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1、泓域咨询/张家口光伏玻璃项目商业计划书张家口光伏玻璃项目商业计划书xx有限公司目录第一章 项目总论9一、 项目提出的理由9二、 项目概述9三、 项目总投资及资金构成12四、 资金筹措方案12五、 项目预期经济效益规划目标13六、 项目建设进度规划13七、 研究结论13八、 主要经济指标一览表13主要经济指标一览表13第二章 项目建设单位说明16一、 公司基本信息16二、 公司简介16三、 公司竞争优势17四、 公司主要财务数据19公司合并资产负债表主要数据19公司合并利润表主要数据20五、 核心人员介绍20六、 经营宗旨22七、 公司发展规划22第三章 行业、市场分析29一、 需求结构:大尺寸
2、化+轻薄化为发展趋势29二、 根据生产工艺不同主要分为超白压延玻璃和超白浮法玻璃,超白压延玻璃占据主流30三、 竞争格局:全球行业集中度逐渐提升,呈现双寡头格局,中国企业市占率达90%31第四章 项目建设背景、必要性33一、 双面双玻组件趋势提升光伏玻璃渗透率,打开行业增量空间33二、 光伏玻璃是光伏组件的必备材料,直接影响光伏组件的发电效率和使用年限35三、 光伏玻璃:光伏新增装机量+双玻渗透助力需求高增,供给端产能持续扩张37四、 加快构建绿色能源体系40五、 全力以赴抓好项目建设,切实增强经济发展后劲40六、 项目实施的必要性41第五章 运营模式分析42一、 公司经营宗旨42二、 公司的
3、目标、主要职责42三、 各部门职责及权限43四、 财务会计制度46第六章 法人治理53一、 股东权利及义务53二、 董事58三、 高级管理人员62四、 监事64第七章 发展规划分析67一、 公司发展规划67二、 保障措施73第八章 SWOT分析说明75一、 优势分析(S)75二、 劣势分析(W)77三、 机会分析(O)77四、 威胁分析(T)79第九章 创新发展87一、 企业技术研发分析87二、 项目技术工艺分析89三、 质量管理90四、 创新发展总结91第十章 风险评估分析92一、 项目风险分析92二、 公司竞争劣势99第十一章 建筑物技术方案100一、 项目工程设计总体要求100二、 建设
4、方案100三、 建筑工程建设指标101建筑工程投资一览表101第十二章 进度规划方案103一、 项目进度安排103项目实施进度计划一览表103二、 项目实施保障措施104第十三章 产品方案105一、 建设规模及主要建设内容105二、 产品规划方案及生产纲领105产品规划方案一览表105第十四章 投资估算及资金筹措108一、 投资估算的编制说明108二、 建设投资估算108建设投资估算表110三、 建设期利息110建设期利息估算表111四、 流动资金112流动资金估算表112五、 项目总投资113总投资及构成一览表113六、 资金筹措与投资计划114项目投资计划与资金筹措一览表115第十五章 经
5、济效益及财务分析116一、 经济评价财务测算116营业收入、税金及附加和增值税估算表116综合总成本费用估算表117固定资产折旧费估算表118无形资产和其他资产摊销估算表119利润及利润分配表121二、 项目盈利能力分析121项目投资现金流量表123三、 偿债能力分析124借款还本付息计划表125第十六章 项目综合评价说明127第十七章 补充表格129营业收入、税金及附加和增值税估算表129综合总成本费用估算表129固定资产折旧费估算表130无形资产和其他资产摊销估算表131利润及利润分配表132项目投资现金流量表133借款还本付息计划表134建设投资估算表135建设投资估算表135建设期利息
6、估算表136固定资产投资估算表137流动资金估算表138总投资及构成一览表139项目投资计划与资金筹措一览表140报告说明光伏玻璃较传统玻璃具有含铁量低、透光率高、耐高温、耐氧化、耐腐蚀等特征。光伏玻璃与普通玻璃主要原材料相同,主要包括石英砂、纯碱等,但光伏玻璃对石英砂质量和铁含量要求比普通玻璃严格,具体来看:1)普通玻璃因为含铁量大于0.2%,透光率较低,根据国家标准,光伏玻璃含铁量必须低于0.015%,因此具有高透光率;2)普通玻璃的光伏透射比只有88%-89%,而光伏玻璃的光伏透射比要求大于等于91.5%;3)光伏玻璃还需具备更好的耐高温、耐氧化、耐腐蚀性等特点以对抗极端天气,这些性能均
7、可以大幅提升光伏组件的光电、光热转换效率和延长使用寿命。根据谨慎财务估算,项目总投资6439.27万元,其中:建设投资5107.00万元,占项目总投资的79.31%;建设期利息103.85万元,占项目总投资的1.61%;流动资金1228.42万元,占项目总投资的19.08%。项目正常运营每年营业收入13600.00万元,综合总成本费用10489.45万元,净利润2277.86万元,财务内部收益率27.31%,财务净现值3002.46万元,全部投资回收期5.34年。本期项目具有较强的财务盈利能力,其财务净现值良好,投资回收期合理。该项目工艺技术方案先进合理,原材料国内市场供应充足,生产规模适宜,
8、产品质量可靠,产品价格具有较强的竞争能力。该项目经济效益、社会效益显著,抗风险能力强,盈利能力强。综上所述,本项目是可行的。本期项目是基于公开的产业信息、市场分析、技术方案等信息,并依托行业分析模型而进行的模板化设计,其数据参数符合行业基本情况。本报告仅作为投资参考或作为学习参考模板用途。第一章 项目总论一、 项目提出的理由受政策端+需求端双重影响,预计2022年将迎来产能大扩张,名义产能供给过剩。需求端:测算2022/2023年全球光伏玻璃总需求量分别为1334/1515万吨,2021-2025年全球光伏玻璃需求量CAGR为12%供给端:玻璃扩产周期较长,一般有1-1.5年产线建设期、1个月
9、烧窑期和3-4个月产能爬坡期,故2020年政策对供给的放松效果将集中体现在2022年。根据主要厂商扩产计划统计,在不考虑冷修停产和产能复产情况下,2022/2023年底光伏玻璃在产产能可分别达到71360/94960吨/天,对应有效在产产能为2084/2773万吨,光伏玻璃名义产能供给过剩。二、 项目概述(一)项目基本情况1、项目名称:张家口光伏玻璃项目2、承办单位名称:xx有限公司3、项目性质:新建4、项目建设地点:xx园区5、项目联系人:钟xx(二)主办单位基本情况公司在“政府引导、市场主导、社会参与”的总体原则基础上,坚持优化结构,提质增效。不断促进企业改变粗放型发展模式和管理方式,补齐
10、生态环境保护不足和区域发展不协调的短板,走绿色、协调和可持续发展道路,不断优化供给结构,提高发展质量和效益。牢固树立并切实贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,以提质增效为中心,以提升创新能力为主线,降成本、补短板,推进供给侧结构性改革。当前,国内外经济发展形势依然错综复杂。从国际看,世界经济深度调整、复苏乏力,外部环境的不稳定不确定因素增加,中小企业外贸形势依然严峻,出口增长放缓。从国内看,发展阶段的转变使经济发展进入新常态,经济增速从高速增长转向中高速增长,经济增长方式从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长,经济增长动力从物质要素投入为主转向创新驱动为主。新常态对经济发展带来新挑
11、战,企业遇到的困难和问题尤为突出。面对国际国内经济发展新环境,公司依然面临着较大的经营压力,资本、土地等要素成本持续维持高位。公司发展面临挑战的同时,也面临着重大机遇。随着改革的深化,新型工业化、城镇化、信息化、农业现代化的推进,以及“大众创业、万众创新”、中国制造2025、“互联网+”、“一带一路”等重大战略举措的加速实施,企业发展基本面向好的势头更加巩固。公司将把握国内外发展形势,利用好国际国内两个市场、两种资源,抓住发展机遇,转变发展方式,提高发展质量,依靠创业创新开辟发展新路径,赢得发展主动权,实现发展新突破。展望未来,公司将围绕企业发展目标的实现,在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值
12、观的指引下,围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑,推动体制机制改革和管理及业务模式的创新,加强团队能力建设,提升核心竞争力,努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。公司注重发挥员工民主管理、民主参与、民主监督的作用,建立了工会组织,并通过明确职工代表大会各项职权、组织制度、工作制度,进一步规范厂务公开的内容、程序、形式,企业民主管理水平进一步提升。围绕公司战略和高质量发展,以提高全员思想政治素质、业务素质和履职能力为核心,坚持战略导向、问题导向和需求导向,持续深化教育培训改革,精准实施培训,努力实现员工成长与公司发展的良性互动。(三)项目建设选址及用地规模本期项目选址位于xx园区,占地
13、面积约21.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,非常适宜本期项目建设。(四)产品规划方案根据项目建设规划,达产年产品规划设计方案为:xxx平方米光伏玻璃/年。三、 项目总投资及资金构成本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资6439.27万元,其中:建设投资5107.00万元,占项目总投资的79.31%;建设期利息103.85万元,占项目总投资的1.61%;流动资金1228.42万元,占项目总投资的19.08%。四、 资金筹措方案(一)项目资本金筹措方案项目总投资6439.27万元,根据资金筹措方案,x
14、x有限公司计划自筹资金(资本金)4319.88万元。(二)申请银行借款方案根据谨慎财务测算,本期工程项目申请银行借款总额2119.39万元。五、 项目预期经济效益规划目标1、项目达产年预期营业收入(SP):13600.00万元。2、年综合总成本费用(TC):10489.45万元。3、项目达产年净利润(NP):2277.86万元。4、财务内部收益率(FIRR):27.31%。5、全部投资回收期(Pt):5.34年(含建设期24个月)。6、达产年盈亏平衡点(BEP):4972.32万元(产值)。六、 项目建设进度规划项目计划从可行性研究报告的编制到工程竣工验收、投产运营共需24个月的时间。七、 研
15、究结论该项目的建设符合国家产业政策;同时项目的技术含量较高,其建设是必要的;该项目市场前景较好;该项目外部配套条件齐备,可以满足生产要求;财务分析表明,该项目具有一定盈利能力。综上,该项目建设条件具备,经济效益较好,其建设是可行的。八、 主要经济指标一览表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积14000.00约21.00亩1.1总建筑面积21232.701.2基底面积8540.001.3投资强度万元/亩233.562总投资万元6439.272.1建设投资万元5107.002.1.1工程费用万元4417.782.1.2其他费用万元580.202.1.3预备费万元109.022.2建设期
16、利息万元103.852.3流动资金万元1228.423资金筹措万元6439.273.1自筹资金万元4319.883.2银行贷款万元2119.394营业收入万元13600.00正常运营年份5总成本费用万元10489.456利润总额万元3037.157净利润万元2277.868所得税万元759.299增值税万元611.6710税金及附加万元73.4011纳税总额万元1444.3612工业增加值万元4721.1013盈亏平衡点万元4972.32产值14回收期年5.3415内部收益率27.31%所得税后16财务净现值万元3002.46所得税后第二章 项目建设单位说明一、 公司基本信息1、公司名称:xx
17、有限公司2、法定代表人:钟xx3、注册资本:1330万元4、统一社会信用代码:xxxxxxxxxxxxx5、登记机关:xxx市场监督管理局6、成立日期:2012-5-167、营业期限:2012-5-16至无固定期限8、注册地址:xx市xx区xx9、经营范围:从事光伏玻璃相关业务(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)二、 公司简介展望未来,公司将围绕企业发展目标的实现,在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下,围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑,推动体制机制改革和管理及
18、业务模式的创新,加强团队能力建设,提升核心竞争力,努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。公司注重发挥员工民主管理、民主参与、民主监督的作用,建立了工会组织,并通过明确职工代表大会各项职权、组织制度、工作制度,进一步规范厂务公开的内容、程序、形式,企业民主管理水平进一步提升。围绕公司战略和高质量发展,以提高全员思想政治素质、业务素质和履职能力为核心,坚持战略导向、问题导向和需求导向,持续深化教育培训改革,精准实施培训,努力实现员工成长与公司发展的良性互动。三、 公司竞争优势(一)自主研发优势公司在各个细分领域深入研究的同时,通过整合各平台优势,构建全产品系列,并不断进行产品结构升级,顺应行
19、业一体化、集成创新的发展趋势。通过多年积累,公司产品性能处于国内领先水平。公司多年来坚持技术创新,不断改进和优化产品性能,实现产品结构升级。公司结合国内市场客户的个性化需求,不断升级技术,充分体现了公司的持续创新能力。在不断开发新产品的过程中,公司已有多项产品均为国内领先水平。在注重新产品、新技术研发的同时,公司还十分重视自主知识产权的保护。(二)工艺和质量控制优势公司进口大量设备和检测设备,有效提高了精度、生产效率,为产品研发与确保产品质量奠定了坚实的基础。此外,公司是行业内较早通过ISO9001质量体系认证的企业之一,公司产品根据市场及客户需要通过了产品认证,表明公司产品不仅满足国内高端客
20、户的要求,而且部分产品能够与国际标准接轨,能够跻身于国际市场竞争中。在日常生产中,公司严格按照质量体系管理要求,不断完善产品的研发、生产、检验、客户服务等流程,保证公司产品质量的稳定性。(三)产品种类齐全优势公司不仅能满足客户对标准化产品的需求,而且能根据客户的个性化要求,定制生产规格、型号不同的产品。公司齐全的产品系列,完备的产品结构,能够为客户提供一站式服务。对公司来说,实现了对具有多种产品需求客户的资源共享,拓展了销售渠道,增加了客户粘性。公司产品价格与国外同类产品相比有较强性价比优势,在国内市场起到了逐步替代进口产品的作用。(四)营销网络及服务优势根据公司产品服务的特点、客户分布的地域
21、特点,公司营销覆盖了华南、华东、华北及东北等下游客户较为集中的区域,并在欧美、日本、东南亚等国家和地区初步建立经销商网络,及时了解客户需求,为客户提供贴身服务,达到快速响应的效果。公司拥有一支行业经验丰富的销售团队,在各区域配备销售人员,建立从市场调研、产品推广、客户管理、销售管理到客户服务的多维度销售网络体系。公司的服务覆盖产品服务整个生命周期,公司多名销售人员具有研发背景,可引导客户的技术需求并为其提供解决方案,为客户提供及时、深入的专业技术服务与支持。公司与经销商互利共赢,结成了长期战略合作伙伴关系,公司经销网络较为稳定,有利于深耕行业和区域市场,带动经销商共同成长。四、 公司主要财务数
22、据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额2295.511836.411721.63负债总额1338.681070.941004.01股东权益合计956.83765.46717.62公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入6413.875131.104810.40营业利润1028.96823.17771.72利润总额885.55708.44664.16净利润664.16518.04478.20归属于母公司所有者的净利润664.16518.04478.20五、 核心人员介绍1、钟xx,中国国籍,无永久境外居留权,1970
23、年出生,硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。2、何xx,中国国籍,1976年出生,本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理;2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理;2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。3、叶xx,中国国籍,1977年出生,本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任,2017年8月至今任公司监事。4、蔡xx,中国国籍,无永久境外居留权,1971年出生,本科学历,中级会计师职称。2002
24、年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。5、曹xx,中国国籍,无永久境外居留权,1958年出生,本科学历,高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长;2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长;2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理;2019年3月至今任公司董事。6、贺xx,1957年出生,大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司;2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公
25、司董事。7、郑xx,中国国籍,无永久境外居留权,1959年出生,大专学历,高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问;2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。8、顾xx,中国国籍,1978年出生,本科学历,中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。六、 经营宗旨凭借专业化、集约化的经营策略,发挥公司各方面的优势,创造良好的经济效益,为全体股东提供满意的经济回报。七、 公司发展规划(一)发展计划1、发展战
26、略作为高附加值产业的重要技术支撑,正在转变发展思路,由“高速增长阶段”向“高质量发展”迈进。公司顺应产业的发展趋势,以“科技、创新”为经营理念,以技术创新、智能制造、产品升级和节能环保为重点,致力于构造技术密集、资源节约、环境友好、品质优良、持续发展的新型企业,推进公司高质量可持续发展。2、经营目标目前,行业正在从粗放式扩张阶段转向高质量发展阶段,公司将进一步扩大高端产品的生产能力,抓住市场机遇,提高市场占有率;进一步加大研发投入,注重技术创新,提升公司科技研发能力;进一步加强环境保护工作,积极开发应用节能减排染整技术,保持清洁生产和节能减排的竞争优势;进一步完善公司内部治理机制,按照公司治理
27、准则的要求规范公司运行,提升运营质量和效益,努力把公司打造成为行业的标杆企业。(二)具体发展计划1、市场开拓计划公司将在巩固现有市场基础上,根据下游行业个性化、多元化的消费特点,以新技术新产品为支撑,加快市场开拓步伐。主要计划如下:(1)密切跟踪市场消费需求的变化,建立市场、技术、生产多部门联动机制,提高公司对市场变化的反应能力; (2)进一步完善市场营销网络,加强销售队伍建设,优化以营销人员为中心的销售责任制,激发营销人员的工作积极性; (3)加强品牌建设,以优质的产品和服务赢得客户,充分利用互联网宣传途径,扩大公司知名度,增加客户及市场对迎丰品牌的认同感; (4)在巩固现有市场的基础上,积
28、极开拓新市场,推进省内外市场的均衡协调发展,进一步提升公司市场占有率。2、技术开发计划公司的技术开发工作将重点围绕提升产品品质、节能环保、知识产权保护等方面展开。公司将在现有专利、商标等相关知识产权的基础上,进一步加强知识产权的保护工作,将技术研发成果整理并进行相应的专利申请,通过对公司无形资产的保护,切实做好知识产权的维护。为保证上述技术开发计划的顺利实施,公司将加大科研投入,强化研发队伍素质,创新管理机制和服务机制,积极参加行业标准的制定,不断提高企业的整体技术开发能力。3、人力资源发展计划培育、拥有一支有事业心、有创造力的人才队伍,是企业核心竞争力和可持续发展的原动力。随着经营规模的不断
29、扩大,公司对人才的需求将更为迫切,人才对公司发展的支撑作用将进一步显现。为此,公司将重点做好以下工作:(1)加强人才的培养与引进工作,培育优秀技术人才、管理人才;(2)加强与高校间的校企人才合作,充分利用高校的人才优势和教育资源优势,开展技术合作和人才培养,全面提升技术人员的整体素质;(3)加强对基层员工的技能培训和岗位培训,提高劳动熟练程度和自动化设备的操作能力,有效提高劳动效率和产品质量。(4)积极探索员工激励机制,进一步完善以绩效为导向的人力资源管理体系,充分调动员工的积极性。4、企业并购计划公司将抓住行业整合机会,根据自身发展战略,充分利用现有的综合竞争优势,整合有价值的市场资源,推进
30、收购、兼并、控股或参股同行业具有一定互补优势的公司,实现产品经营和资本经营、产业资本与金融资本的有机结合,进一步增强公司的经营规模和市场竞争能力。5、筹融资计划目前公司正处于快速发展期,新生产线建设、技术改造、科技开发、人才引进、市场拓展等方面均需较大的资金投入。公司将根据经营发展计划和需要,综合考虑融资成本、资产结构、资金使用时间等多种因素,采取多元化的筹资方式,满足不同时期的资金需求,推动公司持续、快速、健康发展。积极利用资本市场的直接融资功能,为公司的长远发展筹措资金。(三)面临困难公司资产规模将进一步增长,业务将不断发展和扩大,但在战略规划、营销策略、组织设计、资源配置,特别是资金管理
31、和内部控制等方面面临新的挑战。同时,公司今后发展中,需要大量的管理、营销、技术等方面的人才,也使公司面临较大的人才培养、引进和合理使用的压力。公司必须尽快提高各方面的应对能力,才能保持持续发展,实现各项业务发展目标。1、资金不足发展计划的实施需要足够的资金支持。目前公司融资手段较为单一,所需资金主要通过银行贷款解决,融资成本较高,还本付息压力较大,难以满足公司快速发展的要求。因此,能否借助资本市场,将成为公司发展计划能否成功实施的关键。如果不能顺利募集到足够的资金,公司的发展计划将难以如期实现。2、人才紧缺随着经营规模的不断扩大,公司在新产品新技术开发、生产经营管理方面,高级科研人才和管理人才
32、相对缺乏,将影响公司进一步提高研发能力和管理水平。因此,能否尽快引进、培养这方面人才将对募投项目的顺利实施和公司未来发展产生较大的影响。(四)采用的方式、方法或途径建立多渠道融资体系,实现公司经营发展目标公司拟建立资本市场直接融资渠道,改变融资渠道单一依赖银行贷款的现状,为公司未来重大投资项目的顺利实施筹集所需资金,确保公司经营发展目标的实现。同时,加强与商业银行的联系,构建良好的银企合作关系,及时获得商业银行的贷款支持,缓解公司发展过程中的资金压力。1、内部培养和外部引进高层次人才,应对经营规模快速提升面临的挑战公司现有人员在数量、知识结构和专业技能等方面将不能完全满足公司快速发展的需求,公
33、司需加快内部培养和外部引进高层次人才的力度,确保高素质技术人才、经营管理人才以及营销人才满足公司发展需要。为此,公司拟采取下列措施:1、加强人力资源战略规划,通过建立有市场竞争力的薪酬体系和公平有序的职业晋升机制,吸引优秀的技术、营销、管理人才加入公司,提升公司综合竞争力;2、进一步完善以绩效为导向的员工激励与约束机制,努力营造团结和谐的企业文化,强化员工对企业的归属感和责任感,保持公司人才队伍的稳定性和积极性;3、加强年轻人才的培养,建立人才储备机制,增强公司人才队伍的深度和厚度,形成完整有序的人才梯队,实现公司可持续发展。2、以市场需求为驱动,提高公司竞争能力公司将以市场为导向,认真研究市
34、场需求,密切跟踪印染行业政策及最新发展动向,推动科技创新和加大研发投入,优化产品结构,开拓高端市场,不断提升管理水平和服务质量,丰富服务内容,完善和延伸产业链,提升公司的核心竞争力和市场地位,最终实现公司的战略发展目标。第三章 行业、市场分析一、 需求结构:大尺寸化+轻薄化为发展趋势大尺寸硅片具有降低成本的优势,为未来发展趋势。目前市场上硅片尺寸较多,主要为小于166mm、166mm、182mm、210mm等。由于大尺寸硅片能够直接降低硅片本身的制造成本和间接降低组件、系统环节的摊薄成本,同时能够减少同功率等级组件中的电池片用量,提高封装密度,预计未来硅片大尺寸化将成为新趋势。根据PVInfo
35、Link,2020年166mm以下尺寸的硅片仍然占有58%的市场份额,但2023年其市场份额将被迅速瓜分,而2024年开始210mm以上尺寸的硅片市占率将超过50%。大尺寸化趋势对光伏玻璃产线提出新要求,宽玻渗透率有望提升。随着硅片尺寸大型化,相应组件尺寸也会不断增大,对光伏玻璃产线的要求也在不断地更新。光伏玻璃宽度是在产线设计时就已经固定,组件尺寸的大型化会使得过去产线切割产生的废边增多,产能利用率下降造成不经济。以650t/d窑炉为例,一般窑炉口宽2.4米,可以一切两片生产1100mm宽(1052*2115组件)的光伏玻璃,最终产品应用于M2、M6等组件,但无法一切二生产如M12需要的11
36、23mm(1123*2167)的大尺寸玻璃。因此新建产线若能有效扩大窑炉口宽,则可以更好地满足大尺寸组件的需求,获得后发优势。光伏玻璃轻薄化为双面双玻组件发展趋势提供保障,超薄光伏玻璃渗透率有望持续提升。根据索比光伏网,单玻组件通常采用一块3.2mm的光伏玻璃作为面板,而双玻组件主要采用2块2.5mm或2.0mm的光伏玻璃作为面板和背板,相较于单玻组件总重量只分别提高了33.6%和10.3%,在提升光电转换效率的同时也最大限度地减轻了运输成本和难度。根据CPIA预测,至2025年2.5mm以下光伏玻璃的渗透率有望达到42%,接近半数市场份额。展望未来,随着钢化工艺成本的下降和下游组件商对超薄玻
37、璃在保护电池片方面认可度的提高,2.0mm以下超薄光伏玻璃的渗透率有望继续提高,产品轻薄化趋势显著。二、 根据生产工艺不同主要分为超白压延玻璃和超白浮法玻璃,超白压延玻璃占据主流光伏玻璃根据生产工艺不同,主要分为超白压延玻璃(又称超白压花玻璃)和超白浮法玻璃。其中:1)压延法是利用压延机将熔窑中出来的玻璃液成型,再经退火、切裁而得压延原片玻璃,是光伏玻璃主流产品,由于超白压延玻璃生产线投入资金大,制造难度大,对原料精度要求高,因此制备成本较高,适合生产固定尺寸和厚度的玻璃;2)浮法则是将熔融玻璃从池窑中连续流入并漂浮在相对密度大的锡液表面上,在重力和表面张力的作用下,使玻璃液在锡液面上铺开、摊
38、平,经退火、切裁得到浮法原片玻璃。超白浮法玻璃易成形、生产效率高,具有低成本、高加工成品率等优点,适合生产大尺寸,厚度均匀并易于调节,是目前最成熟的平板玻璃成形工艺,主要应用于薄膜电池、建筑玻璃及汽车玻璃。超白压延工艺凭借其较高的透光率,已成为光伏玻璃主流生产工艺。与超白浮法玻璃相比,超白压延玻璃的正面采用特殊的绒面处理,有效减少了光的反射,反面则采用特殊花型处理,极大增强了太阳光不同入射角的透过率,叠加产品本体具有较高透过率,确保了超白压延玻璃在太阳光长期照射下保持优异的透光率。在太阳光斜射及电池组件呈角度安装时,超白压延玻璃比超白浮法玻璃的综合光透射比高约3%至4%。超白压延玻璃凭借其较高
39、的透光率,广泛应用于对透光率要求较高的晶硅组件。根据IHS,晶硅组件因其较高的光电转换效率和更为成熟的配套技术已成为市场主流,目前晶硅组件市占率在全球已超过95%,因此与之配套的超白压延玻璃也成为了当前光伏玻璃的主流产品。三、 竞争格局:全球行业集中度逐渐提升,呈现双寡头格局,中国企业市占率达90%全球光伏玻璃行业集中度逐渐提升,市场呈现双寡头格局。从全球竞争格局来看,2016-2021年光伏玻璃行业全球集中度呈现显著增加的趋势,CR5市占率由56%上升至71%,CR2市占率由36%提升至53%。光伏玻璃市场呈现显著的双寡头格局,信义光能和福莱特2021年市占率分别为29%和24%,合计占据半
40、数以上市场份额。展望未来,行业集中度有望持续提升且双寡头竞争格局有望持续维持,主要原因系光伏玻璃行业有明显的规模优势和技术领先优势,行业马太效应显著。第四章 项目建设背景、必要性一、 双面双玻组件趋势提升光伏玻璃渗透率,打开行业增量空间双面双玻组件概念早在2013年提出,当时具有重量过大、成本过高的痛点。传统单面组件正面是光伏玻璃,背面多为不透明的复合材料(TPT、TPE等),而双面双玻组件将传统背板复合材料换成光伏玻璃,配合双面电池使得背面能吸收周围环境反射的太阳光发电,背面发电是相对于传统单面组件的发电增益。双面双玻组件概念早在2013年就已经在业内提出,但因过去玻璃加工工艺的限制,盖板及
41、背板玻璃主流产品只能做到2.8mm厚度,若使用双面组件则会导致重量过重,无法满足光伏发电系统集成的要求。而近年随着2mm光伏玻璃钢化技术的突破,叠加目前市场主流的PERC电池仅对部分生产线修改就可升级为双面电池的较低成本优势,双玻组件技术逐渐得到市场的认可和推广。双面双玻组件具有发电效率高、使用年限长、综合发电成本低等优势。相较传统单玻组件,双玻组件的优点如下:1)从使用效率上看,双玻组件具备更高的光电转换效率(降低光伏效率的衰减0.16PCT)、更强的散热性和更优良的机械性能,使用双玻组件系统的发电增益在5%-30%之间,能够较大程度降低光伏电池全生命周期成本;3)从使用周期上看,双面双玻质
42、保期为30年,超过传统单玻25年的使用寿命,主要原因系单面组件的背板复合材料在紫外线照射下易黄变,水汽环境下也更易被腐蚀,而双面组件背板光伏玻璃的主要成分是二氧化硅,在耐候性、耐腐蚀性和耐磨性方面都强于复合材料;3)从综合发电成本来看,随着双面电池的技术提升,双面产品的经济效益提升,且因双面光伏组件正背两面工艺基本相同,可有效降低单面电池的硅片翘曲问题,利于硅片的薄片化从而进一步降低电池片的硅成本。目前双面组件2.5mm和2.0mm的单瓦成本已经分别降至1.22元/W和1.20元/W,低于3.2mm单面组件1.27元/W的单瓦成本。双面双玻组件凭借其上述优势,市占率不断提升。从性能层面来看,其
43、具有发电效率高、使用年限长、综合发电成本低等优势,渗透率不断提升。从政策层面来看,2020年7月国家市场监督管理总局和国家标准化管理委员会联合发布新的行业标准轻质晶体硅光伏夹层玻璃并予以实施,双面双玻组件的安全性能评价得到了切实指导,其进一步发展得到了充分的政策支持。根据CPIA,2021年双玻组件市占率为37.4%,同比+7.7pct,到2023年,单双面组件市场占比基本相当,“十四五”期间双玻组件有望成为新的市场主流。双面组件渗透率的提升打开光伏玻璃增量空间。以72片M6组件为例,组件面积2.17,光伏超白玻璃的比重是2.5076g/cm3;按重量测算如下图,2.5mm和2.0mm的双玻组
44、件单GW光伏玻璃的需求量相较3.2mm的单玻组件分别提升41.9%和13.6%。二、 光伏玻璃是光伏组件的必备材料,直接影响光伏组件的发电效率和使用年限光伏玻璃是光伏组件的必备材料,直接影响组件发电效率和使用年限。光伏玻璃是组件最外层的透光封装面板,太阳能电池片被EVA胶膜密封在光伏玻璃和背板之间,组成具有封装及内部连接的、能单独提供直流电输出、不可分割的光伏组件。从光伏玻璃的必要性来看,在光伏发电系统中,1)单体的太阳能光伏电池具有机械强度差,容易破裂的特点;2)空气中的水分和腐蚀性气体会逐渐氧化和锈蚀电极,单体光伏电池无法承受露天工作的严酷条件;3)单体光伏电池工作电压相对较小,难以满足一
45、般用电设备的需求。综上所述,需要光伏玻璃作为透光封装面板加装在光伏组件最外层,在保证透光率的前提下,用于阻隔水分和腐蚀气体,保护机械强度较差的电池片和易氧化生锈的电极。从光伏玻璃的重要性来看,1)覆盖在光伏组件上的光伏玻璃经过镀膜后,可以确保有更高的光线透过率,使太阳能电池片产生更多的电能,光伏玻璃的透光率直接影响光伏组件的发电效率,太阳光透过率每提高1%,光伏电池组件发电功率可提升约0.8%;2)经过钢化处理的光伏玻璃具有更高的强度,可以使太阳能电池片承受更大的风压及较大的昼夜温差变化,光伏玻璃的强度直接影响光伏组件的使用年限。光伏玻璃较传统玻璃具有含铁量低、透光率高、耐高温、耐氧化、耐腐蚀
46、等特征。光伏玻璃与普通玻璃主要原材料相同,主要包括石英砂、纯碱等,但光伏玻璃对石英砂质量和铁含量要求比普通玻璃严格,具体来看:1)普通玻璃因为含铁量大于0.2%,透光率较低,根据国家标准,光伏玻璃含铁量必须低于0.015%,因此具有高透光率;2)普通玻璃的光伏透射比只有88%-89%,而光伏玻璃的光伏透射比要求大于等于91.5%;3)光伏玻璃还需具备更好的耐高温、耐氧化、耐腐蚀性等特点以对抗极端天气,这些性能均可以大幅提升光伏组件的光电、光热转换效率和延长使用寿命。光伏玻璃较传统玻璃在生产工艺方面有更高要求,且初期投入资金更大。具体来看,与传统玻璃相比,光伏玻璃在料方设计、配料工艺、窑池结构、熔化工艺、控制流程等方面均有较高要求,超白玻璃生产分为原片生产和成品深加工两个环节,在原片产线(热端)中,将原材料按一定比例混合后投入窑炉熔化成玻璃液,经延压机成型,再进行退火形成玻璃原片;在成品产线(冷端)中,玻璃原片进入深加工环节,依次经过磨边、