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1、审计部总监一、岗位职责:1、拟订年度内部审计计划、月度部门工作计划;2、检查和监督内部控制相关制度、流程地执行,对制度和流程 的完善提出合理化建议;3、根据公司的年度经营计划,对经营数据进行分析,审核财务 预算,控制经营本钱,为经营决策提供准确的数据;4、根据工作计划和公司安排,定期、不定期地组织各项审计和 稽核,负责控股子公司财务监督管理工作,对控股子公司的经营成果 进行有效评价,并出具相应报告;5、检查财务核算的准确性,指导、促进财务体系的规范和健全, 监督财务防范税务风险,降低公司经营本钱,规范、促进税务筹划;6、组织落实董事会有关财务工作的决定、意见及措施;7、参与投资工程财务尽调、参
2、与投资决策分析;8、完成领导交办的其他临时性工作任务。二、任职要求:统招本科及以上学历,财务、会计、金融专业;工作经验:5年以上相关工作经验,具有CPA证书优先考虑;具有会计师事务所、上市公司同岗位工作经验优先考虑。三、绩效考核:序号KPI指标内容评分标准权重1经营任务协助推进业务部完成当月公司经营任务。当月公司实际销售额/月公司经营基本任务*100,当月 销售任务实际达成95%及以上此项不扣分,每低1% 扣1分,超出基本任务1%加2分以此类推。最多扣 10分;102预算制定完成预算制定1 .定期对公司各部门经费进行审计;2 .不定期对各部门的核算工作进行核查、监督和指导;3 .每月向总经理汇报公司存在的问题并提父改进建议;303内申,作确保各部门核算工作的规范化1 .每月对各部门提报的资金计划进行审核;2 .严格控制在定额内付款;3 .每月资金收支情况汇报;304资金使用控制管理1 .每月对各部门提报的资金计划进行审核;2 .严格控制在定额内付款;3 .每月资金收支情况汇报;20投资工程财务尽调及分析参与投资工程财务尽调、投资决策分析1 .根据公司投资工程开展尽调并提刖报告;2 .出具投资决策分析报干。10