企业内部审核检查表格.doc

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1、1内部审核检查表编号:人资(00)-GJ50(B)-01受审核方 生产厂(综合) 受审核方人员审核员 审核日期审核体系: 质量管理体系 环境管理体系 职业健康体系序号条款/过程 检查事项及检查方式检查结果及跟踪记录 判断1 4.2.3 文件控制1、检查文件收发记录2、检查文件评审情况3、检查文件特别是规程修改是否符合要求2 4.2.4 记录控制 检查记录的填写、存放、标识3 6.2.2 检查是否制定年度培训计划,培训是否实施, 员工上岗资质是否齐全4 5.4.1 检查质量分目标统计完成情况5 8.2.3 过程的监视与测量抽查日常检查记录,包括工艺巡检、安全 环保检查等6 8.5.2 抽查纠正、

2、纠正措施的整改情况,包括内审、外审开具的不合格报告及观察项 ,各项内部检查、专项检查中发现的问题以及验证。7 E/H4.3.1/3 1、检查环境因素调查表、危险 源辨识表的填写是否符合要求;2、检查重要环境因素和高中度 风险的控制情况,检查是否填写重要环境因素和高中度风险控制一览表;3、检查目标、指标、管理方案的实施情况;8 E/H4.3.2 检查法律法规的收集及传递记录9 4.4.6 检查各种运行控制的实施情况,包括:固废的收集、移交分析室废液的收集移交污水、大气的控制安全环保事故的处理各种施工证的管理,施工方的管理安全设施和劳动防护的管理,劳动防护用品的领用、使用节能指标的完成职工健康管理

3、10 4.4.7 应急预案的制定及实施、演练职 工应急措施的培训,职工是否熟练掌握各种安全设施的使用出现紧急情况的处理记录审核思路提示:目标策划实施测量与监控改进2内 部 审 核 检 查 表编号:人资( 00)-GJ50(B)-01受审核方 生产厂( 生产过程控制检查) 受审核方人员审核员 审核日期审核体系: 质量管理体系 环境管理体系 职业健康体系序号条 款 /要 素 检查事项及检查方式检查结果及跟踪记录 判定1237.5.17.5.37.5.5剧毒化学品管理规定1、检查生产计划的制定、下发及完成情况。可 对照生产计 划管理规定4.1.7、4.2.3、4.2.6、4.4.1、 4.4.2、4

4、.4.3 等条款的要求检查。2、检查生产调度记录,生产调度指令的传递与执行以及生产开、停 车的执行情况。可对照生产调度会管理规定的 71、72 等条款及生产调度指令管理规定4.24.34.4 等条款以及生产调度开、停车管理规定的要求检查。3、检查生产控制过程是否按规程执行:抽查主要产品的生产原始记录对照规程检查是否符合规程要求。检查生产原始记录管理规定的执行情况。4、检查生产工艺的变更及生产工艺检查情况。对照生产工艺变更管理规定和生产工艺检查与考核规定检查。5、现场查看操作是否按规程要求执行,询问现场操作员工是否熟悉规程,是否熟悉控制点参数要求。现场查看原料、中间体、成品、设备、管道等的 标识

5、和防护 。部分生产厂(农二、农三、农五、包装厂)须检查成品的入库和转运管理。对照产品标识、贮存、防护程序和产品入库、 转运、 贮存、防护管理规定以及胜利工业园区产品转运、包装、 储存管理 规定实施检查。检查剧毒化学品的管理状况。检查农一、农四、农五、 电化厂等生产厂 剧毒化学品的领用、使用、 废弃物处理是否符合剧毒化学品管理规定的要求。审核思路提示:目标策划实施测量与监控改进3内 部 审 核 检 查 表编号:人资( 00)-GJ50(B)-01受审核方 生产厂(设备、监视测量设备管理、及产品监视和测量)受审核方人员审核员 审核日期审核体系: 质量管理体系 环境管理体系 职业健康体系序号条 款

6、/要 素 检查事项及检查方式检查结果及跟踪记录 判定12346376824641、检查设备清单,是否分类建立设备清单,抽 查几台设备 是否按要求控制,台帐和实物是否相符。2、抽查设备检修情况,包括大修、月修。3、重点检查各项设备管理规章制度的执行情况。4、检查特种设备的控制。5、检查安全环保装置的控制。6、现场查看维护保养情况。7、设备巡检情况,发现问题是否及时整改。8、检查设备的新增、安装、报废等是否符合程序。1、检查监视与测量装置台帐或清 单,是否在有效 检验或校准期内。2、现场查看监视与测量装置是否标识清楚。1、原料的抽检原始记录及检验报告。对照原料标准检查。2、中间体的抽检原始记录及检

7、验报告。对照中间体标准检查。3、成品的检验原始记录及检验报告。对照成品标准检查。4、检查产品监视和测量管理及考核规定的执行情况。查 看工作环境是否达到要求。特别是一些对工作环境有特殊要求的场所。审核思路提示:目标策划实施测量与监控改进4内部审核检查表编号:人资(00)-GJ50 (B)-01受审核方 安全环保处 受审核方人员审核员 审核日期审核体系: 质量管理体系 环境管理体系 职业健康体系序号条款/过程 检查事项及检查方式检查结果及跟踪记录 判断1 4.2.3 文件控制1、检查文件收发记录2、检查文件评审 情况2 4.2.4 记录控制 检查记录 的填写、存放、标识3 6.2.2 检查是否制定

8、年度培训计划,培 训是否实施检查特种作业人员的培训取证和定期复审及员工的安全教育工作的落实情况4 7.6 1、检查监视与测量装置台帐或清单,是否在有效检验或校准期内2、现场查看 监视与测量装置是否 标识清楚5 8.2.3 过程的监视与测量抽查日常检查记录,包括安全 环保检查等6 8.5.2/3 抽查纠正、预防措施的整改情况,包括内审、外审开具的不合格报告及观察项,各 项专项检查中发现的问题7 E/H4.3.1/3 1、检查环境因素调查表、危险 源辨识表的汇总;2、检查重要环 境因素和高中度 风险的发放及控制情况3、检查目标 指标及管理方案的 实施情况8 E/H4.3.2 检查法律法规的收集及传

9、递记录检查法律法规的摘编合规性评价9 4.4.6 检查各种运行控制的实施情况,包括:固废的收集分析室废液的收集移交安全环保事故的处理各种施工证的管理,施工方的管理安全设施和劳动防护的管理, 劳动防护用品的发放新产品开发的环境、安全影响 评估安全标识的监督管理5相关方的管理10 4.5.1 检查安全环境监测记录 ,包括年度、月度和周检记录11 4.4.7 应急预案的制定及组织实施、演 练职工应急措施的培训,职工是否熟 练掌握各种安全设施的使用出现紧急情况的处理记录审核思路提示:目标策划实施测量与监控改进内部审核检查表编号:人资(00)-GJ50 (B)-01受审核方 人力资源部、保卫处、 后勤处

10、 受审核方人员审核员 审核日期审核体系: 质量管理体系 环境管理体系 职业健康体系序号条款/过程 检查事项及检查方式检查结果及跟踪记录 判断1 4.2.3 文件控制1、检查文件收发记录2、检查文件评审 情况,手册、程序文件、管理标准的的修改是否符合要求3、各 层次文件编号的控制2 4.2.4 记录控制检查记录 的填写、存放、标识检查记录的编号控制3 6.2.2 检查是否制定年度培训计划,培 训是否实施培训计划是否汇总(教育中心)4 822 内部审核的控制,包括计划、检查表、 、不符合、观察项的控制、审核 报告等5 541 质量分目标的制定及控制6 56 管理评审的输入及输出、 记录等7 8.2

11、.3 过程的监视与测量抽查日常检查记录,包括消防 检查等(保卫处)8 8.5.2/3 抽查纠正、预防措施的整改情况,包括内审、外审开具的不合格报告及观察项,各 项专项检查中发现的问题。管理评审 的整改抽查纠正、预防措施的 验证9 E/H4.3.1/3 1、检查环境因素调查表、危险 源辨识表的填写;2、检查重要环 境因素和高中度 风险的控制情况3、检查目标 指标及管理方案的 实施情况10 E/H4.3.2 检查部门法律法规的收集及传递记录部门合规性评价11 4.4.6 检查各种运行控制的实施情况,包括:固废的收集,包括办公废弃物、医 疗废弃物、生6活垃圾等,涉及到 办公室、职 工医院、后勤处等安全设施和劳动防护的管理, 劳动防护用品的发放职工健康的管理,包括职工体检、 职工治疗等(职工医院)食堂的管理,包括 职工健康证、 现场食品卫生、食品采购等(食堂)剧毒化学品的控制(保卫处)消防管理、消防器材的管理(保 卫处)审核思路提示:目标策划实施测量与监控改进

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