2022信用社案件治理大检查情况总结汇报 (3).doc

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1、信用社案件治理大检查情况总结汇报 一、组织落实情况 (一)成立领导小组,精心组织实施。 为确保顺利开展案件专项治理工作,我县联社专门成立了领导小组,由联社主任任组长,、两位副主任任副组长,各部门负责人为成员,领导小组下设办公室,办公室设在稽核监察部,负责案件专项治理工作的组织实施,各信用社也相应成立了领导小组,确保案件专项治理工作的顺利开展。 (二)制定实施方案,拟定工作内容。 我县联社案件专项治理以“两个提高”、“两个加强”、“两个下降”、“两个加大”“两个建立”和“五严格”、“五加强”为指导,制定了*农村信用社案件专项治理实施方案,分五个阶段开展案件专项治理工作,拟定各阶段工作内容,并将案

2、件专项治理工作纳入各信用社年度经营目标考核,对未按上级要求开展案件专项治理工作或者组织开展工作不力导致进度缓慢的信用社,其年度考核一律实行一票否决制,直接取消该单位及其主要负责人的当年评优评先资格,并视情节轻重对责任人作出经济处罚、政纪或党纪等处分,定期召开案件形势分析会,对案件专项治理工作进行总结分析,确保开展案件专项治理工作不流于形式,努力实现“一年初见成效、三年大见成效”的阶段性目标。 (三)制定督导计划,开展督导检查。 为进一步加强我县农村信用社案件专项治理工作,完善内控管理制度,实现管理水平上新台阶,及时贯彻落实上级有关案件专项治理指示精神,加强对各信用社案件专项治理工作的督促和指导

3、,我县联社制定了*农村信用社案件专项治理督导工作计划,对各信用社案件专项治理工作进行督导检查,督促指导各信用社扎实开展案件专项治理工作,确保案件专项治理工作效果达到预期工作目标。在xx年度对各信用社案件治理督导检查14次。 二、组织实施情况 (一)清理规章制度,开展内控评价。 为加强对信贷、会计、出纳、储蓄等岗位的内控管理,了解和评价我县农村信用社内控制度的建立和执行情况,我县农村信用社制定了*农村信用社开展内控检查与评价工作方案(新农信联发xx141号),研究解决存在问题的对策,探讨现有规章制度的修改意见或建议,根据评价和检查情况,新制定了内控管理制度项8项,补充完善相关管理制度6项,明确有

4、关业务操作规程,进一步完善内控管理机制,加大责任追究力度,责任追究以“纵向到底、横向到边,上挂两级,问责到位”为原则,对所有直接责任人、相关责任人和领导责任人全面问责,不留空档,逐步使所有员工在工作和履行职责过程中时刻绷紧依法合规这根弦,要对自己的行为充分负责,时刻意识到因自己行为对上下级、对员工、对家庭、对单位、对社会可能造成的影响和后果,使员工对违法违规事件的由“不敢为”向“不想为”转变。 (二)开展案件专项治理“回头看”检查工作情况。 加强对存在问题整改工作,对xx年以来专项检查中发现问题的整改情况、对银监会各项规章制度执行和案件责任制情况进行“回头看”,专门召开“存在问题整改研讨会”,由存在问题整改负责人(相关部门负责人)提出整改措施,建立存在问题整改台账,对存在问题采取销账方式进行管理,确保整改措施落实和制度执行到位(xx年发现问题28个,已全部整改)。 内容总结(1)信用社案件治理大检查情况总结汇报 一、组织落实情况 (一)成立领导小组,精心组织实施(2)(三)制定督导计划,开展督导检查

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