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1、内部审核查检表(ISO9001:2015)审核部门组别物流部 审核员被审核者审核日期审核标准条款:5.3/6.1/6.2/7.2/7.3/7.5/8.5.2/8.5.3/8.5.4NO审核项目判定审核记录(审核发现)ABC123455.3 组织的岗位、职责和权限:1、是否制定了部门的组织结构图2、各岗位是否规定了职责权限,并形成文件化记录?3、各岗位职责权限如何有传达到各人员了解?6.1 应对风险和机遇的措施:1、是否对本部门存在质量风险进行识别、分析及评估?2、是否制定了应对风险和机遇的措施,并予以实施?3、是否评价了这些措施的有效性?6.2 质量目标及其实现的策划:1、该部门的质量目标是什
2、么?目标是否传达给相关人员知晓?2、目标达成状况如何?是否有定期进行统计?3、目标未达成如何处理?是否进行原因分析,并采取纠正措施?7.2 能力:1、是否有相应的岗位说明书?2、如何证明人员能力符合要求?如:相应的教育、经历、或培训证明3、对能力不足是否制定本部门培训计划,并按计划实施培训?以上能否提供相关记录?7.3 意识:1、抽查员工对质量方针、本部门目标的掌握,并如何对达成目标作出贡献?内部审核查检表(ISO9001:2015)审核部门组别物流部审核员被审核者审核日期审核标准条款: 5.3/6.1/6.2/7.2/7.3/7.5/8.5.2/8.5.3/8.5.4NO审核项目判定审核记录
3、(审核发现)ABC6782、本岗位发生问题时是否对质量和要求产生不利影响?7.5形成文件的信息:1、抽查现场文件是否有标题、制定人、日期、文件编号、版本等,是否按文件职责权限审核和批准签名?2、查看现场文件是否为受控文件?3、现场使用的记录填写是否清晰及准确符合?是否按要求期限保存?查阅时能否及时找到?8.5.2 标识和可追溯性:1、查是否按要求进行了相应的区域标识,检验状态标识、产品类别标识2、物料、半成品、成品是否按现品票生产日期来张贴“先进先出”标示(查看记录和实际作业是否按先进先出管理)3、每箱产品是否贴示有月份颜色区分的标签?4、根据前工序物料/半成品/成品信息是否能追溯到出库信息(
4、如:抽查冲压一款物料标识,是否能追溯到出库信息)8.5.3顾客或外部供方的财产1、顾客的客代料或供应商是否有区分?是否有清单?2、是否在入库前都进行得到检验,确保是Ok品?3、客代料或供应商物料发生丢失、损坏时,是否有通知客户或供应商,是否有相关的记录?内部审核查检表(ISO9001:2015)审核部门组别物流部审核员被审核者审核日期审核标准条款: 5.3/6.1/6.2/7.2/7.3/7.5/8.5.2/8.5.3/8.5.4NO审核项目判定审核记录(审核发现)ABC98.5.4防护:1.储存区是否按以下要求进行管制:副资材原材料/半成品/成品/包材等)温度为535,湿度为4080%;化学类温度为528,湿度为5080%(查看各区温湿度点检表)2.查看仓库物料、半成品、成品堆放高度是否超出要求?3.是否有产品或物料直接放地上,未受防护?4.化学品储存是否做二次防泄漏,化学品仓库的灯管是否为防爆灯?