2022县审计局工作总结报告 (2).doc

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1、县审计局工作总结报告 一、审计业务工作开展情况 截止目前,全面完成审计项目86个。共查出各类违规金额99796万元,应上缴财政金额99796万元,已上缴98623万元;各类管理不规范金额106582.78万元(其中核减工程造价19159万元);有针对性提出审计建议、意见24条,采纳11条;出具移送处理书3份,分别移送县国资办2件、县发改局1件,涉及金额128万元。审计专报被县主要领导批示6篇次,审计信息被国家审计署刊物中国审计报采用6篇。 财政预算执行情况审计及部门预算审计 截止日前,完成财政预算执行情况审计及部门预算审计计划项目5个。共查出违规金额99796万元,应上缴财政99796万元,已

2、上缴98623万元;管理不规范金额83184万元。 为提高拆迁资金使用效益,保障被拆迁群众利益,切实维护社会稳定,我局目前正着手根据我县征地拆迁工作程序,建立和健全征地拆迁资金跟踪审计制度。并以水七厂征地拆迁项目入手,加强征地拆迁资金跟踪,推进拆迁管理工作规范化,及时纠正拆迁过程中的错误行为,促进拆迁工作人员依法办事,确保补偿资金及时发放到位。同时,也针对拆迁项目存在的一些新情况、新问题,及时提出建设性意见建议,督促相关单位、部门整改落实,从而降低了审计风险。 领导干部任期经济责任审计 截至目前,完成任期经济责任审计项目8个,涉及单位7个,涉及领导干部8人。审计查出领导干部所在单位管理不规范金

3、额4239.78万元,对审计查出的问题,被审计领导干部应承担主管责任金额245.85万元,领导责任金额3993.93万元。促进县机关事务局、新民场镇、县妇联、教育局等单位完善单位内部制度5项。 固定资产投资审计 截止目前,正在进行国家建设项目造价结算审计共119个,送审金额326163万元。完成政府投资项目工程造价结算审计共73个。其中,完xx县领导交办项目2个,送审金额193735万元,审减19159万元,审减率9.89%。 领导交办审计事项 完xx县委、县政府领导及市审计局交办的对我县8家国有融资平台公司审计、“饮用水源保护”专项资金跟踪审计调查、“4.20”xx县地震抗震救灾款物跟踪审计

4、等专项目标和临时交办任务共19项。 此外,为配合好审计署成都特派办对我县地方性政府债务审计、城镇保障性安居工程跟踪审计等工作,按照县委、县政府安排,我局班子成员带领全局干部职工,以高度的政治责任感和使命感,从顾全大局出发,积极主动地做好协调、沟通、配合和服务保障等工作,圆满完成了此项工作任务。 二、特色工作开展情况 围绕中心,突出重点,充分发挥审计参谋助手作用。 一是年初我局按照县委工作会议精神,围绕大力“实施四大提升工程”,抓住财政资金、政府投资、国资管理、权力运行和群众利益等五个重点,科学制定2013年审计工作要点,并上报县政府主要领导召集的专题会讨论通过。 二是围绕县委、县政府中心工作和

5、重点项目开展审计工作,分析审计发现的问题存在的根本原因,以审计专报的形式及时上报县委、县政府主要领导,为县委、县政府科学决策提供了有价值的参考依据。 截止日前,共上报审计信息61篇。其中,中国审计报采用6篇,市局、县委办xx县政府办采用12篇;上报专报8篇,获县主要领导肯定性批示6篇次。 加大督查力度,促进审计整改。 今年,我局将加强审计整改工作,促进严格执行法律法规、严肃财经纪律、及时纠正不规范行为作为一项重点工作来抓。针对审计查出的问题,一是坚持边审计、边整改、边规范、边提高。把日常审计监督与问题整改有机结合,促进被审计单位及时纠正错误、堵塞漏洞、挽回损失。二是注重整改工作指导。积极帮助分

6、析原因和提出建议,指导被审计单位制定整改措施,积极落实整改。三是强化整改督促回访。派出审计整改督促小组,对每个单位所涉问题进行跟踪、检查和督促。四是规范整改工作管理。对每个项目都要求审计组建立审计整改台帐,按单位、分类别定期报送整改情况动态,跟踪检查记录被审计单位整改工作情况。 截止目前,审计促进整改落实有关问题资金98623万元。其中,审计期间整改金额17970万元;促进拨付资金到位65000万元,审计后挽回(避免)损失19159万元。共派出审计整改督促小组深入被审计单位召开审计整改座谈会8次,电话督促15次,回复整改单位咨询25次。 围绕加强对权力的制约和监督,强化领导干部经济责任审计制度

7、建设。 为进一步规范我县经济责任审计工作,健全和完善党政主要领导干部和国有企业领导人员经济责任审计制度,制定了关于进一步加强党政主要领导干部和国有企业领导人员经济责任审计工作的意见(郫委办201322号)、xx县贯彻中办、国办党政主要领导干部和国有企业领导人员经济责任审计规定的实施意见(郫委办201321号)两项规范性文件,在加强和推动我县领导干部经济责任审计工作完善和发展,客观、公正评价领导干部履行经济职责情况等方面提供了措施和依据。 结合国有平台公司审计工作,推进内审建设。 今年,按照县委、县政府领导安排,围绕深化国有平台公司改革,加强国有公司资产经营管理,健全完善促进企业良性发展机制这一

8、重点,对我县8家融资平台公司资产、负债、损益情况进行审计。目前,我局在结合督促8家国有公司积极做好审计整改工作的同时,一是指导和协助它们建立政府投资项目台账和融资资金管理台账等管理台账,全面真实反映公司经济活动和建设项目动态情况;二是配置专业内审人员,加强内部审计建设,加强对下属子公司常态化监管,突出内部审计内向性服务职能,促进国有公司依法经营、规范管理、防范风险和国有产资的保值增值。 加强现场审计实施系统(ao)运用,创新政府投资项目审计复核方法。 我局通过近年来对政府投资审计工作的探索和调研,今年,采用现场审计实施系统(ao)对政府投资项目(房建工程)进行复核性分析,并以背对背审计的方式,

9、选取多家参审机构对同一重大项目的不同单项工程进行独立性审核,在剔除影响因素后,对相同或相近房屋户型从平方造价、钢筋含量等指标进行分析性复核,从而达到提高审核质量、节约财政资金的效果和目的。 三、机关党建工作和党风廉政工作开展情况 今年,我局认真开展了“实现伟大中国梦、建设繁荣和谐四川”主题教育活动,以及基层组织建设、创先争优、“挂包帮”及“双报道”等活动。并充分运用开展活动的成功经验,用科学发展观的思想进一步加强和改进党员干部的教育管理和监督,大力加强局党组、行政班子、党支部和干部职工的自身建设,促进了工作能力、效能和工作业绩的提高,被审计单位、服务对象、人民群众能够比较明显地感受到审计局开展

10、党组织活动给全局带来的变化。与此同时,我局认真落实党风廉政建设责任制,对内坚持不懈地开展政治纪律、廉政纪律和审计纪律教育,较好地防范了违法违纪行为的发生,在社会上树立了审计机关的良好形象;对外进一步加大预防和查处力度,突出抓好了对重点项目、重点工程、重点资金的事前、事中、事后全过程审计监督,确保了重点过程和关键环节的规范运作。并配合纪检、监察、财政等部门进行“中央八项规定”贯彻、农村集体“三资”规范化管理检查、村级公共服务资金检查、北控蜀都对外投资检查等工作,为推进全县党风廉政建设和投资软环境建设发挥了积极作用。 四、主要存在问题 一是审计创新工作探索力度不足,在推进绩效审计和计算机联网审计方面还做得不够。 二是审计人员专业化程度还有所欠缺,审计人员的知识结构和技术方法需要更新,理论水平、实战能力和技术设备亟待提高。 内容总结(1)县审计局工作总结报告 一、审计业务工作开展情况 截止目前,全面完成审计项目86个(2)审计查出领导干部所在单位管理不规范金额4239.78万元,对审计查出的问题,被审计领导干部应承担主管责任金额245.85万元,领导责任金额3993.93万元(3)共派出审计整改督促小组深入被审计单位召开审计整改座谈会8次,电话督促15次,回复整改单位咨询25次

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