储能电池公司工程进度控制.docx

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1、储能电池公司工程进度控制目录第一章 行业背景分析2第二章 公司概况4一、 公司基本信息4二、 公司主要财务数据4第三章 项目基本情况6一、 项目名称及投资人6二、 结论分析6第四章 工程项目进度控制9一、 项目进度控制的依据9第五章 宏观环境分析11第一章 行业背景分析2018-2020年国内储能市场经历了示范应用期,受到中国“新基建”的推动,以及海外需求市场的刺激,储能电池行业进入起步期,储能电池示范应用项目加快建设。随着政策对新型储能支持力度加大、电力市场商业化机制建立、储能商业模式清晰、锂电池成本的持续下降,储能锂电池出货量持续上升。2017-2020年,我国储能锂电池出货量逐年增长,2

2、020年达到16.2GWh,同比增长70.53%。2020年,我国储能电池出货量中,电力储能电池占比为41%,通信储能电池占比为46%,其他包括城市轨道交通、工业等领域用储能锂电池。相比于2019年,电力与通信储能市场快速增长是带动国内储能锂电池出货量增长的主要原因。储能电池下游应用范围广,包括电力系统、通信基站、数据中心、轨道交通等。近年来,在我国新能源发电规模大幅扩大、锂电池成本持续下降推动下,中国电化学储能装机规模一直保持高速增长的趋势。根据CNESA的不完全统计,截至2020年底,电化学储能累计装机规模为3269.2MW,同比增长91.2%。2020年,在各类电化学储能技术中,我国锂离

3、子电池的累计储能装机规模最大,为2902.4MW,规模占比达88.8%,主要原因是随着锂电池技术水平逐渐提升,成本持续下降,锂电池储能的应用空间已经打开。随着锂电池成本的不断下降,逐渐靠近储能系统应用的经济性拐点,储能电池市场将迎来快速发展阶段,发展潜力巨大。据GGII预测,2025年我国储能电池出货量有望达58GWh。第二章 公司概况一、 公司基本信息1、公司名称:xxx(集团)有限公司2、法定代表人:宋xx3、注册资本:1270万元4、统一社会信用代码:xxxxxxxxxxxxx5、登记机关:xxx市场监督管理局6、成立日期:2011-8-87、营业期限:2011-8-8至无固定期限8、注

4、册地址:xx市xx区xx9、经营范围:从事储能电池相关业务(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)二、 公司主要财务数据表格题目公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额2882.302305.842161.73负债总额1606.651285.321204.99股东权益合计1275.651020.52956.74表格题目公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入11296.749037.398472.56营业利

5、润2454.361963.491840.77利润总额2094.091675.271570.57净利润1570.571225.041130.81归属于母公司所有者的净利润1570.571225.041130.81第三章 项目基本情况一、 项目名称及投资人(一)项目名称储能电池公司(二)项目投资人xxx(集团)有限公司(三)建设地点本期项目选址位于xx。二、 结论分析(一)项目选址本期项目选址位于xx,占地面积约15.00亩。(二)项目实施进度本期项目建设期限规划12个月。(三)投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资7126.55万元,其中:建设投资

6、5390.43万元,占项目总投资的75.64%;建设期利息77.91万元,占项目总投资的1.09%;流动资金1658.21万元,占项目总投资的23.27%。(四)资金筹措项目总投资7126.55万元,根据资金筹措方案,xxx(集团)有限公司计划自筹资金(资本金)3946.69万元。根据谨慎财务测算,本期工程项目申请银行借款总额3179.86万元。(五)经济评价1、项目达产年预期营业收入(SP):14900.00万元。2、年综合总成本费用(TC):12620.46万元。3、项目达产年净利润(NP):1663.31万元。4、财务内部收益率(FIRR):16.79%。5、全部投资回收期(Pt):6.

7、19年(含建设期12个月)。6、达产年盈亏平衡点(BEP):6218.61万元(产值)。(六)主要经济技术指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积10000.00约15.00亩1.1总建筑面积14676.76容积率1.471.2基底面积5700.00建筑系数57.00%1.3投资强度万元/亩337.662总投资万元7126.552.1建设投资万元5390.432.1.1工程费用万元4582.212.1.2工程建设其他费用万元670.362.1.3预备费万元137.862.2建设期利息万元77.912.3流动资金万元1658.213资金筹措万元7126.553.1自筹资金万元3946

8、.693.2银行贷款万元3179.864营业收入万元14900.00正常运营年份5总成本费用万元12620.46""6利润总额万元2217.75""7净利润万元1663.31""8所得税万元554.44""9增值税万元514.84""10税金及附加万元61.79""11纳税总额万元1131.07""12工业增加值万元3967.51""13盈亏平衡点万元6218.61产值14回收期年6.19含建设期12个月15财务内部收益率16.79%所

9、得税后16财务净现值万元1098.16所得税后第四章 工程项目进度控制一、 项目进度控制的依据项目管理计划项目管理计划中包含进度管理计划和进度基准。进度管理计划描述了应该如何管理和控制项目进度。进度基准作为与实际结果相比较的依据,用于判断是否需要进行变更、采取纠正或预防措施项目进度计划批准的项目进度计划,称为进度基准计划。进度基准计划在技术和资源方面都必须是可行的。进度报告进度报告提供了有关进度绩效的信息,如哪些计划的日期已经达到,哪些还没有。进度报告还可提醒项目团队注意将来有可能引起问题的事项。项目日历在一个进度模型中,可能需要采用不止一个项目日历来编制项目进度计划,因为有些工作需要不同的工作时段,可能需要对项目日历进行更新。进度数据在控制进度的过程中,需要对进度数据进行审查和更新。组织过程资产能够有效进度控制的组织过程资产包括与进度控制有关的政策、程序和指南,进度控制工具以及监督和报告进度的方法等。第五章 宏观环境分析综合判断,在经济发展新常态下,我区发展机遇与挑战并存,机遇大于挑战,发展形势总体向好有利,将通过全面的调整、转型、升级,步入发展的新阶段。知识经济、服务经济、消费经济将成为经济增长的主要特征,中心城区的集聚、辐射和创新功能不断强化,产业发展进入新阶段。

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