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1、泓域咨询 /南昌关于成立美容设备公司商业计划书南昌关于成立美容设备公司商业计划书xxx有限责任公司报告说明xxx有限责任公司主要由xxx有限公司和xxx集团有限公司共同出资成立。其中:xxx有限公司出资1128.00万元,占xxx有限责任公司80%股份;xxx集团有限公司出资282万元,占xxx有限责任公司20%股份。根据谨慎财务估算,项目总投资30629.69万元,其中:建设投资25504.55万元,占项目总投资的83.27%;建设期利息325.68万元,占项目总投资的1.06%;流动资金4799.46万元,占项目总投资的15.67%。项目正常运营每年营业收入53900.00万元,综合总成本
2、费用45753.55万元,净利润5934.71万元,财务内部收益率13.19%,财务净现值233.99万元,全部投资回收期6.63年。本期项目具有较强的财务盈利能力,其财务净现值良好,投资回收期合理。美容床、美容仪等美容设备制造行业的上游产业包括电器部件、钢材、木板、纺织面料、五金件、海绵、包装材料等行业,其中电器部件主要为电机、线性驱动器、控制盒及遥控器。上游的原材料制造业均属于充分竞争行业,供应商数量众多,原材料供应充分,大规模经营的企业有较强的议价能力。本报告为模板参考范文,不作为投资建议,仅供参考。报告产业背景、市场分析、技术方案、风险评估等内容基于公开信息;项目建设方案、投资估算、经
3、济效益分析等内容基于行业研究模型。本报告可用于学习交流或模板参考应用。目录第一章 拟组建公司基本信息9一、 公司名称9二、 注册资本9三、 注册地址9四、 主要经营范围9五、 主要股东9公司合并资产负债表主要数据10公司合并利润表主要数据10公司合并资产负债表主要数据11公司合并利润表主要数据12六、 项目概况12第二章 公司组建方案16一、 公司经营宗旨16二、 公司的目标、主要职责16三、 公司组建方式17四、 公司管理体制17五、 部门职责及权限18六、 核心人员介绍22七、 财务会计制度23第三章 项目投资背景分析27一、 市场规模27二、 行业竞争格局27三、 项目实施的必要性28第
4、四章 行业、市场分析29一、 影响行业发展的主要因素29二、 行业发展概况31第五章 发展规划分析34一、 公司发展规划34二、 保障措施38第六章 法人治理41一、 股东权利及义务41二、 董事45三、 高级管理人员49四、 监事52第七章 选址分析55一、 项目选址原则55二、 建设区基本情况55三、 创新驱动发展60四、 社会经济发展目标63五、 产业发展方向66六、 项目选址综合评价68第八章 风险评估分析70一、 项目风险分析70二、 公司竞争劣势73第九章 环保分析74一、 编制依据74二、 环境影响合理性分析74三、 建设期大气环境影响分析74四、 建设期水环境影响分析76五、
5、建设期固体废弃物环境影响分析76六、 建设期声环境影响分析77七、 建设期生态环境影响分析78八、 营运期环境影响78九、 清洁生产78十、 环境管理分析80十一、 环境影响结论82十二、 环境影响建议82第十章 经济效益评价84一、 基本假设及基础参数选取84二、 经济评价财务测算84营业收入、税金及附加和增值税估算表84综合总成本费用估算表86利润及利润分配表88三、 项目盈利能力分析88项目投资现金流量表90四、 财务生存能力分析91五、 偿债能力分析91借款还本付息计划表93六、 经济评价结论93第十一章 投资方案94一、 投资估算的编制说明94二、 建设投资估算94建设投资估算表96
6、三、 建设期利息96建设期利息估算表96四、 流动资金97流动资金估算表98五、 项目总投资99总投资及构成一览表99六、 资金筹措与投资计划100项目投资计划与资金筹措一览表100第十二章 进度计划102一、 项目进度安排102项目实施进度计划一览表102二、 项目实施保障措施103第十三章 总结分析104第十四章 附表附件105主要经济指标一览表105建设投资估算表106建设期利息估算表107固定资产投资估算表108流动资金估算表108总投资及构成一览表109项目投资计划与资金筹措一览表110营业收入、税金及附加和增值税估算表111综合总成本费用估算表112固定资产折旧费估算表113无形资
7、产和其他资产摊销估算表113利润及利润分配表114项目投资现金流量表115借款还本付息计划表116建筑工程投资一览表117项目实施进度计划一览表118主要设备购置一览表119能耗分析一览表119第一章 拟组建公司基本信息一、 公司名称xxx有限责任公司(以工商登记信息为准)二、 注册资本1410万元三、 注册地址南昌xxx四、 主要经营范围经营范围:从事美容设备相关业务(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)五、 主要股东xxx有限责任公司主要由xxx有限公司和xxx集团有限公司发
8、起成立。(一)xxx有限公司基本情况1、公司简介公司在发展中始终坚持以创新为源动力,不断投入巨资引入先进研发设备,更新思想观念,依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势,不断加大新产品的研发力度,以实现公司的永续经营和品牌发展。公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略,以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召,融入各级城市的建设与发展,在商业模式思路上领先业界,对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。 2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额14482.1111585.6910861.58负
9、债总额6747.825398.265060.86股东权益合计7734.296187.435800.72公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入24809.6819847.7418607.26营业利润5684.254547.404263.19利润总额4761.483809.183571.11净利润3571.112785.472571.20归属于母公司所有者的净利润3571.112785.472571.20(二)xxx集团有限公司基本情况1、公司简介展望未来,公司将围绕企业发展目标的实现,在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下,围绕业务体系、管控体系和人才队伍
10、体系重塑,推动体制机制改革和管理及业务模式的创新,加强团队能力建设,提升核心竞争力,努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。公司不断推动企业品牌建设,实施品牌战略,增强品牌意识,提升品牌管理能力,实现从产品服务经营向品牌经营转变。公司积极申报注册国家及本区域著名商标等,加强品牌策划与设计,丰富品牌内涵,不断提高自主品牌产品和服务市场份额。推进区域品牌建设,提高区域内企业影响力。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额14482.1111585.6910861.58负债总额6747.825398.265060.86股东权益合计77
11、34.296187.435800.72公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入24809.6819847.7418607.26营业利润5684.254547.404263.19利润总额4761.483809.183571.11净利润3571.112785.472571.20归属于母公司所有者的净利润3571.112785.472571.20六、 项目概况(一)投资路径xxx有限责任公司主要从事关于成立美容设备公司的投资建设与运营管理。(二)项目提出的理由二战后,随着全球经济的复苏和发展,美容美发及其相关行业在欧美等发达国家得到蓬勃的发展。现阶段,与欧美市场的成熟对
12、应的是快速成长中的中国市场。中国美容行业自20世纪80年代开始起步,随着美容美发行业的不断发展进步,其所必要的美容床、美容椅等美容院专用设备也逐步更新换代。1985年前后,是我国美容行业起步阶段,美容床为简单的钢管结构,白色喷涂、粉色皮革。具备了美容床、美容椅基本的躺、卧、坐的功能。1993年前后,美容床开始出现带翻背和腿部调节的功能,使体验者可以更为舒适的享受美容服务,也更便于美容师操控。2005年后,实木制美容床较为流行,消费者也更加重视了美容床的功能性、舒适感与豪华感。2009年前后,电动多功能SPA美容床开始流行。其操作更为便捷,制造也更为复杂。外观美观、结构结实,布局合理、性能优越、
13、节能环保、舒适健康,具有很高的安全性和舒适性。2012年起,整容医院及兼具养生、保健功能的美容项目越来越受追捧,越来越多的美容院开始升级转型,相应的对美容床等美容项目所需设备的升级需求也更为普遍化、多样化。开始出现高端美容院、SPA会馆、医疗美容机构等消费场所的定制美容床、美容椅等产品,定制产品往往根据客户需求使用材质、配色及搭配功能,以便于与使用场所风格更为相符,使得消费者在享受美容院美容、美体服务时也更为心情愉悦。在经济发展新常态下,南昌正处在打造核心增长极成型的关键期、率先全面小康的决胜期、全面深化改革的攻坚期、创建城市品牌的突破期、法治南昌建设的深化期,工业文明建设尚在爬坡过坎,城市文
14、明建设尚还任重道远,生态文明建设尚处起步示范,这一时代特征,决定了我们面临的机遇是更为有利的历史性机遇,我们面临的挑战是更为严峻的全面性挑战。(三)项目选址项目选址位于xx(以选址意见书为准),占地面积约66.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,非常适宜本期项目建设。(四)生产规模项目建成后,形成年产xx套美容设备的生产能力。(五)建设规模项目建筑面积81293.10,其中:生产工程52190.16,仓储工程17424.00,行政办公及生活服务设施6045.18,公共工程5633.76。(六)项目投资根据谨慎财务估算,项目总投资30629.
15、69万元,其中:建设投资25504.55万元,占项目总投资的83.27%;建设期利息325.68万元,占项目总投资的1.06%;流动资金4799.46万元,占项目总投资的15.67%。(七)经济效益(正常经营年份)1、营业收入(SP):53900.00万元。2、综合总成本费用(TC):45753.55万元。3、净利润(NP):5934.71万元。4、全部投资回收期(Pt):6.63年。5、财务内部收益率:13.19%。6、财务净现值:233.99万元。(八)项目进度规划项目建设期限规划12个月。(九)项目综合评价综上所述,该项目属于国家鼓励支持的项目,项目的经济和社会效益客观,项目的投产将改善
16、优化当地产业结构,实现高质量发展的目标。第二章 公司组建方案一、 公司经营宗旨凭借专业化、集约化的经营策略,发挥公司各方面的优势,创造良好的经济效益,为全体股东提供满意的经济回报。二、 公司的目标、主要职责(一)目标近期目标:深化企业改革,加快结构调整,优化资源配置,加强企业管理,建立现代企业制度;精干主业,分离辅业,增强企业市场竞争力,加快发展;提高企业经济效益,完善管理制度及运营网络。远期目标:探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌,提升企业核心竞争力。此外,面向国际、国内两个市场,优化资源配置,实施多元化战略,向产业集团化发展,力争利用3-5年的时间把公司建设
17、成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。(二)主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策,在国家宏观调控和行业监管下,以市场需求为导向,依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、美容设备行业发展规划和市场需求,制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、深化企业改革,加快结构调整,转换企业经营机制,建立现代企业制度,强化内部管理,促进企业可持续发展。4、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设,统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产,搞好公司企业文化建设。5、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下,公司可依照公司法等有关规定,集中资产收益,用于再
18、投入和结构调整。三、 公司组建方式xxx有限责任公司主要由xxx有限公司和xxx集团有限公司共同出资成立。其中:xxx有限公司出资1128.00万元,占xxx有限责任公司80%股份;xxx集团有限公司出资282万元,占xxx有限责任公司20%股份。四、 公司管理体制xxx有限责任公司实行董事会领导下的总经理负责制,各部门按其规定的职能范围,履行各自的管理服务职能,而且直接对总经理负责;公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系,确立各部门相应的经济责任目标,加强产品质量和定额目标管理,确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行,有力促进企业的高效、健康、快速发展。总经理的主要职责如下:
19、1、全面领导企业的日常工作;对企业的产品质量负责;向本公司职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性;2、制定并正式批准颁布本公司的质量方针和质量目标,采取有效措施,保证各级人员理解质量方针并坚持贯彻执行;3、负责策划、建立本公司的质量管理体系,批准发布本公司的质量手册;4、明确所有与质量有关的职能部门和人员的职责权限和相互关系;5、确保质量管理体系运行所必要的资源配备;6、任命管理者代表,并为其有效开展工作提供支持;7、定期组织并主持对质量管理体系的管理评审,以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。五、 部门职责及权限(一)综合管理部1、协助管理者代表组织建立文件化质量体系,并使其有效运行和持续改
20、进。2、协助管理者代表,组织内部质量管理体系审核。3、负责本公司文件(包括记录)的管理和控制。4、负责本公司员工培训的管理,制订并实施员工培训计划。5、参与识别并确定为实现产品符合性所需的工作环境,并对工作环境中与产品符合性有关的条件加以管理。(二)财务部1、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。2、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。3、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。4、负责对财务工作有关的外部及政府部门,如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。5、负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析,向公司领导报告公司经营情况。6、负责
21、销售统计、复核工作,每月负责编制销售应收款报表,并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作,并及时送交银行。7、负责每月转账凭证的编制,汇总所有的记账凭证。8、负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对,每月5日前完成会计报表的编制,并及时清理应收、应付款项。9、协助出纳做好楼款的收款工作,并配合销售部门做好销售分析工作。10、负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。11、负责银行财务管理,负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管,办理银行收付业务。12、负责先进管理,审核收付原始凭证。13、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证,登记银行存款及现金日记账,月末与银行对账单和
22、对银行存款余额,并编制余额调节表。14、负责公司员工工资的发放工作,现金收付工作。(三)投资发展部1、调查、搜集、整理有关市场信息,并提出投资建议。2、拟定公司年度投资计划及中长期投资计划。3、负责投资项目的储备、筛选、投资项目的可行性研究工作。4、负责经董事会批准的投资项目的筹建工作。5、按照国家产业政策,负责公司产业结构、投资结构的调整。6、及时完成领导交办的其他事项。(四)销售部1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标,并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标,明确营销策略,制定营销计划和拓展销售网络,并对任务进行分解,策划组织实施销售工作,确保实现预期目标。3、负责收集市
23、场信息,分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等,并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收,并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户,整理和归纳客户资料,掌握客户情况,进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表,并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测,建立起牢固可靠的物资供应网络,不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息,并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估,根据公司需求计划,编制与之相配套的采购计划,并进行采购谈判和产品采购,保证产品供应及时,确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发
24、运流程,设计最佳运输路线、运输工具,选择合格的运输商,严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理,定期分析费用开支,查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作,不断培养、挖掘、引进销售人才,建设高素质的销售队伍。六、 核心人员介绍1、武xx,中国国籍,无永久境外居留权,1971年出生,本科学历,中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。2、高xx,中国国籍,1976年出生,本科学历。2003年5月至2011年9
25、月任xxx有限责任公司执行董事、总经理;2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理;2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。3、彭xx,中国国籍,无永久境外居留权,1961年出生,本科学历,高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。4、邓xx,中国国籍,1978年出生,本科学历,中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。5、石xx,1974年出生,研究生学历。2002年6月
26、至2006年8月就职于xxx有限责任公司;2006年8月至2011年3月,任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长;2019年8月至今任公司监事会主席。6、程xx,中国国籍,1977年出生,本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任,2017年8月至今任公司监事。7、刘xx,中国国籍,无永久境外居留权,1970年出生,硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。8、贺xx,中国国籍,无永久境外居留权,1958年出生,本科学历,高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长;200
27、2年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长;2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理;2019年3月至今任公司董事。七、 财务会计制度(一)财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定,制定公司的财务会计制度。2、公司年度财务会计报告、半年度财务会计报告和季度财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。3、公司除法定的会计账簿外,将不另立会计账簿。公司的资产,不以任何个人名义开立账户存储。4、公司分配当年税后利润时,提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的,可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏
28、损的,在依照前款规定提取法定公积金之前,应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后,经股东大会决议,还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润,按照股东持有的股份比例分配,但本章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定,在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的,股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。5、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是,资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时,所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。6、公司
29、股东大会对利润分配方案作出决议后,公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利(或股份)的派发事项。7、公司可以采取现金方式分配股利。公司将实行持续、稳定的利润分配办法,并遵守下列规定:(1)公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报;在有条件的情况下,公司可以进行中期现金分红;(2)原则上公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近3年实现的年均可分配利润的30%;但具体的年度利润分配方案仍需由董事会根据公司经营状况拟订合适的现金分配比例,报公司股东大会审议;(3)存在股东违规占用公司资金情况的,公司应当扣减该股东所分配的现金红利,以偿还其占用的资金。(二)内部审计1、公司实行内部审计制度
30、,配备专职审计人员,对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。2、公司内部审计制度和审计人员的职责,应当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。第三节会计师事务所的聘任3、公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定,董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。4、公司保证向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计凭证、会计账簿、财务会计报告及其他会计资料,不得拒绝、隐匿、谎报。5、会计师事务所的审计费用由股东大会决定。6、公司解聘或者不再续聘会计师事务所时,提前30天事先通知会计师事务所,公司股东大会就解聘会计师事务所进行表决时,允许会计师事务所陈述意见。会计师事务所提出辞聘的,应当向
31、股东大会说明公司有无不当情形。第三章 项目投资背景分析一、 市场规模根据商务部2016年美容美发典型调查企业数据统计及中商产业研究院数据测算,截至2018年底,美容美发行业营业额约为3,308.16亿元,同比增长3.00%。行业规模自2014年以来始终保持稳定增长。美容美发行业的发展势必带动其上下游相关产业的发展,也正是在这一背景下,我国涌现出了大量的美容设备制造企业。近年来,美容美发行业逐步向便利化、精细化、品质化方向发展,转型升级过程加速。根据商务部2016年美容美发典型调查企业数据及中商产业研究院数据测算,截至2016年底,全国美容美发行业活动单位数共计330,684个,同比增长2.0%
32、;营业面积共计1,905,131平方米,同比增长1.5%;从业人员总数为140.9万人,同比增长2.8%;营业额3,129.34万元,同比增长2.7%。预计2018年末我国美容美发行业企业数为34.4万个,从业人员在148.5万人左右。伴随着美容活动的持续增加,美容床等美容设备市场规模也将稳步增加。二、 行业竞争格局目前我国的美容床生产企业,除少数企业具备大规模、高质量生产条件外,绝大多数为区域性中小规模企业。低价竞争、不正当竞争现象在中低端产品中较为突出。近年来,部分销售规模较小、产品质量较差的小规模企业依靠以次充好,甚至“山寨”其他产品来抢占市场份额,严重影响了行业的良性发展。三、 项目实
33、施的必要性(一)现有产能已无法满足公司业务发展需求作为行业的领先企业,公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度,产品销售形势良好,产销率超过 100%。预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长。随着业务发展,公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的市场需求。公司通过优化生产流程、强化管理等手段,不断挖掘产能潜力,但仍难以从根本上缓解产能不足问题。通过本次项目的建设,公司将有效克服产能不足对公司发展的制约,为公司把握市场机遇奠定基础。(二)公司产品结构升级的需要随着制造业智能化、自动化产业升级,公司产品的性能也需要不断优化升级。公司只有以技术创新和市场开发为驱动,不断研发新产品,提升产品精
34、密化程度,将产品质量水平提升到同类产品的领先水准,提高生产的灵活性和适应性,契合关键零部件国产化的需求,才能在与国外企业的竞争中获得优势,保持公司在领域的国内领先地位。第四章 行业、市场分析一、 影响行业发展的主要因素1、有利因素(1)国家产业政策扶持促进行业发展制造业是为国民经济各行业提供技术装备的战略性产业,产业关联度高、吸纳就业能力强、技术资金密集,是各行业产业升级、技术进步的重要保障和国家综合实力的重要体现。2015年5月8日,国务院印发中国制造2025并下发通知,部署全面推进实施制造强国战略。这是我国实施制造强国战略的第一个十年的行动纲领,明确了中国制造业“由大到强”的发展路径。同时
35、,中国制造2025从“深化体制改革、营造公平的市场环境、完善金融扶持政策、加大财税支持力度、人才培养”等方面提出了发展制造业的战略支撑与保障措施,将为美容床等美容设备生产企业的发展提供强有力的支持。我国美容床等美容设备行业的创新发展有望迎来重大机遇。(2)健康意识增强、消费观念升级随着社会进步和经济发展,消费者对生活品质的要求逐步提高,对自身美容美体的追求孜孜不倦,对身体健康的重要性认识也日益提升。在此背景下,居民在美容美发及美体的消费占收入的比例不断上升。美容床等美容设备作为美容院、SPA会所、保健中心等场所的必备设备,面临市场需求的快速增长。(3)经济持续发展和城镇化率不断提高提供了良好的
36、宏观发展环境随着我国经济的稳定发展,居民收入不断提高,为美容设备行业继续保持快速发展提供了有利的市场环境。同时,近年来我国的城镇化率逐年提高,2018年我国城镇化率已达到59.58%,城镇居民不断增多,由此带来的美容美体需求也在不断扩大,将会给美容床等美容设备行业带来巨大的发展空间。(4)购买力提升带动居民消费的进一步升级随着我国国民经济的平稳增长,我国居民收入水平和购买力不断提高,居民消费呈现出结构性升级趋势。在此过程中,人们对美的追求孜孜不倦,且也早已超越了传统的概念,开始追求多功能、时尚安全、个性化的美容美体服务,在此背景下美容床等美容设备等产品市场前景广阔。2、不利因素(1)行业发展不
37、规范目前我国的美容床生产企业,除少数企业具备大规模、高质量生产条件外,绝大多数为区域性中小规模企业。低价竞争、不正当竞争现象在中低端产品中较为突出。近年来,部分销售规模较小、产品质量较差的小规模企业依靠以次充好,甚至“山寨”其他产品来抢占市场份额,严重影响了行业的良性发展。(2)行业自主设计研发能力薄弱我国美容床等美容设备生产商与国外相比,自主设计研发能力较为薄弱,除部分具有自主品牌和核心技术的厂商外,大量中小型企业产品同质化严重,或直接对市场上产品进行仿制。这种情况进一步导致了行业内缺乏创新的动力,对行业吸引人才和健康发展造成了一定不利影响。(3)质量管理水平参差不齐在我国上千家美容设备生产
38、企业中,质量管理体系健全、具有自己品牌的企业并不多,很多企业为中小型、微型企业,其生产管理水平较低,加工工艺较落后,难以确保质量管理体系有效运行。二、 行业发展概况人类文明历史长河中,真理和美一直被历代先驱孜孜不倦追求着。对美的追求更是随着文明的诞生而萌芽,随经济水平的发展而蓬勃。经济越发达的地区,社会文明程度越高的地区,人们就越是对美有追求。人们对自身美的需求催生了美容、美发行业,电视媒体的诞生让时尚潮以闪电般的速度传播,各种美容美体用品、用具被发明创造出来。从早期的机械用具,到利用电流、电磁、超声波、光进行美容护肤的仪器,从手动的美容美发凳,发展到电动美容床、美发凳。伴随着欧美等经济发达地
39、区经济的快速增长,美容美发行业也在快速发展,并带动了相关设备的快速更新换代。二战后,随着全球经济的复苏和发展,美容美发及其相关行业在欧美等发达国家得到蓬勃的发展。现阶段,与欧美市场的成熟对应的是快速成长中的中国市场。中国美容行业自20世纪80年代开始起步,随着美容美发行业的不断发展进步,其所必要的美容床、美容椅等美容院专用设备也逐步更新换代。1985年前后,是我国美容行业起步阶段,美容床为简单的钢管结构,白色喷涂、粉色皮革。具备了美容床、美容椅基本的躺、卧、坐的功能。1993年前后,美容床开始出现带翻背和腿部调节的功能,使体验者可以更为舒适的享受美容服务,也更便于美容师操控。2005年后,实木
40、制美容床较为流行,消费者也更加重视了美容床的功能性、舒适感与豪华感。2009年前后,电动多功能SPA美容床开始流行。其操作更为便捷,制造也更为复杂。外观美观、结构结实,布局合理、性能优越、节能环保、舒适健康,具有很高的安全性和舒适性。2012年起,整容医院及兼具养生、保健功能的美容项目越来越受追捧,越来越多的美容院开始升级转型,相应的对美容床等美容项目所需设备的升级需求也更为普遍化、多样化。开始出现高端美容院、SPA会馆、医疗美容机构等消费场所的定制美容床、美容椅等产品,定制产品往往根据客户需求使用材质、配色及搭配功能,以便于与使用场所风格更为相符,使得消费者在享受美容院美容、美体服务时也更为
41、心情愉悦。近年来,随着中国国民收入的快速提高,人民对美的追求有爆炸性的增长,美容市场迎来了翻天覆地的变化,美容床、美容仪及相关配套产品所属相关产业也在蓬勃发展。第五章 发展规划分析一、 公司发展规划(一)公司未来发展战略公司秉承“不断超越、追求完美、诚信为本、创新为魂”的经营理念,贯彻“安全、现代、可靠、稳定”的核心价值观,为客户提供高性能、高品质、高技术含量的产品和服务,致力于发展成为行业内领先的供应商。未来公司将通过持续的研发投入和市场营销网络的建设进一步巩固公司在相关领域的领先地位,扩大市场份额;另一方面公司将紧密契合市场需求和技术发展方向进一步拓展公司产品类别,加大研发推广力度,进一步
42、提升公司综合实力以及市场地位。(二)扩产计划经过多年的发展,公司在相关领域领域积累了丰富的生产经验和技术优势,随着公司业务规模逐年增长,产能瓶颈日益显现。因此,产能提升计划是实现公司整体发展战略的重要环节。公司将以全球行业持续发展及逐渐向中国转移为依托,提高公司生产能力和生产效率,满足不断增长的客户需求,巩固并扩大公司在行业中的竞争优势,提高市场占有率和公司影响力。在产品拓展方面,公司计划在扩宽现有产品应用领域的同时,不断丰富产品类型,持续提升产品质量和附加值,保持公司产品在行业中的竞争地位。(三)技术研发计划公司未来将继续加大技术开发和自主创新力度,在现有技术研发资源的基础上完善技术中心功能
43、,规范技术研究和产品开发流程,引进先进的设计、测试等软硬件设备,提高公司技术成果转化能力和产品开发效率,提升公司新产品开发能力和技术竞争实力,为公司的持续稳定发展提供源源不断的技术动力。公司将本着中长期规划和近期目标相结合、前瞻性技术研究和产品应用开发相结合的原则,以研发中心为平台,以市场为导向,进行技术开发和产品创新,健全和完善技术创新机制,从人、财、物和管理机制等方面确保公司的持续创新能力,努力实现公司新技术、新产品、新工艺的持续开发。(四)技术研发计划公司将以新建研发中心为契机,在对现有产品的技术和工艺进行持续改进、提高公司的研发设计能力、满足客户对产品差异化需求的同时,顺应行业技术发展
44、,不断研发新工艺、新技术,不断提升产品自动化程度,在充分满足下游领域对产品质量要求不断提高的同时,强化公司自主创新能力,巩固公司技术的行业先进地位,强化公司的综合竞争实力。积极实施知识产权保护自主创新、自主知识产权和自主品牌是公司今后持续发展的关键。自主知识产权是自主创新的保障,公司未来三年将重点关注专利的保护,依靠自主创新技术和自主知识产权,提高盈利水平。公司计划在未来三年内大量引进或培养技术研发、技术管理等专业人才,以培养技术骨干为重点建设内容,建立一支高、中、初级专业技术人才合理搭配的人才队伍,满足公司快速发展对人才的需要。公司将采用各种形式吸引优秀的科技人员。包括:提高技术人才的待遇;
45、通过与高校、科研机构联合,实行对口培训等形式,强化技术人员知识更新;积极拓宽人才引进渠道,实行就地取才、内部挖掘和面向社会广揽人才相结合。确保公司产品的高技术含量,充分满足客户的需求,使公司在激烈的市场竞争中立于不败之地。公司将加强与高等院校、研发机构的合作与交流,整合产、学、研资源优势,通过自主研发与合作开发并举的方式,持续提升公司技术研发水平,提升公司对重大项目的攻克能力,提高自身研发技术水平,进一步强化公司在行业内的影响力。(五)市场开发规划公司根据自身技术特点与销售经验,制定了如下市场开发规划:首先,公司将以现有客户为基础,在努力提升产品质量的同时,以客户需求为导向,在各个方面深入了解
46、客户需求,以求充分满足客户的差异化需求,从而不断增加现有客户订单;其次,公司将在稳定与现有客户合作关系的同时,凭借公司成熟的业务能力及优质的产品质量逐步向新的客户群体拓展,挖掘新的销售市场;最后,公司将不断完善营销网络建设,提升公司售后服务能力,从而提升公司整体服务水平,实现整体业务的协同及平衡发展。(六)人才发展规划人才是公司发展的核心资源,为了实现公司总体战略目标,公司将健全人力资源管理体系,制定科学的人力资源开发计划,进一步建立完善的培训、薪酬、绩效和激励机制,最大限度的发挥人才潜力,为公司的可持续发展提供人才保障。公司将立足于未来发展需要,进一步加快人才引进。通过专业化的人力资源服务和评估机制,满足公司的发展需要。一方面,公司将根据不同部门职能,有针对性的招聘专业化人才:管理方面,公司将建立规范化的内部控制体系,根据需要招聘行业内专业的管理人才,提升公司整体管理水平;技术方面,公司将引进行业内优秀人才,提升公司的技术创新能力,增加公司核心技术储备,并加速成果转化,确保公司技术水平的领先地位。另一方面,公司将建立人才梯队,以培养管理和技术骨干为重点,有计划地吸纳各类专业人才进入公司,形成高、中、初级人才的塔式人才结构,为公司