2017不合格品控制程序(共8页).doc

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1、精选优质文档-倾情为你奉上不合格品控制程序 编 制: 审 核: 批 准: 受控号: 分发号: 03/04/05/06/07/08 发布日期:2016年03月20日 实施日期:2016年04月01日四川麻辣空间食品有限公司专心-专注-专业1.目的 为使不合格品在生产加工过程中有效被识别和控制,避免非预期的使用和交付,特制定此程序。2.适用范围 从进货、生产加工、交付后所生产的不合格品以及退货的产品均适用。3.术语与定义 不合格品:未满足要求的产品。4.职责4.1品控部负责不合格品(原材料、半成品、成品及退货成品)的检验及参与不合格品(原材料、半成品、成品及退货成品)的处理意见及监督跟进处理过程;

2、4.2采购部负责联络供应商及不合格品(原材料)的处理;4.3生产部负责不合格品(半成品、成品)的识别和标识、进行不合格品(半成品、成品)的处理;4.4物配部负责不合格品(原材料及退货产品)的隔离、标识及不合格品(退货产品品)的处理。4.5 研发部、品控部、生产部、财务部、物流总监对不合格品提出评审或处理意见。5.流程5.1原材料5.1.1原材料到厂后,物配部库管通知原材料验收员验收;5.1.2品控部原材料检验员抽样检验,检验员开具原材料检验报告单,检验合格的原材料库管按照每种原材料相应的贮藏方式(常温、冷藏、冷冻)进行贮藏,需要密封的必须密封,检验不合格的原材料,检验员并通知采购部、物配部;立

3、即开具原材料检验报告单。5.1.3物配部对不合格原材料进行隔离与标识,采购部联系供应商并填写不合格品评审/处置记录表(见附表),组织研发部、品控部、生产部、进行不合格的评审,经物流总监审批后采取让步接收或拒收;物配部按评审结果进行原材料处理。5.1.6采取拒收处理的不合格原材料,采购部需立即通知物配部,并在当天通知供应商2天内拉回原材料。5.2半成品5.2.3采取返修处理的不合格半成品,必须在内对其进行处理,当天不能返修完成的,生产部在下班前按照每种半成品相应的贮藏方式(常温、冷藏、冷冻)进行贮藏,需要密封的必须密封;5.2.4采取报废处理的不合格半成品,按物资报废管理办法进行处理。当天不能完

4、成报废处理的,必须对其进行密封,防止影响其他产品的品质。5.3、成品5.3.1品控部检验员检验发现检测指标不合格成品后,立即开具成品检验报告单填写不合格品评审/处置记录表(见附表)中不合格信息描述一栏,并报生产部;。生产现场发现成品不合格,品控部填写不合格品评审/处置记录表(见附表)中不合格信息描述一栏,将表单交由生产部。5.3.2生产部收到检验报告和品控部填写不合格品评审/处置记录表后,立即对不合格成品进行隔离与标识,并组织研发部、品控部、生产部、进行不合格品的评审,经物流总监审批后,按5.2.3、5.2.4进行处理。5.4退货产品5.4.1流通市场的产品5.4.1.1流通市场的产品因质量(

5、包括外包装破损)原因造成的退货,由销售部授权人在收到产品7日内填写产品退货申请表(见附表)。在此表中表明退货单位、产品名称、规格型号、数量、退货原因后(并拍照片或提供样品),通过平台报品控部审核,并电话告知;5.4.1.2品控部在接到投诉电话及“产品退货申请表”后,必须在24小时内组织研发部、生产部进行原因分析,评审组提出退货产品处理意见:返工、销毁或要求供应商更换及相关人员处罚意见;物流总监进行审批。信息沟通到销售部。并填写纠正和预防措施处理单。5.4.1.3依照处理意见,对允许退回的产品,待产品到达仓库后,物配部组织品控部、财务部共同进行清点,物配部应根据清点情况认真填写产品退货申请表,并

6、建立产品退货台账备查;5.4.1.4财务部当天负责核对退货产品与“产品退货申请表”所列是否一致,准确无误后,通知物配部是否准许放置退货产品区;5.4.1.5物配部在收到财务部通知后,对每种产品应按照相应的贮藏方式(常温、冷藏、冷冻)进行贮藏,需要密封的必须密封,并标识。6.处罚与奖励6.1由于公司内部员工未按照时间规定执行流程及填写相关表格的,处以50元罚款,如果因为时间滞留及未填写相关表格引起不合格品增多的,处以50%增多的不合格品价值;6.2由于保管不当造成的经济损失,物配部应承担50%的罚款;6.3若产品退货由原料原因造成,由采购部在2日负责联络供应商进行更换及扣款处理,同时按照质量安全

7、管理条例对相关原料验收人员进行处理.并对采购部进行25%的罚款处理;6.4由于生产质量原因造成的原材料、半成品、成品退货,对生产部负责人处以退货金额50%的罚款,生产工人每人处以5%的罚款,品控部负责人处以6%的罚款,现场品控及化验员处以退货金额5%的罚款;6.5由于销售策略原因造成产品滞销,经销商退货。对区域经理处以退货金额50%的罚款,销售主管处以退货金额20%的罚款,所辖区域的销售处以退货金额10%的罚款;6.6公司内部员工应严格按照不合格品控制程序执行,如相关责任人未按照流程执行造成的不合格品,根据质量安全管理条例对相关责任人进行处罚;6.7由于不合格品控制程序和质量安全管理条例没有规

8、定的,视情节严重给予经济处罚;6.8下一环节的责任人发现上一环节的责任人未按照要求执行的,奖励50元;6.9在连续5次不合格品流程中,未发生过失的责任人,奖励100元;6.10在一年的不合格品流程中,未发生未发生过失的部门,奖励500元。7.附件7.1不合格原材料处理流程7.2不合格半成品、成品的处理流程7.3退货产品的处理流程8.相关文件8.1物资报废管理办法8.2质量安全管理条例9.相关记录9.1不合格品评审/处置记录表不合格品评审/处置记录表编号:MK-QP07-01产品名称批号/日期工序名称责任人产品数量评审日期不合格品信息描述: 不合格品原因分析: 采购部意见:生产部意见:主 研发部

9、意见: 品控部意见:主 物配部意见: 财务部门意见: 物流总监意见:处置结论:处置方法:放行 让步接收 降级 挑选 返工 报废 附件1: 不合格原材料处理流程 部门流程 物配部 品控部 物流总监 投诉店面/销售部 采购部 财务部 生产部申请通知请检受理意见 检验回复 不合格品评审/ 处置处理意见 通过批准 通过处理拒收 让步接 收扣款附件2: 不合格半成品、成品处理流程 部门流程 生产部 品控部、研发部 物流总监 物配部 采购部 财务部 申请 检验报告单受理意见 回复不合格品评审/ 处置处理意见 通过批准 通过 处理报废返工 核算附件3: 退货产品处理流程 部门流程 投诉店面/销售部 品控部、研发部 物流总监 物配部 采购部 财务部退货申请 退货申请表受理意见受理意见审核回复店面/销售部执行 退货申请回执单通过退货办理 退货清点表退货办理审核退货处理意见处理意见批准通过退货处理 联系供应商更换或退款销毁与店面结算

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