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1、学校收支两条线专项检查自查自纠报告 根据市教育局文件xx号关于在市教育系统内部再次开展清查“小金库”和“收支两条线”专项检查工作的通知的文件精神,我校高度重视清查“小金库”和“收支两条线”工作,迅速组织相关部门人员,对我校“小金库”和“收支两条线”情况进行了认真的自查自纠。现将自查情况汇报如下: 一、学校成立了“小金库”和“收支两条线”清理情况自查领导小组、切实加强领导,全面落实责任,及时安排部署,确保清理工作顺利、有效开展,学校于2021年10月8日成立检查小组。 组长:xx(学校校长) 成员:xx华(学校工会主席) xx(学校总务主任) xx(学校报账员) 领导小组负责自查2021年以来学
2、校“小金库”和“收支两条线”工作。 二、学校自查小组迅速开展工作,于2021年10月7日2021年10月10日对我校2021年1月1日起至2021年9月底止的“小金库”和“收支两条线”清理情况进行全面清查,根据自查自纠的情况,进行了阶段性总结,填报了“小金库”自查情况表。 三、在“小金库”和“收支两条线”自查工作中,把握政策,严肃纪律,确保了不走过场、不留死角。在自查自纠阶段,我校认真清查,不漏查掩盖,决不敷衍了事甚至顶风违纪。 四、经过自查,我校进一步加强了财务管理,规范了我校的财务行为。未发现我校有“违规开设银行账户、私设小金库”等现象。从2021年1月1日起至2021年9月底止,我校未发现“违反国家财经法规、制度,侵占、截留国家和单位收入或通过虚列支出、资金返还等方式不纳入单位财务会计部门统一核算,私存私放的各项资金”的现象。 第 2 页 共 2 页本资料来源搜集与网络和投稿,如有侵权,牵扯利益关系,请告知上传人联系删除。