项目具有一定盈利能力。综上,该项目建设条件具备,经济效益较好,其建设是可行的。本期项目是基于公开的产业信息、市场分析、技术方案等信息,并依托行业分析模型而进行的模板化设计,其数据参数符合行业基本情况。本报告仅作为投资参考或作为学习参考模板用途。目录第一章 项目投资主体概况10一、 公司基本信息10二、 公司简介10三、 公司竞争优势11四、 公司主要财务数据13公司合并资产负债表主要数据13公司合并利润表主要数据13五、 核心人
4、员介绍14六、 经营宗旨15七、 公司发展规划16第二章 项目概况21一、 项目名称及投资人21二、 编制原则21三、 编制依据22四、 编制范围及内容22五、 项目建设背景22六、 结论分析23主要经济指标一览表25第三章 项目建设背景、必要性27一、 全球汽车行业发展概况27二、 汽车线束行业市场规模28第四章 市场分析30一、 影响行业发展的有利和不利因素30二、 中国汽车行业发展概况32三、 汽车线束行业主要进入壁垒36第五章 产品方案与建设规划40一、 建设规模及主要建设内容40二、 产品规划方案及生产纲领40产品规划方案一览表41第六章 建筑工程说明42一、 项目工程设计总体要求4
5、2二、 建设方案42三、 建筑工程建设指标44建筑工程投资一览表44第七章 发展规划46一、 公司发展规划46二、 保障措施50第八章 法人治理53一、 股东权利及义务53二、 董事60三、 高级管理人员64四、 监事67第九章 运营管理69一、 公司经营宗旨69二、 公司的目标、主要职责69三、 各部门职责及权限70四、 财务会计制度74第十章 项目节能说明79一、 项目节能概述79二、 能源消费种类和数量分析80能耗分析一览表80三、 项目节能措施81四、 节能综合评价81第十一章 组织机构管理83一、 人力资源配置83劳动定员一览表83二、 员工技能培训83第十二章 工艺技术及设备选型8
6、6一、 企业技术研发分析86二、 项目技术工艺分析89三、 质量管理90四、 项目技术流程91五、 设备选型方案93主要设备购置一览表94第十三章 劳动安全生产分析96一、 编制依据96二、 防范措施98三、 预期效果评价101第十四章 项目环保分析102一、 编制依据102二、 环境影响合理性分析103三、 建设期大气环境影响分析104四、 建设期水环境影响分析105五、 建设期固体废弃物环境影响分析106六、 建设期声环境影响分析106七、 建设期生态环境影响分析107八、 营运期环境影响107九、 清洁生产109十、 环境管理分析110十一、 环境影响结论111十二、 环境影响建议111
7、第十五章 项目投资计划113一、 投资估算的依据和说明113二、 建设投资估算114建设投资估算表116三、 建设期利息116建设期利息估算表116四、 流动资金117流动资金估算表118五、 总投资119总投资及构成一览表119六、 资金筹措与投资计划120项目投资计划与资金筹措一览表120第十六章 项目经济效益分析122一、 基本假设及基础参数选取122二、 经济评价财务测算122营业收入、税金及附加和增值税估算表122综合总成本费用估算表124利润及利润分配表126三、 项目盈利能力分析126项目投资现金流量表128四、 财务生存能力分析129五、 偿债能力分析129借款还本付息计划表1
8、31六、 经济评价结论131第十七章 项目招标方案132一、 项目招标依据132二、 项目招标范围132三、 招标要求132四、 招标组织方式133五、 招标信息发布134第十八章 项目风险分析135一、 项目风险分析135二、 项目风险对策137第十九章 总结分析140第二十章 附表142主要经济指标一览表142建设投资估算表143建设期利息估算表144固定资产投资估算表145流动资金估算表145总投资及构成一览表146项目投资计划与资金筹措一览表147营业收入、税金及附加和增值税估算表148综合总成本费用估算表149固定资产折旧费估算表150无形资产和其他资产摊销估算表150利润及利润分配
9、表151项目投资现金流量表152借款还本付息计划表153建筑工程投资一览表154项目实施进度计划一览表155主要设备购置一览表155能耗分析一览表156第一章 项目投资主体概况一、 公司基本信息1、公司名称:xxx有限公司2、法定代表人:毛xx3、注册资本:1470万元4、统一社会信用代码:xxxxxxxxxxxxx5、登记机关:xxx市场监督管理局6、成立日期:2015-5-127、营业期限:2015-5-12至无固定期限8、注册地址:xx市xx区xx9、经营范围:从事汽车线束相关业务(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得
10、从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)二、 公司简介公司依据公司法等法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定,制定并由股东大会审议通过了董事会议事规则,董事会议事规则对董事会的职权、召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录等进行了规范。 未来,在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时,公司以“和谐发展”为目标,践行社会责任,秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任,服务全国。三、 公司竞争优势(一)自主研发优势公司在各个细分领域深入研究的同时,通过整合各平台优势,构建全产品系列,并不断进行产品结构升级,顺应行业一体化、集成创新的发展趋势。通过多年积累,公司产品性能处于国内领先水平。公
11、司多年来坚持技术创新,不断改进和优化产品性能,实现产品结构升级。公司结合国内市场客户的个性化需求,不断升级技术,充分体现了公司的持续创新能力。在不断开发新产品的过程中,公司已有多项产品均为国内领先水平。在注重新产品、新技术研发的同时,公司还十分重视自主知识产权的保护。(二)工艺和质量控制优势公司进口大量设备和检测设备,有效提高了精度、生产效率,为产品研发与确保产品质量奠定了坚实的基础。此外,公司是行业内较早通过ISO9001质量体系认证的企业之一,公司产品根据市场及客户需要通过了产品认证,表明公司产品不仅满足国内高端客户的要求,而且部分产品能够与国际标准接轨,能够跻身于国际市场竞争中。在日常生
12、产中,公司严格按照质量体系管理要求,不断完善产品的研发、生产、检验、客户服务等流程,保证公司产品质量的稳定性。(三)产品种类齐全优势公司不仅能满足客户对标准化产品的需求,而且能根据客户的个性化要求,定制生产规格、型号不同的产品。公司齐全的产品系列,完备的产品结构,能够为客户提供一站式服务。对公司来说,实现了对具有多种产品需求客户的资源共享,拓展了销售渠道,增加了客户粘性。公司产品价格与国外同类产品相比有较强性价比优势,在国内市场起到了逐步替代进口产品的作用。(四)营销网络及服务优势根据公司产品服务的特点、客户分布的地域特点,公司营销覆盖了华南、华东、华北及东北等下游客户较为集中的区域,并在欧美
13、、日本、东南亚等国家和地区初步建立经销商网络,及时了解客户需求,为客户提供贴身服务,达到快速响应的效果。公司拥有一支行业经验丰富的销售团队,在各区域配备销售人员,建立从市场调研、产品推广、客户管理、销售管理到客户服务的多维度销售网络体系。公司的服务覆盖产品服务整个生命周期,公司多名销售人员具有研发背景,可引导客户的技术需求并为其提供解决方案,为客户提供及时、深入的专业技术服务与支持。公司与经销商互利共赢,结成了长期战略合作伙伴关系,公司经销网络较为稳定,有利于深耕行业和区域市场,带动经销商共同成长。四、 公司主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年1
14、2月资产总额3276.562621.252457.42负债总额1667.151333.721250.36股东权益合计1609.411287.531207.06公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入7982.346385.875986.76营业利润1560.741248.591170.56利润总额1380.911104.731035.68净利润1035.68807.83745.69归属于母公司所有者的净利润1035.68807.83745.69五、 核心人员介绍1、毛xx,中国国籍,无永久境外居留权,1959年出生,大专学历,高级工程师职称。2003年2月至200
15、4年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问;2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。2、吴xx,中国国籍,1978年出生,本科学历,中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。3、龙xx,中国国籍,无永久境外居留权,1961年出生,本科学历,高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。4、杨xx,1974年出生,研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司;2006年8月至2011年
16、3月,任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长;2019年8月至今任公司监事会主席。5、郭xx,中国国籍,无永久境外居留权,1958年出生,本科学历,高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长;2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长;2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理;2019年3月至今任公司董事。6、冯xx,中国国籍,无永久境外居留权,1970年出生,硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。7、雷xx,中国国籍,无永久境外居留权,1971年出生
17、,本科学历,中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。8、曹xx,中国国籍,1976年出生,本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理;2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理;2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。六、 经营宗旨以市场经济为导向,立足主业,引进新项目、开发新技术、开辟新市场,以求高信誉、高效率、高效益,为
18、用户提供一流的产品和服务,为股东和投资者获得更多的利益,实现社会效益和经济效益的最大化。七、 公司发展规划(一)公司未来发展战略公司秉承“不断超越、追求完美、诚信为本、创新为魂”的经营理念,贯彻“安全、现代、可靠、稳定”的核心价值观,为客户提供高性能、高品质、高技术含量的产品和服务,致力于发展成为行业内领先的供应商。未来公司将通过持续的研发投入和市场营销网络的建设进一步巩固公司在相关领域的领先地位,扩大市场份额;另一方面公司将紧密契合市场需求和技术发展方向进一步拓展公司产品类别,加大研发推广力度,进一步提升公司综合实力以及市场地位。(二)扩产计划经过多年的发展,公司在相关领域领域积累了丰富的生
19、产经验和技术优势,随着公司业务规模逐年增长,产能瓶颈日益显现。因此,产能提升计划是实现公司整体发展战略的重要环节。公司将以全球行业持续发展及逐渐向中国转移为依托,提高公司生产能力和生产效率,满足不断增长的客户需求,巩固并扩大公司在行业中的竞争优势,提高市场占有率和公司影响力。在产品拓展方面,公司计划在扩宽现有产品应用领域的同时,不断丰富产品类型,持续提升产品质量和附加值,保持公司产品在行业中的竞争地位。(三)技术研发计划公司未来将继续加大技术开发和自主创新力度,在现有技术研发资源的基础上完善技术中心功能,规范技术研究和产品开发流程,引进先进的设计、测试等软硬件设备,提高公司技术成果转化能力和产
20、品开发效率,提升公司新产品开发能力和技术竞争实力,为公司的持续稳定发展提供源源不断的技术动力。公司将本着中长期规划和近期目标相结合、前瞻性技术研究和产品应用开发相结合的原则,以研发中心为平台,以市场为导向,进行技术开发和产品创新,健全和完善技术创新机制,从人、财、物和管理机制等方面确保公司的持续创新能力,努力实现公司新技术、新产品、新工艺的持续开发。(四)技术研发计划公司将以新建研发中心为契机,在对现有产品的技术和工艺进行持续改进、提高公司的研发设计能力、满足客户对产品差异化需求的同时,顺应行业技术发展,不断研发新工艺、新技术,不断提升产品自动化程度,在充分满足下游领域对产品质量要求不断提高的
21、同时,强化公司自主创新能力,巩固公司技术的行业先进地位,强化公司的综合竞争实力。积极实施知识产权保护自主创新、自主知识产权和自主品牌是公司今后持续发展的关键。自主知识产权是自主创新的保障,公司未来三年将重点关注专利的保护,依靠自主创新技术和自主知识产权,提高盈利水平。公司计划在未来三年内大量引进或培养技术研发、技术管理等专业人才,以培养技术骨干为重点建设内容,建立一支高、中、初级专业技术人才合理搭配的人才队伍,满足公司快速发展对人才的需要。公司将采用各种形式吸引优秀的科技人员。包括:提高技术人才的待遇;通过与高校、科研机构联合,实行对口培训等形式,强化技术人员知识更新;积极拓宽人才引进渠道,实
22、行就地取才、内部挖掘和面向社会广揽人才相结合。确保公司产品的高技术含量,充分满足客户的需求,使公司在激烈的市场竞争中立于不败之地。公司将加强与高等院校、研发机构的合作与交流,整合产、学、研资源优势,通过自主研发与合作开发并举的方式,持续提升公司技术研发水平,提升公司对重大项目的攻克能力,提高自身研发技术水平,进一步强化公司在行业内的影响力。(五)市场开发规划公司根据自身技术特点与销售经验,制定了如下市场开发规划:首先,公司将以现有客户为基础,在努力提升产品质量的同时,以客户需求为导向,在各个方面深入了解客户需求,以求充分满足客户的差异化需求,从而不断增加现有客户订单;其次,公司将在稳定与现有客
23、户合作关系的同时,凭借公司成熟的业务能力及优质的产品质量逐步向新的客户群体拓展,挖掘新的销售市场;最后,公司将不断完善营销网络建设,提升公司售后服务能力,从而提升公司整体服务水平,实现整体业务的协同及平衡发展。(六)人才发展规划人才是公司发展的核心资源,为了实现公司总体战略目标,公司将健全人力资源管理体系,制定科学的人力资源开发计划,进一步建立完善的培训、薪酬、绩效和激励机制,最大限度的发挥人才潜力,为公司的可持续发展提供人才保障。公司将立足于未来发展需要,进一步加快人才引进。通过专业化的人力资源服务和评估机制,满足公司的发展需要。一方面,公司将根据不同部门职能,有针对性的招聘专业化人才:管理
24、方面,公司将建立规范化的内部控制体系,根据需要招聘行业内专业的管理人才,提升公司整体管理水平;技术方面,公司将引进行业内优秀人才,提升公司的技术创新能力,增加公司核心技术储备,并加速成果转化,确保公司技术水平的领先地位。另一方面,公司将建立人才梯队,以培养管理和技术骨干为重点,有计划地吸纳各类专业人才进入公司,形成高、中、初级人才的塔式人才结构,为公司的长远发展储备力量。培训是企业人力资源整合的重要途径,未来公司将强化现有培训体系的建设,建立和完善培训制度,针对不同岗位的员工制定科学的培训计划,并根据公司的发展要求及员工的发展意愿,制定员工的职业生涯规划。公司将采用内部交流课程、外聘专家授课及
25、先进企业考察等多种培训方式提高员工技能。人才培训的强化将大幅提升员工的整体素质,使员工队伍进一步适应公司的快速发展步伐。公司将制定具有市场竞争力的薪酬结构,制定和实施有利于人才成长和潜力挖掘的激励政策。根据员工的服务年限及贡献,逐步提高员工待遇,激发员工的创造性和主动性,为员工提供广阔的发展空间,全力打造团结协作、拼搏进取、敬业爱岗、开拓创新的员工队伍,从而有效提高公司凝聚力和市场竞争力。第二章 项目概况一、 项目名称及投资人(一)项目名称宁波汽车线束项目(二)项目投资人xxx有限公司(三)建设地点本期项目选址位于xxx。二、 编制原则1、严格遵守国家和地方的有关政策、法规,认真执行国家、行业
26、和地方的有关规范、标准规定;2、选择成熟、可靠、略带前瞻性的工艺技术路线,提高项目的竞争力和市场适应性;3、设备的布置根据现场实际情况,合理用地;4、严格执行“三同时”原则,积极推进“安全文明清洁”生产工艺,做到环境保护、劳动安全卫生、消防设施和工程建设同步规划、同步实施、同步运行,注意可持续发展要求,具有可操作弹性;5、形成以人为本、美观的生产环境,体现企业文化和企业形象;6、满足项目业主对项目功能、盈利性等投资方面的要求;7、充分估计工程各类风险,采取规避措施,满足工程可靠性要求。三、 编制依据1、中国制造2025;2、“十三五”国家战略性新兴产业发展规划;3、工业绿色发展规划(2016-
27、2020年);4、促进中小企业发展规划(20162020年);5、中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要;6、关于实现产业经济高质量发展的相关政策;7、项目建设单位提供的相关技术参数;8、相关产业调研、市场分析等公开信息。四、 编制范围及内容按照项目建设公司的发展规划,依据有关规定,就本项目提出的背景及建设的必要性、建设条件、市场供需状况与销售方案、建设方案、环境影响、项目组织与管理、投资估算与资金筹措、财务分析、社会效益等内容进行分析研究,并提出研究结论。五、 项目建设背景目前,全球汽车工业行业正逐步向生产精益化、非核心业务外部化、产业链配置全球化、管理机构精简化的方向演化发展
28、。受此影响,国内整车厂商正逐渐由纵向一体化模式向平行配套模式和塔式发展模式转变。总体判断,宁波“十三五”将进入从工业主导发展向服务经济带动升级、从城镇化快速发展向质量提升转变、从资源要素投入驱动向全面创新驱动转型的阶段,加快创新转型比以往任何时候都更为迫切。六、 结论分析(一)项目选址本期项目选址位于xxx,占地面积约19.00亩。(二)建设规模与产品方案项目正常运营后,可形成年产xxx千米汽车线束的生产能力。(三)项目实施进度本期项目建设期限规划24个月。(四)投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资8534.93万元,其中:建设投资6781.4
29、9万元,占项目总投资的79.46%;建设期利息185.04万元,占项目总投资的2.17%;流动资金1568.40万元,占项目总投资的18.38%。(五)资金筹措项目总投资8534.93万元,根据资金筹措方案,xxx有限公司计划自筹资金(资本金)4758.50万元。根据谨慎财务测算,本期工程项目申请银行借款总额3776.43万元。(六)经济评价1、项目达产年预期营业收入(SP):17200.00万元。2、年综合总成本费用(TC):14973.56万元。3、项目达产年净利润(NP):1616.67万元。4、财务内部收益率(FIRR):12.00%。5、全部投资回收期(Pt):7.15年(含建设期2
30、4个月)。6、达产年盈亏平衡点(BEP):8892.73万元(产值)。(七)社会效益综上所述,本项目能够充分利用现有设施,属于投资合理、见效快、回报高项目;拟建项目交通条件好;供电供水条件好,因而其建设条件有明显优势。项目符合国家产业发展的战略思想,有利于行业结构调整。本项目实施后,可满足国内市场需求,增加国家及地方财政收入,带动产业升级发展,为社会提供更多的就业机会。另外,由于本项目环保治理手段完善,不会对周边环境产生不利影响。因此,本项目建设具有良好的社会效益。(八)主要经济技术指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积12667.00约19.00亩1.1总建筑面积21151.9
31、01.2基底面积7346.861.3投资强度万元/亩340.202总投资万元8534.932.1建设投资万元6781.492.1.1工程费用万元5776.222.1.2其他费用万元827.022.1.3预备费万元178.252.2建设期利息万元185.042.3流动资金万元1568.403资金筹措万元8534.933.1自筹资金万元4758.503.2银行贷款万元3776.434营业收入万元17200.00正常运营年份5总成本费用万元14973.56""6利润总额万元2155.56""7净利润万元1616.67""8所得税万元538.
32、89""9增值税万元590.68""10税金及附加万元70.88""11纳税总额万元1200.45""12工业增加值万元4326.98""13盈亏平衡点万元8892.73产值14回收期年7.1515内部收益率12.00%所得税后16财务净现值万元-305.22所得税后第三章 项目建设背景、必要性一、 全球汽车行业发展概况汽车行业发展于欧洲、北美,经过一百多年的演变和发展,已经步入成熟发展阶段,在制造业中占有很大比重,成为全球经济发展的重要支柱产业之一。汽车的研发、生产以及销售对众多其他工业领域产
33、生重要影响,能够改善工业结构并带动相关产业的发展,具有产业关联度高、资金技术密集、规模效益高、综合性强的特点。汽车工业已步入成熟发展期,过去十年,全球汽车销量总体呈现平稳上升趋势。2008年金融危机的爆发对汽车产业造成了一定的冲击。2008年和2009年汽车销量略有下滑,全球汽车销量同比分别下滑4.54%、4.02%。自2010年起,得益于全球经济的温和复苏和各国鼓励汽车消费政策的出台,全球汽车产业快速回暖,并保持较为平稳的增长态势。根据OICA统计数据显示,全球汽车年产量从2006年的6,922.30万辆增长至2019年的9,178.7万辆,复合增长率为2.19%;同期,全球汽车年销量从6,
34、835.34万辆增长至9,135.85万辆,复合增长率为2.26%。全球汽车产量在2018年开始出现下降,2019年全球汽车产量9,178.7万辆,同比下降4.02%,降幅相比2018年扩大2.31个百分点;2019年全球汽车销量9,136万辆,同比下降4.49%,降幅相比2018年扩大4.48个百分点。在全球汽车消费市场中,欧美等发达国家和地区一直是全球汽车消费的主要市场,但在2008年金融危机之后,汽车需求增长的地理分布特征产生明显的转变,由传统的发达国家市场转到了以中国、巴西、印度为代表的新兴工业化国家市场。新兴国家居民消费需求旺盛、消费结构升级,正成为全球汽车消费市场的主要力量。201
35、9年,全球汽车新车销量9,136万辆,其中,中国、巴西、印度合计销量3,237.34万辆,占比达35.43%。从全球发展趋势来看,汽车行业持续稳定发展,全球汽车产销量稳重有升。目前,西方发达国家的汽车市场已经较为成熟,汽车需求以车辆更新为主,部分国际汽车厂商已经开始加大对新兴国家的产能投入,新兴国家人均保有量较低、潜在需求大,未来将成为汽车行业发展的主要推动力量。二、 汽车线束行业市场规模据中国汽车工业协会统计,2006年我国汽车产销量分别为727.97万辆和721.60万辆,经过十余年的经济增长、城镇化的推进和生活水平的提高,普通家庭对汽车的需求量大幅增长,2019年汽车产销量为2,572.
36、10万辆和2,576.90万辆,近十余年内,汽车产销量增长了近三倍。随着汽车销量的持续上升,汽车线束的需求也出现了大幅的上涨,汽车线束的市场容量迅速增大。在传统汽车电子领域中,单车线束产品平均总值约为2,000元,某些高端车型则更高。2020年中国汽车产量为2,522.5万辆,以单车线束2,000元的价格估计,中国汽车电子的线束产品的年需求量将超过500亿人民币,市场需求大。第四章 市场分析一、 影响行业发展的有利和不利因素1、面临的机遇(1)产业政策支持我国将汽车工业列为国民经济发展的支柱产业之一,并规划在我国培育一批具有国际竞争优势的零部件生产企业,使其进入国际汽车零部件采购体系,力争使我
37、国成为世界汽车零部件的供应基地。国家先后制定了汽车产业中长期发展规划、“十三五”国家战略性新兴产业发展规划、中国制造2025规划纲要等一系列产业政策,鼓励汽车行业和汽车零部件行业的发展。作为汽车电路的网络主体,汽车线束连接汽车的电气电子部件并使之发挥功能,是影响整车电气性能的关键性零配件。因此,汽车线束必将受上述政策影响,保持稳定持续的发展态势。(2)汽车行业优化发展结构的市场保障综合分析我国汽车保有量、人均可支配收入水平以及近年来汽车工业的发展趋势,我国的汽车消费市场处于由高增长的成长期向稳步发展的成熟期迈进的阶段,但在未来较长的一段时期内,我国三四线地区汽车保有率水平仍存在提升空间。与此同
38、时,随着“双积分政策”的出台,各大传统车厂纷纷加速转型发展新能源汽车,降低燃油车产能。新能源汽车市场渗透率将进一步提高,实现规模经济拐点。根据节能与新能源汽车产业发展规划(20122020年),到2020年,我国纯电动汽车和插电式混合动力汽车生产能力将达200万辆,累计产销量超过500万辆。加快培育和发展新能源汽车,既能够有效缓解能源和环境压力,推动汽车产业可持续发展,又能够加快汽车产业转型升级、培育新的经济增长点。新能源汽车市场的迅速崛起将加大汽车高压线束的需求,为我国汽车线束行业的转型升级、持续发展提供良好的市场机遇。(3)零部件国产化替代的发展推动目前,国内汽车行业竞争激烈,整车厂商力图
39、通过成本控制维持利润率,对于原先进口的零部件,在产品质量相同的情况下,逐渐开始选择具备价格优势的本土供应商,汽车零部件的国产化替代趋势已经形成。这使得部分优质的汽车线束企业有望进入外资汽车品牌的供应商体系,获得更多客户资源,进而扩大市场影响力,促进本土线束行业的规模化发展。(4)转型升级发展的潜在动力目前,新能源汽车逐渐得以普及、无人驾驶技术日益成熟,人们对汽车的安全性、娱乐性、智能性等方面的需求得以提高,使得汽车零部件朝向电子化、智能化方向发展,为汽车在信息交互、智慧服务等方面实现跨越进步提供基础,逐步完成汽车从“功能机”到“智能机”的转换。汽车零部件电子化的深度发展必将为汽车线束产品提出更
40、高的质量要求,成为汽车线束企业提高线束性能、改善加工工艺的动力,进而推动线束产业的健康持续发展。2、面临的挑战下游整车制造商多为大型的知名汽车生产企业,在与零部件厂商的利益博弈中处于强势地位,谈判能力较强。汽车线束行业上游原材料主要以铜材、橡胶、塑料等为主,其价格最终由铜、石油、天然橡胶等大宗商品价格决定。同时,由于下游整车厂商拥有较为固定配套的多级供应商体系,线束加工企业通常需根据客户的要求,在整车厂商指定的供应商范围内选择原材料采购,采购价格的约定难以实现完全的市场化。二、 中国汽车行业发展概况汽车工业产业链长、覆盖面广、上下游关联产业众多,在我国国民经济发展中起到十分重要的作用。随着我国
41、汽车产业持续快速发展,汽车产业成为支撑和拉动我国经济增长的主导产业之一。1、我国汽车行业总体发展保持稳定,2020年实现9个月正增长我国汽车产业起步于二十世纪五十年代,经过多年发展,已形成较为完整的产业体系。汽车工业产业链长、覆盖面广、上下游关联产业众多,在我国国民经济发展中起到十分重要的作用。随着我国汽车产业持续快速发展,汽车产业成为支撑和拉动我国经济增长的主导产业之一。长期以来,我国汽车行业总体发展保持稳定,在经历高增长的成长期后正处于向稳步发展的成熟期过渡阶段。据中国汽车工业协会统计,2009年我国汽车产销量分别为1,379万辆和1,364万辆,首次成为全球最大的汽车市场。此后,我国汽车
42、销量以9.83%的复合增长率保持较快速度增长。至2017年,我国汽车销量高达2,888万辆,连续九年位列全球汽车市场第一。2018年受中美贸易战以及国内经济结构化调整的影响,宏观经济发展增速承压,居民消费需求出现下滑;与此同时,2018年低排量乘用车购置优惠政策退出,导致2018年部分购车需求在2017年被提前释放,形成2017年销量基数较大、2018年销量出现下滑的局面。2018年我国汽车市场相对低迷,销量为2,808万辆,较2017年下降2.76%,自1990年以来首次出现下滑。2019年受中美经贸摩擦、环保标准切换、新能源补贴退坡等因素的影响,汽车行业下行压力较大,全年产销降幅较上年有所
43、增加。2019年我国汽车销量为2,577万辆,较上年同期下降8.23%。2020年,我国汽车累计销量为2,531万辆,同比下滑1.9%,2020年在遭遇新冠疫情的不利情况下,产销量超出预期。从我国2020年月度销量情况来看,全年呈现先抑后扬的发展态势。一季度汽车产销收新冠肺炎疫情影响大幅下降,自4月开始汽车市场逐步恢复,汽车单月实现销售207万辆,同比增长4.41%,结束了自2018年7月以来连续21个月的负增长。截至2020年12月,我国汽车单月销量为283万辆,同比增长6.4%,已经实现连续9个月同比的正增长。疫情过后,预计我国宏观经济仍将保持稳定增长,在全面做好“六稳”,统筹推进稳增长、
44、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定工作中,中国汽车产业有望延续恢复向好、总体稳定的发展态势。2、乘用车年度销量下滑幅度较大,月度销量已经实现连续正增长乘用车的销售在我国的汽车销售中占主要份额,2020年,我国乘用车销量为2018万辆,占汽车总销量的79.73%。自2018年以来,我国汽车总销量的持续下滑主要是因为乘用车销售的持续下滑所导致的。2019年我国乘用车销量为2,144万辆,同比下滑9.56%。2020年,我国乘用车累计销量同比下滑6%,下滑幅度明显高于汽车销量总体的下降幅度,受疫情影响更大。从月度销量情况来看,2020年5月,我国乘用车单月实现销售167万辆,同比增长6.97%,
45、结束了自2018年7月以来连续22个月的负增长。2020年12月,我国乘用车单月销量为237.5万辆,同比增长7.2%,已经实现连续8个月同比的正增长。在国家稳增长政策的支持之下,我国乘用车市场有望结束长达两年左右的调整期,进入新的增长阶段。3、商用车市场表现较好,销量增速回升到较好水平2020年,受国汽车淘汰、治超加严以及基建投资等因素的拉动,商用车全年产销呈现大幅增长。2020年商用车产销分别完成523.1万辆和513.3万辆,首超500万辆,创历史新高,商用车产销同比分别增长20.0%和18.7%,产量增幅比上年提高18.1个百分点,销量增速比上年实现了由负转正。纵观我国商用车近几年的市
46、场表现,除2017年、2019年出现小幅下降之外,总体保持稳定增长态势。从月度的角度看,商用车从2020年4月开始,率先恢复增长,且增速迅猛,连续9个月刷新当月历史产销记录。12月,商用车销售完成45.6万辆,同比增长2.4%。从构成上看,我国的商用车主要包括货车和客车两大类。2020年,货车在整个商用车中销售占比高达91.27%,处于主导地位。2020年,我国货车累计实现销售468.5万辆,同比增长21.7%,实现了较快增长。纵观我国货车自2015年的市场表现,除2019年出现小幅下降之外,总体保持稳定增长态势。从构成上看,我国的货车主要包括重卡、中卡、轻卡和微卡四大类。其中,轻卡和重卡在货车的销售中占据主导地位。2020年,轻卡在整个货车中的销售占比为46.91%,占比最高;重卡的销售占比为34.53%,为第二高;微卡和中卡的销售占比较少,分别为15.12%和3.44%。2020年,我国轻卡