质量管理体系内部审核计划.docx

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1、质量管理体系内部审核计划一、审核目的1、评价审计局质量管理体系的符合性和有效性;2、提供进一步改进的信息。二、审核范围审计局审计过程(包括财政审计、经济责任审计、固定资产投资审计、财务收支审计、专项审计、审计调查)及相关活动。三、审核性质例行审核四、审核依据1、gb/t190012000idtiso9001:2000;2、审计局质量管理体系文件;3、适用的法律法规和其他要求。五、审核组成员审核组长:xxx组员:xx、xx、xx、xx、xx、xx、xx、xx六、审核时间计划在2021年5月下旬及10月中旬进行二次内部审核,具体时间另行通知。xx区审计局二九年一月四日附:审核日程审核日程具体安排如

2、下:日期时间a组涉及主要过程b组涉及主要过程日8:30-9:00首次会议9:00-11:30局长、管代4.1,5.1-5.6,6.1,8.1,8.2.3,8.5法规科4.2.3,4.2.4,6.2.26.3,7.1,7.2,7.5.1-7.5.5,8.2.4,8.3,8.411:30-12:30午餐、休息12:30-14:30纪检组8.2.1基本建设审计科7.1,7.2,7.5.1,7.5.3,7.5.4,7.5.514:30-16:30经济责任审计科7.1,7.2,7.5.1,7.5.37.5.4,7.5.5内审经贸审计科7.1,7.2,7.5.1,7.5.3,7.5.4,7.5.528日8:30-10:30财政金融审计科7.1,7.2,7.5.1,7.5.37.5.4,7.5.5办公室4.2,6.2,7.4,7.5.3,7.5.4,7.5.5,8.2.2,8.510:30-11:30行政事业审计科7.1,7.2,7.5.1,7.5.37.5.4,7.5.511:30-12:30午餐、休息12:30-15:00审核组内部汇总15:00-16:00末次会议注。1首、末次会议请审计局高层领导、部门负责人及相关人员参加。2审核职能部门和现场时,除审核主管过程外应审核其他相关过程。3内审员不参加本部门的审核。编制:审批:

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