铜陵高速连接器项目建议书【范文模板】.docx

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1、泓域咨询/铜陵高速连接器项目建议书铜陵高速连接器项目建议书xx有限责任公司报告说明按纯电动乘用车、纯电动商用车口径测算,2022年中国新能源汽车连接器市场规模可达161亿元,2025年可达484亿元,2021-2025年期间CAGR达49.25%。按纯电动乘用车、纯电动商用车口径测算的假设:根据中汽协数据,2019/2020/2021年新能源纯电动乘用车、商用车销量占新能源汽车销量分别为80.12%/81.09%/82.7%,假设2022-2025年间此比例逐年提升1%。此外,新能源纯电动车可进一步分为新能源纯电动乘用车、新能源纯电动商用车。2019/2020/2021年,新能源纯电动乘用车相

2、对于新能源纯电动商用车占新能源纯电动车比例也逐年提升,根据中汽协数据计算,新能源纯电动乘用车占新能源纯电动车比例分别为85.91%/89.39%/93.80%,新能源纯电动商用车占新能源纯电动车比例分别为14.09%/10.61%/6.20%。假设2022-2025年新能源纯电动乘用车占新能源纯电动车比例逐年提升0.25%。新能源纯电动乘用车单车价值量在3000-5000元,新能源纯电动商用车单车价值量在8000-10000元,假设2021年新能源纯电动乘用车理论单车价值量可达到3500元,新能源纯电动商用车理论单车价值量可达到8500元,2022-2025年新能源纯电动乘用车、新能源纯电动商

3、用车理论单车价值量每年提升250元。基于以上假设测算得,2022年中国新能源汽车连接器市场规模可达161亿元,2025年可达484亿元,2021-2025年期间CAGR达49.25%。根据谨慎财务估算,项目总投资13265.96万元,其中:建设投资10316.70万元,占项目总投资的77.77%;建设期利息131.86万元,占项目总投资的0.99%;流动资金2817.40万元,占项目总投资的21.24%。项目正常运营每年营业收入25000.00万元,综合总成本费用19923.00万元,净利润3714.37万元,财务内部收益率21.02%,财务净现值6090.42万元,全部投资回收期5.64年。

4、本期项目具有较强的财务盈利能力,其财务净现值良好,投资回收期合理。本项目符合国家产业发展政策和行业技术进步要求,符合市场要求,受到国家技术经济政策的保护和扶持,适应本地区及临近地区的相关产品日益发展的要求。项目的各项外部条件齐备,交通运输及水电供应均有充分保证,有优越的建设条件。,企业经济和社会效益较好,能实现技术进步,产业结构调整,提高经济效益的目的。项目建设所采用的技术装备先进,成熟可靠,可以确保最终产品的质量要求。本期项目是基于公开的产业信息、市场分析、技术方案等信息,并依托行业分析模型而进行的模板化设计,其数据参数符合行业基本情况。本报告仅作为投资参考或作为学习参考模板用途。目录第一章

5、 项目投资主体概况10一、 公司基本信息10二、 公司简介10三、 公司竞争优势11四、 公司主要财务数据12公司合并资产负债表主要数据12公司合并利润表主要数据13五、 核心人员介绍13六、 经营宗旨15七、 公司发展规划15第二章 项目概述21一、 项目名称及项目单位21二、 项目建设地点21三、 可行性研究范围21四、 编制依据和技术原则21五、 建设背景、规模23六、 项目建设进度24七、 环境影响24八、 建设投资估算24九、 项目主要技术经济指标25主要经济指标一览表25十、 主要结论及建议27第三章 项目建设背景及必要性分析28一、 原材料价格回落在即、国产化加速、毛利率改善28

6、二、 新能源汽车连接器迎来量价齐升,单车连接器价值量显著增长30三、 新能源汽车销量快速增长,行业已进入高速成长期31四、 在服务构建新发展格局中抢抓干事创业机遇33第四章 市场预测36一、 连接器产品下游应用丰富,汽车领域已成为行业占比前二应用36二、 迎接历史性发展机遇,连接器产业链国产化进程再加速38三、 连接器是电子系统设备必备的基础元器件,汽车领域已成为应用最广泛的市场之一39第五章 建设内容与产品方案42一、 建设规模及主要建设内容42二、 产品规划方案及生产纲领42产品规划方案一览表42第六章 选址可行性分析44一、 项目选址原则44二、 建设区基本情况44三、 掀起县区园区干事

7、创业热潮47四、 聚力创新驱动,加快构建铜陵特色现代产业体系49五、 项目选址综合评价50第七章 法人治理51一、 股东权利及义务51二、 董事58三、 高级管理人员63四、 监事65第八章 发展规划68一、 公司发展规划68二、 保障措施74第九章 组织机构及人力资源76一、 人力资源配置76劳动定员一览表76二、 员工技能培训76第十章 环境影响分析78一、 编制依据78二、 环境影响合理性分析78三、 建设期大气环境影响分析80四、 建设期水环境影响分析83五、 建设期固体废弃物环境影响分析83六、 建设期声环境影响分析84七、 环境管理分析84八、 结论及建议86第十一章 技术方案88

8、一、 企业技术研发分析88二、 项目技术工艺分析90三、 质量管理91四、 设备选型方案92主要设备购置一览表93第十二章 劳动安全评价94一、 编制依据94二、 防范措施97三、 预期效果评价101第十三章 项目投资计划102一、 投资估算的依据和说明102二、 建设投资估算103建设投资估算表107三、 建设期利息107建设期利息估算表107固定资产投资估算表109四、 流动资金109流动资金估算表110五、 项目总投资111总投资及构成一览表111六、 资金筹措与投资计划112项目投资计划与资金筹措一览表112第十四章 经济收益分析114一、 基本假设及基础参数选取114二、 经济评价财

9、务测算114营业收入、税金及附加和增值税估算表114综合总成本费用估算表116利润及利润分配表118三、 项目盈利能力分析118项目投资现金流量表120四、 财务生存能力分析121五、 偿债能力分析122借款还本付息计划表123六、 经济评价结论123第十五章 项目招标及投标分析125一、 项目招标依据125二、 项目招标范围125三、 招标要求125四、 招标组织方式126五、 招标信息发布126第十六章 项目总结分析127第十七章 附表128营业收入、税金及附加和增值税估算表128综合总成本费用估算表128固定资产折旧费估算表129无形资产和其他资产摊销估算表130利润及利润分配表131项

10、目投资现金流量表132借款还本付息计划表133建设投资估算表134建设投资估算表134建设期利息估算表135固定资产投资估算表136流动资金估算表137总投资及构成一览表138项目投资计划与资金筹措一览表139第一章 项目投资主体概况一、 公司基本信息1、公司名称:xx有限责任公司2、法定代表人:付xx3、注册资本:1370万元4、统一社会信用代码:xxxxxxxxxxxxx5、登记机关:xxx市场监督管理局6、成立日期:2012-9-137、营业期限:2012-9-13至无固定期限8、注册地址:xx市xx区xx9、经营范围:从事高速连接器相关业务(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法

11、须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)二、 公司简介公司将依法合规作为新形势下实现高质量发展的基本保障,坚持合规是底线、合规高于经济利益的理念,确立了合规管理的战略定位,进一步明确了全面合规管理责任。公司不断强化重大决策、重大事项的合规论证审查,加强合规风险防控,确保依法管理、合规经营。严格贯彻落实国家法律法规和政府监管要求,重点领域合规管理不断强化,各部门分工负责、齐抓共管、协同联动的大合规管理格局逐步建立,广大员工合规意识普遍增强,合规文化氛围更加浓厚。公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念,将“诚信为本、合规经营

12、”作为企业的核心理念,不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。三、 公司竞争优势(一)公司具有技术研发优势,创新能力突出公司在研发方面投入较高,持续进行研究开发与技术成果转化,形成企业核心的自主知识产权。公司产品在行业中的始终保持良好的技术与质量优势。此外,公司目前主要生产线为使用自有技术开发而成。(二)公司拥有技术研发、产品应用与市场开拓并进的核心团队公司的核心团队由多名具备行业多年研发、经营管理与市场经验的资深人士组成,与公司利益捆绑一致。公司稳定的核心团队促使公司形成了高效务实、团结协作的企业文化和稳定的干部队伍,为公司保持持续技术创新和不断扩张提供了必要的人力资源保障。(三)公司具有优

13、质的行业头部客户群体公司凭借出色的技术创新、产品质量和服务,树立了良好的品牌形象,获得了较高的客户认可度。公司通过与优质客户保持稳定的合作关系,对于行业的核心需求、产品变化趋势、最新技术要求的理解更为深刻,有利于研发生产更符合市场需求产品,提高公司的核心竞争力。(四)公司在行业中占据较为有利的竞争地位公司经过多年深耕,已在技术、品牌、运营效率等多方面形成竞争优势;同时随着行业的深度整合,行业集中度提升,下游客户为保障其自身原材料供应的安全与稳定,在现有竞争格局下对于公司产品的需求亦不断提升。公司较为有利的竞争地位是长期可持续发展的有力支撑。四、 公司主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2

14、020年12月2019年12月2018年12月资产总额5090.174072.143817.63负债总额2016.401613.121512.30股东权益合计3073.772459.022305.33公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入12468.839975.069351.62营业利润2405.771924.621804.33利润总额2201.141760.911650.86净利润1650.861287.671188.62归属于母公司所有者的净利润1650.861287.671188.62五、 核心人员介绍1、付xx,中国国籍,1978年出生,本科学历,中国

15、注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。2、崔xx,1974年出生,研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司;2006年8月至2011年3月,任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长;2019年8月至今任公司监事会主席。3、吕xx,中国国籍,1976年出生,本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理;2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理;2004年4月至2011年9月任xxx

16、有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。4、朱xx,中国国籍,无永久境外居留权,1971年出生,本科学历,中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。5、戴xx,中国国籍,无永久境外居留权,1959年出生,大专学历,高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问;2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。6、蒋xx,中国国籍,

17、无永久境外居留权,1970年出生,硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。7、姚xx,中国国籍,无永久境外居留权,1961年出生,本科学历,高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。8、谢xx,1957年出生,大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司;2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。六、 经营宗旨以市场需求为导向;以科研创新求发展;以质量服务树品牌;致力于产业技术进步和行业发展,创建国际知名企业。七、 公司发展规划(一)发展计划1、

18、发展战略作为高附加值产业的重要技术支撑,正在转变发展思路,由“高速增长阶段”向“高质量发展”迈进。公司顺应产业的发展趋势,以“科技、创新”为经营理念,以技术创新、智能制造、产品升级和节能环保为重点,致力于构造技术密集、资源节约、环境友好、品质优良、持续发展的新型企业,推进公司高质量可持续发展。2、经营目标目前,行业正在从粗放式扩张阶段转向高质量发展阶段,公司将进一步扩大高端产品的生产能力,抓住市场机遇,提高市场占有率;进一步加大研发投入,注重技术创新,提升公司科技研发能力;进一步加强环境保护工作,积极开发应用节能减排染整技术,保持清洁生产和节能减排的竞争优势;进一步完善公司内部治理机制,按照公

19、司治理准则的要求规范公司运行,提升运营质量和效益,努力把公司打造成为行业的标杆企业。(二)具体发展计划1、市场开拓计划公司将在巩固现有市场基础上,根据下游行业个性化、多元化的消费特点,以新技术新产品为支撑,加快市场开拓步伐。主要计划如下:(1)密切跟踪市场消费需求的变化,建立市场、技术、生产多部门联动机制,提高公司对市场变化的反应能力; (2)进一步完善市场营销网络,加强销售队伍建设,优化以营销人员为中心的销售责任制,激发营销人员的工作积极性; (3)加强品牌建设,以优质的产品和服务赢得客户,充分利用互联网宣传途径,扩大公司知名度,增加客户及市场对迎丰品牌的认同感; (4)在巩固现有市场的基础

20、上,积极开拓新市场,推进省内外市场的均衡协调发展,进一步提升公司市场占有率。2、技术开发计划公司的技术开发工作将重点围绕提升产品品质、节能环保、知识产权保护等方面展开。公司将在现有专利、商标等相关知识产权的基础上,进一步加强知识产权的保护工作,将技术研发成果整理并进行相应的专利申请,通过对公司无形资产的保护,切实做好知识产权的维护。为保证上述技术开发计划的顺利实施,公司将加大科研投入,强化研发队伍素质,创新管理机制和服务机制,积极参加行业标准的制定,不断提高企业的整体技术开发能力。3、人力资源发展计划培育、拥有一支有事业心、有创造力的人才队伍,是企业核心竞争力和可持续发展的原动力。随着经营规模

21、的不断扩大,公司对人才的需求将更为迫切,人才对公司发展的支撑作用将进一步显现。为此,公司将重点做好以下工作:(1)加强人才的培养与引进工作,培育优秀技术人才、管理人才;(2)加强与高校间的校企人才合作,充分利用高校的人才优势和教育资源优势,开展技术合作和人才培养,全面提升技术人员的整体素质;(3)加强对基层员工的技能培训和岗位培训,提高劳动熟练程度和自动化设备的操作能力,有效提高劳动效率和产品质量。(4)积极探索员工激励机制,进一步完善以绩效为导向的人力资源管理体系,充分调动员工的积极性。4、企业并购计划公司将抓住行业整合机会,根据自身发展战略,充分利用现有的综合竞争优势,整合有价值的市场资源

22、,推进收购、兼并、控股或参股同行业具有一定互补优势的公司,实现产品经营和资本经营、产业资本与金融资本的有机结合,进一步增强公司的经营规模和市场竞争能力。5、筹融资计划目前公司正处于快速发展期,新生产线建设、技术改造、科技开发、人才引进、市场拓展等方面均需较大的资金投入。公司将根据经营发展计划和需要,综合考虑融资成本、资产结构、资金使用时间等多种因素,采取多元化的筹资方式,满足不同时期的资金需求,推动公司持续、快速、健康发展。积极利用资本市场的直接融资功能,为公司的长远发展筹措资金。(三)面临困难公司资产规模将进一步增长,业务将不断发展和扩大,但在战略规划、营销策略、组织设计、资源配置,特别是资

23、金管理和内部控制等方面面临新的挑战。同时,公司今后发展中,需要大量的管理、营销、技术等方面的人才,也使公司面临较大的人才培养、引进和合理使用的压力。公司必须尽快提高各方面的应对能力,才能保持持续发展,实现各项业务发展目标。1、资金不足发展计划的实施需要足够的资金支持。目前公司融资手段较为单一,所需资金主要通过银行贷款解决,融资成本较高,还本付息压力较大,难以满足公司快速发展的要求。因此,能否借助资本市场,将成为公司发展计划能否成功实施的关键。如果不能顺利募集到足够的资金,公司的发展计划将难以如期实现。2、人才紧缺随着经营规模的不断扩大,公司在新产品新技术开发、生产经营管理方面,高级科研人才和管

24、理人才相对缺乏,将影响公司进一步提高研发能力和管理水平。因此,能否尽快引进、培养这方面人才将对募投项目的顺利实施和公司未来发展产生较大的影响。(四)采用的方式、方法或途径建立多渠道融资体系,实现公司经营发展目标公司拟建立资本市场直接融资渠道,改变融资渠道单一依赖银行贷款的现状,为公司未来重大投资项目的顺利实施筹集所需资金,确保公司经营发展目标的实现。同时,加强与商业银行的联系,构建良好的银企合作关系,及时获得商业银行的贷款支持,缓解公司发展过程中的资金压力。1、内部培养和外部引进高层次人才,应对经营规模快速提升面临的挑战公司现有人员在数量、知识结构和专业技能等方面将不能完全满足公司快速发展的需

25、求,公司需加快内部培养和外部引进高层次人才的力度,确保高素质技术人才、经营管理人才以及营销人才满足公司发展需要。为此,公司拟采取下列措施:1、加强人力资源战略规划,通过建立有市场竞争力的薪酬体系和公平有序的职业晋升机制,吸引优秀的技术、营销、管理人才加入公司,提升公司综合竞争力;2、进一步完善以绩效为导向的员工激励与约束机制,努力营造团结和谐的企业文化,强化员工对企业的归属感和责任感,保持公司人才队伍的稳定性和积极性;3、加强年轻人才的培养,建立人才储备机制,增强公司人才队伍的深度和厚度,形成完整有序的人才梯队,实现公司可持续发展。2、以市场需求为驱动,提高公司竞争能力公司将以市场为导向,认真

26、研究市场需求,密切跟踪印染行业政策及最新发展动向,推动科技创新和加大研发投入,优化产品结构,开拓高端市场,不断提升管理水平和服务质量,丰富服务内容,完善和延伸产业链,提升公司的核心竞争力和市场地位,最终实现公司的战略发展目标。第二章 项目概述一、 项目名称及项目单位项目名称:铜陵高速连接器项目项目单位:xx有限责任公司二、 项目建设地点本期项目选址位于xx(以最终选址方案为准),占地面积约32.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,非常适宜本期项目建设。三、 可行性研究范围本报告对项目建设的背景及概况、市场需求预测和建设的必要性、建设条件、工

27、程技术方案、项目的组织管理和劳动定员、项目实施计划、环境保护与消防安全、项目招投标方案、投资估算与资金筹措、效益评价等方面进行综合研究和分析,为有关部门对工程项目决策和建设提供可靠和准确的依据。四、 编制依据和技术原则(一)编制依据1、国民经济和社会发展第十三个五年计划纲要;2、投资项目可行性研究指南;3、相关财务制度、会计制度;4、投资项目可行性研究指南;5、可行性研究开始前已经形成的工作成果及文件;6、根据项目需要进行调查和收集的设计基础资料;7、可行性研究与项目评价;8、建设项目经济评价方法与参数;9、项目建设单位提供的有关本项目的各种技术资料、项目方案及基础材料。(二)技术原则坚持以经

28、济效益为中心,社会效益和不境效益为重点指导思想,以技术先进、经济可行为原则,立足本地、面向全国、着眼未来,实现企业高质量、可持续发展。1、优化规划方案,尽可能减少工程项目的投资额,以求得最好的经济效益。2、结合厂址和装置特点,总图布置力求做到布置紧凑,流程顺畅,操作方便,尽量减少用地。3、在工艺路线及公用工程的技术方案选择上,既要考虑先进性,又要确保技术成熟可靠,做到先进、可靠、合理、经济。4、结合当地有利条件,因地制宜,充分利用当地资源。5、根据市场预测和当地情况制定产品方向,做到产品方案合理。6、依据环保法规,做到清洁生产,工程建设实现“三同时”,将环境污染降低到最低程度。7、严格执行国家

29、和地方劳动安全、企业卫生、消防抗震等有关法规、标准和规范。做到清洁生产、安全生产、文明生产。五、 建设背景、规模(一)项目背景以太网协议的引入或将颠覆未来汽车架构,以太网总线将大幅提升数据传输速率。当前传统的汽车网络以E/E架构和CAN总线结构为基础,将不同的ECU进行连接,从而实现整车的信息传输和控制。在当前汽车传感器数量不断增加的背景下,汽车ECU数量和数据传输速度需求也随之上升,这导致原有的传统网络架构已经很难满足高清视频、图像数据等相关需求。而车载以太网本身具备大带宽、低延时、低电磁干扰、低成本等优点,成为最有希望实现数十Gbps带宽的主流技术。(二)建设规模及产品方案该项目总占地面积

30、21333.00(折合约32.00亩),预计场区规划总建筑面积35690.55。其中:生产工程22738.84,仓储工程7980.67,行政办公及生活服务设施3665.46,公共工程1305.58。项目建成后,形成年产xx套高速连接器的生产能力。六、 项目建设进度结合该项目建设的实际工作情况,xx有限责任公司将项目工程的建设周期确定为12个月,其工作内容包括:项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。七、 环境影响项目建设拟定的环境保护方案、生产建设中采用的环保设施、设备等,符合项目建设内容要求和国家、省、市有关环境保护的要求,项目建成后不会造成环境污染。

31、本项目没有采用国家明令禁止的设备、工艺,生产过程中产生的污染物通过合理的污染防治措施处理后,均能达标排放,符合清洁生产理念。八、 建设投资估算(一)项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资13265.96万元,其中:建设投资10316.70万元,占项目总投资的77.77%;建设期利息131.86万元,占项目总投资的0.99%;流动资金2817.40万元,占项目总投资的21.24%。(二)建设投资构成本期项目建设投资10316.70万元,包括工程费用、工程建设其他费用和预备费,其中:工程费用9159.11万元,工程建设其他费用881.70万

32、元,预备费275.89万元。九、 项目主要技术经济指标(一)财务效益分析根据谨慎财务测算,项目达产后每年营业收入25000.00万元,综合总成本费用19923.00万元,纳税总额2400.15万元,净利润3714.37万元,财务内部收益率21.02%,财务净现值6090.42万元,全部投资回收期5.64年。(二)主要数据及技术指标表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积21333.00约32.00亩1.1总建筑面积35690.551.2基底面积12799.801.3投资强度万元/亩314.412总投资万元13265.962.1建设投资万元10316.702.1.1工程费用万元9159

33、.112.1.2其他费用万元881.702.1.3预备费万元275.892.2建设期利息万元131.862.3流动资金万元2817.403资金筹措万元13265.963.1自筹资金万元7884.063.2银行贷款万元5381.904营业收入万元25000.00正常运营年份5总成本费用万元19923.006利润总额万元4952.497净利润万元3714.378所得税万元1238.129增值税万元1037.5210税金及附加万元124.5111纳税总额万元2400.1512工业增加值万元8203.3113盈亏平衡点万元9366.45产值14回收期年5.6415内部收益率21.02%所得税后16财务

34、净现值万元6090.42所得税后十、 主要结论及建议项目建设符合国家产业政策,具有前瞻性;项目产品技术及工艺成熟,达到大批量生产的条件,且项目产品性能优越,是推广型产品;项目产品采用了目前国内最先进的工艺技术方案;项目设施对环境的影响经评价分析是可行的;根据项目财务评价分析,经济效益好,在财务方面是充分可行的。第三章 项目建设背景及必要性分析一、 原材料价格回落在即、国产化加速、毛利率改善大宗商品价格指数迎来历史新高,连接器上游原材料价格上涨。受疫情影响,2020年美国开始实施超宽松货币政策,通胀效应明显。此外,防疫反复扰动致使大宗供应链物流运输不顺畅,外部宏观环境复杂,多国博弈使全球经济不确

35、定性提升,相关原材料供给趋严。大宗商品价格指数的最近一轮上涨从2020年4月开始,已经超过2016年以来的历史高点,目前主要大宗商品品类价格指数仍处于高位震荡的区间。全球铜需求表现强劲,供给并未出现明显紧张,未来铜价格向基本面回归可能性大。该等原材料交易机制和价格体系相对成熟,价格变动主要以铜、石油等大宗商品价格为基础,并受市场供求关系影响。在全球宏观经济复苏的背景下,2017年至2018年,铜、石油等大宗商品价格不断上涨,铜材、塑胶料等原材料价格也逐步走高,并保持在较高水平。2019年度,塑胶料价格总体继续在高位运行,而铜材价格略有下降。根据中国有色金属工业协会,全球铜需求表现旺盛,主要受风

36、电、光伏发电、电动汽车的需求刺激,且由于铜商品的特性,难以精确跟踪和发布铜市部分数据,因此实际供需与市场上观测的信号存在些许偏差。根据中国有色金属工业协会相关举例,例如自2021年Q4以来,全球金属交易所特别是LME仓库出现的历史最低显性库存可能会影响期货市场的正常交易,从而存在逼空情况,但显性库存低并不能反应铜市的整体供应情况。2021年以来,持续缓慢上涨的全球铜精矿加工费表明铜矿供应在逐渐改善,且铜金属现货市场也并未出现供应紧张的情况。在中国乃至全球范围内,储存在厂商和交易商手中的社会隐性库存通常都保持大体稳定,且远大于交易所仓库的显性库存规模。此外,铜原料端的表观消费也大于铜终端需求侧统

37、计到的实际消费,除去统计误差外,也趋势性地说明了铜的隐形库存在增加。2016-2021年间,随着连接器关键原材料价格的走高,连接器企业的毛利率承压。海外企业如泰科、安费诺体量巨大,对上游有一定议价能力,相应成本管控能力较强。国内立讯精密、中航光电等综合性企业由于品类较多、业务广泛,多元化的发展及相应大的规模体量使其毛利率受影响程度也较小,其他产品较为单一的企业由于受到关键原材料涨价影响较大,毛利率波动幅度也相较其他企业更大。上游原材料国产率加速,材料成本自主可控程度提升。汽车连接器需要使用高端铜合金来满足高电压、大电流的传输需求,新能源汽车较传统燃油车使用的铜合金在量上有较大飞跃。连接器需要的

38、高端铜合金带材主要由海外企业如德国威兰德、日本三菱供给,以博威合金为代表的国内企业在汽车领域的铜合金上的进展也较为顺利。预计随着国内连接器企业的崛起,国内公司有望逐渐实现汽车连接器关键合金产业化,例如宁波兴业、中铝洛铜、博威合金等公司已在新能源汽车连接器性能较好的材料铜合金C7025上实现带材的产业化。二、 新能源汽车连接器迎来量价齐升,单车连接器价值量显著增长汽车连接器属于中高端连接器产品,在各方面性能上要求较高。汽车连接器广泛应用于动力系统、车身系统、信息控制系统、安全系统、车载设备等领域,包括圆形连接器、射频连接器、FCP连接器、I/O连接器等类型。相较其他应用领域的连接器,汽车连接器在

39、抗震动、抗冲击,具备出色的机械性能、传导性能和环境适应性方面提出了更高的要求。汽车连接器对接触面的材料稳定、可靠,正向力稳定,电压和电流稳定等技术性能要求相对更高,同时对连接器插入力、保持力和耐热性等物理性能有着更高的要求。在新能源汽车领域,连接器主要应用于汽车充电系统及整车系统,对连接器的数量、质量再次提出更高要求。汽车连接器以电连接器为主,随着汽车智能化、网联化发展,车载射频连接器开始应用。在新能源汽车连接器的具体应用场景上,主要包括汽车充电系统及整车系统。在整车系统的应用中,主流的车载连接器包括高压连接器、充/换电连接器、高速连接器、线对线/线对板连接器、板对板连接器、FPC/FFC连接

40、器、母排等。与传统汽车相比,新能源汽车的电驱动单元、电气设备数量均有较大的增幅,内部的动力电流及信息电流复杂性提升,尤其在高电流、高电压的电驱动系统领域,对连接器的可靠性、体积和电气性能提出严格的高要求。汽车连接器需苛刻把控产品质量,汽车连接器相应供应商必须获得IATF16949质量体系认证。汽车电动化、智能化对连接器性能提出了高压、高速、小型化轻量化等方面的要求,打开了新的市场空间。汽车连接器包括:(1)低压连接器主要应用于刹车系统、车门线束、变速和转向系统、BMS、空调系统、车灯等涉及低电压环境下电流传输的领域,低压连接器单车价值量约1000元左右。(2)高压连接器:普遍应用于新能源汽车的

41、电池、PDU(高压配电盒)、OBC(车载充电机)、DC/DC、空调、PTC加热、直/交流充电接口等高压单元;(3)高速连接器:分为射频连接器(FAKRA、Mini-FAKRA)和差分连接器(HSD、以太网连接器),主要用于如车载摄像头、天线、车载娱乐系统、车载网关、激光雷达等连接。其中高压连接器和高速连接器则为当前汽车连接器领域的主要增量。三、 新能源汽车销量快速增长,行业已进入高速成长期我国新能源汽车销量及同比增速创新高,新能源汽车渗透率首次攀升至20%+。国内新能源汽车销量快速增长,根据中国汽车工业协会数据,2021年我国新能源汽车销量约351万辆,同比增长165.10%,取得较快增长;从

42、新能源汽车销量占比来看,我国2021年新能源汽车销量占全部汽车销量比例上升至13.36%,首次突破两位数,新能源汽车市场快速增长。连接器市场规模稳步增长,汽车电动化及智能化已奏响成长新序曲。受益于汽车电动化及智能化趋势的推进,汽车行业2020年逐渐走出2018年以来的寒冬,其中作为汽车配件之一的连接器焕发新生活力,带动连接器未来市场规模预期的提升。根据Bishop&Associates数据,近年来全球连接器市场整体呈稳步增长的态势,市场规模从2012年的476亿美元增长至2021年的780亿美元,期间CAGR为5.63%。随着下游终端需求开启增长新局面,以及技术不断更迭,连接器市场规模有望进一

43、步扩大,预计至2023年末市场规模有望超过900亿美元,2020-2023年CAGR提升至12.80%。具体到中国来看,中国连接器市场从2012年的128亿美元增长至2021年的250亿美元,期间CAGR为7.71%,中国连接器市场增速高于全球市场增速。随着汽车电动化、智能化的持续推进,展望2025年中国汽车连接器市场规模及全球占比将实现双重提升。汽车连接器主要应用于新能源汽车的引擎动力系统、安全系统及资讯系统。随着新能源汽车渗透率的持续渗透,汽车电动化、智能化的不断推进,汽车连接器市场规模预计将进一步增长。从宏观角度看,由于我国新能源汽车市场高速发展,2021年我国新能源汽车销量占全球新能源

44、汽车销量51%。从微观角度看,近年来随着人们对汽车的安全性、环保性、舒适性、智能化的需求提升,新能源汽车新增加的电驱动系统及增多的电气设备数量导致内部动力电流及信息电流复杂性提升,尤其在高电流、高电压的电驱动系统上对连接器的可靠性、体积和电气性能要求更甚。单车对连接器的需求也迎来大幅度提升,推动汽车连接器整体应用数量大幅增长。根据Bishop&Associates预测,预计2025年全球、中国汽车连接器市场规模将分别达到194.52亿美元、44.68亿美元,且中国汽车连接器占全球汽车连接器市场规模比例将从2019年的21.65%提升至2025年的22.97%。四、 在服务构建新发展格局中抢抓干

45、事创业机遇树牢全国一盘棋思想,坚持实施扩大内需战略同深化供给侧结构性改革有机结合,在我省打造国内大循环重要节点、国内国际双循环战略链接中找准铜陵的位置和比较优势,拓展投资兴业、干事创业空间,挖掘和释放消费潜力。以产业投资为重点精准扩大有效投资。优化投资结构,保持投资合理增长,发挥投资对优化供给结构的关键作用。聚焦首位铜产业、“133”先进制造业集群以及现代农业、现代服务业,加大投资力度,持续实施重大项目攻坚“主题年”活动,扩大铜基新材料、绿色农产品等特色优势产品供给规模和质量,使生产、分配、流通、消费联通强大国内市场,推动经济良性循环,形成供求动态平衡。加快补齐新型城镇化、基础设施、农业农村、

46、公共卫生、生态环保、交通水利、防灾减灾、应急救援等领域短板。发挥政府投资引导作用,统筹用好中央预算内投资、专项债券资金和政策性金融。加强和规范地方政府融资平台管理,规范政府投资管理职能,完善政府投资决策机制。大力引进外商投资。鼓励支持民间投资,形成市场主导的投资内生增长机制。以产业招商为重点抓实双招双引首位工程。探索“1232”招商路径,建好铜陵投资热力图“一个平台”,为客商提供实时高效的投资指引。围绕传统产业的高端环节、新兴产业的核心环节“两个环节”,推行重点产业链长制招商,紧盯国际国内投资动向,积极承接长三角、珠三角、京津冀等地区产业转移,重点招引对税收和就业贡献大、环境友好、带动力强的产业中高端项目。做到内外、大小、两手“三个结合”,既瞄准世界五百强企业、知名跨国公司,又引进央企、民企龙头企业;既培植参天大树,又打造满园春色;既发挥政府主导

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