广州轨道交通零部件项目申请报告(参考范文).docx

上传人:ma****y 文档编号:5086599 上传时间:2021-12-03 格式:DOCX 页数:130 大小:125.05KB
返回 下载 相关 举报
广州轨道交通零部件项目申请报告(参考范文).docx_第1页
第1页 / 共130页
广州轨道交通零部件项目申请报告(参考范文).docx_第2页
第2页 / 共130页
点击查看更多>>
资源描述

《广州轨道交通零部件项目申请报告(参考范文).docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《广州轨道交通零部件项目申请报告(参考范文).docx(130页珍藏版)》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。

1、泓域咨询 /广州轨道交通零部件项目申请报告报告说明我国铁路运输设备制造业起步较晚,而且在相当长的一段时间内处于“铁老大”地位,缺乏外部压力,导致行业整体发展速度较慢,但经过长时间的积累,也取得一些丰硕成果,截至2015年末,我国铁路密度已达到126.04公里/万平方公里,高铁密度已达到19.79公里/万平方公里,基本完成了“四纵四横”主干线的铁路交通架构,各大城市之间的客运专线顺利通车。同时,我国在研制动车组方面取得较大突破,已可以自主研发生产城市轨道交通系统、地铁和轻轨列车等,相关产品已经出口海外。根据谨慎财务估算,项目总投资44174.45万元,其中:建设投资35028.09万元,占项目总

2、投资的79.29%;建设期利息730.71万元,占项目总投资的1.65%;流动资金8415.65万元,占项目总投资的19.05%。项目正常运营每年营业收入98000.00万元,综合总成本费用73583.96万元,净利润17909.13万元,财务内部收益率31.52%,财务净现值37885.25万元,全部投资回收期5.02年。本期项目具有较强的财务盈利能力,其财务净现值良好,投资回收期合理。项目建设符合国家产业政策,具有前瞻性;项目产品技术及工艺成熟,达到大批量生产的条件,且项目产品性能优越,是推广型产品;项目产品采用了目前国内最先进的工艺技术方案;项目设施对环境的影响经评价分析是可行的;根据项

3、目财务评价分析,经济效益好,在财务方面是充分可行的。本期项目是基于公开的产业信息、市场分析、技术方案等信息,并依托行业分析模型而进行的模板化设计,其数据参数符合行业基本情况。本报告仅作为投资参考或作为学习参考模板用途。目录第一章 项目概述8一、 项目概述8二、 项目提出的理由10三、 项目总投资及资金构成11四、 资金筹措方案11五、 项目预期经济效益规划目标12六、 原辅材料及设备12七、 项目建设进度规划13八、 环境影响13九、 报告编制依据和原则13十、 研究范围14十一、 研究结论15十二、 主要经济指标一览表15主要经济指标一览表15第二章 行业发展分析18一、 行业产业链情况18

4、二、 机车、客车、货车行业发展状况21三、 城市轨道交通行业发展概况22第三章 项目建设背景及必要性分析25一、 风险特征25二、 行业概况28三、 铁路交通行业发展概况29第四章 项目承办单位基本情况32一、 公司基本信息32二、 公司简介32三、 公司竞争优势33四、 公司主要财务数据36公司合并资产负债表主要数据36公司合并利润表主要数据36五、 核心人员介绍36六、 经营宗旨38七、 公司发展规划38第五章 建筑工程技术方案40一、 项目工程设计总体要求40二、 建设方案41三、 建筑工程建设指标44建筑工程投资一览表44第六章 产品方案与建设规划46一、 建设规模及主要建设内容46二

5、、 产品规划方案及生产纲领46产品规划方案一览表46第七章 法人治理结构48一、 股东权利及义务48二、 董事50三、 高级管理人员55四、 监事57第八章 SWOT分析60一、 优势分析(S)60二、 劣势分析(W)62三、 机会分析(O)62四、 威胁分析(T)63第九章 发展规划69一、 公司发展规划69二、 保障措施70第十章 项目节能说明73一、 项目节能概述73二、 能源消费种类和数量分析74能耗分析一览表75三、 项目节能措施75四、 节能综合评价76第十一章 劳动安全生产78一、 编制依据78二、 防范措施79三、 预期效果评价82第十二章 组织机构及人力资源配置83一、 人力

6、资源配置83劳动定员一览表83二、 员工技能培训83第十三章 投资估算86一、 投资估算的依据和说明86二、 建设投资估算87建设投资估算表91三、 建设期利息91建设期利息估算表91固定资产投资估算表92四、 流动资金93流动资金估算表94五、 项目总投资95总投资及构成一览表95六、 资金筹措与投资计划96项目投资计划与资金筹措一览表96第十四章 项目经济效益98一、 经济评价财务测算98营业收入、税金及附加和增值税估算表98综合总成本费用估算表99固定资产折旧费估算表100无形资产和其他资产摊销估算表101利润及利润分配表102二、 项目盈利能力分析103项目投资现金流量表105三、 偿

7、债能力分析106借款还本付息计划表107第十五章 招投标方案109一、 项目招标依据109二、 项目招标范围109三、 招标要求109四、 招标组织方式110五、 招标信息发布110第十六章 风险分析111一、 项目风险分析111二、 项目风险对策113第十七章 总结评价说明116第十八章 附表附录118营业收入、税金及附加和增值税估算表118综合总成本费用估算表118固定资产折旧费估算表119无形资产和其他资产摊销估算表120利润及利润分配表120项目投资现金流量表121借款还本付息计划表123建设投资估算表123建设投资估算表124建设期利息估算表124固定资产投资估算表125流动资金估算

8、表126总投资及构成一览表127项目投资计划与资金筹措一览表128第一章 项目概述一、 项目概述(一)项目基本情况1、项目名称:广州轨道交通零部件项目2、承办单位名称:xxx(集团)有限公司3、项目性质:技术改造4、项目建设地点:xx5、项目联系人:刘xx(二)主办单位基本情况公司依据公司法等法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定,制定并由股东大会审议通过了董事会议事规则,董事会议事规则对董事会的职权、召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录等进行了规范。 本公司秉承“顾客至上,锐意进取”的经营理念,坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。公司坚持“责任+爱心”的服务理念,将诚信

9、经营、诚信服务作为企业立世之本,在服务社会、方便大众中赢得信誉、赢得市场。“满足社会和业主的需要,是我们不懈的追求”的企业观念,面对经济发展步入快车道的良好机遇,正以高昂的热情投身于建设宏伟大业。展望未来,公司将围绕企业发展目标的实现,在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下,围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑,推动体制机制改革和管理及业务模式的创新,加强团队能力建设,提升核心竞争力,努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。当前,国内外经济发展形势依然错综复杂。从国际看,世界经济深度调整、复苏乏力,外部环境的不稳定不确定因素增加,中小企业外贸形势依然严峻,出口增长放缓。从国内看

10、,发展阶段的转变使经济发展进入新常态,经济增速从高速增长转向中高速增长,经济增长方式从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长,经济增长动力从物质要素投入为主转向创新驱动为主。新常态对经济发展带来新挑战,企业遇到的困难和问题尤为突出。面对国际国内经济发展新环境,公司依然面临着较大的经营压力,资本、土地等要素成本持续维持高位。公司发展面临挑战的同时,也面临着重大机遇。随着改革的深化,新型工业化、城镇化、信息化、农业现代化的推进,以及“大众创业、万众创新”、中国制造2025、“互联网+”、“一带一路”等重大战略举措的加速实施,企业发展基本面向好的势头更加巩固。公司将把握国内外发展形势,利用好国际国

11、内两个市场、两种资源,抓住发展机遇,转变发展方式,提高发展质量,依靠创业创新开辟发展新路径,赢得发展主动权,实现发展新突破。(三)项目建设选址及用地规模本期项目选址位于xx,占地面积约94.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,非常适宜本期项目建设。(四)产品规划方案根据项目建设规划,达产年产品规划设计方案为:xxx件轨道交通零部件/年。二、 项目提出的理由我国机车车辆及动车组零部件中自有核心技术较少,高端产品大多依赖进口,在价格、供货周期方面受制于人。我国在机车车辆及动车组零部件的研发、制造方面还需进一步提高自主知识产权比例和自主创新能力。

12、随着技术和制造工艺的更新换代,如果不能持续优化创新体系,加大对高级技术和质量管理人才的培养和引进力度,保持和增强技术能力、制造工艺及其产能,将可能对行业未来发展产生不利影响。站在新的历史起点上,我市必须准确把握战略机遇期内涵的深刻变化,更加主动适应和引领经济发展新常态,主动服务国家和全省发展大局。从工作原则上,要坚持主动从全球城市体系中找标杆,从国家大战略中找动力,从区域发展中找动力,从全球发展要素配置和国际产业分工中找动力。在工作思路上,要坚持顶层设计和切实管用相结合,战略定力和精准发力相结合,统筹兼顾和重点突破相结合,长远谋划和及时见效相结合。在工作方法上,要坚持突出重点,解决难点,形成创

13、新点,找到平衡点。在工作结果上,要厚植发展优势,形成新的优势,巩固和提升国家中心城市地位,在全国全省发展中充分发挥动力源和增长极的作用。三、 项目总投资及资金构成本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资44174.45万元,其中:建设投资35028.09万元,占项目总投资的79.29%;建设期利息730.71万元,占项目总投资的1.65%;流动资金8415.65万元,占项目总投资的19.05%。四、 资金筹措方案(一)项目资本金筹措方案项目总投资44174.45万元,根据资金筹措方案,xxx(集团)有限公司计划自筹资金(资本金)29262.17万元。(二)

14、申请银行借款方案根据谨慎财务测算,本期工程项目申请银行借款总额14912.28万元。五、 项目预期经济效益规划目标1、项目达产年预期营业收入(SP):98000.00万元。2、年综合总成本费用(TC):73583.96万元。3、项目达产年净利润(NP):17909.13万元。4、财务内部收益率(FIRR):31.52%。5、全部投资回收期(Pt):5.02年(含建设期24个月)。6、达产年盈亏平衡点(BEP):28578.71万元(产值)。六、 原辅材料及设备(一)项目主要原辅材料该项目主要原辅材料包括钢卷、镀锌板、液压油、齿轮油、蜗轮蜗杆油、焊丝、冲压件、配套件、模具。(二)主要设备主要设备

15、包括:开卷机、整平机、剪切对焊机、储料坑、伺服送料机、在线预冲孔平台、辊压成型、切断机、下料平台、自动码垛机、后冲切平台。七、 项目建设进度规划项目计划从可行性研究报告的编制到工程竣工验收、投产运营共需24个月的时间。八、 环境影响本项目建成后产生的各项污染物如能按本报告提出的污染治理措施进行治理,保证治理资金落实到位,保证污染治理工程与主体工程实行“三同时”,且加强污染治理措施和设备的运行管理,实施排污总量控制,则本项目建成后对周围环境不会产生明显的影响,从环境保护角度分析,本项目是可行的。九、 报告编制依据和原则(一)编制依据1、本期工程的项目建议书。2、相关部门对本期工程项目建议书的批复

16、。3、项目建设地相关产业发展规划。4、项目承办单位可行性研究报告的委托书。5、项目承办单位提供的其他有关资料。(二)编制原则1、立足于本地区产业发展的客观条件,以集约化、产业化、科技化为手段,组织生产建设,提高企业经济效益和社会效益,实现可持续发展的大目标。2、因地制宜、统筹安排、节省投资、加快进度。十、 研究范围投资必要性:主要根据市场调查及分析预测的结果,以及有关的产业政策等因素,论证项目投资建设的必要性;技术的可行性:主要从事项目实施的技术角度,合理设计技术方案,并进行比选和评价;财务可行性:主要从项目及投资者的角度,设计合理财务方案,从企业理财的角度进行资本预算,评价项目的财务盈利能力

17、,进行投资决策,并从融资主体的角度评价股东投资收益、现金流量计划及债务清偿能力;组织可行性:制定合理的项目实施进度计划、设计合理组织机构、选择经验丰富的管理人员、建立良好的协作关系、制定合适的培训计划等,保证项目顺利执行;经济可行性:主要是从资源配置的角度衡量项目的价值,评价项目在实现区域经济发展目标、有效配置经济资源、增加供应、创造就业、改善环境、提高人民生活等方面的效益;风险因素及对策:主要是对项目的市场风险、技术风险、财务风险、组织风险、法律风险、经济及社会风险等因素进行评价,制定规避风险的对策,为项目全过程的风险管理提供依据。十一、 研究结论本项目生产线设备技术先进,即提高了产品质量,

18、又增加了产品附加值,具有良好的社会效益和经济效益。本项目生产所需原料立足于本地资源优势,主要原材料从本地市场采购,保证了项目实施后的正常生产经营。综上所述,项目的实施将对实现节能降耗、环境保护具有重要意义,本期项目的建设,是十分必要和可行的。十二、 主要经济指标一览表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积62667.00约94.00亩1.1总建筑面积113908.391.2基底面积39480.211.3投资强度万元/亩350.842总投资万元44174.452.1建设投资万元35028.092.1.1工程费用万元29923.382.1.2其他费用万元4367.712.1.3预备费万元

19、737.002.2建设期利息万元730.712.3流动资金万元8415.653资金筹措万元44174.453.1自筹资金万元29262.173.2银行贷款万元14912.284营业收入万元98000.00正常运营年份5总成本费用万元73583.96""6利润总额万元23878.84""7净利润万元17909.13""8所得税万元5969.71""9增值税万元4476.75""10税金及附加万元537.20""11纳税总额万元10983.66""12工业增加

20、值万元35970.35""13盈亏平衡点万元28578.71产值14回收期年5.0215内部收益率31.52%所得税后16财务净现值万元37885.25所得税后第二章 行业发展分析一、 行业产业链情况1、上游产业情况司轨道交通车辆转向架构架、牵引、轮轴等锻铸造产品的主要原材料为钢材。目前,我国钢材市场已经发展成熟,市场竞争激烈,市场上供应充足,产品价格相对稳定且易于采购,企业可以根据自身实际需求采购,上游企业对行业经营影响较小。2、下游产业情况铁路及轨道交通运输行业的发展变化对铁路、轨道交通机车车辆制造及其配件制造行业发展有着深远影响。行业公司的下游客户主要包括长春轨道客车

21、股份有限公司、唐山轨道客车有限责任公司、德国舍弗勒(宁夏)有限公司、北京地铁车辆装备有限公司等轨道交通运营商。下游行业的变革和发展将对本行业的发展形成巨大的推动作用,也将给行业带来广阔的市场空间。轨道交通投资对GDP拉动作用明显,是稳增长的重要手段。建设轨道交通能改善经济结构,推动经济增长。据相关研究表明,每投资1亿元的轨道交通项目,可带动GDP增长2.63亿元,增加8,000个以上的就业岗位。在全球金融危机的影响下,2008年第4季度GDP增长下滑至6.60%,国务院通过了2万亿的铁路投资计划。“十三五”期间铁路投资将达8,000亿/年,铁路投资继续高位运行。2016年政府工作报告和“十三五

22、”规划纲要提出“十三五”期间铁路固定资产投资规模将达到3.5万亿至3.8万亿,其中基本建设投资约3万亿,建设新线路3万公里,到2020年,全国铁路营运里程达到15万公里,其中高铁3万公里,覆盖80%以上的大城市。2015年我国铁路密度达到126.04公里/万平方公里,高铁密度达到19.79公里/万平方公里。“十二五”期间,我国铁路平均密度为109.76公里/平方公里,复合增速为5.35%;高铁平均密度为13.01公里/平方公里,复合增速23.53%。预计2020年铁路营业里程将达到15.70万公里,高铁营业里程将达到3万公里。“十三五”期间高铁新线建设带来至少1.10万辆动车组的铺车需求。新投

23、产线路的铺车需求主要与新投产线路的投资规模相关,高铁动车组的动车保有量密度约为1辆/公里,这意味高铁线路的延伸,轨交车辆设备将随之带来增量需求以满足新投产线的铺车需求。根据“十三五”规划,“十三五”期间高铁营业里程还将增加1.10万公里,年均增加2,200公里。按照我国高铁动车组车辆保有量密度约为1辆/公里,“十三五”期间高铁新线建设带来至少1.10万辆动车组的新增需求,每年至少增加2,200辆动车组的新建线路铺车需求。“十三五”期间高铁客运的持续增长带来已投产线路的补车需求。为了保证运力的增长,车次密度的上升和车辆补车需求具有确定性。以京沪高速铁路为例,线路由北京南站至上海虹桥站,全长1,3

24、18公里。2011至2015年间,京沪高铁的客运量从0.24亿人/年增长到1.20亿元,5年复合增速达到37%。客运量的高速增长必然带来线路的补车需求,从刚铺车时的1辆/公里上升到更高的水平,以满足不断增长的客流,带来轨交设备的新增需求。近年来,城市轨道交通建设的爆发和海外市场出口需求也蓬勃发展带动轨交零部件的需求持续提升。铁路客车保有量增速趋稳,需求稳定在8,000辆/年。我国客运持续稳定增长,新增及更新需求稳定在5,000至6,000辆,年均出口2,000至3,000辆,需求稳定在8,000辆/年。“十三五”期间合计达40亿元。铁路建设推进电力机车新需求,新增和维修需求稳定在3,000辆/

25、年。按照国家铁路局的初步预计“十三五”期间将建设铁路新线14.50万公里,新通车铁路将推动新线电力机车新需求。新增需求稳定在1,500辆/年,另外每年的维修需求稳定在1,500辆/年左右,合计需求稳定在3,000辆/年。地铁为代表的城市轨道交通快速发展,城轨投资迎来高峰期。截至2015年底,全国已开通城规交通运营的城市已达26个(新增南昌、兰州、青岛、淮安4个),地铁运营线路达到85条,运营线路总长达到2,658公里。根据国家发改委数据显示,自2015年以来,共批复北京、天津、深圳、大连、南京、武汉、济南、石家庄、成都、南宁、呼和浩特、南昌、长春共13个城市的地铁近期建设或调整规划,总投资高达

26、10,192亿元,2015年全年投资3,000亿。据统计,目前全国共有39个城市获批修建地铁,已包括绝大部分的一二线城市,甚至包括徐州、南通这两座传统意义上的三线城市也先后获得批复。二、 机车、客车、货车行业发展状况“十二五”期间,尽快传统铁路机车、客车、货车发展速度相比高铁、动车较慢,但由于上述铁路车辆与国民经济、社会发展、百姓生活息息相关,未来一段时间内仍将是交通运输领域的主要力量,因此其保有量将保持稳定。根据国家铁路局统计,2015年我国铁路机车保有量达2.10万辆,与去年同期基本持平,近5年复合增长率为1.40%;2015年我国铁路客车保有量达6.50万辆,较去年同期增加4,400辆,

27、同比增长7.26%,近5年复合增长率为4.23%;铁路货车保有量达到72.30万辆,较去年同期增加12,900辆,同比增长1.82%,近5年复合增长率为2.17%,上述铁路车辆保有量均稳定。另外,随着我国在“十三五”期间将电力机车新需求,预计新增和维修需求量稳定在3,000辆/年。三、 城市轨道交通行业发展概况近年来,随着我国城市化进程的不断推进,预计到2020年城市人口占比将达到50%,而城市交通拥堵将持续成为城市可持续发展需要面临的重要问题之一。城市轨道交通作为一种大容量、便捷、环保的城市公共交通方式,在缓解城市交通拥堵、减少土地和能源消耗、优化城市空间布局等方面发挥着重要作用。未来,城市

28、轨道交通将成为人们出行中不可缺少的方式。因此,以地铁、城轨为代表的城市轨道交通将迎来快速发展的机遇。我国城市轨道交通经历了上世纪五十年代的初级阶段和九十年代以后的快速发展阶段后,北京、上海、广州和深圳等特大城市已经基本形成较为完善的轨道交通网络化运营系统,天津、武汉、南京、成都和重庆等二线城市也已形成了基本的轨道交通网络,部分城市也已经正在或计划建设城市轨道交通网络。截至2015年末,全国已开通城规交通运营的城市已达26个,地铁运营线路达到85条,运营线路总长达到2,658公里。根据国家发改委统计数据,2015年以来,国家发改委共批复北京、天津、深圳、大连、南京、武汉、济南、石家庄、成都、南宁

29、、呼和浩特、南昌、长春共13个城市的地铁近期建设或调整规划,总投资高达10,192亿元。目前,我国的城市轨道交通形成了以地铁为主,轻轨、地面有轨电车、磁悬浮列车为辅助的发展趋势。2012年7月,国务院印发“十二五”综合交通运输体系规划,提出为适应城市发展需要,应以轨道交通为骨干,建设城市快速网络;2013年1月,国务院发布关于城市优先发展公共交通的指导意见,确定公共交通在城市交通中的主体地位,要求各地根据实际情况合理规划,有条件的特大城市、大城市有序推进轨道交通系统建设。根据wind资讯统计,2015年新增地铁线路数85条,同比增加11.84%;新增轻轨线路数10条,同比增长11.11%,我国

30、已迎来城市轨道交通的快速发展期。随着地铁、轻轨等城市轨道的建设发展,与之配套的城轨交通装备制造业也随之快速发展。城轨交通装备制造业作为促进我国城轨交通运输现代化的重要保证,得到国家产业政策的大力支持,具有广阔的发展前景。城市公共交通“十二五”发展规划纲要明确提出,“十二五”期间,我国城市公共交通运力总量将保持快速增长态势,尤其是轨道交通运量将大幅增长。“十二五”国家战略性新兴产业发展规划和国家“十二五”科学与技术发展规划均将城市轨道交通装备列为战略性新兴产业和重点扶持领域之中。“十二五”期间,城市轨道交通车辆运营数量分别为2011年至2015年分别为9,945辆、12,611辆、14,366辆

31、、17,300辆、19,941辆,复合增长率达到20.10%。随着地铁、轻轨等城市轨道的建设发展,与之配套的城轨交通装备制造业也随之快速发展。城轨交通装备制造业作为促进我国城轨交通运输现代化的重要保证,得到国家产业政策的大力支持,具有广阔的发展前景。城市公共交通“十二五”发展规划纲要明确提出,“十二五”期间,我国城市公共交通运力总量将保持快速增长态势,尤其是轨道交通运量将大幅增长。“十二五”国家战略性新兴产业发展规划和国家“十二五”科学与技术发展规划均将城市轨道交通装备列为战略性新兴产业和重点扶持领域之中。“十二五”期间,城市轨道交通车辆运营数量分别为2011年至2015年分别为9,945辆、

32、12,611辆、14,366辆、17,300辆、19,941辆,复合增长率达到20.10%。第三章 项目建设背景及必要性分析一、 风险特征1、不利因素(1)高端领域技术有待提高我国机车车辆及动车组零部件中自有核心技术较少,高端产品大多依赖进口,在价格、供货周期方面受制于人。我国在机车车辆及动车组零部件的研发、制造方面还需进一步提高自主知识产权比例和自主创新能力。随着技术和制造工艺的更新换代,如果不能持续优化创新体系,加大对高级技术和质量管理人才的培养和引进力度,保持和增强技术能力、制造工艺及其产能,将可能对行业未来发展产生不利影响。(2)企业规模有待扩大轨道交通机车车辆零部件制造业具有规模经济

33、的特征,目前国内生产企业规模较小,还未能体现规模经济效益。此外,与国外同行业相比,我国企业在销售规模、从业人数、市场影响等方面还存在较大差距。(3)市场化竞争加剧2013年3月,国务院关于组建中国铁路总公司有关问题的批复(国函【2013】47号)审批通过中国铁路总公司组建方案,标志着我国铁路系统市场化改革的正式开启。从短期来看,由于相关单位暂停新造机车车辆的招标,导致营业收入出现波动。从长远来看,中国铁路总公司将采取市场化运作方式运营,会更加重视铁路产品的性价比,铁路配件行业之前形成的竞争格局可能会打破,市场竞争进入白热化阶段,行业利润水平可能承压。另外,随着铁路系统市场化改革,铁路部门重构和

34、职能转变,未来轨道交通装备制造市场中,新的竞争者会不断涌现,行业竞争愈发激烈。(4)产业政策变动的风险根据国务院2005年公布的促进产业结构调整暂行规定和国家发改委2012年公布的产业结构调整指导目录(2011年)的有关内容,铁路行车及客运、货运安全保障系统技术和城市轨道交通装备均属于国家重点鼓励发展的三十九个产业之一,我国轨道交通建设已进入快速发展时期。如果国家宏观经济政策及相关产业政策发生较大的调整,将可能导致市场环境和发展空间发生变化,给生产经营造成一定的影响。2、有利因素(1)技术水平不断提高国家铁路大提速推动了轨道交通装备行业的技术革新,促进了相关技术的升级换代。同时,技术创新带来的

35、产能增加和产品质量提升拉动了新产品的市场需求,促进了行业的健康发展。此外,以革新技术为基础的新产品,其单位产品性价比明显提高,在提高轨道交通机车车辆配件制造行业收入和盈利水平的同时还帮助轨道交通运输行业节约了成本。我国铁路系统在经历提速和高速列车的普及后,轨道交通机车车辆配件制造企业正在向“高强度、高可靠性、高技术性”方向发展,这在一定程度上促使零部件生产企业不断加大技术研发投入,引进先进生产设备,开发和生产符合未来轨道运输要求的新型产品,提高产品的技术含量,以求在日益激烈的市场竞争中获得优势。(2)市场规模不断扩大政府短期的保护政策将使机车、货车车辆行业原有的市场份额在一定时期内保持相对稳定

36、。我国铁路规划里程经历数次上调,根据2008年国家批准的中长期铁路网调整规划方案,“2020年全国铁路营业里程规划目标由10万公里调整为12万公里以上。与此同时,随着我国城市化进程的加快,城市轨道交通也进入大发展时期。根据“十三五”规划,“十三五”期间高铁营业里程还将增加1.10万公里,年均增加2,200公里。按照我国高铁动车组车辆保有量密度约为1辆/公里,“十三五”期间高铁新线建设带来至少1.10万辆动车组的新增需求,每年至少增加2,200辆动车组的新建线路铺车需求。保护政策取消之前,铁路基础设施包括地铁、轻轨建设项日的增多、建设速度的加快也为国内相关企业提供抢占新市场的契机。(3)国家产业

37、政策的支持轨道交通装备制造一直是国家重点支持的制造业之一,不仅具有广阔的市场空间,并且对我国推进城镇化建设,构建地区经济带具有重要的战略意义。国家中长期科技发展规划纲要(2006-2020年)、国务院促进产业结构调整暂行规定中明确提出要“创新投入机制,整合政府资金,加大支持力度,激励企业开展技术创新和对引进先进技术的消化吸收与再创新”。并强调“坚持以信息化带动工业化,鼓励运用高技术和先进适用技术改造提升制造业,提高自主知识产权、自主品牌和高端比重”。二、 行业概况我国铁路运输设备制造业起步较晚,而且在相当长的一段时间内处于“铁老大”地位,缺乏外部压力,导致行业整体发展速度较慢,但经过长时间的积

38、累,也取得一些丰硕成果,截至2015年末,我国铁路密度已达到126.04公里/万平方公里,高铁密度已达到19.79公里/万平方公里,基本完成了“四纵四横”主干线的铁路交通架构,各大城市之间的客运专线顺利通车。同时,我国在研制动车组方面取得较大突破,已可以自主研发生产城市轨道交通系统、地铁和轻轨列车等,相关产品已经出口海外。随着在我国铁路基建投资持续增长,铁路运输设备制造业的景气度得到提升。2011年以来,我国铁路运输设备制造行业的企业数量逐年增加,据国家统计局统计,截至2015年10月,铁路运输设备制造行业企业数量增加至809家,平均营业收入已达到3,268.00万元、行业平均利润总额为274

39、.00万元,均呈现增长趋势,在中国经济整体增速放缓的背景下,铁路运输设备制造行业整体保持了平稳的发展态势,经营效益较高。铁路运输设备制造业的主营业务收入由1999年2月的262,761.70万元增加至2015年10月的32,680,014.80万元;铁路机车车辆配件制造的主营业务收入由1998年12月的483,502.60万元至2015年的的11,372,787.40万元。三、 铁路交通行业发展概况根据国家统计局数据,“十二五”期间我国铁路行业投资不断增长,2011年至2015年分别完成铁路行业投资金额5,906.59亿、6,339.67亿、6,657.45亿、8,088亿和8,238亿,年均

40、复合增长率达到6.88%,远超“十二五”初期计划的铁路固定资产投资总额2.80万亿。截至2015年末,我国铁路营业里程以已达到12.10万公里。高铁建设在“十二五”期间发展尤为迅猛,2011至2015年,我国高铁营业里程增加1.39万公里,达到1.90万公里,“十二五”期间复合增速达到23.55%。国内高铁占铁路营业里程从自2008年开通高铁时营业里程占比不到1.00%增长至2015年的15.70%。截至2015年末,我国高铁营业里程占世界高铁营业里程达到60.00%以上,稳居世界第一。十二五期间,动车组随着高铁建设的爆发而快速增加,2011-2015年,新增动车组分别为2,384辆、1,77

41、4辆、1800辆、3,232辆、3,952辆,复合增长率达到21.04%,动车组车辆保有量快速上升。2016年政府工作报告和“十三五”规划纲要提出“十三五”期间铁路固定资产投资规模将达到3.5万亿至3.8万亿,其中基本建设投资约3万亿,建设新线路3万公里,到2020年,全国铁路营运里程达到15万公里,其中高铁3万公里,覆盖80%以上的大城市。新投产线路的铺车需求主要与新投产线路的投资规模相关,高铁动车组的动车保有量密度约为1辆/公里,这意味高铁线路的延伸,轨交车辆设备将随之带来增量需求以满足新投产线的铺车需求。根据“十三五”规划,“十三五”期间高铁营业里程还将增加1.10万公里,年均增加2,2

42、00公里。按照我国高铁动车组车辆保有量密度约为1辆/公里,“十三五”期间高铁新线建设带来至少1.10万辆动车组的新增需求,每年至少增加2,200辆动车组的新建线路铺车需求。“十三五”期间高铁客运的持续增长带来已投产线路的补车需求。为了保证运力的增长,车次密度的上升和车辆补车需求具有确定性。以京沪高速铁路为例,线路由北京南站至上海虹桥站,全长1,318公里。2011至2015年间,京沪高铁的客运量从0.24亿人/年增长到1.20亿元,5年复合增长率为37%。客运量的高速增长必然带来线路的补车需求,从刚铺车时的1辆/公里上升到更高的水平,以满足不断增长的客流,带来轨交设备的新增需求。第四章 项目承

43、办单位基本情况一、 公司基本信息1、公司名称:xxx(集团)有限公司2、法定代表人:刘xx3、注册资本:1020万元4、统一社会信用代码:xxxxxxxxxxxxx5、登记机关:xxx市场监督管理局6、成立日期:2015-11-57、营业期限:2015-11-5至无固定期限8、注册地址:xx市xx区xx9、经营范围:从事轨道交通零部件相关业务(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)二、 公司简介展望未来,公司将围绕企业发展目标的实现,在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下,

44、围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑,推动体制机制改革和管理及业务模式的创新,加强团队能力建设,提升核心竞争力,努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。当前,国内外经济发展形势依然错综复杂。从国际看,世界经济深度调整、复苏乏力,外部环境的不稳定不确定因素增加,中小企业外贸形势依然严峻,出口增长放缓。从国内看,发展阶段的转变使经济发展进入新常态,经济增速从高速增长转向中高速增长,经济增长方式从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长,经济增长动力从物质要素投入为主转向创新驱动为主。新常态对经济发展带来新挑战,企业遇到的困难和问题尤为突出。面对国际国内经济发展新环境,公司依然面临着较大的经

45、营压力,资本、土地等要素成本持续维持高位。公司发展面临挑战的同时,也面临着重大机遇。随着改革的深化,新型工业化、城镇化、信息化、农业现代化的推进,以及“大众创业、万众创新”、中国制造2025、“互联网+”、“一带一路”等重大战略举措的加速实施,企业发展基本面向好的势头更加巩固。公司将把握国内外发展形势,利用好国际国内两个市场、两种资源,抓住发展机遇,转变发展方式,提高发展质量,依靠创业创新开辟发展新路径,赢得发展主动权,实现发展新突破。三、 公司竞争优势(一)自主研发优势公司在各个细分领域深入研究的同时,通过整合各平台优势,构建全产品系列,并不断进行产品结构升级,顺应行业一体化、集成创新的发展

46、趋势。通过多年积累,公司产品性能处于国内领先水平。公司多年来坚持技术创新,不断改进和优化产品性能,实现产品结构升级。公司结合国内市场客户的个性化需求,不断升级技术,充分体现了公司的持续创新能力。在不断开发新产品的过程中,公司已有多项产品均为国内领先水平。在注重新产品、新技术研发的同时,公司还十分重视自主知识产权的保护。(二)工艺和质量控制优势公司进口大量设备和检测设备,有效提高了精度、生产效率,为产品研发与确保产品质量奠定了坚实的基础。此外,公司是行业内较早通过ISO9001质量体系认证的企业之一,公司产品根据市场及客户需要通过了产品认证,表明公司产品不仅满足国内高端客户的要求,而且部分产品能够与国际标准接轨,能够跻身于国际市场竞争中。在日常生产中,公司严格按照质量体系管理要求,不断完善产品的研发、生产、检验、客户服务等流程,保证公司产品质量的稳定性。(三)产品种类齐全优势公司不仅能满足客户对标准化产品的需求,而且能根据客户的个性化要求,定制生产规格、型号不同的产品。公司齐全的产品系列,完备的产品结构,能够为客户提供一站式服务。对公司来说,实现了对具有多种产品需求客户的资源共享,拓展了销售渠道,增加了客户粘性。公司产品价格与国外同类产品相比有较强性价比优势,在国内市场起到了逐步替代进口产品的作用。(四)营销网络及服务优势根据公司产品服务的特点、客户分布的地域特点,公司营销

展开阅读全文
相关资源
相关搜索

当前位置:首页 > 研究报告 > 其他报告

本站为文档C TO C交易模式,本站只提供存储空间、用户上传的文档直接被用户下载,本站只是中间服务平台,本站所有文档下载所得的收益归上传人(含作者)所有。本站仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。若文档所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知淘文阁网,我们立即给予删除!客服QQ:136780468 微信:18945177775 电话:18904686070

工信部备案号:黑ICP备15003705号© 2020-2023 www.taowenge.com 淘文阁