多晶硅项目经济效益评估(参考模板).docx

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1、泓域咨询 /多晶硅项目经济效益评估报告说明多晶硅具有灰色金属光泽,是单质硅的一种形态。常温下,多晶硅不活泼,高温下,多晶硅可与氧、氮、硫等反应,高温熔融状态下,多晶硅具有良好的化学活泼性,几乎能与任何材料发生作用。多晶硅具有半导体性质,是极为重要的优良半导体材料,也是电子信息产业和新能源产业发展所需的重要基础材料,近年来,在我国电子信息产业、光伏产业的快速发展的情况下,我国多晶硅行业产量不断增长,推动市场规模持续扩大。根据谨慎财务估算,项目总投资20698.42万元,其中:建设投资15415.90万元,占项目总投资的74.48%;建设期利息169.36万元,占项目总投资的0.82%;流动资金5

2、113.16万元,占项目总投资的24.70%。项目正常运营每年营业收入44700.00万元,综合总成本费用36363.38万元,净利润6094.91万元,财务内部收益率21.86%,财务净现值7774.05万元,全部投资回收期5.58年。本期项目具有较强的财务盈利能力,其财务净现值良好,投资回收期合理。经分析,本期项目符合国家产业相关政策,项目建设及投产的各项指标均表现较好,财务评价的各项指标均高于行业平均水平,项目的社会效益、环境效益较好,因此,项目投资建设各项评价均可行。建议项目建设过程中控制好成本,制定好项目的详细规划及资金使用计划,加强项目建设期的建设管理及项目运营期的生产管理,特别是

3、加强产品生产的现金流管理,确保企业现金流充足,同时保证各产业链及各工序之间的衔接,控制产品的次品率,赢得市场和打造企业良好发展的局面。目录一、 项目实施的必要性4二、 公司主要财务数据4公司合并资产负债表主要数据4公司合并利润表主要数据5三、 项目名称及项目单位5四、 项目建设地点5五、 编制依据和技术原则6主要经济指标一览表7六、 主要结论及建议8七、 市场分析8八、 建设方案10九、 各部门职责及权限11十、 保障措施14十一、 项目运营期原辅材料供应及质量管理16主要原辅材料一览表17十二、 人力资源配置18劳动定员一览表18十三、 预期效果评价18十四、 项目总投资19总投资及构成一览

4、表19十五、 资金筹措与投资计划20项目投资计划与资金筹措一览表20十六、 经济评价财务测算21十七、 项目盈利能力分析23十八、 偿债能力分析24十九、 项目风险分析项目风险评估26二十、 总结26一、 项目实施的必要性(一)现有产能已无法满足公司业务发展需求作为行业的领先企业,公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度,产品销售形势良好,产销率超过 100%。预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长。随着业务发展,公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的市场需求。公司通过优化生产流程、强化管理等手段,不断挖掘产能潜力,但仍难以从根本上缓解产能不足问题。通过本次项目的建设,公司将有效克服

5、产能不足对公司发展的制约,为公司把握市场机遇奠定基础。(二)公司产品结构升级的需要随着制造业智能化、自动化产业升级,公司产品的性能也需要不断优化升级。公司只有以技术创新和市场开发为驱动,不断研发新产品,提升产品精密化程度,将产品质量水平提升到同类产品的领先水准,提高生产的灵活性和适应性,契合关键零部件国产化的需求,才能在与国外企业的竞争中获得优势,保持公司在领域的国内领先地位。二、 公司主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额6323.015058.414742.26负债总额3494.172795.342620.63股东权益合计2828

6、.842263.072121.63公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入23494.3018795.4417620.72营业利润5372.684298.144029.51利润总额4669.023735.223501.77净利润3501.772731.382521.27归属于母公司所有者的净利润3501.772731.382521.27三、 项目名称及项目单位项目名称:多晶硅项目项目单位:xx有限责任公司四、 项目建设地点本期项目选址位于xxx(以最终选址方案为准),占地面积约46.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条

7、件完备,非常适宜本期项目建设。五、 编制依据和技术原则(一)编制依据1、承办单位关于编制本项目报告的委托;2、国家和地方有关政策、法规、规划;3、现行有关技术规范、标准和规定;4、相关产业发展规划、政策;5、项目承办单位提供的基础资料。(二)技术原则为实现产业高质量发展的目标,报告确定按如下原则编制:1、认真贯彻国家和地方产业发展的总体思路:资源综合利用、节约能源、提高社会效益和经济效益。2、严格执行国家、地方及主管部门制定的环保、职业安全卫生、消防和节能设计规定、规范及标准。3、积极采用新工艺、新技术,在保证产品质量的同时,力求节能降耗。4、坚持可持续发展原则。主要经济指标一览表序号项目单位

8、指标备注1占地面积30667.00约46.00亩1.1总建筑面积55617.541.2基底面积17786.861.3投资强度万元/亩317.982总投资万元20698.422.1建设投资万元15415.902.1.1工程费用万元13162.462.1.2其他费用万元1818.372.1.3预备费万元435.072.2建设期利息万元169.362.3流动资金万元5113.163资金筹措万元20698.423.1自筹资金万元13785.703.2银行贷款万元6912.724营业收入万元44700.00正常运营年份5总成本费用万元36363.38""6利润总额万元8126.55&

9、quot;"7净利润万元6094.91""8所得税万元2031.64""9增值税万元1750.59""10税金及附加万元210.07""11纳税总额万元3992.30""12工业增加值万元13502.45""13盈亏平衡点万元17446.06产值14回收期年5.5815内部收益率21.86%所得税后16财务净现值万元7774.05所得税后六、 主要结论及建议项目建设符合国家产业政策,具有前瞻性;项目产品技术及工艺成熟,达到大批量生产的条件,且项目产品性能优越,是推广

10、型产品;项目产品采用了目前国内最先进的工艺技术方案;项目设施对环境的影响经评价分析是可行的;根据项目财务评价分析,经济效益好,在财务方面是充分可行的。七、 市场分析多晶硅具有灰色金属光泽,是单质硅的一种形态。常温下,多晶硅不活泼,高温下,多晶硅可与氧、氮、硫等反应,高温熔融状态下,多晶硅具有良好的化学活泼性,几乎能与任何材料发生作用。多晶硅具有半导体性质,是极为重要的优良半导体材料,也是电子信息产业和新能源产业发展所需的重要基础材料,近年来,在我国电子信息产业、光伏产业的快速发展的情况下,我国多晶硅行业产量不断增长,推动市场规模持续扩大。近年来,我国多晶硅市场发展态势较好,行业产量稳定增长,2

11、020年,我国多晶硅行业产量达到39.4万吨,同2019年相比增长超过14.7%。我国是全球最大的多晶硅生产国,其产量在全球总产量中的占比持续攀升,2020年接近60%。我国政府十分重视多晶硅产业的发展,随着国家政策持续利好,以及国内企业自主研发能力提升,我国多晶硅行业生产水平、产品质量等均有了大幅提升。根据纯度不同来划分,多晶硅可以分为冶金级多晶硅、太阳能级多晶硅、电子级多晶硅等,其中电子级多晶硅的纯度较高,但由于国内生产能力有限,电子级多晶硅进口依赖度仍较高。国内规模较大的多晶硅生产企业包括保利协鑫、通威永祥、新特能源、大全新能源、东方希望等企业。近年来,随着市场需求升级,以及头部企业竞争

12、优势扩大,我国多晶硅市场集中度在不断提升,2020年,我国多晶硅行业前五企业市场占有率接近88%,同2019年相比提升了18%以上。光伏产业是多晶硅最重要的下游应用市场,近年来,随着居民环境保护意识提升,光伏产业发展速度加快,根据国家能源局数据显示,2020年,我国光伏新增装机量达到48.2GW。光伏产业的快速发展,推动多晶硅市场需求不断释放。随着国内企业生产能力提升,多晶硅行业产量有所提高,其市场价格波动下降,2011-2020年,我国多晶硅市场价格从24.2万元/吨下降至6.4万元/吨。在我国电子信息产业、光伏产业的快速发展的情况下,多晶硅行业发展态势较好,市场集中度稳定提升,市场价格波动

13、下降。我国是全球最大的多晶硅生产国,但由于技术限制,国内高纯度的多晶硅产能有限,高纯度多晶硅进口依赖度较高,整体来看,我国多晶硅行业仍存在较大的提升空间。八、 建设方案1、本项目建构筑物完全按照现代化企业建设要求进行设计,采用轻钢结构、框架结构建设,并按建筑抗震设计规范(GB500112010)的规定及当地有关文件采取必要的抗震措施。整个厂房设计充分利用自然环境,强调丰富的空间关系,力求设计新颖、优美舒适。主要建筑物的围护结构及屋面,符合建筑节能和防渗漏的要求;车间厂房设有天窗进行采光和自然通风,应选用气密性和防水性良好的产品。.2、生产车间的建筑采用轻钢框架结构。在符合国家现行有关规范的前提

14、下,做到结构整体性能好,有利于抗震防腐,并节省投资,施工方便。在设计上充分考虑了通风设计,避免火灾、爆炸的危险性。.3、建筑内部装修设计防火规范,耐火等级为二级;屋面防水等级为三级,按照屋面工程技术规范要求施工。.4、根据地质条件及生产要求,对本装置土建结构设计初步定为:生产车间采用钢筋混凝土独立基础。.5、根据项目的自身情况及当地规划建设管理部门对该区域建筑结构的要求,确定本项目生产生间拟采用全钢结构。.6、本项目的抗震设防烈度为6度,设计基本地震加速度值为 0.05g,建筑抗震设防类别为丙类,抗震等级为三级。.7、建筑结构的设计使用年限为50年,安全等级为二级。九、 各部门职责及权限(一)

15、销售部职责说明1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标,并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标,明确营销策略,制定营销计划和拓展销售网络,并对任务进行分解,策划组织实施销售工作,确保实现预期目标。3、负责收集市场信息,分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等,并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收,并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户,整理和归纳客户资料,掌握客户情况,进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表,并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测,建立起牢固可靠的物资供应网络,不断

16、开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息,并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估,根据公司需求计划,编制与之相配套的采购计划,并进行采购谈判和产品采购,保证产品供应及时,确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程,设计最佳运输路线、运输工具,选择合格的运输商,严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理,定期分析费用开支,查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作,不断培养、挖掘、引进销售人才,建设高素质的销售队伍。(二)战略发展部主要职责1、围绕公司的经营目标,拟定项目发实施方案。2、负责市场信息的收集、整理和分析,定期编制信息分

17、析报告,及时报送公司领导和相关部门;并对各部门信息的及时性和有效性进行考核。3、负责对产品供应商质量管理、技术、供应能力和财务评估情况进行汇总,编制供应商评估报告,拟定供应商合作方案和合作协议,组织签订供应商合作协议。4、负责对公司采购的产品进行询价,拟定产品采购方案,制定市场标准价格;拟定采购合同并报总经理审批后,组织签订合同。5、负责起草产品销售合同,按财务部和总经理提出的修改意见修订合同,并通知销售部门执行合同。6、协助销售部门开展销售人员技能培训;协助销售部门对未及时收到的款项查找原因进行催款。7、负责客户服务标准的确定、实施规范、政策制定和修改,以及服务资源的统一规划和配置。8、协调

18、处理各类投诉问题,并提出处理意见;并建立设诉处理档案,做到每一件投诉有记录,有处理结果,每月向公司上报投诉情况及处理结果。9、负责公司客户档案、销售合同、公司文件资料、营销类文件资料、价格表等的管理、归类、整理、建档和保管工作。(三)行政部主要职责1、负责公司运行、管理制度和流程的建立、完善和修订工作。2、根据公司业务发展的需要,制定及优化公司的内部运行控制流程、方法及执行标准。3、依据公司管理需要,组织并执行内部运行控制工作,协助各部门规范业务流程及操作规程,降低管理风险。4、定期、不定期利用各种统计信息和其他方法(如经济活动分析、专题调查资料等)监督计划执行情况,并对计划完成情况进行考核。

19、五、在选择产品供应商过程,定期不定期对商务部部门编制的供应商评估报告和供应商合作协议进行审查,并提出审查意见。5、负责监督检查公司运营、财务、人事等业务政策及流程的执行情况。6、负责平衡内部控制的要求与实际业务发展的冲突,其他与内部运行控制相关的工作。十、 保障措施(一)加强政策创新优化法制环境,提升法制观念,做好相关配套政策落实。加强供给侧政策创新,强化需求侧政策引领。推广落实先进政策经验,强化政策与财税、金融、产业政策的衔接配套。(二)推进投融资体制改革充分利用信贷资金;采取发行地方部门债券、鼓励社会投资等多种方式,广泛吸引社会资本参与。推进重点领域投融资创新。发挥区域内重点金融机构融资主

20、体作用。(三)强化规划实施监督全面落实本规划确定的各项目标、任务,完善规划监督考核机制,做好规划中期评估,促进规划目标和任务顺利完成。加强各行业主管部门与各区、各产业功能区的沟通对接,进一步发挥产业联盟、行业协会、商会等的作用,健全规划政策制定、重大项目协调、监测分析预警工作体系。(四)强化人才支撑建立多层次、多类型的产业人才引进、培养和服务体系。加强专业学位教育和继续教育,支持有条件的高等学校开设应急相关专业,推动各方联合培养应急救援专业技术人才和管理人才。制定产业专家库,制定专家队伍储备机制和管理制度,打造一支有实力的专家队伍。对引进的高层次人才,给予相应的科研经费补贴和安家补贴,在签证、

21、社会保险、子女入学、生活保障等方面提供便利。(五)强化统筹协调建立产业发展协调机制,统筹协调全市产业发展中的跨区域、跨领域和跨部门重大问题。各有关部门负责制定各领域发展规划和年度工作计划,研究制定相关行业政策,共同推进全市产业发展。建立规划实施责任制,明确牵头部门和工作责任。加强对规划实施的跟踪分析,定期开展评估。加强宣传,提高社会各界对区域产业发展的关注度和参与度。(六)开展宣传推广通过多种形式深入宣传发展产业现代化的经济社会环境效益,广泛宣传产业相关知识,提高社会认知度认可度,营造各方共同关注、支持产业现代化发展的良好氛围,促进产业现代化持续稳定健康发展。十一、 项目运营期原辅材料供应及质

22、量管理(一)主要原材料供应本期工程项目原材料及辅助材料均在国内市场采购,xx有限责任公司拥有稳定的供应渠道并且和这些供应商建立了比较密切的上下游客户关系。(二)主要原材料及辅助材料管理1、项目建成投产后,物资采购部门根据生产实际需要制定原材料采购计划,掌握原材料的性能、特点,在不影响产品质量的前提下,对项目所需原辅材料合理地选择品种、规格、质量,为企业节约使用原材料降低采购成本。2、本期工程项目所需要的原材料、辅助材料实行统一采购集中供应,并根据所需原材料的质量、价格、运输条件做到货比三家。3、验收材料应根据领料单或原始凭证进行清点实测验收,发现规格、质量、数量不符等问题应及时与有关人员联系处

23、理;做好原辅材料原始记录和资料积累,及时准确地做好月报、季报和年度各种统计报表工作。主要原辅材料一览表序号主要原辅材料单位年消耗量备注1.2.3.4.5.6.7.8.合计.十二、 人力资源配置根据中华人民共和国劳动法的要求,本期工程项目劳动定员是以所需的基本生产工人为基数,按照生产岗位、劳动定额计算配备相关人员;依照生产工艺、供应保障和经营管理的需要,在充分利用企业人力资源的基础上,本期工程项目建成投产后招聘人员实行全员聘任合同制;生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班8小时,根据xx有限责任公司规划,达产年劳动定员329人。劳动定员一览表序号岗位名称劳动定

24、员(人)备注1生产操作岗位214正常运营年份2技术指导岗位333管理工作岗位334质量检测岗位49合计329十三、 预期效果评价1、项目建设单位设计配套了完善的安全卫生专用设施,主要包括防火防爆设施、火灾自动报警系统、水消防系统、空调设施、岗位通风设施、隔声降噪设施、安全供水、安全供电设施。2、项目建设单位根据生产工艺的特点,针对可能发生的安全和有害卫生的部位,采取了较为完善的防护措施,符合有关标准规范的要求,只要操作人员遵守安全操作规程,就能够保证操作人员在符合安全和卫生条件的环境中工作,并保障其劳动安全。3、本期项目采用先进、成熟、可靠的生产技术,在设计中严格按照国家的有关劳动安全卫生政策

25、,并根据实际情况采取完善的安全卫生措施。4、项目建设单位严格遵守各项安全操作规程和制度,加强劳动安全管理,本期工程项目完工后,其生产秩序是安全可靠的。十四、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资20698.42万元,其中:建设投资15415.90万元,占项目总投资的74.48%;建设期利息169.36万元,占项目总投资的0.82%;流动资金5113.16万元,占项目总投资的24.70%。总投资及构成一览表单位:万元序号项目指标占总投资比例1总投资20698.42100.00%1.1建设投资15415.9074.48%1.1.1工程费用1316

26、2.4663.59%1.1.1.1建筑工程费7142.9234.51%1.1.1.2设备购置费5688.7727.48%1.1.1.3安装工程费330.771.60%1.1.2工程建设其他费用1818.378.79%1.1.2.1土地出让金958.154.63%1.1.2.2其他前期费用860.224.16%1.2.3预备费435.072.10%1.2.3.1基本预备费216.881.05%1.2.3.2涨价预备费218.191.05%1.2建设期利息169.360.82%1.3流动资金5113.1624.70%十五、 资金筹措与投资计划本期项目总投资20698.42万元,其中申请银行长期贷款

27、6912.72万元,其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位:万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资20698.42100.00%1.1建设投资15415.9074.48%1.2建设期利息169.360.82%1.3流动资金5113.1624.70%2资金筹措20698.42100.00%2.1项目资本金13785.7066.60%2.1.1用于建设投资8503.1841.08%2.1.2用于建设期利息169.360.82%2.1.3用于流动资金5113.1624.70%2.2债务资金6912.7233.40%2.2.1用于建设投资6912.7233.40%2.2.2用于建设期利

28、息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十六、 经济评价财务测算(一)营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入44700.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定,本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下:正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=1750.59万元。(二)综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用(其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用)、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行,根据谨慎

29、财务测算,当项目达到正常生产年份时,按正常经营年份经营能力计算,本期项目综合总成本费用36363.38万元,其中:可变成本31026.86万元,固定成本5336.52万元。正常经营年份项目经营成本35215.40万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。(三)税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算,本期项目正常经营年份应纳税金及附加210.07万元。(四)利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定,本期项目正常经营年份利润总额(PFO):利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=8126.55(万元)。企业所得税税率按25.

30、00%计征,根据规定本期项目应缴纳企业所得税,正常经营年份应纳企业所得税:企业所得税=应纳税所得额×税率=8126.55×25.00%=2031.64(万元)。(五)利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额8126.55万元,缴纳企业所得税2031.64万元,其正常经营年份净利润:净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=8126.55-2031.64=6094.91(万元)。十七、 项目盈利能力分析(一)财务内部收益率(所得税后)项目财务内部收益率(FIRR),系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率,本期项目财务内部收益率为:财务内部收益率(FI

31、RR)=21.86%。本期项目投资财务内部收益率21.86%,高于行业基准内部收益率,表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平,投资使用效率较高。(二)财务净现值(所得税后)所得税后财务净现值(FNPV)系指项目按设定的折现率(采用基准收益率ic=12.00%),计算项目经营期内各年现金流量的现值之和:财务净现值(FNPV)=7774.05(万元)。以上计算结果表明,财务净现值7774.05万元(大于0),说明本期项目具有较强的盈利能力,在财务上是可以接受的。(三)投资回收期(所得税后)投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间,是财务上投资回收能力的主要静态

32、指标;全部投资回收期(Pt)=(累计现金流量开始出现正值年份数)-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量,本期项目投资回收期:投资回收期(Pt)=5.58年。本期项目全部投资回收期5.58年,要小于行业基准投资回收期,说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平,这表明项目的投资能够及时回收,盈利能力较强,故投资风险性相对较小。十八、 偿债能力分析(一)债务资金偿还计划本期项目按照“按月还息,到期还本”的模式偿还建设投资借款计算,还款期为10年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。(二)利息备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数(第三版)的规定,利息备付率系指在借款偿还期内的息税前

33、利润(EBIT)与应付利息(PI)的比值,它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度,本期项目正常经营年份利息备付率(ICR)为30.99。本期项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值,说明本期项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。(三)偿债备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数(第三版)的规定,偿债备付率系指在借款偿还期内,可用于还本付息的资金(EBITDA-TAX)与应还本付息金额(PD)的比值,它表示可用于还本付息的资金偿还借款本金和利息的保障程度,本期项目正常经营年份偿债备付率(DSCR)为27.38。根据约定的还款方式对本期项目的计算表明,在项目实施后各年的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值,说明项目建成后可用于还本付息的资金保障程度较高。十九、 项目风险分析项目风险评估二十、 总结1、本项目适应国内和国际产业总体前进趋势,是国家支持和鼓励发展的产业,产品市场前景良好。2、本项目所需资金来自企业自筹,资金筹措风险较小。3、本项目工艺技术较为成熟,并且符合该行业技术工艺发展的方向。

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