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1、单位小金库自查报告与单位小金库自查自纠单位小金库自查报告与单位小金库自查自纠报告报告小金库自查自纠报告-清理小金库自查自纠报告【清理小金库自查自纠报告一】按照中共 20 xx 县委办公室、20 xx 县人民政府办公室关于深入开展“小金库”专项治理的紧急通知(龙办电20 xx27 号)要求,我局认真开展了治理“小金库”自查自纠工作,现将相关情况作如下报告:一、健全组织、强化领导根据龙财监20 xx2 号20 xx 县深入开展贯彻执行中央八项规定严肃财经纪律和“小金库”专项治理工作方案要求,我局成立了以局长为组长、分管财务的副局长为副组长、其他班子成员和股室负责人为成员的“小金库”治理工作领导小组
2、,领导小组下设办公室,办公室设在局办公室,具体业务由财务人员负责办理。二、积极做出承诺,构建防治“小金库”长效机制为坚决防范和杜绝“小金库”,我局主要领导及财务人员公开做出防范和杜绝“小金库”承诺书,承诺书明确了我局严格遵守银行账户管理规定,所有资金纳入法定账目核算,严格执行“收支两条线”制度,严格执行统一的津补贴政策,积极构建防治“小金库”的长效机制,并主动邀请广大干部群众、社会各界和新闻媒体予以监督。若不兑现,愿意承担一切责任,并接受组织的问责处理。承诺书的做出,更进一步明确了相关人员的工作职责和应遵守的法律法规、职业道德,表明了我局注重源头治理,构建防治“小金库”长效机制的信心和决心。三
3、、认真开展自查,实施长效监督按照通知要求,我局重点围绕“专项治理”中的七项内容开展了自查,对单位账户、账簿进行了认真细致清查。其结果是:(一)均按照国家有关财经法规执行财务收支,收入、支出全部纳入本单位法定账目统一核算,未侵占、截留国家和单位收入,没有单独账户,未设任何形式的“小金库”。小金库自查自纠报告(二)财务人员严格遵守财经法规,从未发生设置账外账和“小金库”以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。(三)各类票据均严格按照票据管理的规定执行。(四)按照财政集中支付要求,现金管理采取备用金制度,按照现金管理有关规定,严禁设“小金库”。账务报销严格按照财务制度执行,杜绝坐支行为。严格控制
4、财政资金支出,没有以任何形式进行私存私放。总之,通过清理检查“小金库”,进一步严肃了财经纪律,加强了法制教育,强化了财务管理,确保了资金的合理使用。今后,我局将进一步完善相关财务制度,加大从源头上防治腐败的力度,建立长效机制,提高财务透明度,做到清理工作不留死角,财务管理工作水平有更大提高,坚决杜绝“小金库”的出现。【清理小金库自查自纠报告二】按照xx 县财政局 xx 县监察局 xx 县人力资源和社会保障局 xx 县审计局关于开展私设小金库及滥发钱物问题专项整治工作的通知(双财发20 xx35 号)文件要求,我办对20 xx 年 1 月至今私设小金库及滥发钱物问题认真开展自查,并对自查中发现的
5、违纪违规问题自觉予以纠正,现将自查情况汇报如下:一、自查自纠组织实施情况接到通知后我办迅速成立了以单位一把手为组长的小金库专项治理工作领导小组,设立了小金库专项治理工作办公室,由财务会计具体负责此次专项治理工作。专项治理工作领导小组组长布置开展小金库专项治理工作并提出了具体要求,规定了我办开展小金库专项治理工作自查自纠阶段的时间,要求各科室要正确认识开展此项工作的重大意义,提高思想认识,严肃认真对待小金库专项治理工作,自查自纠工作不能流于形式。发现存在小金库问题,不隐瞒、不回避,坚决清查按要求处理,并及时上报。小金库自查自纠报告内容总结内容总结(1)今后,我局将进一步完善相关财务制度,加大从源头上防治腐败的力度,建立长效机制,提高财务透明度,做到清理工作不留死角,财务管理工作水平有更大提高,坚决杜绝“小金库”的出现