审计部职责bkhh.docx

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审计部职责名称审计部职责编 码版 本页 次1/1修改状态审计部受财务总总监领导,直直接向财务总总监报告工作作。1部门职责(1)公司审计计制度的拟定定和执行;(2)实施内部部审计;(3)配合外部部审计部门和和审计机构的的审计工作;(4)对公司各各部门和人员员的经济问题题进行财务检检查,并提出出检查报告书书和处理意见见;(5)对财务部部、投资证券券部日常业务务进行财务监监督;(6)宣传审计计法规。2部门权力(1)对审计中中发现的重大大问题,有越越级汇报的权权力;(2)对审计中中发现的问题题,在报经批批准后有处罚罚的权力;(3)对财务运运作全过程有有监督检查的的权力;(4)要求相关关部门配合相相关审计工作作的权力;(5)审计过程程中,要求被被审计单位和和个人无条件件提供相关依依据的权力;(6)部门内部部员工考核的的权力;(7)部门内部部员工聘任、解解聘的建议权权;(8)部门内部部工作开展的的自主权;(9)其他相关关权力。相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期

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