2022审计局年中工作总结范文.doc

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1、审计局年中工作总结范文 一、主要工作情况 (一)按计划开展审计工作 一是依法开展财政审计。按计划实施*年县本级财政预算执行审计,现场工作已基本结束;实施了3个乡镇的财务决算审计、3个县级部门的预算执行审计项目,目前正在审计中。 二是经责审计顺利开展。按照县委的安排、受县委组织部的委托,我局开展了3个乡镇党委书记(乡镇长)、3个县级部门负责人和5家国有企业董事长共15名党政领导干部和国有企业领导人的经济责任审计项目,目前,5个国有企业已征求意见,其他项目正在审计中。 三是投资项目审计有序推进。上半年共出具各类项目审计结论103个,送审资金3.21亿元,审减资金4752万元,审减率14.8%;继续

2、对3个重大项目进行跟踪审计,并按月提出审计建议。 四是重点民生项目等专项审计(调查)统筹实施。按要求完成稳增长等一系列政策落实情况的跟踪审计;实施了城镇污水处理、保障性安居工程等专项审计和审计调查。 五是上级审计项目全力配合。按照市审计局的安排,我局派出1名业务骨干参与对XX县区财政预算执行情况的审计工作。 (二)注重审深审透 更加注重项目审计的质量和效果。在对乡镇财政决算和领导干部经济责任审计中,整合财政力量,采取“逐笔核查账务,逐项核查资金”的办法,对存在的问题逐一核实,掌握一手材料,客观反映成绩和问题;在政府投资项目审计中,不仅对项目结算的真实性进行审查,更加注重对项目的管理程序、合同的

3、履行情况、资金的管理情况等进行核查,实事求是地揭示问题,反映情况。移送问题线索2件。 (三)督促问题整改 一是全面客观揭示问题。在经济责任审计过程中,审计人员坚持依法客观、实事求是地审核发现问题、揭示问题,不夸大、不隐瞒。 二是及时梳理反馈问题。对审计发现的问题,审计局认真梳理,在与被审计对象交换意见时,及时反馈给被审计单位和个人,使其心中有数,明白问题的具体表现。 三是督促落实问题整改。落实整改责任,审计发现问题的整改由被审计对象和单位落实,负主体责任;审计发现问题的整改工作由项目审计组长负责监督。限时整改到位,对审计发现问题的整改工作明确时限,限时整改。整改结果资料必须按要求报审计局及相关

4、部门归档备查。整改问题效果良好,违规发放津补贴已全额收回单位账上,项目多支付资金已缴回县财政,不规范列支部分得到整改等。 二、工作措施 (一)加强党的建设,强化工作保障 一是抓班子和队伍建设。认真履行抓班子、带队伍的职责,团结班子成员带领干部职工共同谋事、协作干事,促进了工作的有序有效开展。坚持民主集中制原则,重大事项、重大项目、大额支出等集体研究决定,班子的凝聚力、战斗力、亲和力增强。 二是培养干部,加强队伍。加强对干部职工的思想政治教育,养浩然正气,公正审计;十分注重对干部特别是业务骨干的培养,结对帮带,干部职工的向心力、执行力提升。 三是抓学习提升。以提升综合素质为目标,加强审计理念、审

5、计管理、审计方法、审计规范、审计质量控制等方面的学习;加强党的方针政策、党建基本理论、组织协调能力、管理能力等方面的学习和交流,引导干部职工更加敬业奉献的精神,更加敢于担当,更加严谨细致,当明白人,干明白事。 (二)强化机关管理,转变工作作风 一是加强制度建设。进一步完善了机关管理制度,使机关各项工作有章可循、有条不紊地进行,做到办事程序化、规范化和科学化,工作效率得到提升。 二是深化作风转变。落实分管领导责任,实行分工负责,切实加强严谨、细致的工作作风建设,求实、求深、求细、求质、求效地抓各项工作落实。 (三)控制审计质量,抓好廉政建设 一是严格控制审计质量。从审计立项、方案编制、审计查证、

6、征求意见、出具报告等每个环节都严格把关,层层复核。严格按审计法、审计法实施条例及审计准则办事,做到程序合法,事实清楚,定性准确,处理和评价恰当。 二是强力推进廉政建设。压实党风廉政建设“两个责任”,抓好惩防体系建设。层层签订廉政建设责任书和廉政承诺书,建立审计人员廉政档案;防范廉政风险,认真执行*县审计局政府投资项目审计业务操作规程、*县审计局关于切实加强政府投资项目审计廉政风险防控的通知、*县审计局派出审计组廉洁从审规定等相关制度规定,严格遵守八项纪律,坚决不搞关系审计、人情审计、交易审计。实行半年廉政述职制度;深刻反思和汲取身边案件教训,专题开展警示教育。对有苗头性倾向问题进行警示提醒5人

7、次,辞退1名有不良反映的聘用人员。 三、存在的问题和建议 (一)存在的问题。一是审计任务重、压力大,人少事多的矛盾依然突出;二是审计业务技能需进一步提升。 (二)建议。加强工作指导。建议市局定期组织开展分专题的业务培训,加强对基层审计工作的全面指导,以提高审计工作管理和业务工作质量。 四、下半年工作打算 (一)完成年度审计计划 一是依法抓好县级部门预算执行情况、乡(镇)财政决算、领导干部经济责任等项目审计,按计划推进。 二是加大政府投资项目审计力度。重点检查项目建设程序、资金的管理使用、项目结算的真实性,制止、纠正建设中高估冒算、偷工减料、高套费用和虚报冒领工程款等违法行为。完善政府投资项目审

8、计监督管理办法,增强政府投资项目结(决)审计监督的规范化和时效性。 (二)做好两个报告 认真总结和分析财政预算执行情况和其他财政收支情况的审计结果,做好向县政府XX县区人大常委会的报告,并向社会公告。 (三)持续抓好工作保障 认真落实这次会议精神,抓好各项工作的落实。按照上级党委和市审计局的要求,持续抓好党的建设和党风廉政建设各项工作,持续抓好作风建设,持续抓好审计质量控制,圆满完成年度各项目标任务。 内容总结(1)审计局年中工作总结范文 一、主要工作情况 (一)按计划开展审计工作 一是依法开展财政审计(2)实施了3个乡镇的财务决算审计、3个县级部门的预算执行审计项目,目前正在审计中(3)对审计发现的问题,审计局认真梳理,在与被审计对象交换意见时,及时反馈给被审计单位和个人,使其心中有数,明白问题的具体表现

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