石家庄电力设备项目招商引资方案范文参考.docx

上传人:ma****y 文档编号:47059504 上传时间:2022-09-28 格式:DOCX 页数:120 大小:123.98KB
返回 下载 相关 举报
石家庄电力设备项目招商引资方案范文参考.docx_第1页
第1页 / 共120页
石家庄电力设备项目招商引资方案范文参考.docx_第2页
第2页 / 共120页
点击查看更多>>
资源描述

《石家庄电力设备项目招商引资方案范文参考.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《石家庄电力设备项目招商引资方案范文参考.docx(120页珍藏版)》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。

1、泓域咨询/石家庄电力设备项目招商引资方案报告说明电力生产弹性系数和电力消费弹性系数具有周期性,其周期性与经济周期相关。从经济增速与全社会用电量增速走势来看,做一阶差分可以发现两者的正负基本一致,但是增速幅度有所差别。将电力生产量、电力消费量与实际经济增长率计算得到电力生产弹性系数和电力消费弹性系数,可以发现其具有明显周期性:1)弹性系数地点与经济衰弱期重合,1997/1998年发生亚洲金融危机,2008年发生全球次贷危机,2015年全球经济处于复苏冰点,以前节点我国经济都处于衰退期,电力弹性系数也处于阶段性低点,生产弹性分别为0.27、0.60、0.15,电力消费弹性系数分别为0.36、0.5

2、7、0.14;2)每轮周期的平均弹性系数具有周期轮动性,1999-2008年平均弹性系数为1.15,2009-2015年为0.83,2016至今为1.13。根据谨慎财务估算,项目总投资18532.60万元,其中:建设投资14725.27万元,占项目总投资的79.46%;建设期利息181.61万元,占项目总投资的0.98%;流动资金3625.72万元,占项目总投资的19.56%。项目正常运营每年营业收入40300.00万元,综合总成本费用31922.31万元,净利润6128.86万元,财务内部收益率26.40%,财务净现值8709.83万元,全部投资回收期5.05年。本期项目具有较强的财务盈利能

3、力,其财务净现值良好,投资回收期合理。经初步分析评价,项目不仅有显著的经济效益,而且其社会救益、生态效益非常显著,项目的建设对提高农民收入、维护社会稳定,构建和谐社会、促进区域经济快速发展具有十分重要的作用。项目在社会经济、自然条件及投资等方面建设条件较好,项目的实施不但是可行而且是十分必要的。本报告为模板参考范文,不作为投资建议,仅供参考。报告产业背景、市场分析、技术方案、风险评估等内容基于公开信息;项目建设方案、投资估算、经济效益分析等内容基于行业研究模型。本报告可用于学习交流或模板参考应用。目录第一章 市场分析8一、 新型电力系统建设带来新的投资机遇8二、 砥砺奋进几十载,电力系统不断创

4、新发展8三、 电网投资发展影响因素以及发展历程10第二章 绪论12一、 项目名称及项目单位12二、 项目建设地点12三、 可行性研究范围12四、 编制依据和技术原则12五、 建设背景、规模14六、 项目建设进度15七、 环境影响15八、 建设投资估算15九、 项目主要技术经济指标16主要经济指标一览表16十、 主要结论及建议18第三章 项目承办单位基本情况19一、 公司基本信息19二、 公司简介19三、 公司竞争优势20四、 公司主要财务数据21公司合并资产负债表主要数据21公司合并利润表主要数据22五、 核心人员介绍22六、 经营宗旨24七、 公司发展规划24第四章 项目投资背景分析26一、

5、 新型储能建设将增强新能源消纳能力26二、 电网投资额与两网公司的盈利能力和经营情况相关28三、 深度融入京津冀协同发展29四、 提升企业技术创新能力32五、 项目实施的必要性33第五章 项目选址分析35一、 项目选址原则35二、 建设区基本情况35三、 大力实施科技强市行动42四、 项目选址综合评价44第六章 建设内容与产品方案45一、 建设规模及主要建设内容45二、 产品规划方案及生产纲领45产品规划方案一览表45第七章 法人治理结构47一、 股东权利及义务47二、 董事50三、 高级管理人员54四、 监事57第八章 SWOT分析说明59一、 优势分析(S)59二、 劣势分析(W)60三、

6、 机会分析(O)61四、 威胁分析(T)61第九章 发展规划67一、 公司发展规划67二、 保障措施68第十章 项目节能分析71一、 项目节能概述71二、 能源消费种类和数量分析72能耗分析一览表73三、 项目节能措施73四、 节能综合评价74第十一章 进度规划方案76一、 项目进度安排76项目实施进度计划一览表76二、 项目实施保障措施77第十二章 原辅材料及成品分析78一、 项目建设期原辅材料供应情况78二、 项目运营期原辅材料供应及质量管理78第十三章 投资计划方案79一、 投资估算的编制说明79二、 建设投资估算79建设投资估算表81三、 建设期利息81建设期利息估算表82四、 流动资

7、金83流动资金估算表83五、 项目总投资84总投资及构成一览表84六、 资金筹措与投资计划85项目投资计划与资金筹措一览表86第十四章 经济效益评价88一、 基本假设及基础参数选取88二、 经济评价财务测算88营业收入、税金及附加和增值税估算表88综合总成本费用估算表90利润及利润分配表92三、 项目盈利能力分析93项目投资现金流量表94四、 财务生存能力分析96五、 偿债能力分析96借款还本付息计划表97六、 经济评价结论98第十五章 风险评估分析99一、 项目风险分析99二、 项目风险对策101第十六章 项目综合评价说明103第十七章 附表104主要经济指标一览表104建设投资估算表105

8、建设期利息估算表106固定资产投资估算表107流动资金估算表108总投资及构成一览表109项目投资计划与资金筹措一览表110营业收入、税金及附加和增值税估算表111综合总成本费用估算表111固定资产折旧费估算表112无形资产和其他资产摊销估算表113利润及利润分配表114项目投资现金流量表115借款还本付息计划表116建筑工程投资一览表117项目实施进度计划一览表118主要设备购置一览表119能耗分析一览表119第一章 市场分析一、 新型电力系统建设带来新的投资机遇具体类型来看,储能系统包括机械储能/电磁储能/电化学储能/热储能/化学储能这五大类。抽水蓄能是我国传统的储能项目,其原理是当发电出

9、力过多时,通过将电能转化为机械能再转化为可以储存的水势能,再在供电不足或者用电高峰期逆方向转化为电能,因此抽水蓄能项目需要考虑地理位置,靠近水源。其他储能类型是行业对储能模式的创新,其中电化学储能是市场看好的新型储能项目,一方面是因为电池行业的快速发展,电池行业即将进入TW时代,而另一方面,电池的成本经过长时间的积累和科技创新,不断下降,从而推动了电化学储能的发展。二、 砥砺奋进几十载,电力系统不断创新发展我国目前的电力系统可以划分为四个部分:电源侧、电网侧、负荷侧、储能。电力的生产和使用也就是发电、送电、用电这三个过程,电源侧也就是发电端,电网侧即是送电主体,负荷侧即是用电端,储能是新型电力

10、系统特有的环节,起到保障电力系统安全,保持电力系统的稳定运行,提升电力质量等作用。具体来看:1)电源侧:目前我国的电力根据生产方式分类可以分为火电、水电、风电、光伏发电和其他类型。结构上看,火电是我国的第一主体电源,水电是我国第二主体电源,2011年我国火电/水电占比分别为73%/22%;风光新能源是我国目前政策推动的方向,近年发展迅速,成为我国新的两大电源,2011-2021年风电/光伏占比分别从4%/0%上升至14%/13%。2)电网侧:其主要功能是将电源侧生产的电通过输电、变电运输至负荷侧,我国的电网侧由国家电网和南方电网两家组成。3)负荷侧:即用电端,其与我国经济发展息息相关,负荷侧包

11、括第一、第二、第三产业用电,以及城镇/农村居民用电。4)储能:传统电力系统中不包括储能环节,而新型电力系统中,储能具有建设必要性。储能充当一个可控制用电/发电的设备,目的是保证电网稳定运行。传统电力系统中,电源基本是火电和水电,其供应较为稳定,并且可控性较高,可以通过负荷侧的用电需求来调整发电出力。而随着新能源的逐步接入上网,新能源的不稳定性、间歇性的影响越来越大,这会让电网的电压/电流不稳定,因此电网需要一个特别的“电源”在电力过剩时消化电力,电力不足时补充电力,而储能便作为这个特殊“电源”保证电网的稳定运行。我国电力系统发展历程可以划分为四个阶段,电源上从发电量的增长到电源结构变化,从小机

12、组到大机组,电网侧从低压、小范围输配电到高压、省统一电网、跨省电网。新中国成立以来,电力行业发展已经70余年,从我国经济发展的角度来看电力系统的发展历程,将其划分成五个阶段。三、 电网投资发展影响因素以及发展历程电网发展驱动因素可分为外部因素和内在需求两部分。外部因素主要是我国经济环境和电力供需环境,包括电力供应、负荷需求、国民经济、社会发展、自然资源,内在需求涉及电网安全、稳定运行的能力。除此之外,电网的投资主体是国家电网和南方电网,这两家公司的营运能力和财务水平也与电网投资相关。长期来看,电力投资总额由电力需求、经济发展状况推动,全社会用电量随经济增长稳定上升。电力需求由国家各个环节的经济

13、发展密切相关,我国经济增速近10年快速增长,除2020年受疫情影响一直保持实际GDP增速6%以上,经济增长也带动全社会用电量快速上升。2006年我国全社会用电量为2.4亿万千瓦时,而2021年全社会已经达到8.3亿万千瓦时,15年CAGR为8.6%。电力生产弹性系数和电力消费弹性系数具有周期性,其周期性与经济周期相关。从经济增速与全社会用电量增速走势来看,做一阶差分可以发现两者的正负基本一致,但是增速幅度有所差别。将电力生产量、电力消费量与实际经济增长率计算得到电力生产弹性系数和电力消费弹性系数,可以发现其具有明显周期性:1)弹性系数地点与经济衰弱期重合,1997/1998年发生亚洲金融危机,

14、2008年发生全球次贷危机,2015年全球经济处于复苏冰点,以前节点我国经济都处于衰退期,电力弹性系数也处于阶段性低点,生产弹性分别为0.27、0.60、0.15,电力消费弹性系数分别为0.36、0.57、0.14;2)每轮周期的平均弹性系数具有周期轮动性,1999-2008年平均弹性系数为1.15,2009-2015年为0.83,2016至今为1.13。根据测算,2025年全社会用电量可以达到10.1亿万千瓦时。保守估计十四五期间的电力消费弹性系数为1,根据我国十四五规划的经济增速平均为5-5.5%之间,以5%来保守测算,可以得到2025年的全社会用电量为10.1亿万千瓦时(电力规划院预计2

15、025年用电量为9万亿-10万亿千瓦时),未来电力需求仍然强劲,电力投资仍会保持高速增长。短期来看,电力投资具有逆周期调节的作用,经济衰退时期通过投资促进经济回暖。从投资额来看,十二五和十三五之间的投资完成额在经济衰退时期(2015年和2020年)反而增速最快,电力投资属于基建类投资,在经济发展中扮演着逆周期调节的角色。2016年、2020年我国分别推动现代基础设施网络建设和新基建,因此电力投资短期内增速较快,响应政策号召,促进经济回暖。第二章 绪论一、 项目名称及项目单位项目名称:石家庄电力设备项目项目单位:xxx有限责任公司二、 项目建设地点本期项目选址位于xxx,占地面积约53.00亩。

16、项目拟定建设区域地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,非常适宜本期项目建设。三、 可行性研究范围报告是以该项目建设单位提供的基础资料和国家有关法令、政策、规程等以及该项目相关内外部条件、城市总体规划为基础,针对项目的特点、任务与要求,对该项目建设工程的建设背景及必要性、建设内容及规模、市场需求、建设内外部条件、项目工程方案及环境保护、项目实施进度计划、投资估算及资金筹措、经济效益及社会效益、项目风险等方面进行全面分析、测算和论证,以确定该项目建设的可行性、效益的合理性。四、 编制依据和技术原则(一)编制依据1、中华人民共和国国民经济和社会发展“十三五”规划纲要;2、

17、建设项目经济评价方法与参数及使用手册(第三版);3、工业可行性研究编制手册;4、现代财务会计;5、工业投资项目评价与决策;6、国家及地方有关政策、法规、规划;7、项目建设地总体规划及控制性详规;8、项目建设单位提供的有关材料及相关数据;9、国家公布的相关设备及施工标准。(二)技术原则1、严格遵守国家和地方的有关政策、法规,认真执行国家、行业和地方的有关规范、标准规定;2、选择成熟、可靠、略带前瞻性的工艺技术路线,提高项目的竞争力和市场适应性;3、设备的布置根据现场实际情况,合理用地;4、严格执行“三同时”原则,积极推进“安全文明清洁”生产工艺,做到环境保护、劳动安全卫生、消防设施和工程建设同步

18、规划、同步实施、同步运行,注意可持续发展要求,具有可操作弹性;5、形成以人为本、美观的生产环境,体现企业文化和企业形象;6、满足项目业主对项目功能、盈利性等投资方面的要求;7、充分估计工程各类风险,采取规避措施,满足工程可靠性要求。五、 建设背景、规模(一)项目背景具体类型来看,储能系统包括机械储能/电磁储能/电化学储能/热储能/化学储能这五大类。抽水蓄能是我国传统的储能项目,其原理是当发电出力过多时,通过将电能转化为机械能再转化为可以储存的水势能,再在供电不足或者用电高峰期逆方向转化为电能,因此抽水蓄能项目需要考虑地理位置,靠近水源。其他储能类型是行业对储能模式的创新,其中电化学储能是市场看

19、好的新型储能项目,一方面是因为电池行业的快速发展,电池行业即将进入TW时代,而另一方面,电池的成本经过长时间的积累和科技创新,不断下降,从而推动了电化学储能的发展。(二)建设规模及产品方案该项目总占地面积35333.00(折合约53.00亩),预计场区规划总建筑面积54198.93。其中:生产工程35751.34,仓储工程7021.38,行政办公及生活服务设施6871.93,公共工程4554.28。项目建成后,形成年产xx套电力设备的生产能力。六、 项目建设进度结合该项目建设的实际工作情况,xxx有限责任公司将项目工程的建设周期确定为12个月,其工作内容包括:项目前期准备、工程勘察与设计、土建

20、工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。七、 环境影响本项目所选生产工艺及规模符合国家产业政策,在严格采取环评报告规定的环境保护对策后,各污染源所排放污染物可以达标排放,对环境影响较小,仅从环保角度来看本项目建设是可行的。八、 建设投资估算(一)项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资18532.60万元,其中:建设投资14725.27万元,占项目总投资的79.46%;建设期利息181.61万元,占项目总投资的0.98%;流动资金3625.72万元,占项目总投资的19.56%。(二)建设投资构成本期项目建设投资14725.27万元,

21、包括工程费用、工程建设其他费用和预备费,其中:工程费用12658.38万元,工程建设其他费用1672.84万元,预备费394.05万元。九、 项目主要技术经济指标(一)财务效益分析根据谨慎财务测算,项目达产后每年营业收入40300.00万元,综合总成本费用31922.31万元,纳税总额3964.48万元,净利润6128.86万元,财务内部收益率26.40%,财务净现值8709.83万元,全部投资回收期5.05年。(二)主要数据及技术指标表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积35333.00约53.00亩1.1总建筑面积54198.931.2基底面积22613.121.3投资强度万元

22、/亩265.122总投资万元18532.602.1建设投资万元14725.272.1.1工程费用万元12658.382.1.2其他费用万元1672.842.1.3预备费万元394.052.2建设期利息万元181.612.3流动资金万元3625.723资金筹措万元18532.603.1自筹资金万元11119.993.2银行贷款万元7412.614营业收入万元40300.00正常运营年份5总成本费用万元31922.316利润总额万元8171.817净利润万元6128.868所得税万元2042.959增值税万元1715.6510税金及附加万元205.8811纳税总额万元3964.4812工业增加值万

23、元13061.7713盈亏平衡点万元15369.46产值14回收期年5.0515内部收益率26.40%所得税后16财务净现值万元8709.83所得税后十、 主要结论及建议项目产品应用领域广泛,市场发展空间大。本项目的建立投资合理,回收快,市场销售好,无环境污染,经济效益和社会效益良好,这也奠定了公司可持续发展的基础。第三章 项目承办单位基本情况一、 公司基本信息1、公司名称:xxx有限责任公司2、法定代表人:魏xx3、注册资本:920万元4、统一社会信用代码:xxxxxxxxxxxxx5、登记机关:xxx市场监督管理局6、成立日期:2014-5-207、营业期限:2014-5-20至无固定期限

24、8、注册地址:xx市xx区xx9、经营范围:从事电力设备相关业务(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)二、 公司简介公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念,倡导“诚信尊重”的企业情怀;坚持“品质营造未来,细节决定成败”为质量方针;以“真诚服务赢得市场,以优质品质谋求发展”的营销思路;以科学发展观纵观全局,争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。 公司按照“布局合理、产业协同、资源节约、生态环保”的原则,加强规划引导,推动智慧集群建设,带动形成一批产业集聚度高、创新能力强

25、、信息化基础好、引导带动作用大的重点产业集群。加强产业集群对外合作交流,发挥产业集群在对外产能合作中的载体作用。通过建立企业跨区域交流合作机制,承担社会责任,营造和谐发展环境。三、 公司竞争优势(一)公司具有技术研发优势,创新能力突出公司在研发方面投入较高,持续进行研究开发与技术成果转化,形成企业核心的自主知识产权。公司产品在行业中的始终保持良好的技术与质量优势。此外,公司目前主要生产线为使用自有技术开发而成。(二)公司拥有技术研发、产品应用与市场开拓并进的核心团队公司的核心团队由多名具备行业多年研发、经营管理与市场经验的资深人士组成,与公司利益捆绑一致。公司稳定的核心团队促使公司形成了高效务

26、实、团结协作的企业文化和稳定的干部队伍,为公司保持持续技术创新和不断扩张提供了必要的人力资源保障。(三)公司具有优质的行业头部客户群体公司凭借出色的技术创新、产品质量和服务,树立了良好的品牌形象,获得了较高的客户认可度。公司通过与优质客户保持稳定的合作关系,对于行业的核心需求、产品变化趋势、最新技术要求的理解更为深刻,有利于研发生产更符合市场需求产品,提高公司的核心竞争力。(四)公司在行业中占据较为有利的竞争地位公司经过多年深耕,已在技术、品牌、运营效率等多方面形成竞争优势;同时随着行业的深度整合,行业集中度提升,下游客户为保障其自身原材料供应的安全与稳定,在现有竞争格局下对于公司产品的需求亦

27、不断提升。公司较为有利的竞争地位是长期可持续发展的有力支撑。四、 公司主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额8327.286661.826245.46负债总额4892.413913.933669.31股东权益合计3434.872747.902576.15公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入31792.3225433.8623844.24营业利润5741.364593.094306.02利润总额5087.434069.943815.57净利润3815.572976.142747.21归属于母公司所有者的

28、净利润3815.572976.142747.21五、 核心人员介绍1、魏xx,中国国籍,无永久境外居留权,1959年出生,大专学历,高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问;2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。2、姜xx,中国国籍,无永久境外居留权,1961年出生,本科学历,高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。3、钟xx,中国国籍,1977年出生,本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任,2017年8月至今任公司监事。4、龙xx,中

29、国国籍,无永久境外居留权,1971年出生,本科学历,中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。5、杜xx,1957年出生,大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司;2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。6、汤xx,1974年出生,研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司;2006年8月至2011年3月,任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司

30、监事、销售部副部长、部长;2019年8月至今任公司监事会主席。7、李xx,中国国籍,无永久境外居留权,1958年出生,本科学历,高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长;2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长;2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理;2019年3月至今任公司董事。8、黄xx,中国国籍,1976年出生,本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理;2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理;2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3

31、月起至今任公司董事长、总经理。六、 经营宗旨自主创新,诚实守信,让世界分享中国创造的魅力。七、 公司发展规划根据公司的发展规划,未来几年内公司的资产规模、业务规模、人员规模、资金运用规模都将有较大幅度的增长。随着业务和规模的快速发展,公司的管理水平将面临较大的考验,尤其在公司迅速扩大经营规模后,公司的组织结构和管理体系将进一步复杂化,在战略规划、组织设计、资源配置、营销策略、资金管理和内部控制等问题上都将面对新的挑战。另外,公司未来的迅速扩张将对高级管理人才、营销人才、服务人才的引进和培养提出更高要求,公司需进一步提高管理应对能力,才能保持持续发展,实现业务发展目标。公司将采取多元化的融资方式

32、,来满足各项发展规划的资金需求。在未来融资方面,公司将根据资金、市场的具体情况,择时通过银行贷款、配股、增发和发行可转换债券等方式合理安排制定融资方案,进一步优化资本结构,筹集推动公司发展所需资金。公司将加快对各方面优秀人才的引进和培养,同时加大对人才的资金投入并建立有效的激励机制,确保公司发展规划和目标的实现。一方面,公司将继续加强员工培训,加快培育一批素质高、业务强的营销人才、服务人才、管理人才;对营销人员进行沟通与营销技巧方面的培训,对管理人员进行现代企业管理方法的教育。另一方面,不断引进外部人才。对于行业管理经验杰出的高端人才,要加大引进力度,保持核心人才的竞争力。其三,逐步建立、完善

33、包括直接物质奖励、职业生涯规划、长期股权激励等多层次的激励机制,充分调动员工的积极性、创造性,提升员工对企业的忠诚度。公司将严格按照公司法等法律法规对公司的要求规范运作,持续完善公司的法人治理结构,建立适应现代企业制度要求的决策和用人机制,充分发挥董事会在重大决策、选择经理人员等方面的作用。公司将进一步完善内部决策程序和内部控制制度,强化各项决策的科学性和透明度,保证财务运作合理、合法、有效。公司将根据客观条件和自身业务的变化,及时调整组织结构和促进公司的机制创新。第四章 项目投资背景分析一、 新型储能建设将增强新能源消纳能力储能是可再生能源大规模发展的关键支撑技术,可以当作新型电力系统的新增

34、环节,作用于整个电力系统。电源侧方面,储能可以用于电力调峰、系统调配,也可以在风光项目中配套储能,通过储能的充电放电来调节风光自身的间歇性和不稳定性,平滑新能源发电出力,提高电能质量,也减少了弃风弃光现象。负荷侧方面,储能可以当作备用电源保障用户的电力供给,也可以利用峰谷价差进行套利,降低用电成本。电网侧,当线路阻塞电能无法输送时,储能可以储备电量,缓解电网阻塞问题,也可以缓解新建输配电设施,拉成建设时间,降低成本。目前我国储能主要应用于集中式新能源储能配套、电源侧辅助服务和电网侧三个方面。中国电化学储能市场中,新能源+储能、电源侧辅助服务、电网侧储能、分布式及微网、用户侧削峰填谷各类场景功率

35、装机规模分别为837.5MW、532.3MW、401.0MW、28.0MW、45.8MW,各类场景项目个数依次为40、18、12、42、19。集中式储能配套是储能市场的主要贡献力量,一方面储能配套可以帮助新能源消纳,提高新能源并网电力质量,另一方面我国储能配套具有政策强制要求(一般不低于10%)。未来随着新能源的大量接入并网,储能市场也将得到蓬勃发展。我国电力系统可以划分为三道防线,分别为预防调整和继电保护、切机切符合、紧急控制电压。新能源高占比电网相比传统电网的复杂性大幅增加,但是防控系统仍然可以借鉴传统的防线划分。新能源并网带来的复杂性实际上挑战的主要是第一道防线,传统电网的电源随负荷侧调

36、整,可控性高,第一道防线主要应对一些突发事故或者是负荷侧的剧烈变化。而新能源高占比带来了电源侧的波动性,增加了预防控制的难度,也增加了事故发生的频率,因此预防控制以及调度调整、继电保护相关的电力设备需求会随着新能源占比的提升而增加。具体实施来看,改革思路为故障或扰动隔离、主动稳定控制和防止崩溃三个方面。故障或扰动隔离主要是第一道防线改造,在故障发生时,通过继电保护设备隔离故障源,减少故障对电网的后续影响,比如断路器等等。主动稳定控制可以从故障和扰动事件开始,通过控制措施跳开开关,将调切一体化、智能化。防止崩溃则涉及到最后一道防线,由于新能源有一部分是具有独立运行能力的分布式微网,将主网解列和微

37、网解列相结合,改进解列的范围。动态无功补偿器、谐波滤波器等需求随新能源比例上升而增加。前文所述新能源发电容易产生无功功率不平衡以及谐波问题,因此随着新能源比例上升,处理该问题的无功补偿器和谐波滤波器需求将上升。无功补偿装置主流可以分为SVC和SVG两种,其中SVG具有适应低电压、更高的安全性、谐波效应小而且可以抑制系统谐波、占地面积小的优势,因此更加适合新能源占比升高的电力系统。SVG的工作原理是通过控制补偿电流来控制无功功率的发出与吸收。新型电力系统的智能化改革目的是提高能源综合利用效率,提高供电可靠性,促进新能源利用,其措施是让电力系统中的源储网荷多样互动,形成相互协调的有机生态系统。南方

38、电网的“十四五”规划中,智能输电、配电、用电建设是工作重点,数字化规划总投资预计超过260亿。从南网的规划蓝图中可以看出,数字化改革涉及电源接入、电力输送、能源消费等各个部分,其中数字化平台是建设的核心。电网公司通过构建数字化平台来实现电网全环节和生产全过程的数字化,提高电网的安全稳定运行能力,提高对复杂电网的驾驭能力,从而让电网适应新能源并网带来的变化,提高电网的运营调节能力。二、 电网投资额与两网公司的盈利能力和经营情况相关电网投资额相当于国家电网与南方电网的资本开支,电网公司经营状态较好的情况下,公司投资意愿与投资能力更强。电网的营业收入与全社会用电需求相关,根据分析,近十年我国电力需求

39、稳步上升,所以国网和南网的营收逐年上涨。而净利润是决定电网新增资本开支的能力,十二五期间,国网南网的净利润增速较快,并在2016年达到阶段性新高,国网投资额在十二五期间也体现出了成长性。十三五的电网建设改造消纳新能源发电,增加较大成本,净利润逐年下降,因此电源投资下降较大,公司投资压力较大。2019年12月,国网和南网盈利能力受到疫情影响到达低谷,国网发布关于进一步严格控制投资的通知表示投资要更注重短期效益、投资费用比,将安全运行与稳定供电作为主要目标,储能建设需要考虑能力做适当建设。中国经济持续恢复,社会用电量持续攀升,带动国网南网利润上升。我国2020年疫情影响较为严重,国家实行政策性降低

40、电价,因此电网盈利受到较大影响。而随着我国疫情得到控制,各个企业复产复工,经济得到恢复,全社会用电量也随之上升,国网和南网的盈利不断改善。2022年Q1国网归母净利润增速创10年新高,达到41.83%,南网归母净利润也处于历史高位,为21.63%。未来随着电力市场化进一步推进,电网公司盈利能力继续加强,投资能力进一步加强,电网投资额有望保持快速增长。三、 深度融入京津冀协同发展围绕交通互联互通、生态联防联治、产业协同共赢、公共服务共建共享,强化政策协同、深度融合,在对接服务京津中加快高质量发展。(一)加快推进交通一体化加快构建安全、便捷、高效、绿色、经济的现代化综合交通运输体系,建成以石家庄为

41、中心、连接京津冀主要城市及相邻省会城市“1.5小时交通圈”。加快航空枢纽建设,积极参与京津冀世界级机场群分工协作,全面提高正定国际机场的客货运输功能。加快公路、铁路、轨道交通建设,完善公路交通路网,强化与京津冀主要城市之间铁路通道功能,加快推进石雄城际、石衡沧港城际铁路建设,谋划建设津石铁路。构建统一开放的运输市场,提升一体化运输服务管理水平,建立与京津对接的区域综合交通信息共享平台,推动各种运输方式之间“联程联运”和货物“一票到底”,普及“燕赵通”,实现全国一卡畅行、一码畅行。(二)持续强化生态环境联防联治巩固京津冀生态协同治理成果,科学实施重污染天气应急管理各项措施,禁止“一刀切”。加快滹

42、沱河生态修复,进一步提升重要水功能区水质等级。落实京津冀区域环境监测预警、信息共享和协调联动机制,推进跨区域环境联合监察、跨界交叉执法、环评会商、区域污染联防联控。推进碳排放权交易、环境污染第三方治理、排污权有偿使用和交易。(三)深化产业协同合作主动参与京津冀产业链分工,积极培育一批“研发总部+制造基地”跨区域高精尖产业集群,协同打造一批高新技术产业链。主动承接京津商贸金融、科技服务、总部经济、文化创意、健康养老等功能外溢,建设一批区域总部和服务中心。强化文化旅游产业协同发展,积极引进京津文化旅游高端服务平台和战略投资者,共建特色旅游线路,共创优秀旅游品牌。(四)推进公共服务共建共享积极对接京

43、津优质教育资源,吸引京津高校、中小学在我市建立校区、分校,着力推进中国人民大学附属中学分校建设,探索与京津共建高校学科联合体,支持京津石共建职业教育集团。继续推进与京津医疗机构合作共建,创新区域性分级诊疗和远程医疗医联体等模式,探索一体化智慧医疗,规划共建医养结合服务设施。推进公共文化体育互惠共享,推动博物馆、图书馆、美术馆和体育场馆等联盟建设。(五)提升承接平台能级水平持续提升正定新区、石家庄高新区、石家庄经开区等省级重点产业承接平台承载能力,更好吸引京津产业转移,推动与京津产业互补。加快鹿泉经开区、装备制造产业园等市级承接平台建设,力争纳入省级重点承接平台管理序列。积极争取建设首都非功能疏

44、解“微中心”,完善基础设施和配套服务,加快京石协作创新示范园、石家庄国际生命科学创新园等重大工程建设,增强承接能力。四、 提升企业技术创新能力突出企业创新主体地位和作用,完善企业技术创新激励政策,促进各类创新要素向企业集聚,优化完善孵化育成体系,实现企业创新主体数量与质量双提升、企业创新能力与核心竞争力双突破。(一)培育壮大科技创新企业群体实施分层分类服务科技创新企业做强做优做大行动,跟踪服务一批高精尖企业,发挥企业家在技术创新中的重要作用,培育一批具有核心竞争力的龙头企业和独角兽企业。实施高新技术企业树标提质行动,推动一批规模以上企业升级为高新技术企业,推动更多科技型中小企业成长为高新技术企

45、业,支持更多高新技术企业壮大为行业标杆企业,实现高新技术企业数量与质量同步提升。引进聚集国内外高端要素,注重引进平台型创新企业,吸引高科技含量的跨国公司来石建设总部或研发中心。(二)提升企业自主创新能力鼓励行业领军企业建设需求主体、投资主体、管理主体和市场主体四位一体新型研发中心,引导有条件的企业建立重点领域实验室、博士后科研工作站和院士工作站,参与国家科技重大专项和重大科技成果转化。提升完善现有企业技术中心、工程研究中心、重点实验室等研发平台的水平和功能,支持领军企业组建创新联合体。积极推动龙头骨干企业自主设立产业创新研究院,支持企业在境外收购、并购高技术企业和研发机构,建立海外研发基地。到

46、2025年,新增200家市级以上企业创新平台,总数突破1000家。(三)优化完善孵化育成体系完善“众创空间孵化器加速器科技园区”创业孵化链条,建设“国家双创示范基地”。加强低成本“双创”基地建设,促进更广泛群体创新创业。引导孵化器和众创空间提质增效,对创业项目及初创企业需求提供精准孵化服务,扩大孵化器在孵企业和毕业企业规模。建立创新型企业梯度培育机制,发挥龙头企业、科技领军企业引领支撑作用,支持创新型中小微企业成为创新重要发源地,推动产业链上中下游、大中小企业融通创新、协同发展。五、 项目实施的必要性(一)提升公司核心竞争力项目的投资,引入资金的到位将改善公司的资产负债结构,补充流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力,降低公司财务费用水平,提升公司盈利能力,促进公司的进一步发展。同时资金补充流动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支持,提高公司核心竞争力。第五章 项目选址分析一、 项目选址原则节约土地资源,充分利用空闲地、非耕地或荒地,尽可能不占良田或少占

展开阅读全文
相关资源
相关搜索

当前位置:首页 > 管理文献 > 管理手册

本站为文档C TO C交易模式,本站只提供存储空间、用户上传的文档直接被用户下载,本站只是中间服务平台,本站所有文档下载所得的收益归上传人(含作者)所有。本站仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。若文档所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知淘文阁网,我们立即给予删除!客服QQ:136780468 微信:18945177775 电话:18904686070

工信部备案号:黑ICP备15003705号© 2020-2023 www.taowenge.com 淘文阁