2022审计局工作总结_1.doc

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1、审计局工作总结 2014年上半年,xxxx区审计工作坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点,求真务实”的审计工作方针,紧紧围绕区委、区政府的工作中心,坚持以真实性、合法性审计为基础,全面推进绩效审计。紧紧围绕区委、区政府中心工作,突出“预算执行审计、经济责任审计、政府投资审计、民生资金审计”四大主题,以群众路线教育初实践活动为契机,加快机关作风转变,大力推进乡镇财政和住房公积金计算机联网审计建设步伐,强化审计整改工作力度,大力实施审计结果问责全覆盖,较好地发挥监督职责,为“服务发展、服务基层、服务群众”和推进经济社会健康发展提供强有力的审计服务。上半年共完成审计项目13项,管理不规范资金

2、68766万元,损失浪费202万元,核减工程造价123万元,提出审计建议26条,被审计单位采纳审计建议21条,采纳率达80%以上。 一、加大财政审计力度,当好公共财政“卫士” 按照“评价总体、揭露问题、规范管理、推动改革、提高绩效、维护安全”的思路,突出预算编制的完整性和预算审批程序的合规性;财政支出的真实性,评价是否符合公共财政支出方向以及预算外资金是否纳入预算管理以及财政存量资金和政府性债务管理情况等;围绕建设“透明财政”、“阳光财政”,正确评价财政资金使用绩效,重点揭露乱开口子,挤占挪用、铺张浪费等现象,促进依法理财、科学理财,确保财政资金合理、规范、高效使用和安全运行。分别完成xxxx

3、区、开发区、梅山保税港区2013年财政预算执行情况审计,xxxx区(开发区)全部政府性资金审计,区工商联、区评审中心财政收支审计,公务支出公款消费审计,财政存量资金审计和春晓滨海新城投资公司资产负债损益审计等。并开展区住房公积金、梅山保税港区建设局、安监局和人民医院财政收支审计等。通过审计,进一步规范财政资金使用行为,强化内控制度建设,提高财政资金使用效益和效率,防范财政资金风险,确保财政资金安全。 二、深化经济责任审计,规范领导权力运行 按照“积极稳妥、量力而行、提高质量、防范风险”的原则,注重审计的深度和质量,积极探索有侧重的审计内容、方法,突出党政主要领导干部同步审计,加大任中审计比重,

4、重点突出领导干部在工程招标、承包、施工和财务管理等方面的权力行使作为监督的重点,防止暗箱操作、以权谋私等现象发生,把领导干部的监督和对人、财物的管理使用情况结合起来,并将“三公”经费、配车用车、出国出境、会议庆典等作为审计重点,切实“将权力关进制度的笼子里”,让权力在阳光下透明运行。完成对新碶街道党政领导干部同步审计,区水利局原局长经济责任审计。开展戚家山街道党政领导干部经济责任同步审计工作。通过审计,进一步强化领导干部财经意识、廉政意识和责任意识,为组织部门使用干部提供重要依据。 三、规范政府投资行为,提高资金使用效益 坚持以“建设依法规范、投资有效控制、资金合规使用、质量达到标准、效益全面

5、实现”为审计目标,重点关注工程建设管理和投资资金使用绩效,加大对概(预)算执行、征地拆迁、工程招投标、设备材料采购、资金管理使用和工程质量管理以及监理不到位等问题审计力度,着力从源头上堵塞漏洞,确保项目资金管理使用安全。完成滨海新城安置一期工程建设竣工决算审计。对xxxx区人民医院工程、梅山保税港区物流仓储二期工程、太河路南延工程(沿海中线-春晓中五路)工程等4个项目实施竣工决算审计,对宁职院图书馆工程、太河路公租房工程、宁波滨海国际学校工程、宁波中国港口博物馆工程、梅山水道工程、东泰家园北地块公共租赁房工程等10个项目展开跟踪审计。通过审计,有效地防止工程建设项目“三超”现象的发生,规范政府

6、投资行为,推进党风廉政建设。 四、强化民生资金审计,确保惠民政策落实 关注政府在保障和改善民生方面的投入力度,加大专项资金使用管理情况的审计监督力度。重点是揭露和查处严重铺张浪费、财政资金损失及效益低下等问题,促进勤俭节约,把钱用在刀刃上。上半年,分别完成2013年度全部政府性资金专项审计调查和xxxx区2011年至2013年财政涉农资金专项审计调查以及“道路清爽行动”专项资金使用审计调查。通过审计,进一步掌握和了解惠民政策的落实情况,针对审计中发现的问题提出建设性意见和建议,确保民生资金规范使用与安全运行。 五、注重抓好审计跟踪整改,实现审计结果问责全覆盖 审计中将坚持“审、帮、促”相结合,

7、善于在解剖“麻雀”中分析和归纳具有普遍性、规律性和倾向性的突出问题,在揭露和查处违法违规问题的同时,提出标本兼治的审计建议。加大审计发现问题的整改和责任追究力度,被审计单位(对象)存在问题的跟踪督查,对未整改落实或整改不认真、不彻底的,查明原因,及时督促落实。区纪委根据审计报告反映问题的性质,对照xxxx区(开发区)党政机关及其工作人员问责办法中需要问责事项的规定,对问题单位一律由区纪委向全区进行通报批评;对问题单位主要负责人由区纪委书记予以廉政谈话;对经济责任审计存在问题的领导干部予以诫勉谈话。至目前为止,区纪委根据审计反映的区某街道办事处在工程建设管理中因工作失误、管理不善导致建设资金损失

8、浪费等问题,区纪委对该街道责任人进行了诫勉谈话基础上,并对该街道党工委在全区范围内进行通报批评,责成街道党工委对相关责任人作出处理;一家区级单位因私分工会经费,对该单位一名领导干部和一名相关责任人进行了党内纪律处分;一家国有企业因未按有关规定发放福利、工程管理不规范等问题,对其主管单位负责人进行了廉政谈话。 2014年下半年工作思路 一、以群众路线教育实践活动为契机,加强审计机关作风建设。重点突出群众路线教育实践活动中群众所反映问题的整改,切实转变审计机关作风建设,着力将“责任、忠诚、清廉、依法、独立、奉献”的审计精神作为审计人员核心价值观,正确引导全体审计干部树立“xxxx发展审计有责,审计

9、发展你我有责”的思想观念,进一步增强事业心和责任感,努力为审计创造良好的内外工作环境,大力培养复合型审计人才,为提高审计队伍整体素质提供可靠的思想政治保证,形成思想同心、行动同步、事业同干的良好局面,全面提升审计机关行政效能。 二、进一步整合审计资源,确保年度各项审计任务的圆满完成。根据目前我区审计任务重、人员少的现状与特点,努力做到“突出重点,兼顾一般”,进一步深化财政审计、领导干部经责审计、政府投资审计和跟踪审计以及关系民生资金的审计和审计调查,着重在审计规范化建设上下功夫,规范审计规程,确保审计质量,防范审计风险,保质保量圆满完成年度审计工作任务。 三、强化廉政建设,努力打造一批素质过硬

10、的审计队伍。认真贯彻落实上级审计机关党风廉政建设工作会议精神,完善审计机关反腐倡廉教育、制度建设、责任分解、廉政监督考核机制;加强廉政准则、国家法律法规和廉洁从政各项规定教育,注重把内部监督与外部监督有机结合起来,加大对审计组执行“八不准”纪律情况的监督检查,坚持审前廉政谈话、审中廉政监察、审后廉政回访的行之有效的管理机制,不断夯实了审计人员廉洁从政的思想道德基础,确保审计人员在审计中做到了为民、务实、清廉。 四、注重抓好审计发现问题的跟踪整改与问责。要认真抓好审计回访与审计整改工作,对全年实施完成的审计项目发现的问题进行梳理,形成一篇具有针对的审计问题反映报告,并配合区纪检、监察、财政、人事等部门的密切协作,加大审计督促整改力度,力求审计整改率达到90%以上,对审计整改落实不到位或整改不认真的,查明原因,及时督促落实,确保审计成果有效转化。 内容总结(1)审计局工作总结 2014年上半年,xxxx区审计工作坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点,求真务实”的审计工作方针,紧紧围绕区委、区政府的工作中心,坚持以真实性、合法性审计为基础,全面推进绩效审计(2)财政支出的真实性,评价是否符合公共财政支出方向以及预算外资金是否纳入预算管理以及财政存量资金和政府性债务管理情况等

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