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1、区审计局工作总结报告 20xx年计划审计项目10个,经区政府同意,调减项目1个,调增项目5个,调整后,计划审计项目为14个。其中:财政同级审1个、经济责任审计项目12个、固定资产投资审计项目1个(区法院诉讼服务中心跟踪审计)。我局按照审计署统一部署,对xx区政府债务情况进行审计。审计查出管理不规范金额1461万元,提出审计建议13条,完成审计信息17篇,录用12篇,其中,审计署网站1篇、省厅网站10篇、江苏审计杂志1篇,完成审计理论研究论文1篇。 (一)财政同级审 力求在摸清家底的情况下围绕三农、教育、医疗等10个专项延伸审计课题组织开展民生审计,促进各项惠民政策的落实和资金使用效益的提高,提
2、升审计成果的宏观性、全局性、提出建设性的对策建议。 (二)经济责任审计。 根据区委组织部的委托,今年我局对12个单位、部门领导干部开展经济责任审计,其中任中审计5个,离任审计4个,三责联审3个。在对街道实施三责联审时,采取党政领导同步审计的方式,区委组织部、区编办、区审计局联合召开审计进点会议。10月,我局还积极配合市局做好xx区地方领导干部经济责任审计工作。 (三)建设项目审计 3月份我局联合区财政局,通过区政府采购中心平台,面向社会发布招标信息,择优选择了12家政府投资基建项目跟踪审计定点服务商,其中甲级资质7家、乙级资质5家。区政府为此出台了关于加强xx区政府投资基建项目委托中介机构审计
3、管理的意见(常天政办201310号)。6月,我局会同区监察局、区财政局专题研究了区基建项目审计定点服务商具体项目落实的有关事宜,明确了加强宣传,增强制度执行力以及明确审计项目落实办法,6月底召集12家服务商就有关事宜进行明确并签订廉政承诺书。 (四)采取切实措施,不断强化基层基础建设 以审计机关成立30周年为契机,围绕“审计能力提升年”提出的着力提升审计业务、审计管理、审计服务等“八大能力”,结合我局实际,落实相关制度,致力提升审计能力、提高审计质量。 1.规范审计项目审理工作,提高审计质量。制定出台xx市xx区审计项目审理办法,以文件形式明确审计项目审理小组为我局审理机构兼综合考核工作,办法
4、也明确了审计组及审理机构的相应责任。 2.实行年度综合考核,全面推进人、法、技建设。制定出台xx市xx区审计局综合考核办法(暂行),综合考核采取平时考核与年终考核相结合的方式,综合考核结果作为年度评优创先依据之一。 3.探索实践行政指导制度。按照统一部署,组织全体审计人员学习全面推行行政指导工作的意见。根据我区实际,出台了xx区审计局政府投资建设项目行政指导实施办法,进一步规范相关投资行为。 4.制定出台关于加强xx区政府投资基建项目委托中介机构审计管理的意见(常天政办201310号),规范社会审计中介机构聘用办法。通过区政府采购中心平台,面向社会发布招标信息,择优选择了12家政府投资基建项目跟踪审计定点服务商,其中甲级资质7家、乙级资质5家。 5.加大审计信息宣传考核力度。进一步明确每位审计人员必须完成审计信息1-2篇,如年度没有完成则取消当年度优秀优良评比资格。截止11月末,共完成审计信息17篇,录用12篇,完成审计理论研究论文1篇。 内容总结(1)区审计局工作总结报告 20xx年计划审计项目10个,经区政府同意,调减项目1个,调增项目5个,调整后,计划审计项目为14个(2)区政府为此出台了关于加强xx区政府投资基建项目委托中介机构审计管理的意见(常天政办201310号)(3)2.实行年度综合考核,全面推进人、法、技建设(4)5.加大审计信息宣传考核力度